aqvile rašė:
Sveiki,
gal galite pasakyti, kur dar galėčiau paskaityti apie tai, kaip reikia atostogų rezervą kontuoti? Aš darydavau taip: kai priskaičiuoju: D87 K695 ir atitinkamai D228 K70. Kai man gaudavosi, kad žmonės išeina atostogaut, tai stornuoju atostogų rezervą atvirkštiniu įrašu. Ir man pvz. rugsėjo mėn., kai tikrai visi pedagogai būna po atostogų, nors ne visos atostogos būna užsidirbtos, gaunasi, kad 8 klasėj atostogų rezervo sąnaudos būna su minusu. Taip gaunasi dėl to, kad gruodžio 31 dienai užsidaro 7,8 klasės, nuo sausio pirmos prasideda nuo 0, o atostogų rezervas 6 klasėj būna.. Neseniai gavau raštą, kad, - "minusinių sumų DK neturi būti, o likučiai 2 ir 8 klasės sąskaitose gali būti tik debete, o 6 ir 7 klasės tik kredite". Gal galit patarti, kaip man kitaip atostogų rezervą kaupti, kad to minuso nebūtų 8 klasėj?
Ačiū..
Jums reikėtų susiderinti su savo finansų skyriumi, jei reikia - pasikeisti apskaitos vadovą.
Su rezervo apskaita yra keli būdai.
paprasčiausias būdas - atostogas kontuoti ne su rezervu, o tiesiai su darbo apmokėjimo sąnaudomis, tada metų gale pasidarote naują rezervą ir koreaguojate įrašu su sąnaudomis.