Gal galite padėti
Reikia atlikti keletą pratimukų, skaičiau, skaičiau PVM įstatymą,.. bet terminai spaudžia... nebespėju, žinančiam tikiuosi nebus sudėtinga, norėčiau, kad padėtumėt užpildyti PVM FR0600 deklaraciją- kokias sumas į kokius punktus reikia rašyti, kad teisingai užpildyti
a)
I. apmokestinamoji vertė(be PVM)-14655lt.(neatskaitomas PVM-246 lt.)
II. pirktos prekės iš Japonijos už 19529 lt.(pagal impor.deklar.mokesčiai sumokėti)
III. parduota prekių (apmokest.vertė) - 63945 lt.
IV. eksportuota prekių į Rusiją už 25000 lt.
b)
Lietuvos įmonė A (PVM mokėtoja) Latvijos įmonei B (PVM mokėtojai) tiekia statyb.medžiag.už 80000lt.Įmonė A išrašė įmonei B išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodo pirkėjo B PVM mokėtojo kodą. Be to įmonė A turi dokumentus,patvirtinančius,
kad prekės išgabentos iš Lietuvos ir patiektos įmonei B
Kokį PVM tatifą gali taikyti įmonė A? Ar reikia duomenis apie tiekiamas prekes įtraukti į "Prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitą?
Būsiu be galo dėkinga už pagalbą