Rainis rašė: alionara rašė: paaiškinkit... mes pardavėme metalą,ten PVM96 str. Tai kaip suprantu iš paaiškinimu FRO600 nieko papildomai pildyti nereikia? tik į 11 langelį įrašau bendrą sumą su tuo pardavimu,o į PVM langelį jau to pardavimo PVM neįrašau,ar teisingai?ačiū

Ne į 11 eilutę, o į
12
bet ta PVM sumokės pirkėjas, o parašyta:
12. Kaip nurodytųjų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandorius PVM deklaracijoje FR0600 formoje deklaruoja pardavėjas?
Patiektų prekių ar suteiktų paslaugų, kurių PVM išskaito ir į biudžetą sumoka pirkėjas, apmokestinamąją vertę pardavėjas turi deklaruoti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos 11 laukelyje (kaip ir tais atvejais, kai pardavimo PVM sumoka pats pardavėjas). Tačiau pardavėjui į PVM deklaraciją nereikia įtraukti nurodytųjų prekių (paslaugų) pardavimo PVM sumos.
Tai kaip iš tikrųjų?