Individuali įmonė

holdingas holdingas 7000
2009-02-03 09:36 holdingas
O papildomai pencijos daliai reikai mokėti bent kokiu atvėju, ar tik gavus pelną?
batukas batukas 3281
2009-02-03 09:39 batukas
Tavo atveju reikia mokėti. Nemoka jei savininkas dirba pagal DU ir jo pelnas nėra didesnis nei 12 MMA. Taigi teks SODRĄ pamaloninti
holdingas holdingas 7000
2009-02-03 09:44 holdingas 2011-09-11 06-08
Taigi, tai papildomai pencijos daliai reikia sumoketi iki 10 01. Ar ir pencijos - leidžiami atskaitymai (manau, kad taip).
batukas batukas 3281
2009-02-03 09:48 batukas 2011-09-11 06-08
bazinė ir papildomai pencijos daliai yra leidziami atskaitymai.
DAR LABAI SVARBU pažiūrėkite koks apskaitos būdas pinigų ar kaupimo. Jei pinigų tai leidžiami tik ta diena kai SUMOKATE
holdingas holdingas 7000
2009-02-03 09:50 holdingas
Apskaitos būdas - kaupimo. O kokios deklaracijos turėtų būti teikiamos Sodrai ir kada?
batukas batukas 3281
2009-02-03 09:53 batukas
Apskaitos būdą galite patikrinti pelno mokesčio deklaracijoje 1 lapas ten x padetas prie apskaitos būdo.
Jei pinigų principas tai pajamos ir sanaudos pripažystamos ta dieną kai pinigai gaunami ar sumokami.
Petronele Petronele 18330
2009-02-03 09:55 Petronele 2011-09-11 06-08

batukas rašė: Tavo atveju reikia mokėti. Nemoka jei savininkas dirba pagal DU ir jo pelnas nėra didesnis nei 12 MMA. Taigi teks SODRĄ pamaloninti

Nemoka PPD ir nedirbantys jei pelnas mažesnis nei 12MMA. Jiems tik BP privaloma.
batukas batukas 3281
2009-02-03 09:59 batukas
Sodrai forma teikiama tik tuo atveju jei IĮ yra darbuotojų. Jei IĮ yra tik savininkas tai teikti neprivalo. Nors buvo atvejis kad nešė čia manau savininkas turėtų pasiklausti pas savo inspek. Formos nr neatsimenu smile atsimenu tik kad ji tokia pati kaip ir darbuotojams. Nenoriu jūsų klaidinti. Gal kas iš forumo galėtų padėti, nes tokią formą teikiau prieš 3 metus. Žinios bus tikrai pasenusios.
holdingas holdingas 7000
2009-02-03 10:00 holdingas
O ką deklaruot Sodrai? Turiu omeny 2008 m.
Petronele Petronele 18330
2009-02-03 10:03 Petronele 2011-09-11 06-08

holdingas rašė: O ką deklaruot Sodrai? Turiu omeny 2008 m.

Jei mokėsi PPD, tada reikės SAV formą pildyti. Turi suspėt iki 2009.10.01. Jei ne - nieko nereiks deklaruot, bazines jie patys susižiūri. Tai BP gal jis mokėjo, būtų Sodra inkasinius išstatę.
-
-Robertas 70
2009-02-03 10:13 -Robertas 2011-09-11 06-08

-Robertas rašė: Sveiki,

IĮ VMI registravo kaip pagrindinę savo veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Tyrimo ir Apsaugos veikla 74.60). Dabar šis kodas ir veiklos pavadinimas pasikeitė - Privati apsauga (80.10). Ta pati įmonė dar verčiasi ir kitomis veiklomis - skolų išieškojimu, teisinių paslaugų teikimu.
1. Ar būtina VMI pakeisti pagrindinės veiklos kodą (į 80.10)?
2. Ar gali būti kitos veiklos registruotos taip pat, kaip pagrindinės? (FR0791 deklaracijoj paliktos 3 vietos įrašyti veikloms)


Gal kas susidūrėte? Nes daug veiklų kodų keitėsi. Gal tiesiog nekreipiate dėmesio į pasikeitimus ir dirbate, kaip dirbę?
dalka dalka 554
2009-02-04 08:19 dalka 2011-09-11 06-09

-Robertas rašė:

-Robertas rašė: Sveiki,

IĮ VMI registravo kaip pagrindinę savo veiklą pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (Tyrimo ir Apsaugos veikla 74.60). Dabar šis kodas ir veiklos pavadinimas pasikeitė - Privati apsauga (80.10). Ta pati įmonė dar verčiasi ir kitomis veiklomis - skolų išieškojimu, teisinių paslaugų teikimu.
1. Ar būtina VMI pakeisti pagrindinės veiklos kodą (į 80.10)?
2. Ar gali būti kitos veiklos registruotos taip pat, kaip pagrindinės? (FR0791 deklaracijoj paliktos 3 vietos įrašyti veikloms)


Gal kas susidūrėte? Nes daug veiklų kodų keitėsi. Gal tiesiog nekreipiate dėmesio į pasikeitimus ir dirbate, kaip dirbę?


Tai tiesiog reikia deklaracijose rasyt nauja (naujus) veiklos kodus ir tiek...
D
Daliona 375
2009-02-04 08:36 Daliona 2011-09-11 06-09

Kotryna rašė:

Aviete rašė:
2. Iš savo individualios įmonės kasos verslininkas savo reikmėms išsimokėjo 10 000 Lt. Individuali įmonė už įmonės savininką į biudžetą sumoka priklausantį mokėti gyventojų pajamų mokestį. Tas mokestis nelaikomas individualios įmonės savininko pajamomis natūra.


gal zinote nuoroda, kur butu paaiskinta kitaip, smile , nes dabar jau nebezinau kuo tiketi smile


Kitaip vargu ar gali būti paaikinta, nes šita VMI nuostata, kad GPM-as sumokėtas už kitą asmenį nelaikomas TO asmens pajamomis iš VMI paaiškininimų persikėle į patį GPM įstatymą:
"9 straipsnis. Pajamos natūra
1. Pajamomis, gautomis natūra, nepripažįstama:
...
5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis."

Tik reikia išsiaiškinti kaip tinkamai šią procedūrą atlikti - kokie įmokų kodai ir kokius popierius papildomai pateikti, nes į VMI duomenis patenka mokėtojas ir įmokos kodas, o kas mokėjimo paskirtyje - dzin..., VMI lauks pinigėlių iš FA, o gaus iš įmonės... bus problema...Gal prireiks PRC902 smile

Gal kam nors teko susidurti su tokia situacija? Jei nesunku, paaiškinkite, ar galima taip daryti, pvz., užpildžius PRC902 ir nusiuntus per deklaravimo sistemą, ar nunešti reika? Ar iš viso taip kas nors darė?
Petronele Petronele 18330
2009-02-04 08:53 Petronele 2011-09-11 06-09

Daliona rašė: Gal kam nors teko susidurti su tokia situacija? Jei nesunku, paaiškinkite, ar galima taip daryti, pvz., užpildžius PRC902 ir nusiuntus per deklaravimo sistemą, ar nunešti reika? Ar iš viso taip kas nors darė?

O ar būtina tiek vargti? Neužtenka, kad įmonė teikdama FR0471 pažymi, kad "išmokas išmokančio asmens iš savo lėšų sumokėta GPM suma", o savininkas lygiai tą patį padaro savo GPM deklaracijoj?
D
Daliona 375
2009-02-04 09:00 Daliona
O jeigu užpildant formą nenurodžiau to ir nesumokėjau, tai jau šaukštai po pietų?
Petronele Petronele 18330
2009-02-04 09:09 Petronele 2011-09-11 06-09

Daliona rašė: O jeigu užpildant formą nenurodžiau to ir nesumokėjau, tai jau šaukštai po pietų?

Neįsivaizduoju.
D
Daliona 375
2009-02-04 09:10 Daliona 2011-09-11 06-09

Petronele rašė:

Daliona rašė: O jeigu užpildant formą nenurodžiau to ir nesumokėjau, tai jau šaukštai po pietų?

Neįsivaizduoju.

Ačiū už atsakymus. Bandysiu skambinti į VMI.
Petronele Petronele 18330
2009-02-04 09:12 Petronele 2011-09-11 06-09

Daliona rašė: Ačiū už atsakymus. Bandysiu skambinti į VMI.

Paskui papasakokit ką sužinosit. smile
D
Daliona 375
2009-02-04 09:13 Daliona 2011-09-11 06-09

Petronele rašė:

Daliona rašė: Ačiū už atsakymus. Bandysiu skambinti į VMI.

Paskui papasakokit ką sužinosit. smile


Gerai.
Z
Zaibe 278
2009-02-04 09:32 Zaibe
Mano supratimu, jei jis pasitvirtines 80%, tai i apskaita ir traukia TIK 80% sumos nuo tos saskaitos fakturos, t.y. 80% nuo sumos be PVM ir 80% PVM. Tokiu atveju visa itraukta suma yra leidziami atskaitymai.

Kita puse (jei jis apmokejo savo pinigais) dedama ant atskaitingo asmens - dideja imones isiskolinimas savininkui (ar mazeja, jei ten jau yra savininko skolos imonei).

Pataisykit mane, jei manot, kad ne taip mastau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui