Sąskaitų korespondencija

M
Malpa 34
2007-02-28 10:59 Malpa
Demia, man atrodo , jeigu tavo sąnaudose ,tuose 8000 nėra tų 1000 Lt (neleidžiamų atskaitymų) tai tau jų nereikia pridėti , skaičiuojant pelno mokestį. O šiaip tau viską gerai išaiškino Petronėlė.
D
Demia 1063
2007-02-28 11:18 Demia 2011-09-11 05-19

Petronele rašė:

Demia rašė: Gerai, sumažinu: 22 000 - 20 000 = 2 000 LT
Na ir kur tuos neleidžiamus dėti (1 000 Lt) ?


Neleidžiami atsk. sumažina grynąjį pelną, tą, kurį dalinsis akcininkai. Tai matysis tik apskaitoje, balanse taip pat.

Beje, savo pavyzdyje rašei, kad 2005 m. nuostolis 20 000 yra kartu su neleidž.atsk., reikia imti sumą iš 2005 m. deklaracijos, be neleidžiamų atskaitymų.
2005 m. turbūt ne tu pildei?

Pildžiau, ir sumažinau nuostolį pelnu be neleidž. atsk., tam aš Didžiojoje knygoje vedu atskirą sąskaitą, kur kaupiu neleidžiamus, kuriuos atimsiu, kai bus pakankamas grynasis pelnas.
O tęsiant mano pavyzdį gaunu:
Pelnas prieš apmokestinimą (atėmus nuostolius) 2 000 Lt
Pelno mokestis 300 Lt
Grynasis pelnas gaunasi 2 000 - 300 = 1700 Lt
Ir tada jau iš grynojo pelno atimu neleidžiamus atsk. 1700 - 1000 = 700 Lt
Ir šią sumą akcininkai jau turės skirstyti...
Dabar jau aš supratau teisingai?
Petronele Petronele 18325
2007-02-28 11:27 Petronele 2011-09-11 05-19

Demia rašė: Pildžiau, ir sumažinau nuostolį pelnu be neleidž. atsk., tam aš Didžiojoje knygoje vedu atskirą sąskaitą, kur kaupiu neleidžiamus, kuriuos atimsiu, kai bus pakankamas grynasis pelnas.
O tęsiant mano pavyzdį gaunu:
Pelnas prieš apmokestinimą (atėmus nuostolius) 2 000 Lt
Pelno mokestis 300 Lt
Grynasis pelnas gaunasi 2 000 - 300 = 1700 Lt
Ir tada jau iš grynojo pelno atimu neleidžiamus atsk. 1700 - 1000 = 700 Lt
Ir šią sumą akcininkai jau turės skirstyti...
Dabar jau aš supratau teisingai?


Dar paskaičiuok 4% socialinio mok. nuo 2 000.
Ar akcininkas dar liko ką dalintis matysi 34 sąskaitoje.
D
Demia 1063
2007-02-28 11:37 Demia 2011-09-11 05-19
Petronele, labai-labai tau ačiū :)
A
aromatas 498
2007-02-28 14:31 aromatas
Ar teisingai darau?

Gavome per banka draudimo apmokejima:
D2710 bankas K2434 kitos gautinos skolos

Saskaita 2434 todel, nes nera ir nebus autoremonto islaidu.

Tada gal :
D2434 K 6XXX

Nezinau , man nelabai taip patinka , kazkas ne taip darau smile
L
Loreta13 30842
2007-02-28 14:47 Loreta13
Na gal ir nebus, bet visvien kredituokite sąnaudas. Nes jūsų korepondencija visvien tą patį reiškia:))
V
vardas 496
2007-02-28 14:50 vardas
Jei nebuvo ir nebus autoremonto išlaidų tai ir nėra ko K 6XXX.
A
aromatas 498
2007-02-28 15:02 aromatas 2011-09-11 05-19

vardas rašė: Jei nebuvo ir nebus autoremonto išlaidų tai ir nėra ko K 6XXX.


smile
Girele Girele 9676
2007-02-28 15:07 Girele 2011-09-11 05-19

aromatas rašė:

vardas rašė: Jei nebuvo ir nebus autoremonto išlaidų tai ir nėra ko K 6XXX.


smile

Kredituoti reikia ne 6kl. (juk sąnaudų neturėjai, tai nėra ką mažinti), reikia kredituoti 5 kl. - tai jūsų pajamos.
V
vardas 496
2007-02-28 15:12 vardas
Na aš, pvz.darau taip:
Kai gaunu pranešimą iš dr.bendrovės apie nuostolių atlyginimą:
D 2434
K 6XXX (visos patirtos remonto išlaidos, kurias kompens.draudimas)

kai gaunu pinigus:

D 271
K 2434


Jei draudimo bendrovės kompensuota suma viršytų patirtas remonto išlaidas, tuomet tai daliai rašyčiau

D 271
K 5221 Kitos netipinės veiklos pajamos

Apskaičiuojant apmok.pelną, faktiškai patirtas remonto išlaidas viršijanti suma laikoma neapmok.pajamomis, kadangi ji neviršija įmonės patirtų nuostolių. smile
A
aromatas 498
2007-02-28 15:13 aromatas 2011-09-11 05-19

Girele rašė:

aromatas rašė:

vardas rašė: Jei nebuvo ir nebus autoremonto išlaidų tai ir nėra ko K 6XXX.


smile

Kredituoti reikia ne 6kl. (juk sąnaudų neturėjai, tai nėra ką mažinti), reikia kredituoti 5 kl. - tai jūsų pajamos.

Logiska, bet man neduoda ramybes , kad nera remonto fakturos , nu kazkaip netvarka smile O be to tas pajamas turi sumazinti islaidos , kuriu nebus ar ne smile
V
vardas 496
2007-02-28 15:14 vardas
Taip, Girele, tą ir norėjau pasakyt.
Girele Girele 9676
2007-02-28 15:25 Girele 2011-09-11 05-19

aromatas rašė:

Girele rašė:

aromatas rašė:

vardas rašė: Jei nebuvo ir nebus autoremonto išlaidų tai ir nėra ko K 6XXX.


smile

Kredituoti reikia ne 6kl. (juk sąnaudų neturėjai, tai nėra ką mažinti), reikia kredituoti 5 kl. - tai jūsų pajamos.

Logiska, bet man neduoda ramybes , kad nera remonto fakturos , nu kazkaip netvarka smile O be to tas pajamas turi sumazinti islaidos , kuriu nebus ar ne smile

Situacija manau elementari ir pasitaikanti - kai dėl avarijos automobilio remontuoti nebeverta, draudimas apskaičiuoja patirtą nuostolį pagal savo metodiką, ir perveda kažkokius pinigus. Sąnaudų gali niekada ir nebūti, pvz. - jūs automobilį priduosite į metalo laužą ir dar gausite pajamų 100 Lt.
A
aromatas 498
2007-02-28 15:31 aromatas
Situacija manau elementari ir pasitaikanti - kai dėl avarijos automobilio remontuoti nebeverta, draudimas apskaičiuoja patirtą nuostolį pagal savo metodiką, ir perveda kažkokius pinigus. Sąnaudų gali niekada ir nebūti, pvz. - jūs automobilį priduosite į metalo laužą ir dar gausite pajamų 100 Lt.[/quote]

Deja nevisai tokia situacija.Automobili susiremontavo ( savininke) ir dokumentu nebus ir viskas.Automobilis sekmingai vazineja.O draudimas aisku sumokejo kas priklauso.
Girele Girele 9676
2007-02-28 15:35 Girele 2011-09-11 05-19

aromatas rašė:
Deja nevisai tokia situacija.Automobili susiremontavo ( savininke) ir dokumentu nebus ir viskas.Automobilis sekmingai vazineja.O draudimas aisku sumokejo kas priklauso.

Ir nesuk galvos - jei žinoma draudimas apmokėjo ne pagal remonto sąskaitas, o pagal savo vertinimą...
Jei paaiškės, kad pagal sąskaitas smile - reiks pasigilinti...
Kaip suprantu - pas jus IĮ ? O auto įsigytas įmonės, ar savininkės perduotas naudoti įmonei?
A
aromatas 498
2007-02-28 15:39 aromatas 2011-09-11 05-19

Girele rašė:

aromatas rašė:
Deja nevisai tokia situacija.Automobili susiremontavo ( savininke) ir dokumentu nebus ir viskas.Automobilis sekmingai vazineja.O draudimas aisku sumokejo kas priklauso.

Ir nesuk galvos - jei žinoma draudimas apmokėjo ne pagal remonto sąskaitas, o pagal savo vertinimą...
Jei paaiškės, kad pagal sąskaitas smile - reiks pasigilinti...
Kaip suprantu - pas jus IĮ ? O auto įsigytas įmonės, ar savininkės perduotas naudoti įmonei?

Taip IĮ.Auto įsigytas įmonės.Darudimas apmokejo pagal vertinima ir tikrai saskitu nebus.Tai pakabinti 5kl. ir palikti?Viskas?
Girele Girele 9676
2007-02-28 15:53 Girele 2011-09-11 05-19

aromatas rašė:
Taip IĮ.Auto įsigytas įmonės.Darudimas apmokejo pagal vertinima ir tikrai saskitu nebus.Tai pakabinti 5kl. ir palikti?Viskas?

aha
klaudia klaudia 818
2007-02-28 17:20 klaudia
O kaip cia su saskaitu korespondencija, kai israsau SF:
D 2411
D 4484
K 5005

tai kaip cia iseina kad i pajamas ir pvm ieina, ar kazka dar reikia koresponduoti?
Neseniai tapome PVM moketojais, tai kazko aiskiai nezinau
A
aromatas 498
2007-02-28 18:05 aromatas 2011-09-11 05-19

Girele rašė:

aromatas rašė:
Taip IĮ.Auto įsigytas įmonės.Darudimas apmokejo pagal vertinima ir tikrai saskitu nebus.Tai pakabinti 5kl. ir palikti?Viskas?

aha

Laaaabai aciu smile
Linda6 Linda6 11854
2007-02-28 18:44 Linda6 2011-09-11 05-19

klaudia rašė: O kaip cia su saskaitu korespondencija, kai israsau SF:
D 2411
D 4484
K 5005

tai kaip cia iseina kad i pajamas ir pvm ieina, ar kazka dar reikia koresponduoti?
Neseniai tapome PVM moketojais, tai kazko aiskiai nezinau



D2411 skola įmonei
K 5005 pajamos (be PVM)
K 4484 mokėtinas PVM

PVM neina į pajamas, o į PVM deklaracijos 26 eilutę, kaip mokėtinas mokestis
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui