Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
renata1113 1950
2010-09-03 22:33 renata1113 2011-09-11 06-56

_vaida_ rašė: Sveiki,

Vel kreipiuosi pagalbos:)

Buvo padetas terminuotas indelis D 232...
K 2411...

Dabar mum ji grazino i ta pacia saskaita, ar reikia registruoti grazinima ar ne, realiai tie pinigai niekur nedingo...

Jei reikia ar butu registruojamas grazinimas taipsmile
D 2411...
K 232....


Taip, teisingai.
R
renata1113 1950
2010-09-03 22:39 renata1113 2011-09-11 06-56

amiala rašė: Buvo per daug darbuotojui išmokėta atlyginimo per banką. Jis grąžino į kasą.
Ar tokios turėtų korespondencijos būti. Pvz turėjo gauti 600 , o pravesta 700.
D 692 600Lt
D 686 100Lt
K241 700 Lt

ir kai grąžina
D 242 100 Lt
K 686 100 Lt


Priskaitėte DU
D 87 K 69 - 600
D 228 K 702 - 600

Turėjote finansavimo lėšų
D 241 K 42x(g) 700 Lt.

Išmokėjote
D 69 K 241 - 700

Pripažinote panaudotą finasavimą
D 42X (p) K 228 - 600

Darbuotojas grąžino DU
D 242 K 69 - 100
R
renata1113 1950
2010-09-03 22:41 renata1113 2011-09-11 06-56

simux123 rašė: Laba diena, noriu paklausti. kai darbuotojas lieka skolingas už ryšio paslaugas įstaigai, nes atostogauja ir nėra iš jo kaip išskaičiuoti jo skolos, kaip kontuojate?


Apsaitote grąžinamą sumą už ryšių paslaugas
D 229 K 87

Po atosotgų darbuotojas grąžina pinigus
D 24 K 229
R
renata1113 1950
2010-09-03 22:48 renata1113 2011-09-11 06-56

zyzuole rašė: Pardavėme metalo laužo. Ar reikia ką MĮ pravesti?? Kokios kontiruotės?


Metalo laužas yra įstaigos turtas, taigi reikia vadovautis šio įstatymo nuostatomis. Įdedu nuorodą
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

23 str. 7 p. 2 d.

Išrašote sąskaitą faktūrą
D 229 K 741 200 Lt.
Gaunate pinigus
D 241 K229 200 Lt.
Pervedate VMI 50 proc.
D 741 K 241 100 Lt.
R
renata1113 1950
2010-09-03 22:54 renata1113 2011-09-11 06-56

jolanta19 rašė: Laba diena, gal kas galėtų pagelbėti tokioje situacijoje. Prieš dešimt metų vienas amerikos lietuvis į atskirą mūsų įstaigos sąskaitą pervedė 10000l itų, su sąlyga, kad mes jų neliesime, o iš sukauptų palūkanų mokėtume mokiniams premijas už rašinius. Dabar nelabai suprantu kaip visa tai apskaityti apskaitoje pagal naują VSAFAS. Tuos pinigus laikome banke, po metų palūkanos sukrenta į atskirą sąskaitą. Tada mes iš palūkanų sąskaitos nuimame, įnešame įstaigos kasą, po to išmokame pagal vadovo patvirtintą įsakymą premijas. Kaip visa tai sukontuoti. Ačiū.


Kadangi tie 10000 Lt ne jūsų pinigai, tai pačią to indėlio vertę apskaityčiau nebalansinėje sąskaitoje 03 neapibrėžtasis turtas, nes tų pinigų likimas "neaiškus".
Toliua palūkanos už indėlį.
Gaunate jas
D 241 K 772
priskaitote išmokas
D 88 K 229
išmokate kam priklauso
D 229 K 241
K
kmynukas 1931
2010-09-03 23:01 kmynukas 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

amiala rašė: Buvo per daug darbuotojui išmokėta atlyginimo per banką. Jis grąžino į kasą.
Ar tokios turėtų korespondencijos būti. Pvz turėjo gauti 600 , o pravesta 700.
D 692 600Lt
D 686 100Lt
K241 700 Lt

ir kai grąžina
D 242 100 Lt
K 686 100 Lt


Priskaitėte DU
D 87 K 69 - 600
D 228 K 702 - 600

Turėjote finansavimo lėšų
D 241 K 42x(g) 700 Lt.

Išmokėjote
D 69 K 241 - 700

Pripažinote panaudotą finasavimą
D 42X (p) K 228 - 700

Darbuotojas grąžino DU
D 242 K 69 - 100

Atsatatote finansavimą bei finansavimo pajamas
D 702 K 42X (p) - 100


Vuskas OK :
tik 702 su 228 sutvarkote, iki galo (tada mes ir pasimatysim ) ;)
R
renata1113 1950
2010-09-03 23:02 renata1113 2011-09-11 06-56

kmynukas rašė:

ausriola rašė: Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.


Klausyk 'ausriola' , uzdarymas buvo gerai ir teisingai padarytas...
As atostogauju ir ne visur turiu Wi-Fi su savo HTS-u , bet kai kuriam nors viesbuty prisijungiu tai paskaitau ir graudu kalusytis kaip vargstat ...
Paprastai gautinas su moketinu uzsidaro , ir jei moketino turi daugiau tada pervedi, jei pinigu turi....
Dar daugiau, gautinas PVM su gautais pinigais nelabaj uzsidaro ,mastyk pati :)
Tuo labjau pati paskutine korespondencija nelabaj ...


Kodėl neužsidaro?
Pateiki VMI prašymą grąžinti PVMą, VMI grąžina, taigi puikiai užsidaro.

Beje, kolega, būna atvejų, kai gautinas yra didesnis nei mokėtinas. Tada kai nuperki daugiau apmokestinamų PVMu prekių, paslaugų, darbų nei parduodi.
Ir jei tas gautinas yra daug didesnis nei mokėtinas galima kreiptis į VMI, t.y. pateikti formą FR0781, ir laukti rezultatų.
Beje, jei pateikėte VMI prašymą grąžinti PVMą, tas gautinas PVMas apskaitoje patampa grąžintinu.
R
renata1113 1950
2010-09-03 23:10 renata1113 2011-09-11 06-56

kmynukas rašė:
Vuskas OK :
tik 702 su 228 sutvarkote, iki galo (tada mes ir pasimatysim ) ;)


Pastaba teisinga.
Visada pritariu teiginiui: "dvi galvos geriau nei viena"
K
kmynukas 1931
2010-09-03 23:15 kmynukas 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

kmynukas rašė:
Vuskas OK :
tik 702 su 228 sutvarkote, iki galo (tada mes ir pasimatysim ) ;)


Pastaba teisinga.
Visada pritariu teiginiui: "dvi galvos geriau nei viena"


Kolega, gerbiu Tave (manau ir forumieciai) smile
As tik patarejas galiu buti arba pagelbetojas

p.s.: ir nepykit, tik vsafas-o klausimais
J
jolanta19 84
2010-09-06 10:34 jolanta19 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

jolanta19 rašė: Laba diena, gal kas galėtų pagelbėti tokioje situacijoje. Prieš dešimt metų vienas amerikos lietuvis į atskirą mūsų įstaigos sąskaitą pervedė 10000l itų, su sąlyga, kad mes jų neliesime, o iš sukauptų palūkanų mokėtume mokiniams premijas už rašinius. Dabar nelabai suprantu kaip visa tai apskaityti apskaitoje pagal naują VSAFAS. Tuos pinigus laikome banke, po metų palūkanos sukrenta į atskirą sąskaitą. Tada mes iš palūkanų sąskaitos nuimame, įnešame įstaigos kasą, po to išmokame pagal vadovo patvirtintą įsakymą premijas. Kaip visa tai sukontuoti. Ačiū.


Kadangi tie 10000 Lt ne jūsų pinigai, tai pačią to indėlio vertę apskaityčiau nebalansinėje sąskaitoje 03 neapibrėžtasis turtas, nes tų pinigų likimas "neaiškus".
Toliua palūkanos už indėlį.
Gaunate jas
D 241 K 772
priskaitote išmokas
D 88 K 229
išmokate kam priklauso
D 229 K 241


Ačiū už pagalbą smile. O kaip kažin pačias lėšas įvardinti.
R
renata1113 1950
2010-09-06 11:46 renata1113 2011-09-11 06-56

jolanta19 rašė:

Ačiū už pagalbą smile. O kaip kažin pačias lėšas įvardinti.


Tuos 10000 įvardinčiau "trečiųjų asmenų lėšos"

Palūkanos - kitos veiklos pajamos. Nes jūs laikote indėlį, t.y. "saugote" svetimus pinigus, o už jų saugojimą gaunate pajamas, kurios niekaip nėra susijusios su pagrindine jūsų įstaigos veikla. O sąnaudos, tai irgi - kitos veiklos sąnaudos, nes jūsų auklėtinių (ar kaip kitaip) skatinimas - nėra jūsų pagrindinė įstaigos veikla.
L
loreta21 36
2010-09-07 15:02 loreta21
Atsiliepkite, kolegos, kurių įstaigos vykdo " Pieno programą". Kaip atsiskaitote, kam teikiate atskaitomybę ir kiti niuansai .Mūsų įstaiga vienintelė pradeda vykdyti šią programą.
S
simux123 56
2010-09-07 16:17 simux123 2011-09-11 06-56

kmynukas rašė:

simux123 rašė: Laba diena, noriu paklausti. kai darbuotojas lieka skolingas už ryšio paslaugas įstaigai, nes atostogauja ir nėra iš jo kaip išskaičiuoti jo skolos, kaip kontuojate?


jei jis gyvas , ir zinot kad tikrai gris po atostogu , niekaip ..... ,kam sunkint ir taip lengva apskaita :)
Beje, galit isskaiciuot ir jo atostogu metu

Jei spalio 1 dienai nenumirs (iki balanso), tai tada ir nekontuosiu :)). Ačiū.
S
simux123 56
2010-09-07 16:27 simux123 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

simux123 rašė: Laba diena, noriu paklausti. kai darbuotojas lieka skolingas už ryšio paslaugas įstaigai, nes atostogauja ir nėra iš jo kaip išskaičiuoti jo skolos, kaip kontuojate?


Apsaitote grąžinamą sumą už ryšių paslaugas
D 229 K 87

Po atosotgų darbuotojas grąžina pinigus
D 24 K 229

Dėkoju.
A
ausriola 110
2010-09-08 11:59 ausriola 2011-09-11 06-56

renata1113 rašė:

kmynukas rašė:

ausriola rašė: Sveikos. Turiu klausimėlį apie PVM, gal kas pagelbėsite :)
Mokėtinas PVM 200 Lt sukauptas K6930001, o gautinas PVM 1000 Lt sukauptas D2291001, kokios korespondencijos juos uždarius ir gavus PVM, ar gerai dėlioju?
PVM uždarymas D6930001 K2291001 200 Lt, tai K2291001 lieka 800 Lt.
Gavus pinigus D2291001 K2411102.


Klausyk 'ausriola' , uzdarymas buvo gerai ir teisingai padarytas...
As atostogauju ir ne visur turiu Wi-Fi su savo HTS-u , bet kai kuriam nors viesbuty prisijungiu tai paskaitau ir graudu kalusytis kaip vargstat ...
Paprastai gautinas su moketinu uzsidaro , ir jei moketino turi daugiau tada pervedi, jei pinigu turi....
Dar daugiau, gautinas PVM su gautais pinigais nelabaj uzsidaro ,mastyk pati :)
Tuo labjau pati paskutine korespondencija nelabaj ...


Kodėl neužsidaro?
Pateiki VMI prašymą grąžinti PVMą, VMI grąžina, taigi puikiai užsidaro.

Beje, kolega, būna atvejų, kai gautinas yra didesnis nei mokėtinas. Tada kai nuperki daugiau apmokestinamų PVMu prekių, paslaugų, darbų nei parduodi.
Ir jei tas gautinas yra daug didesnis nei mokėtinas galima kreiptis į VMI, t.y. pateikti formą FR0781, ir laukti rezultatų.
Beje, jei pateikėte VMI prašymą grąžinti PVMą, tas gautinas PVMas apskaitoje patampa grąžintinu.


Ačiū Renata1113. Mums visada grąžina PVM, kai gaunasi grąžintinas, aišku, dažniau būna mokėtinas.
T
Tarita 4
2010-09-08 12:28 Tarita
Prašyčiau konsultacijos. Jei atostoginių priskaičiavimas eina per du mėnesius (pvz. 08 ir 09), kokia turėtų būto sąskaitų korespondencija:
1) D6952 K6921 visa priskaičiuota suma
ar
2) D6952 K6921 suma tenkanti 08mėn.
D2114 K6921 suma tenkanti 09mėn.
O sekantį mėnesį D6952 K2114
Ir kaip tuomet daryti su sąsk.2282.
V
Vandusia 5
2010-09-09 10:42 Vandusia
globos namai suteikia paslaugas savivaldybei ,priima vaikus .mėn. pasibaigus parašom ataskaitą D226,K741, ogavus pinigus kaip kontuoti D224 k226 , otoliau. nes kažkaip netinka 1+2 su3+4+5+6. gal kas dirbate labbis programa, kokius apskaitos registrus traukiate. dėkoju
R
renata1113 1950
2010-09-09 11:54 renata1113 2011-09-11 06-56

Vandusia rašė: globos namai suteikia paslaugas savivaldybei ,priima vaikus .mėn. pasibaigus parašom ataskaitą D226,K741, ogavus pinigus kaip kontuoti D224 k226 , otoliau. nes kažkaip netinka 1+2 su3+4+5+6. gal kas dirbate labbis programa, kokius apskaitos registrus traukiate. dėkoju


Užsidarykite 7 kl. su 31 sąskaita, jei nieko neturėjote 8 kl. t.y. sąnaudų.
Nes kiek jūs surašėte ūkinių operacijų, tai viską gerai darote.
L
lyda 191
2010-09-10 09:16 lyda
klausimas del komunalinių pasl/ nuomininkams
Radau DUK'e :Gavus sąskaitą už komunalines, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704XXX „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ – 1000 Lt;
D 229XXXX „Kitos gautinos sumos“ – 2000 Lt;(nuomininkų komunal išl suma)
K 691XXXX „Tiek÷jams mok÷tinos sumos“ – 3000 Lt;

O kokia korespondencija registruoti išrašyta sąskaita nuomininkui už komunalines paslaugas?
L
lenocka 100
2010-09-10 09:26 lenocka 2011-09-11 06-56

lyda rašė: klausimas del komunalinių pasl/ nuomininkams
Radau DUK'e :Gavus sąskaitą už komunalines, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704XXX „Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos“ – 1000 Lt;
D 229XXXX „Kitos gautinos sumos“ – 2000 Lt;(nuomininkų komunal išl suma)
K 691XXXX „Tiek÷jams mok÷tinos sumos“ – 3000 Lt;

O kokia korespondencija registruoti išrašyta sąskaita nuomininkui už komunalines paslaugas?


manau, kad nereikia rasyt korespondencijos, nes paslaugas atlikote ne Jus, ir tai nebus Jusu pajamos
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui