Modestas
7023
#75362 2004-04-09 18:51 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23

beatik rašė:

Sveiki
Gal galetumėte padėti tokių klausimų.
Buhalterė buvusi iki manęs už 2002 m. paliko sąskaita 6601 reprezentacinės išlaidos neždaryta, ką man daryti ar uždaryti, bet kaip kad nepasikestų rezultatas. Ir kaip dėl reprezintacinių išlaidų jie nemažina pelną?
Padėkite kas žino


Įdomu kaip galėjo neuždaryti.
Jei jau liko neuždaryta, tai manau mesčiau į ateinančių laikotarpių sąnaudas.

Modestas
7023
#75363 2004-04-09 18:53 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23

beatik rašė:

Turiu dar vieną klausimą
Ką daryti su likvidacine verte, kai lieka 1 Lt.
Kur jį dėtį?


Perkelti į 6 klasę (neleidžiami atskaitymai PM požiūriu)

Devi
1518
#75568 2004-04-13 08:41 Devi redaguota: 2011-09-11 03-23

beatik rašė:

Turiu dar vieną klausimą
Ką daryti su likvidacine verte, kai lieka 1 Lt.
Kur jį dėtį?


į 64 sąsk.

Nusišypsok, nebark likimo...

beatik
7
#75594 2004-04-13 10:23 beatik
Dėkoju jums už atsakymus.
Dar iškyla klausimas likutinę vertę reikia perkelti į sąnaudas, kada jau nebenaudojame to turto, ar nesvarbu liko pvz. 1Lt ir perkeliame, kaip man patare į 64 sąskaitą

nieko_sau
3882
#75596 2004-04-13 10:26 nieko_sau
Nurašyti likutinę vertę reikia tada, kada nurašote patį IT-t.y. kada jau jo nebenaudojate. Tačiau nesutinku su 64 sąskaita (pagal senajį sąskaitų planą)-tai ne netekimai, į veiklos sąnaudas-611(neleidžiami atskaitymai).

beatik
7
#75607 2004-04-13 11:14 beatik
O kaip man teisingai pasielgti su reprezentacinėmis išlaidomis likusiomis nuo 2002 m. sąskaitoje 6601. Kaip man pasliūlė Modestas į sąskaitą 291 numesti, o kaip po to?
Padėkite parašom

nieko_sau
3882
#75608 2004-04-13 11:20 nieko_sau
Jei jau ji liko neuždaryta-išsiaiškink, kuri dar sąskaita netiksli-kai debetavo tas sąnaudas, turėjo kažką kredituoti-balansas turi sueiti, nuo to priklausys, kaip taisyti.

Gemini
1215
#76209 2004-04-15 23:31 Gemini
Padėkite prašau su metų uždarymu IĮ.
1.Visas 6 klasės sąnaudas (leidžiamus atskaitymus) ir 5 klasę iškeliu į 390 (pajamų ir sąnaudų suvestinę) Priskaitau pelno mokestį D65(pelno mokesčio sąnaudos) K47X Pelno mokestis. D390 K 65 ir likutį iškeliu į 340 (ataskaitinių metų pelnas (nuostolis)
2.O ką darote su savininko per metus avansu išimtu pelnu? Debetuoti 340, ar kaupti kažkur kitur, o metų pabaigoje įkelti į 340? Ar galima tarkim per metus kaupti avansus 30x (savininko nuosavybė) (tik bijau, kad tai pasyvinė sąskaita, ar gali būti likutis debete?), o metų pb. likutį iškelti į 340?
3. Ir ką daryti su neleidžiamais atskaitymais? K 6X, D340?
4. Ar banko palūkanas reikia apmokestinti pelno mokesčiu?
Ačiū už pagalba.

Ekfin
1895
#76216 2004-04-16 07:21 Ekfin
1. - čia viskas gerai, tik patikslinu, kad visą 39x (su pelno mokesčiu) uždarai į 34x.
2. - jei nebūtina, siūlyčiau metų eigoje savininko išėmimus rodyti per 256x, oe jei to nedarei - tai išimant buvo sakykim D3xx, o pelno atveju K34x. Reiškia, nepaskirstyto pelno likutis bus mežesnis.
3kl. sąskaitos gali būti debete.
3. - Neleidžiami atskitymai finasinės apskaitos požiūriu tas pats, kaip ir kitos sąnaudos (uždarai per 39). Kitas reikalas, kai skaičiuosi pelno mokestį.
4. - Banko palūkanos ir pelno, ir kelių mokesčiu apmokestinamos.

Gemini
1215
#76225 2004-04-16 08:19 Gemini
Ačiū, Ekfin smile
Tai vienu žodžiu:
Pinigų išėmimas: D301 (savininko nuosavybė) K27
Visi atskaitymai, tiek leidžiami, tiek ne: K6...(+pelno mokesčio sąnaudos) Pajamos D5...
K39, kurios likutis iškeliamas į 34

D34 K301-nepaskirstyto pelno sumažinimas.

Ekfin
1895
#76265 2004-04-16 10:34 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-23

Gemini rašė:

Ačiū, Ekfin smile
Tai vienu žodžiu:
Pinigų išėmimas: D301 (savininko nuosavybė) K27
Visi atskaitymai, tiek leidžiami, tiek ne: K6...(+pelno mokesčio sąnaudos) Pajamos D5...
K39, kurios likutis iškeliamas į 34

D34 K301-nepaskirstyto pelno sumažinimas.



Taip.
O kodėl negalėjai savininko išėmimus parodyti per 256(avanso apyskaita)?
(tarp kitko - viską čia tau išdėliojau pagal seną SP)

Gemini
1215
#76652 2004-04-18 20:59 Gemini
Aš kol kas viską parodžiau per 256, tik mąstau, gal paprasčiau būtų iš karto skirti savininko lėšų išėmimą savo reikmėms ir įmonės, kad metų pabaigoje nereikėtų rankioti iš banko išrašų kas yra kas.

Ekfin
1895
#76653 2004-04-18 21:05 Ekfin redaguota: 2011-09-11 03-23

Gemini rašė:

Aš kol kas viską parodžiau per 256, tik mąstau, gal paprasčiau būtų iš karto skirti savininko lėšų išėmimą savo reikmėms ir įmonės, kad metų pabaigoje nereikėtų rankioti iš banko išrašų kas yra kas.



Geriau mastyk iš deklaracijos 0462 taško - nueik į tą temą, ten bandžiau išsiaiškinti

Gemini
1215
#76654 2004-04-18 21:14 Gemini
Konkrečiai temą 0462? Turit omeny, kad paprasčiausiai rodyti kaip nepanaudoto avanso likutį ir viskas? Na nelabai man tas dalykas išeina, nes pajamų savininkas daugiau iš niekur negauna ir sumos tikrai ne iki 1000 Lt vaikšto. Sukau aš dėl to galvą ir užklausimą buvau įmetus, ką man daryti, ar palikti avanso likutį kelias dešimtis tūkstančių, ar vistik susimokėti GPM. Dabar aš labai stipriai mąstau iš 0462 taško, nes ir ją man reikia užpildyti smile

Ekfin
1895
#76655 2004-04-18 21:23 Ekfin
Jei tokios sumos, pavojinga būtų viską daryti per 256.

Gemini
1215
#76657 2004-04-18 21:40 Gemini redaguota: 2011-09-11 03-23
Tai aš apie tai ir šneku. Man daug kas patarė viską laikyti kaip avanso likutį, skaičiuoti ar apsimoka iš viso pelno imti daugiau nei 24 ir t.t. bet aš argumentavau tuo, kad jei mokesčiai sumąstys, kad tai pelno išėmimas ir aš kitaip nieko nesugebėsiu įrodyti, tai maža nepasirodys. Nes sumos pas mus tikrai nemenkos vaikšto. Na savininkas jau buvo susitaikęs su mintim, kad 30 proc. nuo pelno susimokės.+ sodra... Aš tik nerimauju, gal kažką blogai darau, kad mes tiek daug mokesčių mokam? Nes dirbu su IĮ tik antras mėnuo.
"Jei tokios sumos, pavojinga būtų viską daryti per 256."
Dėl to aš ir galvoju, kad pernai reikia dar vieną sąskaitą įsivesti tik savininko lėšų išėmimui jo reikmėms, kurią metų pabaigoje uždarysiu su pelno sąskaita.

Lapyte
465
#76718 2004-04-19 11:33 Lapyte
Gal kas galite parasyti kokios korespondencijos, kai IT nurasomas, nes nebus del gedimu daugiau naudojamas imones veikloje?Ar teisingai?

Savikaina D/630 K/1210
Nusidevejimas D/1218 K/630
Likutine verte D/340 K/630

Ir gal kas turite tokio akto pvz, kad VMI patiketu ir nesikabintu?Aciu

Gita1
7791
#76963 2004-04-20 11:52 Gita1
Pervedėm pinigus "valstybės rinkliavos mokestis", pinigus nuo sąskaitos nurašė D 6118/K271, nurašė komisinį mokestį D6118/K271, bet pasirodė, kad buvo blogai nurodyta sąskaita ir pinigus grąžino D 271/ K?

Modestas
7023
#77105 2004-04-20 17:38 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23

Gita1 rašė:

Pervedėm pinigus "valstybės rinkliavos mokestis", pinigus nuo sąskaitos nurašė D 6118/K271, nurašė komisinį mokestį D6118/K271, bet pasirodė, kad buvo blogai nurodyta sąskaita ir pinigus grąžino D 271/ K?


Darai atvirkštinį variantą: D271/K 6118
O komisinis tai čia banko paslaugos? Jei taip - tai aš dedu į 637 (pagal naują S.P)

Gita1
7791
#77313 2004-04-21 11:13 Gita1 redaguota: 2011-09-11 03-23

Ekfin rašė:

Priskaičiuojant 2003.12.31 pelno mokestį:
6,89 D650/K470x
Uždarome 6kl.:
6,89 D391/K650
Iškeliame nepaskirstytą pelną:
39,03 D391/K34x

Pelninga įmonė - sveikinu smile



Labai apsidžiaugiau gavus tokį išsamų atsakymą apie metų užbaigimą (34X, tai 340), bet apsižiūrėjau (įstatymus paskaitinėjau ir pan.), kad dar reikia metų pradžiopje su tom sąskaitėlėm pažaisti, pvz.: sudaryti "įstatymų nustatytą rezervą", paskirstyti tą pelną. Pasakiau dirikui, o tas "tu viską padaryk, o aš pasirašysiu", nu tai sėdžiu dabar žaliuoju... Pelnas kaip matot "labai didžiulis", kur patarsit jį dėti.....ir korespondencijas jei nesunku, išanksto labai dėkoju.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR