amri
161
#71875 2004-03-29 15:28 amri redaguota: 2011-09-11 03-22
Atsiprašau 224 str. 2 p. 1d, nors 3 p. numato išskaitos galimybę dėl klaidos. smile

angelka
2819
#71876 2004-03-29 15:29 angelka
Tai kada darysi mokėjimą:
D4702
K 27

Gita1
7791
#74699 2004-04-08 10:41 Gita1
Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?

Dajana
11
#74736 2004-04-08 11:17 Dajana
Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile

TYTE
1640
#74740 2004-04-08 11:21 TYTE redaguota: 2011-09-11 03-23

Dajana rašė:

Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile


Apiformink kaip avansą.

Dajana
11
#74757 2004-04-08 11:46 Dajana redaguota: 2011-09-11 03-23

TYTE rašė:



Dajana rašė:

Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile


Apiformink kaip avansą.




tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile

Gita1
7791
#74764 2004-04-08 11:57 Gita1 redaguota: 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė:

Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?




Negi sunku atsakyti. Jei rašau į pievas, tai taip ir sakykit. Ir parašykit kaip darot jūs.

TYTE
1640
#74772 2004-04-08 12:07 TYTE redaguota: 2011-09-11 03-23

Dajana rašė:



TYTE rašė:



Dajana rašė:

Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile


Apiformink kaip avansą.




tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile


Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.

Dajana
11
#74775 2004-04-08 12:10 Dajana redaguota: 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė:



Gita1 rašė:

Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?




Negi sunku atsakyti. Jei rašau į pievas, tai taip ir sakykit. Ir parašykit kaip darot jūs.



manau kad viską darai teisingai, kai gauni sąskaita D 6118 arba į ilgalaikį turtą, K450 ir 22. o 22 sąskaita privalai naudot jei moki avansu

Rasida
3017
#74778 2004-04-08 12:17 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė:

Norėčiau pasitikslinti, kai gaunam sąskaitą (pvz už duris), tai
D 6118 Įvairios kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos smile
K 450 Skola tiekėjams

Ir dar vienas klausimukas
Jei sumokam avansą (už prekes) ar būtina
D 22 Išankstiniai mokėjimai, o gal galima
D 450 Skola tiekėjams?



Pirmuoju atveju viskas gerai, tik kodėl už duris D6118? Tai TT, o paskui nurašysi į sąnaudas.
Kaip matau, tu dar senuoju planu vadovaujies, todėl ir atsakysiu taip pat. Kai sumoki pinigus avansu: D22/K27. Ir tik atsiradus įsisikolinimui už prekes (D20/K45), gali sudengti įsiskolinimą: D45/K22. Juk sumokėjus avansą dar neturi sąskaitos už prekes, t.y. nesi įsiskolinusi tiekėjui - priešingai, jis, kaip gavęs avansą ir nepatiekęs prekių, yra skolingas. Tai kaip tu sudengsi?

Dajana
11
#74780 2004-04-08 12:20 Dajana
Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.[/quote]

o gal žinai kaip su mokesčiai tas skirtumas tai leistini atskaitymai smile smile
jų koreguot nereikia smile

Dajana
11
#74829 2004-04-08 13:55 Dajana redaguota: 2011-09-11 03-23

TYTE rašė:



Dajana rašė:



TYTE rašė:



Dajana rašė:

Sveiki buhalteriai
noreciau paklaust kaip taisot klaida:
priskaiciuota per didele kompensacija uz nepanaudotas atostogas ir ismoketa per daug
kaip tasyt? zmogus jau negrazins ir sodros taisyt atsakaitu nesinori???
kokia korespondencija ir dar tie mokesciai???
kaip darot smile smile


Apiformink kaip avansą.




tai pakibs gautinos sumos
jis juk jau atleistas ir nelabai pasirodyt nores ir sodros knygelei juk uzpildyta didesne suma
smile smile


Taip Dajana. Tada manau lieka tik pataisyt sąskaitų korespondenciją, ir per didelę sumą dėti į neleistinus atskaitymus. O sodros formų tikslinti nereikės, nes kiek suprantu tu nuo klaidingai priskaičiuotos sumos išskaičiavai mokesčius ir juos sumokėjai.



o kaip su mokesčiais ar nuo per dideles sumos sumokėti mokesčiai yra leistini atskaitymai smile smile smile

NAVI
257
#74933 2004-04-08 16:03 NAVI
Prašau padėkite sumąstyti :
Už 2003m. mokestinėje apskaitoje gavome pelną , o finansinėje - nuostolį. 2003m. sumokėjome av.pelno mokestį, kuris apskaitomas sąsk. D4708 - 456,-
Šia suma mažiname mokėtiną pelno mokestį už 2003m.
Kokios turėtų būti korespondencijos ? smile

Gita1
7791
#75169 2004-04-09 12:26 Gita1 redaguota: 2011-09-11 03-23
Rasida rašė:

Pirmuoju atveju viskas gerai, tik kodėl už duris D6118? Tai TT, o paskui nurašysi į sąnaudas.
Kaip matau, tu dar senuoju planu vadovaujies, todėl ir atsakysiu taip pat. Kai sumoki pinigus avansu: D22/K27. Ir tik atsiradus įsisikolinimui už prekes (D20/K45), gali sudengti įsiskolinimą: D45/K22. Juk sumokėjus avansą dar neturi sąskaitos už prekes, t.y. nesi įsiskolinusi tiekėjui - priešingai, jis, kaip gavęs avansą ir nepatiekęs prekių, yra skolingas. Tai kaip tu sudengsi?[/quote]

Kodėl už duris? Pati nežinau kodėl tas duris įdėjau. Labiau galvojau apie kanc.prekės, visokius apmokėjimus už įvairias paslaugas. O sąskaitų planas senas, nes čia 2003 metai (apleista apskaita).

Reta
494
#75249 2004-04-09 13:55 Reta redaguota: 2011-09-11 03-23

NAVI rašė:

Prašau padėkite sumąstyti :
Už 2003m. mokestinėje apskaitoje gavome pelną , o finansinėje - nuostolį. 2003m. sumokėjome av.pelno mokestį, kuris apskaitomas sąsk. D4708 - 456,-
Šia suma mažiname mokėtiną pelno mokestį už 2003m.
Kokios turėtų būti korespondencijos ? smile


Priskaičiuoji pelno mokestį už 2003 m. pvz. 500 lt - D65/K4708, rezultate - moki biudžetui 500-456=44Lt. o jei PM 200lt , rezultate 200-456=-256Lt. t.y PM permoka biudžetui. Tada D4708/K 25 (biudžeto skolaįmonei) 256 Lt. ir iš šios sumos gali daryti kitų mokesčių užskaitas. smile

NAVI
257
#75272 2004-04-09 14:25 NAVI
labai ačiū, Reta, kad atsiliepei. Būtent iki šios vietos ir aš suprantu , bet kaip uždaryti 65 sąsk.? Reikėtų K65 ir D34/ pelną savinikui išmokėti/, bet finansinėje apskaitoje - nuostolis ? smile

Reta
494
#75280 2004-04-09 14:37 Reta
65 uždarinėji su visomos 5 ir 6 kl. sąskaitomis. Rezultate D34 - dar didesnis nuostolis ir turbūt išmokėti nebebus ko?

NAVI
257
#75291 2004-04-09 15:01 NAVI
Dėkoju ,Reta, tos vienos minties ir trūko ... smile Šiltų Tau ir prasmingų švenčių !!!

beatik
7
#75351 2004-04-09 17:29 beatik
Sveiki
Gal galetumėte padėti tokių klausimų.
Buhalterė buvusi iki manęs už 2002 m. paliko sąskaita 6601 reprezentacinės išlaidos neždaryta, ką man daryti ar uždaryti, bet kaip kad nepasikestų rezultatas. Ir kaip dėl reprezintacinių išlaidų jie nemažina pelną?
Padėkite kas žino

beatik
7
#75360 2004-04-09 18:26 beatik
Turiu dar vieną klausimą
Ką daryti su likvidacine verte, kai lieka 1 Lt.
Kur jį dėtį?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR