Sąskaitų korespondencijos

2009-01-08 10:36 karaliene211
Labai jusu visu prasau dideles pagalbos, padekit.
Draudimas apmokejo pavedimu uz patirtus avarijoje nuostolius 9000Lt, nors uz remonta sumokejo tik 5000Lt.Kokia korespondencija?
E
elishka9 33
2011-01-18 12:31 elishka9
Sveiki, reikalinga jūsų pagalba.
Reikia pagalbos tvarkant viešosios įstaigos apskaitą, as faktiškai visai žalia smile
Ji ne PVM mokėtoja.

Jei įstaiga suteikia paslaugas tarkim el. parduotuės nuoma 6 mėn. iš karto išrašo sąskaitą ir gauna apmokėjimą. Ar gautas pajamas galima priskirti iš karto tam menesiui į sąsk.505 ar reikia dėti į busimų laikotarpių pajamas ir skirstyti kiekvienam mėnesiui? Visas sąnaudas ji patiria taip pat iš karto ta pati mėnesi.

Kaip reiktu surašyti korespondencijas? smile

Dekui už pagalbą smile smile
A
Alina55 11024
2011-01-18 12:44 Alina55 2011-09-11 07-11
[quote=Luka_Paciolis][/quote]
karaliene211 2009-01-08 11:36 smile
Gal kam nors prireiks ir šiais metais...
amadina22 amadina22 19757
2011-01-18 12:56 amadina22 2011-09-11 07-11

elishka9 rašė: Sveiki, reikalinga jūsų pagalba.
Reikia pagalbos tvarkant viešosios įstaigos apskaitą, as faktiškai visai žalia smile
Ji ne PVM mokėtoja.

Jei įstaiga suteikia paslaugas tarkim el. parduotuės nuoma 6 mėn. iš karto išrašo sąskaitą ir gauna apmokėjimą. Ar gautas pajamas galima priskirti iš karto tam menesiui į sąsk.505 ar reikia dėti į busimų laikotarpių pajamas ir skirstyti kiekvienam mėnesiui? Visas sąnaudas ji patiria taip pat iš karto ta pati mėnesi.

Kaip reiktu surašyti korespondencijas? smile

Dekui už pagalbą smile smile

Išrašote sąskaitą
D 2411 Pirkėjai
K 4033 Būs. laikotarpių pajamos

Kai sumoka jums
D 271
K 2411

Jums išrašo sąskaitą
D 2024 Būsim. laik. sąnaudos
K 443 Skolos tiekėjams

Kai sumokate
D 443
K 271

Kas mėnesį dalį traukiate į pajamas ir sąnaudas
D 4031
K 505

D 6
K 2024


Gal taip?
Gal kas kitaip darytų?
E
elishka9 33
2011-01-18 15:29 elishka9
To: amadina22 2011-01-18 13:56
Gal taip?
Gal kas kitaip darytų?

Ačiū smile

Dar vienas klausimukas:
Vedu apskaita su paprasta buh. programa. O ten susikuraiant paslaugas leidžia tik pasirinkti pajamu sąskaitas, kitu jokiu neleidžia. Tai man išrašius faktūrą pajamos įkrenta tiesiai į sąsk.505, o kaip jas tada perkelti į sąsk. 4033 ar sąsk. 4443 ??
Gal turite kokių nors idėjų?
Dolli Dolli 600
2011-06-06 21:56 Dolli
Sveiki, turėjom skolininką nuo 2007m. Jokia skolų išieškojimo agentūra nepadėjo atgauti skolos. O 2010m.liepos mėn. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą. Aišku mes to nežinojome ir nepateikėm dokumentų.Šiai dienai turiu tik dokumentus iš bankroto administratoriaus dėl bankroto paskelbimo ir teismo nutartį.Skola 6900,00 lt. Kaip man ją nurašyti ir kokios turėtų būti korespondencijos. Ačiū. smile smile smile
L
Loreta13 30842
2011-06-07 21:33 Loreta13 2011-09-11 07-22

Dolli rašė: turėjom skolininką nuo 2007m. Jokia skolų išieškojimo agentūra nepadėjo atgauti skolos. O 2010m.liepos mėn. Kauno apygardos teismas iškėlė bankroto bylą. Aišku mes to nežinojome ir nepateikėm dokumentų.Šiai dienai turiu tik dokumentus iš bankroto administratoriaus dėl bankroto paskelbimo ir teismo nutartį.Skola 6900,00 lt. Kaip man ją nurašyti ir kokios turėtų būti korespondencijos.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
S
Sie_muska 143
2012-10-27 21:50 Sie_muska
Sveiki,

Kaip apskaitoje reikėtų registruoti depozitą už butelius? Dabar ir už spraitą, kolą ima..
Perka atskaitingas, paskui jam pinigus grąžiname...

Ačiū, laukiu atsakymo smile
T
tylla 49
2012-11-23 13:15 tylla
Laba diena,
jeigu galit patikrinkit, ar teisingai sudėliojau korespondencijas.

Priskaitant Du:

D 6xxx DU
D 6xxx GPM sąnaudos
D 6xxx odra
D 6xxx GF
K Mokėtinas Du
K GPM
K Sodra
K GF
K Išmokos pagal vykdomuosius raštus

DU darbuotojui sumokama per kasa D Darbo Užmokestis / K 272

Pagal VR sumokama:
D 4465 Išmokos pagal vykdomuosius raštus
K 271

dėkoju.
S
Sandra_v 4581
2012-11-23 13:26 Sandra_v
D6 DU sanaudos
K4461

D6 Sodra30,98
K4462 Sodra

D6 GF
K4464 GF

D4461 DU
K4462 GPM
K4463 Sodra 9
K4486 Vykdomieji

Išmokėjimas
D4461 DU
D4486 Vykdomieji
K27 pinigai
V
Viskasnauja 175
2012-12-20 11:02 Viskasnauja
Sveiki, padėkite, prašau, sudėliot korespondencijas.
Situacija tokia: 10 mėn perkame auto padangas, 11 mėn. vadybininkas paskambina ir labai atsiprašo, kasd ne tas pardavė, reik sukeist. Mes jiems tas padangas parduodame ir perkame kitas (dar primokame) .
Dabar bandau sudėliot korespondencijas:perkame:D6111 D2431 K443.
Jas parduodame:K6111 K4484 D???
Perkame kitas D6111 D2431 K443. Dlis jų kainos susidengia su pardavimu, o likutį apmokame pavedimu: D443 K271 K???
Padėkite išnarplioti, jaučiu, kad ne taip mąstau...
N
nezi 275
2013-01-09 17:37 nezi
kaip apskaitoje reikėtų registruoti akcizo mokestį.? akcizas sumokamas pagal muitinės pareigūno išrašytą pranešimą. smile
N
nezi 275
2013-01-10 10:05 nezi 2013-01-10 10-25

nezi rašė:
kaip apskaitoje reikėtų registruoti akcizo mokestį.? akcizas sumokamas pagal muitinės pareigūno išrašytą pranešimą. smile


gal kas galite padėti? užvesti ant kelio.
W
wwind 1616
2013-01-10 10:40 wwind

nezi rašė:
kaip apskaitoje reikėtų registruoti akcizo mokestį.? akcizas sumokamas pagal muitinės pareigūno išrašytą pranešimą. smile


Priklauso nuo to, koks tas akcizas.
Jei tai akcizas už prekes, tai galbūt jį reikia registruoti didinant įsigyjamų prekių savikainą.
Jei tai kažkosk vienkartinis atvejis, tai registruočiau
D6125 (kitų mokesčių sąnaudos)
K4485 (kiti mokėtini mokesčiai).

Labas stichijos(?) rytas:)
N
nezi 275
2013-01-10 10:52 nezi 2013-01-10 10-58

wwind rašė:

nezi rašė:
kaip apskaitoje reikėtų registruoti akcizo mokestį.? akcizas sumokamas pagal muitinės pareigūno išrašytą pranešimą. smile


Priklauso nuo to, koks tas akcizas.
Jei tai akcizas už prekes, tai galbūt jį reikia registruoti didinant įsigyjamų prekių savikainą.
Jei tai kažkosk vienkartinis atvejis, tai registruočiau
D6125 (kitų mokesčių sąnaudos)
K4485 (kiti mokėtini mokesčiai).

Labas stichijos(?) rytas:)


mūsų atveju, buvo mokėtas akcizas už dyzeliną. pusės metų laikotarpyje toks atvejis buvo du kartus, tai net nežinau kaip čia vertinti kaip dažną, ar ne.
labas rytas:)
W
wwind 1616
2013-01-10 10:58 wwind

nezi rašė:
mūsų atveju, buvo mokėtas akcizas už dyzeliną. pusės metų laikotarpyje toks atvejis buvo du kartus, tai net nežinau kaip čia vertinti kaip dažną, ar ne.

Ar teisingai suprantu, kad tas dyzelinas buvo krovininio automobilio bake?
Tada registruočiau
D6125 (kitų mokesčių sąnaudos)
K4485 (kiti mokėtini mokesčiai).
O PVM'o nepriskaičiavo?
N
nezi 275
2013-01-10 11:02 nezi

wwind rašė:

nezi rašė:
mūsų atveju, buvo mokėtas akcizas už dyzeliną. pusės metų laikotarpyje toks atvejis buvo du kartus, tai net nežinau kaip čia vertinti kaip dažną, ar ne.

Ar teisingai suprantu, kad tas dyzelinas buvo krovininio automobilio bake?
Tada registruočiau
D6125 (kitų mokesčių sąnaudos)
K4485 (kiti mokėtini mokesčiai).
O PVM'o nepriskaičiavo?



taip, bake. pranešime parašytas dyzelino kiekis ir jo vertė 841,98 Lt.
bei priskaičiiuoti mokėtini mokesčiai surašyti pagal tipus:
A00 29 Lt
100 417 Lt
B00 270 Lt
Viso 716 Lt , Tokia suma ir sumokėta.

A
anetikg 23
2013-05-13 14:09 anetikg
Laba diena.
gal galėtumete padėti dėl sąskaitų korespondenciju 2012metu pabaigoje, Įmonėje visada pelningai dirba. Pajamas ir sąnaudas uždarau per 39 sąsk, 39 su 34 sąskaita.
o kaip dėl neleidžiamų atskaitimu (kaip ir 6 klasė irgi uždaryt) kokia operacija padaryt, ir pelno mokescio priskaičiavimą irgi reikia parodyti 2012 m?
p.s. o jei buvo padarytas pavedimas sporto klubui - parama- tai čia irgi neleidžiami atskaitymai?
AČIŪ
S
Sie_muska 143
2013-05-19 12:13 Sie_muska
2012 metais esame mokėję delspinigių bei turime konfiskuoto ir sunaikinto turto. Buhalterinėje apskaitoje tai sąnaudos, pagal Pelno įstatymą Pelno mokesčio deklaracijoje mažinu sąnaudas ir didinu pelną.
O buhalterinėje apsakitoje kokį turėčiau atlikti įrašą, kadangi pelno mokestis buhalterinėje apskaitoje ir Pelno deklaracijoje nesutaps?

Labai dėkinga už atsakymą...
Rainis Rainis 15057
2013-05-19 13:38 Rainis

Sie_muska rašė:
2012 metais esame mokėję delspinigių bei turime konfiskuoto ir sunaikinto turto. Buhalterinėje apskaitoje tai sąnaudos, pagal Pelno įstatymą Pelno mokesčio deklaracijoje mažinu sąnaudas ir didinu pelną.
O buhalterinėje apsakitoje kokį turėčiau atlikti įrašą, kadangi pelno mokestis buhalterinėje apskaitoje ir Pelno deklaracijoje nesutaps?

Labai dėkinga už atsakymą...

Ir neturi sutapti. Yra finansinis pelnas ir mokestinis pelnas - tai skirtingi dalykai ir dažniausiai skirtingos sumos.
PLN204 yra tik pelno mokesčio apskaičiavimo lentelė, daugiau niekas. Apskaičiuotą pelno mokestį įrašysite į Pelno/nuostolio deklaraciją ir gausite grynąjį pelną.
O iš PLN gauto pelno mokesčio korespondencija tokia:
D 24 2012 metų pelnas
K 4 kl Mokėtinas pelno mokestis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui