Praeitų metų klaidų taisymas.

Dalia29 Dalia29 12616
2011-12-07 15:45 Dalia29

Linda6 rašė:
Teikiu balansą RC už 2009 metus, tačiau perskaičiuotas pelnas už 2006-2008 sudaro -8381 Lt.kur RC formoje parodyti tą skirtumą,niekaip man nesigauna padoriai,gal jau nukvakau.

linda, ta prasme perskaičiuotas pelnas. Kaip tu taisei 2009 metais klaidas- perspektyviai ar retrospektyviai?
L
Linda6 11854
2011-12-07 16:04 Linda6
Retrospektyviai
amadina22 amadina22 19757
2011-12-07 17:57 amadina22
Ankstesniam laikotarpiui priklausančios esminės klaidos ištaisymo suma turi būti pateikta ataskaitinio laikotarpio finansinėje atskaitomybėje koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį, buvusį ataskaitinio laikotarpio pradžioje.
Kartu turi būti koreguojama ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės lyginamoji informacija
Dalia29 Dalia29 12616
2011-12-07 18:06 Dalia29
Parodysi NKPA. 1 eilutėje kur nepaskirstytas pelnas parodysi taip, kaip turėjo būti 2007 metų pradžiai (ten jau įeis 2006 metų klaida), po to 3 eilutėje nepaskirstyto pelno eilutėje įrašai klaidą, skirtą 2008 metams, o 9 eilutėje jau bus 2009 metai.
Pildydama 2009 balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą lyginamojoje informacijoje parodysi kaip jau turėjo būti. O aiškinamajame rašte reiks padaryti lyginamasias lenteles- kaip turėjo būti teisingai.
L
Linda6 11854
2011-12-08 07:01 Linda6
Ačiū merginos. smile
D
doviile 744
2011-12-13 14:53 doviile
kaip reikėtų teisingai ištaisyti, jeigu darbuotojas grynais sumokėjo vienai įmonei, nepristatė laiku čekiuko, tai buvo pernai, ir ta įmonė pastebėjus kad gavo per daug paėmė ir grąžino dalį sumos, gavus tą sumą apskaitoj parodyta
D271
K2411

dabar kabo pirkėjai su minusu, o tas darbuotojas neturi jokio kvito kad jiems sumokėjo smile
2011-12-16 18:03 lauritanija

Loreta13 rašė:

Virgutel rašė: Kaip patartumėte šią sąskaitą registruoti apskaitoje (2011 metais?), ir atvaizduoti 2011 metų atskaitomybėj? Ar tikslinga atlikti klaidų taisymą retrospektyviniu būdu (suma kaip ir prašytųsi tai padaryti), kai klaida tokia sena?
Vis vien reiktų jums nuspręsti, ar ta klaida jums reikšminga.
Jei nereikšminga, viską registruojate šiais metais kaip niekur nieko.
Tik PLN204 už 2011 metus viską eliminuosite, ką jau patikslinote 2007 deklaracijose.



Kurioje PLN eilutėje turi būti įrašyta?
L
Loreta13 30842
2011-12-16 19:21 Loreta13

lauritanija rašė: Kurioje PLN eilutėje turi būti įrašyta?
Paklausėte ir "užmušėte" :))
Aš jau pirminį klausimą pamiršau.
Turiu ieškot smile

rašė: 24.17. III dalies 19 laukelyje turi būti įrašomos kitų, deklaracijoje neįvardytų, pagal PMĮ 31 straipsnį neleidžiamų atskaitymų sumos (sąnaudų, nesusijusių su pajamų uždirbimu ir neįprastinių vieneto vykdomai veiklai, taip pat sąnaudų, kurių pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ laikotarpiai skiriasi, sumos, taip pat neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos praėjusių mokestinių laikotarpių sąnaudų sumos, kai taisant tų laikotarpių deklaracijų klaidas ir netikslumus, tokios sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą). Pavyzdžiui, šiame 19 laukelyje įrašoma vieneto padarytos žalos atlyginimo suma, mokesčių sumos, didesnės už sumas, priskiriamas leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 24 straipsnį, atitinkamų nario mokesčių, įnašų ir įmokų sumos, didesnės už PMĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomas sumas, ir kitų neleidžiamų atskaitymų sumos.

rašė: 28.7. III dalies 39 laukelyje turi būti įrašomos kitų pajamų, neįtraukiamų į mokesčio bazę dėl skirtingo jų pripažinimo pagal PMĮ ir apskaitoje, sumos, įskaitant pajamų koregavimo dėl klaidų ir netikslumų taisymo sumas.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
S
Seleste 226
2011-12-19 11:12 Seleste
Laba diena visiems...

Gal man kas nors galėtų paaiškinti, kaip ten yra su ankstesnių metų taisymu.
Man reikia ištaisyti visus 2010 m., kadangi yra labai daug klaidų tiesiog neįmanoma dirbti.
Keičiasi visos 2010 m. balanso sąskaitų sumos ir pelno nuostolio ataskaita (padidėja nuostolis).

Ar reikia naują 2010m. balansą siūsti i registrų centrą, mokesčių inspekciją ar šį taisymą reikia atskleisti 2011 m. aiškinamajame rašte?
vovere vovere 25997
2011-12-19 11:15 vovere
naujo balanso RC ir nepriims, tačiau aprašyti reiktų 2011 metų aiškinamajame rašte.
2011-12-19 16:35 lauritanija
O jei užsienio vienetas, vykdantis veiklą Lietuvoje, taiso praeitų metų klaidą (šiais metais pripažįsta praėjusių metų sąskaitą ir sąnaudas), tuomet PLN204U rodo 29 eil. ribojamų dydžių sąnaudos? Ar taip?
A
atide2011 4
2012-01-06 12:30 atide2011
Sveiki,

reikia jūsų pagalbos...

Situacija tokia: yra dvi įmonės (A ir B), abi pvm mokėtojos.
Įmonė A 2010 m. pirko paslaugą ir išrašė sąskaitą faktūrą (suma labai nedidelė). Įmonė B sąskaitą gavo, bet ši kažkur paklydo ir atrasta buvo tik kitais finansiniais metais... Deklaruoti pvm ir pan., žodžiu praėję fin. metai pilnai sutvarkyti.
Kaip čia gudriau padarius su ta paklydėle? Ar pakaktų pasirašyti buhalterinę pažymą ir 2010 m. sąskaitą įsitraukti į 2011 m. gruodį?
Labai reikia pagalbos....
amadina22 amadina22 19757
2012-01-06 13:05 amadina22
"Įmonė A 2010 m. pirko paslaugą ir išrašė sąskaitą faktūrą"
Sąskaitą faktūrą išrašo įmonė, kuri parduoda, o ne kuri perka.
Kažko nesuprantu. smile
A
atide2011 4
2012-01-06 13:36 atide2011

amadina22 rašė:
"Įmonė A 2010 m. pirko paslaugą ir išrašė sąskaitą faktūrą"
Sąskaitą faktūrą išrašo įmonė, kuri parduoda, o ne kuri perka.
Kažko nesuprantu. smile



Taip, ne taip parasiau....
Pirko ir gavo saskaita faktura
amadina22 amadina22 19757
2012-01-06 13:46 amadina22
Įmonė A gavo sąskaitą - faktūrą?
O ką gavo įmonė B?
A
atide2011 4
2012-01-06 14:09 atide2011

amadina22 rašė:
Įmonė A gavo sąskaitą - faktūrą?
O ką gavo įmonė B?



paslaugą... smile
Visas blogumas tame, kad sąskaita iki buhalterės atėjo tik po metų...
Kaip šitą bėdą išspręsti..?
amadina22 amadina22 19757
2012-01-06 14:18 amadina22 2012-01-06 14-20

atide2011 rašė:

amadina22 rašė:
Įmonė A gavo sąskaitą - faktūrą?
O ką gavo įmonė B?



paslaugą... smile
Visas blogumas tame, kad sąskaita iki buhalterės atėjo tik po metų...
Kaip šitą bėdą išspręsti..?

O įmonė B apmokėjo tą sąskaitą?
Tur būt ne, nes tik dabar gavo tą sąskaitą?
Dėl PVM, tai kadangi PVM grąžintinas, tai galima įtraukti dabar į deklaraciją. O kokia ten paslauga? Taip išeitų, kad 2010 metų sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai 2011 m.

Buvau supainiojusi metus. smile
ausyte ausyte 5281
2012-01-18 21:40 ausyte
Sveiki,
jeigu klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, tai visos korespondencijos atliekamos 2011 12 31 d.?Bet lyginamoji info finansinėse ats. keičiasi ir 2009; 2010 m.?
L
Loreta13 30842
2012-01-18 21:45 Loreta13

ausyte rašė: jeigu klaidos taisomos retrospektyviniu būdu, tai visos korespondencijos atliekamos 2011 12 31 d.?Bet lyginamoji info finansinėse ats. keičiasi ir 2009; 2010 m.?
Na pačių senų metų tai nekeičiate :))
Jie jau "nejudinami", pateikti RC, akcininkų patvirtinti.
Tiesiog aiškinamajame rašte pateikiate lyginamąją informaciją - kaip atrodytų balansas, P/N ataskaita, jei tos klaidos nei nebūtų buvę.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui