Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

D
dalike12 120
2010-09-02 13:38 dalike12
beje renata gal galetum padet susivokt kaip isikelia 214 sask ir 230 ??? pagal ka isiskaido?
R
renata1113 1950
2010-09-02 14:00 renata1113 2011-09-11 06-56

dalike12 rašė: beje renata gal galetum padet susivokt kaip isikelia 214 sask ir 230 ??? pagal ka isiskaido?


214 sąskaitą reikia tikrinti lygiai taip pat kaip ir 200, tik čia reikia imti pavedimų sumų likučius.
230 sąskaitoje 2009-12-31 turėjo likti D 06 likutis (kuris apmokėtas iš biudžeto, bet nenurašytas) ir debitoriai (pvz. D 178) kurių "kilmė" biudžeto lėšos.
Jokiu būsu debitorių nemaišykite kurie buvo spec. lėšų ar pavedimų sumų.
taigi 230 turėjote kelti
jei buvo nenurašytų bet apmokėtų atrargų likutį į K 42X1301
jei buvo debitorių, pvz. permokėtos įmokos sodrai į K 42X2001
D
dalike12 120
2010-09-02 14:51 dalike12
aciu labai renata, dziaugiuosi kad yra zmoniu kurie padeda :)
_
_vaida_ 66
2010-09-02 15:27 _vaida_
Sveiki,

Vel kreipiuosi pagalbos:)

Buvo padetas terminuotas indelis D 232...
K 2411...

Dabar mum ji grazino i ta pacia saskaita, ar reikia registruoti grazinima ar ne, realiai tie pinigai niekur nedingo...

Jei reikia ar butu registruojamas grazinimas taipsmile
D 2411...
K 232....
A
amiala 379
2010-09-02 17:09 amiala
Buvo per daug darbuotojui išmokėta atlyginimo per banką. Jis grąžino į kasą.
Ar tokios turėtų korespondencijos būti. Pvz turėjo gauti 600 , o pravesta 700.
D 692 600Lt
D 686 100Lt
K241 700 Lt

ir kai grąžina
D 242 100 Lt
K 686 100 Lt
S
simux123 56
2010-09-03 09:54 simux123
Laba diena, noriu paklausti. kai darbuotojas lieka skolingas už ryšio paslaugas įstaigai, nes atostogauja ir nėra iš jo kaip išskaičiuoti jo skolos, kaip kontuojate?
Z
zyzuole 27
2010-09-03 11:11 zyzuole
Pardavėme metalo laužo. Ar reikia ką MĮ pravesti?? Kokios kontiruotės?
J
jolanta19 84
2010-09-03 11:50 jolanta19
Laba diena, gal kas galėtų pagelbėti tokioje situacijoje. Prieš dešimt metų vienas amerikos lietuvis į atskirą mūsų įstaigos sąskaitą pervedė 10000l itų, su sąlyga, kad mes jų neliesime, o iš sukauptų palūkanų mokėtume mokiniams premijas už rašinius. Dabar nelabai suprantu kaip visa tai apskaityti apskaitoje pagal naują VSAFAS. Tuos pinigus laikome banke, po metų palūkanos sukrenta į atskirą sąskaitą. Tada mes iš palūkanų sąskaitos nuimame, įnešame įstaigos kasą, po to išmokame pagal vadovo patvirtintą įsakymą premijas. Kaip visa tai sukontuoti. Ačiū.
D
dalike12 120
2010-09-03 11:58 dalike12 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

dalike12 rašė: beje renata gal galetum padet susivokt kaip isikelia 214 sask ir 230 ??? pagal ka isiskaido?


214 sąskaitą reikia tikrinti lygiai taip pat kaip ir 200, tik čia reikia imti pavedimų sumų likučius.
230 sąskaitoje 2009-12-31 turėjo likti D 06 likutis (kuris apmokėtas iš biudžeto, bet nenurašytas) ir debitoriai (pvz. D 178) kurių "kilmė" biudžeto lėšos.
Jokiu būsu debitorių nemaišykite kurie buvo spec. lėšų ar pavedimų sumų.
taigi 230 turėjote kelti
jei buvo nenurašytų bet apmokėtų atrargų likutį į K 42X1301
jei buvo debitorių, pvz. permokėtos įmokos sodrai į K 42X2001


oi patikekite, kiek pas mane primaklevota, vakar buvau savivaldybeje tai suejusios moterys ir nieko nesuprato kas ten prirasyta ir kaip iskilnotos saskaitos, didziausia mistika su 230 saskaita nes tokiu kaip debitoriuniu isiskolinimu is valstybes ar savivaldybes neturim, yra tik debitorinis isiskolinimas uz sildyma kuris nueina i spec lesas po to kai gaunam, ir kaip tik tokia pat suma iskelta i 230 saskaita kaip fin sumos is savivaldybes (gautos).
Na yra dar vienas pamastymas, 172 kaupe debitorinius isiskolinimus debete o kredite kas atsiskaite, saskaitoje 173/1 fiksavo pervestinas sumas fin skyriui debete o kredite kiek dar jam turi pervesti, o sios sask likutis atitinka su 172 saskaitoje likuciu (taip ir turi but) bet ar galejo bent viena is siu sumu iskelt i 4251301 sask???? cia didziausia mistika????
D
dalike12 120
2010-09-03 12:06 dalike12 2011-09-11 06-56

jolanta19 rašė: Laba diena, gal kas galėtų pagelbėti tokioje situacijoje. Prieš dešimt metų vienas amerikos lietuvis į atskirą mūsų įstaigos sąskaitą pervedė 10000l itų, su sąlyga, kad mes jų neliesime, o iš sukauptų palūkanų mokėtume mokiniams premijas už rašinius. Dabar nelabai suprantu kaip visa tai apskaityti apskaitoje pagal naują VSAFAS. Tuos pinigus laikome banke, po metų palūkanos sukrenta į atskirą sąskaitą. Tada mes iš palūkanų sąskaitos nuimame, įnešame įstaigos kasą, po to išmokame pagal vadovo patvirtintą įsakymą premijas. Kaip visa tai sukontuoti. Ačiū.


bandysiu parasyt zodziais nes saskaitu dorai nepamenu
gaunant palukanas
D pinigai
K palukanu pajamos

isimant
D KASA
K pinigai banke

paraso isakyma
D SANAUDOS
K trumpalaikiai isipareigojimai (6 kl)

ismoka
D 6 kl isipareigojimai
K kasa

aisku cia dar turetu kazkur pasirodyt sukauptos ar gautinos sumos 22 sask ir galbut finansavimas isideda kur (man paciai dar sunku susigaudyt su tom bereikalingom saskaitom :) bet principe mazdaug taip turetu but
J
jolanta19 84
2010-09-03 12:18 jolanta19 2011-09-11 06-56

dalike12 rašė:

jolanta19 rašė: Laba diena, gal kas galėtų pagelbėti tokioje situacijoje. Prieš dešimt metų vienas amerikos lietuvis į atskirą mūsų įstaigos sąskaitą pervedė 10000l itų, su sąlyga, kad mes jų neliesime, o iš sukauptų palūkanų mokėtume mokiniams premijas už rašinius. Dabar nelabai suprantu kaip visa tai apskaityti apskaitoje pagal naują VSAFAS. Tuos pinigus laikome banke, po metų palūkanos sukrenta į atskirą sąskaitą. Tada mes iš palūkanų sąskaitos nuimame, įnešame įstaigos kasą, po to išmokame pagal vadovo patvirtintą įsakymą premijas. Kaip visa tai sukontuoti. Ačiū.


bandysiu parasyt zodziais nes saskaitu dorai nepamenu
gaunant palukanas
D pinigai
K palukanu pajamos

isimant
D KASA
K pinigai banke

paraso isakyma
D SANAUDOS
K trumpalaikiai isipareigojimai (6 kl)

ismoka
D 6 kl isipareigojimai
K kasa

aisku cia dar turetu kazkur pasirodyt sukauptos ar gautinos sumos 22 sask ir galbut finansavimas isideda kur (man paciai dar sunku susigaudyt su tom bereikalingom saskaitom :) bet principe mazdaug taip turetu but

O kažin kaip turėtų būti apskaitoje parodytas pats indėlis (tas 10000 tūkstančių litų). Gal kaip ilgalaikis finansinis turtas. O kai parašo įsakymą tai bus palūkanų sąnaudos, ar pagrindinės veiklos kitos sąnaudos. Man tai norėtųsi dėti palūkanų sąnaudos. Ir kokios tai būtų lėšos, kai pinigus pervedė fizinis asmuo.
D
dalike12 120
2010-09-03 12:27 dalike12
palūkanų sanaudos berods yra tokiom palukanom kur mes patys sumokam pasiimdami paskola, o ziurint kaip tas 10000 gautas ar pervede jum ir jus idejot i banka kaip indeli ar jis idejo pats i banka indeli ir tik kas jum nubyra nuo palukanu tepriklauso?
J
jolanta19 84
2010-09-03 12:42 jolanta19 2011-09-11 06-56

dalike12 rašė: palūkanų sanaudos berods yra tokiom palukanom kur mes patys sumokam pasiimdami paskola, o ziurint kaip tas 10000 gautas ar pervede jum ir jus idejot i banka kaip indeli ar jis idejo pats i banka indeli ir tik kas jum nubyra nuo palukanu tepriklauso?

jis mums davė čekį ir iškėlė tokią sąlygą, kad mes tuos pinigus padėtume į atskirą banko sąskaitą, indėlio paimti negalime, naudotis galime tik palūkanomis ir tai tik mokiniams, už labai gerus rašinius - premijoms.
D
dalike12 120
2010-09-03 13:12 dalike12
tuomet turit fiksuot kad gave pinigus bet ne kaip labdara nes ta 10000 nturesit kaip suprantu grazint, na bet cia kaip suprantu anksciau buvo o ne nuo 2010.01 tai nuo sausio 1 zymites kad turit indeli banke kaip savo tai manau tiktu finansines investicijas pajamuot, tik nereik pamirst dar kredituot skola tam diedukui jei tuos pinigus grazinsit, jei ta skola jum eina metus is metu tai dedat i ilgalaikes
A
ausriola 110
2010-09-03 16:46 ausriola
Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.
K
kmynukas 1931
2010-09-03 19:55 kmynukas 2011-09-11 06-56

ausriola rašė: Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.


Klausyk 'ausriola' , uzdarymas buvo gerai ir teisingai padarytas...
As atostogauju ir ne visur turiu Wi-Fi su savo HTS-u , bet kai kuriam nors viesbuty prisijungiu tai paskaitau ir graudu kalusytis kaip vargstat ...
Paprastai gautinas su moketinu uzsidaro , ir jei moketino turi daugiau tada pervedi, jei pinigu turi....
Dar daugiau, gautinas PVM su gautais pinigais nelabaj uzsidaro ,mastyk pati :)
Tuo labjau pati paskutine korespondencija nelabaj ...
K
kmynukas 1931
2010-09-03 20:10 kmynukas 2011-09-11 06-56

zyzuole rašė: Pardavėme metalo laužo. Ar reikia ką MĮ pravesti?? Kokios kontiruotės?


Pardavet paslauga? Jei taip, tai moketina PVM turit pervest, nes moka galutinis vartotojas uz jusu atlikta paslauga.
Korespondenciju nerasua ,nes nezinau ka parodet pradavimo saskaitoj, gal jus pirkta metalo lauza pardavet ,kas zino ,zyzkit tiksliau :))) (ne ,v obidu ,jei ka );
K
kmynukas 1931
2010-09-03 20:33 kmynukas 2011-09-11 06-56

simux123 rašė: Laba diena, noriu paklausti. kai darbuotojas lieka skolingas už ryšio paslaugas įstaigai, nes atostogauja ir nėra iš jo kaip išskaičiuoti jo skolos, kaip kontuojate?


jei jis gyvas , ir zinot kad tikrai gris po atostogu , niekaip ..... ,kam sunkint ir taip lengva apskaita :)
Beje, galit isskaiciuot ir jo atostogu metu
A
amiala 379
2010-09-03 21:27 amiala 2011-09-11 06-56

amiala rašė: Buvo per daug darbuotojui išmokėta atlyginimo per banką. Jis grąžino į kasą.
Ar tokios turėtų korespondencijos būti. Pvz turėjo gauti 600 , o pravesta 700.
D 692 600Lt
D 686 100Lt
K241 700 Lt

ir kai grąžina
D 242 100 Lt
K 686 100 Lt

Gal teko kam tokia situacija?
K
kmynukas 1931
2010-09-03 22:00 kmynukas 2011-09-11 06-56

amiala rašė:

amiala rašė: Buvo per daug darbuotojui išmokėta atlyginimo per banką. Jis grąžino į kasą.
Ar tokios turėtų korespondencijos būti. Pvz turėjo gauti 600 , o pravesta 700.
D 692 600Lt
D 686 100Lt
K241 700 Lt

ir kai grąžina
D 242 100 Lt
K 686 100 Lt

Gal teko kam tokia situacija?


Na man neteko tokia situacija ,bet kagangi klausiate .. tai mastau taip:
tikiuosi prikaiciavot normalei ,kaip ir klausime ,tiesiog suklydo buhaltere ...
Jei suklydo buhaltere ,tai tamstos korespondencija yra teisinga ...
Tiesiog , 100 gramų lieka seife :))) pas buhaltere :))) jega
p.s.: idomu kaip ten paraiska buvo pateikta ...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui