Kai pradedate pildyti, pirmas žingsnis pasirenkama iš kurio mokesčio užskaitysime, kaip suprantu pas jus irgi iš PVM permokos?
tai renkamės "Grąžinti (įskaityti) VMI administruojamus, deklaruojamus mokesčius...", kodas 1001, priežastį nurodau 20.
O tik vėliau 3 ar koks žingsnis, renkamės nedeklaruojamus mok ir nurodom GF, kodą 1961.
ar grąžinti, ar įskaityti - tas pats, pinigai iškeliauja iš VMI sąskaitos jūsų naudai