Gita1 rašė: Pervedėm pinigus "valstybės rinkliavos mokestis", pinigus nuo sąskaitos nurašė D 6118/K271, nurašė komisinį mokestį D6118/K271, bet pasirodė, kad buvo blogai nurodyta sąskaita ir pinigus grąžino D 271/ K?
Darai atvirkštinį variantą: D271/K 6118
O komisinis tai čia banko paslaugos? Jei taip - tai aš dedu į 637 (pagal naują S.P)
Modestai, manau neteisingai dedi banko komisinius, tai yra veiklos sąnaudos, ne finasinės veiklos. Aš irgi į 6118 dedu, pagal naują s.p., nors anksčiau irgi į 63 dedavau, sulaukiau preikaištų...tai nuo šių metų priskiriu veiklos sąnaudoms
Aš dedu į 635, nors sutikčiau dėl veiklos išlaidų. Motyvas - bankinio pavedimo kaina, žemės rinkliava - tai jau tikrai veiklos mokesčiai. O va valiutos kurso pasikeitimas - 63x (bet ne valiutos pirkimo kaina). Bet čia amžinos diskusijos - kaip auditoriai lieps, taip ir darysim...
Alisa rašė: Modestai, manau neteisingai dedi banko komisinius, tai yra veiklos sąnaudos, ne finasinės veiklos. Aš irgi į 6118 dedu, pagal naują s.p., nors anksčiau irgi į 63 dedavau, sulaukiau preikaištų...tai nuo šių metų priskiriu veiklos sąnaudoms
Banko komisinius priskiriu įprastinėms veiklos sąnaudoms (611x), tačiau jei tai sąnaudos, patirtos konvertuojant valiutą, - sąskaita 636x.
To Ekfin:
Pagal naująjį pavyzdinį sąskaitų planą sąsk. 635 yra kaupiamos baudų ir delspinigių sąnaudos.
Labai apsidžiaugiau gavus tokį išsamų atsakymą apie metų užbaigimą (34X, tai 340), bet apsižiūrėjau (įstatymus paskaitinėjau ir pan.), kad dar reikia metų pradžiopje su tom sąskaitėlėm pažaisti, pvz.: sudaryti "įstatymų nustatytą rezervą", paskirstyti tą pelną. Pasakiau dirikui, o tas "tu viską padaryk, o aš pasirašysiu", nu tai sėdžiu dabar žaliuoju... Pelnas kaip matot "labai didžiulis", kur patarsit jį dėti.....ir
korespondencijas jei nesunku, išanksto labai dėkoju.
labas vakaras,
nežinau kaip užpajamuot prekes?
prekės buvo perduotos pagal aktą tarpinikui realizavimui,
terminui pasibaugus, tiekėjas jas turi grąžinti arba nupirkti.
D20
K????? viskas būtų aišku, jei tarpininkas nupirktų prekes, aš užpajamuočiau, kaip prekes, skirtos perparduot. O jei nusprestų grąžint, apiforminčiau grąžinimą.
O čia truputelį kitaip...pasimečiau...
gal galit ką nors patart?
Kadangi prekės yra kitų nuosvybė pajamuočiau jas taip (pirkimas)
D 0204
D 02512
K 0450
Visos sąskaitos užbalansinės.
Jas (prekes) pardavus (pardavimas)
D 0600 K 0204
D 240/27 K 500
D 240/27 K 4701
Gavus sąskaitą faktūrą (atsiskaitimų įvedimas"KONTO") papildomai nepajamuojant prekių per pirkimus.
D 600 K 0600
D 2512 D 02512
D 0450 K 450
jei gautoje sąskaitoje faktūroje už lėktuvo bilietus įrašyta nuolaida, ar reikia tą nuolaidą išskirti? kokia būtų sąskaitų korespondencija? ar suvedant sąskaitą imti galutinę sumą, atėmus nuolaidą?
zane rašė: jei gautoje sąskaitoje faktūroje už lėktuvo bilietus įrašyta nuolaida, ar reikia tą nuolaidą išskirti? kokia būtų sąskaitų korespondencija? ar suvedant sąskaitą imti galutinę sumą, atėmus nuolaidą?
Pagal naująjį SP manau turėtų būti taip:
K443Skolos tiekėjams
D6118 Kitos bendrosios sąnaudos
D6119 Gautos nuolaidos (-)
Labai apsidžiaugiau gavus tokį išsamų atsakymą apie metų užbaigimą (34X, tai 340), bet apsižiūrėjau (įstatymus paskaitinėjau ir pan.), kad dar reikia metų pradžiopje su tom sąskaitėlėm pažaisti, pvz.: sudaryti "įstatymų nustatytą rezervą", paskirstyti tą pelną. Pasakiau dirikui, o tas "tu viską padaryk, o aš pasirašysiu", nu tai sėdžiu dabar žaliuoju... Pelnas kaip matot "labai didžiulis", kur patarsit jį dėti.....ir
korespondencijas jei nesunku, išanksto labai dėkoju.
DaivaP rašė: Na, jei aš turėčiau K340 39 Lt, daryčiau D340-2/K330-2 (jeigu įstatymo numatyti rezarvai yra mažiau negu 1/10 įstatinio kapitalo). Daugiau nieko.
Daivute, tu aukselis, tik dar parašyk kas tas -2 prie D340 ir K 300.
Dėl programos klaidų neteisingai yra apskaičiuotas mokėtinas PVM, skirtumas 15 Lt. (per daug), surašiau aktą dėl faktinio mokėtino PVM ir dabar nežinau kur tą skirtumą dėti, kokias korespondencijas surašyti
D 4701
K ? nežinau kas?
Mirra rašė: Dėl programos klaidų neteisingai yra apskaičiuotas mokėtinas PVM, skirtumas 15 Lt. (per daug), surašiau aktą dėl faktinio mokėtino PVM ir dabar nežinau kur tą skirtumą dėti, kokias korespondencijas surašyti
D 4701
K ? nežinau kas?
Tai pirkėjams per daug priskaičiavai mokėtino PVM, išrašydama sąskaitą?
Deja, nieko daryti nigamalia- jeigu jau tiek parašei PVM, tiek ir turi sumokėti, nebent įvyko klaida išrašant sąskaitą, ir su kliento žinia bei sutikimu, rašoma patikslinanti sąskaita.
Siūlau D252x, o Kredite tik ne 54x - čia tikrai ne pagautė, jau geriau 53x. Bet jei tiksliai atsakyti, reikėtų žinoti iš ko ta grąžintina suma susidarė.
(* pagal seną SP)