Sąskaitų korespondencija

Gita1 Gita1 8424
2004-05-18 11:32 Gita1 2011-09-11 03-25
2003-12-31 391 sąsk. debete yra 434,99Lt, tai aš tą sumą iškeliu į 341 sąsk. Dabar debete 341 yra 434,99Lt ir 340 kredite yra 37,95Lt.

Tai dabar man reikia D 340/K 341 37,95Lt ir liks 341 debete 397,04?


Na jau net klausimo nesugebu užduoti smile smile smile
Taip iš 391K iškėliau į 340K (D391/K340), o likusi dalis ar gerai?
D
DaivaP 5451
2004-05-18 11:53 DaivaP
Toliau gerai. Tik aš pasibaigus metams iš "ataskaitinių metų" sąskaitų 340 ar 341) išsikeliu į "ankstesniųjų metų" sąskaitas (342 ar 343). Bet pasikeitė sąskaitų planas tai dar nežinau kaip reiks pagal naują daryti.
Gita1 Gita1 8424
2004-05-18 12:19 Gita1 2011-09-11 03-25

DaivaP rašė: Toliau gerai. Tik aš pasibaigus metams iš "ataskaitinių metų" sąskaitų 340 ar 341) išsikeliu į "ankstesniųjų metų" sąskaitas (342 ar 343). Bet pasikeitė sąskaitų planas tai dar nežinau kaip reiks pagal naują daryti.


DĖKUI!
Kai sužinosi pagal naują parašyk smile
R
renvika 237
2004-05-18 18:11 renvika 2011-09-11 03-25

renvika rašė: Prašau Jūsų pagalbos.

Klaidingai išrašyta saskaita faktūra.Kliento surasti ir saskaitos perrašyti neįmanoma.Įvedus sąskaitą į kompiuterį ir suvedus sumas pagal išrašytą faktūrą, programa automatiskai imeta koreguotiną sumą į 2090 ( paklaidos).
PVZ. Jei klaida mūsų naudai D240 K2090, jei kliento naudai D2090 K240.

Klausimas butu toks: Ka daryti toliau su saskaita 2090. Ar dar reikalinga kokia nors saskaitu korespondencija?


Gal kas galetu siuo klausimu padeti? Ar man gal vietoj 2090 naudoti vienu atveju 53? saskaita. o kitu atveju 644 netekimai? Padekit prasau nes sirtumas ne keli centai.
Ritul Ritul 450
2004-05-18 19:27 Ritul
Būtų gerai, kad parašytum, būtent kas negerai toje sąskaitoje, nes, kai nežinai esmės, tai ir patart nieko negali
edwardas edwardas 4180
2004-05-18 20:26 edwardas
[Gal kas galetu siuo klausimu padeti? Ar man gal vietoj 2090 naudoti vienu atveju 53? saskaita. o kitu atveju 644 netekimai? Padekit prasau nes sirtumas ne keli centai.[/quote]

As taip ir darau kaip tu parasei smile
Ritul Ritul 450
2004-05-18 21:02 Ritul
Na, aš ne apie korespondencines sąskaitas klausiu, o apie tą išrašytą sąskaitą, kas ten negerai išrašyta?, gal vis tik reiktų kreditinę sąskaitą išrašyt, nes, tarkim, PVM per mažai paskaičiuota...
L
lighta 1
2004-05-19 15:23 lighta
uab neįregistravęs pvm mokėtoju bet privalo skaičiuoti pvm ( suma atlygio viršijo 100000 lt sausio mėn., o registracija tik kovo mėn. ) Pirkimo pvm negaliu atskaityti , o pardavimo pvm privalo skaičiuoti pagal formulę (PVMĮ 92 str)
kaip padaryti korespondencija: Pardavimo PVM K 4701 , o D ...
D
DaivaP 5451
2004-05-19 15:32 DaivaP 2011-09-11 03-25

lighta rašė: uab neįregistravęs pvm mokėtoju bet privalo skaičiuoti pvm ( suma atlygio viršijo 100000 lt sausio mėn., o registracija tik kovo mėn. ) Pirkimo pvm negaliu atskaityti , o pardavimo pvm privalo skaičiuoti pagal formulę (PVMĮ 92 str)
kaip padaryti korespondencija: Pardavimo PVM K 4701 , o D ...

D Pirkėjo skola 24 (pagal seną sąsk.planą) -blogas ats.
D PVM sąnaudos 625 (pagal seną s.pl.)
Gita1 Gita1 8424
2004-05-20 11:04 Gita1
2003m spalio mėn sudarėm sutartį su verslo liudijimą turinčiu asmeniu dėl remonto darbų. Medžiagas pirkom patys, jis tik remontavo. Visu laikotarpiu pirktas medžiagas traukiau į būsimųjų laikotarpių sąnaudas D 2024/K4431 ir taip kaupiau iki kol pridavė darbų atlikimo aktą (2004-01-19). Tai dienai paskaičiavau kiek liko iki panaudos pasibaigimo (45 mėn) ir nuo sekančio mėnesio (2004-02-19) dalim traukiu į sąnaudas D 6118/K 2024?
D
DaivaP 5451
2004-05-21 09:04 DaivaP 2011-09-11 03-25
Kaip jums patinka toks išaiškinimas:
"...Sudarant finansinę atskaitomybę už 2004 m., išlaidų dalis, kuri bus pripažinta sąnaudomis 2004 m., iš jų ir nuomojamų patalpų remonto išlaidos, bus nurodoma balanso (2 verslo apskaitos standartas) B dalies I skyriaus „Atsargos“ straipsnyje Išankstinai apmokėjimai.

Nuomojamų patalpų remonto išlaidų sumą, tenkančią 2005 ir 2006 m., atsižvelgiant į išlaidų pobūdį, galima apskaityti kaip kitą materialųjį turtą, pasirenkant 1264 sąskaitą. Atitinkamai būtų atspindima ir pilnojoje balanso formoje – A dalies „Ilgalaikis turtas“ straipsnyje Kitas materialus turtas."
www.delfi.lt/news/economy/taxes/article.php?id=4324676

Nieko nebesuprantu smile
D
DaivaP 5451
2004-05-21 10:43 DaivaP 2011-09-11 03-25

DaivaP rašė: "...Sudarant finansinę atskaitomybę už 2004 m., išlaidų dalis, kuri bus pripažinta sąnaudomis 2004 m., iš jų ir nuomojamų patalpų remonto išlaidos, bus nurodoma balanso (2 verslo apskaitos standartas) B dalies I skyriaus „Atsargos“ straipsnyje Išankstinai apmokėjimai.


Balsas tyruose:
Aš taip suprantu, kad 2004 01 01 "sukilnojant" likučiuis 29 s-tos kai kurios sumos gali atsidurti 202 s-toj. Bet sudarant atskaitomybę? jie bus nurašyti smile

Atleiskite, aš kai persidirbu turi savybę kalbėti pati su savimi. smile
Gita1 Gita1 8424
2004-05-21 10:53 Gita1
Hm...
Pagal mano klausimą supratau, kad turėčiau daryti taip:
Iki 2004-01-19 viską dedu į D2024, sausio 19 paskaičiuoju kiek tenka 2004 metams. Tą sumą palieku D2024, o kitą keliu į 1264 (D1264/K2024). Toliau kas mėnesį D6118/K2024 mėnesio suma, o 2005-01-01 d D2024/K1264 tiems metams skirtą sumą ir t.t.

Nepyk, kad taip ilgai tik dabar gavau priėimą prie kompo.

EIK KUR KITI NEGI NIEKAM NEAKTUALU?
D
danguolep 1478
2004-05-21 11:06 danguolep 2011-09-11 03-25

Gita1 rašė: Hm...
Pagal mano klausimą supratau, kad turėčiau daryti taip:
Iki 2004-01-19 viską dedu į D2024, sausio 19 paskaičiuoju kiek tenka 2004 metams. Tą sumą palieku D2024, o kitą keliu į 1264 (D1264/K2024). Toliau kas mėnesį D6118/K2024 mėnesio suma, o 2005-01-01 d D2024/K1264 tiems metams skirtą sumą ir t.t.

Nepyk, kad taip ilgai tik dabar gavau priėimą prie kompo.

EIK KUR KITI NEGI NIEKAM NEAKTUALU?

Aktualu,tačiau dauguma(taip manau) dirba su programomis, kuriose tokia sąskaitų manipuliacija negalima ,matyt, metų gale sukontuos kaip reikia balansui arba sulauks kol programuotojai tai padarys.
Gita1 Gita1 8424
2004-05-21 11:47 Gita1
Nepykit, kad taip daug klausiu tiesiog mane viskas užgriuvo vienu metu. Gal kas galit parašyti ilgalaikės banko paskolos gavimo ir gražinimo dalimis (terminas 3 m) Sąskaitų korespondenciją pagal naująjį sąskaitų planą. Niekaip forume nerandu, bandžiau klaust prie "banko paskolos", bet nesulaukiu atsakymo.
D
DaivaP 5451
2004-05-21 12:00 DaivaP
Gauta paskola: D271/K4012(ilgalaikė, fin.skola kredito įst.).

1/3 paskolos turbūt reikia išsikelti D4012/K4421 - čia gal ir netikslu. Priklausomai nuo to, kokį paskolos grąžinimo grafiką nustatė bankas
J
jolis 626
2004-05-21 12:21 jolis
Esu ne PVM mokėtojas, kaip man uždarinėti 2003m laikotarpį.ČIA PRISISKAIČIAU VISOKIŲ KORESPONDENCIJU.tAČIAU AŠ NEVEDU DVEJ.BŪDU NORS TURIU KELIS SAMDOMUS.PADĖKITE PRAŠAU
D
DaivaP 5451
2004-05-21 12:29 DaivaP 2011-09-11 03-25

jolis rašė: Esu ne PVM mokėtojas, kaip man uždarinėti 2003m laikotarpį.ČIA PRISISKAIČIAU VISOKIŲ KORESPONDENCIJU.tAČIAU AŠ NEVEDU DVEJ.BŪDU NORS TURIU KELIS SAMDOMUS.PADĖKITE PRAŠAU

Nesupratau klausimo smile
J
jolis 626
2004-05-21 13:45 jolis
Atsiprašau,minčių daug tai ir sumaliau visas.
Esu person.įmonė su samdomais darbuotojais.Vedu ŪORŽ ir kasos knygą.Man 2003m pirmi metai kai reikia pelno mokesti suskaičiuoti.Apskaitą vedu dvejybiniu būdu tik nerašau D ir K, bet rašau padidėjimas sumažėjimas.Metams pasibaigus suvedžiau likučius ir iš pajamų atėmiau sąnaudas.Tik nežinau kaip buhalteriškai nunulinti likučius.
D
DaivaP 5451
2004-05-21 15:30 DaivaP
Reiškias, ŪORŽ pasidarai naują sąskaitą - "pelnas". Iš sąnaudų sąskaitų sukeli į "pelno" sumažėjimas, iš pajamų - padidėjimas. Pajamų ir sąnaudų likuiai "nusinulins". Dar reikėtų minusuoti apskaičiuota pelno mokestį.

Ar to klausei?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui