Anksčiau pinigus viešųjų darbuotojams mokėdavome , kai darbo birža pravesdavo finansavimą į mūsų sąskaitą.
Dabar mes pateikiame pažymą kiek sumokėjome iš savo lėšų, tada tik praveda finansavimą.
Lėšas imame iš SB viešųjų programos. Ar taip sutvarkau korespondencijas.?
Pateikiu paraišką visai sumai pagal SB projektą ir pripažįstu panaudotą finansavimą .O kai gaunu iš DB, atstatau finansavimą ir finansavimo pajamas?
amiala rašė: Anksčiau pinigus viešųjų darbuotojams mokėdavome , kai darbo birža pravesdavo finansavimą į mūsų sąskaitą.
Dabar mes pateikiame pažymą kiek sumokėjome iš savo lėšų, tada tik praveda finansavimą.
Lėšas imame iš SB viešųjų programos. Ar taip sutvarkau korespondencijas.?
Pateikiu paraišką visai sumai pagal SB projektą ir pripažįstu panaudotą finansavimą .O kai gaunu iš DB, atstatau finansavimą ir finansavimo pajamas?
Taip. Ir sąnaudų darbo užmokesčio nepamištate atstatyti
D 241 K 87
D 702 K 42X (p)
Sveiki, atsitiko tokia situacija, kad iš vieno tarnybinio automobilio bako buvo įpilta degalų į kitą tarnybinį automobilį, viskas įforminta aktu, tačiau nebežinau kokias korespondencijas surašyti. Vienam D ? K 201 Kitam D 201 K ? Gal pagelbėsite?
Gaisrena rašė: Sveiki, atsitiko tokia situacija, kad iš vieno tarnybinio automobilio bako buvo įpilta degalų į kitą tarnybinį automobilį, viskas įforminta aktu, tačiau nebežinau kokias korespondencijas surašyti. Vienam D ? K 201 Kitam D 201 K ? Gal pagelbėsite?
Čia atsargų pokyčio nėra, nebet jūs subsąskaitas turite pagal kiekvieną materialiai atsakingą asmenį. Tuomet vienam (šio akto pagrindu) sumažinkite, o kitam padidinkite.
Tuomet būtų D 201 (mat. ats. X) K 201 (mat. atsakingas Y)
Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?
Laba diena, gal man kas protingas patars............likviduoja musu istaiga, turime 3 merginas, kurios iseja i dekreta ir vaiko auginimo atostogų, kokius dokus jos turi pateikti sodrai, kad istaiga likviduojama?
pupyte rašė: Laba diena, gal man kas protingas patars............likviduoja musu istaiga, turime 3 merginas, kurios iseja i dekreta ir vaiko auginimo atostogų, kokius dokus jos turi pateikti sodrai, kad istaiga likviduojama?
Tai jau gal čia geriau sodros darbuotojos jums patars.
Pabandykite paskambinti.
Labas rytas visems. Vakar visą dieną sedėjau ir dėliojau korespondencijas. Tik nežinau ar gerai. Gal galite žvilgterėti ir pasakyti savo nuomonę. Situacija tokia:
Gavau išankstinę sąskaitą apmokėjimui už paslaugas:
D 8712001 K6951103 16 Lt
Sumokėjau per banką iš spec. lėšų:
D2111101 K 2411101 16 Lt
Atsiuncia s/f sumai 1Lt
D 6951103 K6910001 1 Lt
Dengiu D 6910001 K 2111101 1 Lt
Gaunu dar vieną s/f sumai 1 Lt ir darau tą patį
D 6951103 K6910001 1 Lt
Dengiu D 6910001 K 2111101 1 Lt
Daugiau jie nebegali mums padėti, todėl reikia pinigus likusius susigrąžinti. Rašau prašymą pinigus grąžinti.
aš parašiau, bet gal nereikėjo? D 6910001 ir K 2298201 14 Lt
Gaunu į banką pinigus D2411101 K 2111101 14 lt ir D 6951103 K 6910001 14 Lt
Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)
Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)
O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???
Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)
O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???
Gaisrena rašė: Subsaskaitų atskirų neturiu, tik atsargų apskaita vedama pagal kiekvieną automobilį, rankiniu būdu taip ir padariau, tik nežinau kaip sužaisti su programa, kad iš vienos atsargų kortelės atimtų, o į kitą įmestų. Gal būtų galima per 31 sąsk?
Gitulka rašė: Na tikriausiai labai sudėtingai parašiau , Tada paklausiu ar kai gaunate sąskaitą išankstiniam iš spec. lėšų apmėjimui darote korespondenciją ar iš kart apmokate?
Sąskaita išankstiniam mokėjimui (sutartis ir pan.) neturi korespondencijos,
sąnaudos pripažįstamos gavus sąskaitą faktūrą ;)
O velniava, negerai padariau tada. Vadinasi, kai sumoku pinigus :
D 2111101 K 2411101 16 Lt
Gaunu s/f D 87 K 691 2Lt
Dengiu išankstinį apmokėjimą D 691 K 21111 2Lt
grąžina nepanaudotus pinigus atgal mums į sąskaitą 14Lt:
D 241 K 2111101 ???
Sveiki. Registruojamas atsargų perteklius D20xxxxx atsargos K426xxx1 finans.sumos iš kitų šaltinių (gautos), o kaip bus nurašant??? D8710xxx Sunaudotų atsargų savik. K 20xxxxx atsargos ir D42xxxx2 finans.sumos (panaudotos) K701xxxx pajamos, ar gerai surašiau