Sąskaitų korespondencija

G
Giedra 168
2004-05-13 15:57 Giedra
Viki, jeigu nori tikrai gali naudoti 252 sąskaitą. D252, K4701 (permokos suma).
I
innga 36
2004-05-13 16:00 innga
smile smile Alio, ar galit kas atsakyti man del inkasotu pinigu? labai aciu
viki viki 1850
2004-05-13 16:01 viki
Bet esmė ta, kad jei bus D 252, o K 4701, tai gausis, kad mokėtinas PVM didėja, o jis turėtų mažėti
D
DaivaP 5457
2004-05-13 16:11 DaivaP
Mano visas gautinas PVM mėnesio eigoje kaupiasi 25 s-toj. Mokėtinas - 47 s-toj. Mėn. gale, žiūriu, kur daugiau. Tada du variantai:
Jei 25 mažiau, reikia jos likuti kredituoti, debetuojant 47.
Jei 25 daugiau, reikia debetuoti 47 likutį, kredituojant 25.
viki viki 1850
2004-05-13 16:14 viki
Ai darysiu ir aš taip ir nesuksiu sau galvos.
R
Reta 490
2004-05-13 16:27 Reta
Kadangi pas mane pastoviai susidaro PVM permoka, aš mėn. gale permoką iškeliu į 252 (K251/D252), ir iš 252 darau užskaitas kitiems mokesčiams K252/D47** smile
Tada visada tiksliai žinau kiek turiu permokos ir niekas nesimaišo.
R
Rassa 555
2004-05-14 12:31 Rassa
Gavom prekes iš Čekijos pgl. sąskaitą proformą.
Aš parodau atsargas ir atsiranda įmonės skola , tačiau tai prekės už kurias mes nemokėsim. Tai kaip teisingai koresponduoti?
D
danguolep 1478
2004-05-14 13:21 danguolep 2011-09-11 03-24

Rassa rašė: Gavom prekes iš Čekijos pgl. sąskaitą proformą.
Aš parodau atsargas ir atsiranda įmonės skola , tačiau tai prekės už kurias mes nemokėsim. Tai kaip teisingai koresponduoti?

rodyk ne skolą ,o 5 klasę.
D
ditule 185
2004-05-14 14:19 ditule
Padekit del darbo užmokescio korespondencijos:

Priskaityta 552,24 paj. mok.- 121,47 soc. dr. 3% - 16.57 avasai - 130.

Kaip kas ir su kuo
D
DaivaP 5457
2004-05-14 14:25 DaivaP 2011-09-11 03-24

ditule rašė: Padekit del darbo užmokescio korespondencijos:

Priskaityta 552,24 paj. mok.- 121,47 soc. dr. 3% - 16.57 avasai - 130.

Kaip kas ir su kuo

O pajamų mokestis čia toks turi būti? Nes šiaip 552,24-290x33%
D
ditule 185
2004-05-14 14:28 ditule
toks turi buti , cia bendras rezultatas, tiesiog visai pasimeciau korespondencijoj
Ritul Ritul 450
2004-05-14 14:55 Ritul 2011-09-11 03-24

Rassa rašė: Gavom prekes iš Čekijos pgl. sąskaitą proformą.
Aš parodau atsargas ir atsiranda įmonės skola , tačiau tai prekės už kurias mes nemokėsim. Tai kaip teisingai koresponduoti?

Jei tai prekės, kurios neskirto pardavimui, o tik pavyzdžiams ir dėl to už jas nereikia tiekėjui mokėti, tai jų savikainą ir sudarys tik atsivežimo ir kt. išlaidos, o skolos tiekėjui ir nebus, jos ir į savikainą nereikia traukti. Ar todėl nereikia tiekėjui mokėt?
D
DaivaP 5457
2004-05-14 14:57 DaivaP
S-tų nr.pažiūrėjau pagal naują s-tų planą.
Aš darysiu taip:D6103/K4461 - 552,24
D4461 - 268,04 / K4462 - 121,47 / K4463 - 16,57 / K202 (dėl šio nr. abejoju) - 130.
R
Rassa 555
2004-05-17 08:42 Rassa
Aš parodau atsargas ir atsiranda įmonės skola , tačiau tai prekės už kurias mes nemokėsim. Tai kaip teisingai koresponduoti?[/quote]
Jei tai prekės, kurios neskirto pardavimui, o tik pavyzdžiams ir dėl to už jas nereikia tiekėjui mokėti, tai jų savikainą ir sudarys tik atsivežimo ir kt. išlaidos, o skolos tiekėjui ir nebus, jos ir į savikainą nereikia traukti.

Ritul, aš tavęs norėčiau paklausti.Ką tu turi mintį "Ar todėl nereikia tiekėjui mokėt?"
Tai kaip atspindėti sąskaitose?
Norėčiau sužinoti tavo nuomonę.Ačiū
R
Rassa 555
2004-05-17 13:23 Rassa
Vis dėlto neduoda man ramybės, prekių gautų pagal proformą registraciją. Prekės gaytos , sumokėtas Importo PVM . Tai ,kokią korespondenciją sąskaitų darot, kuomet gaunat prekes pgl. Proformą?
D 204
D 251
K ?
būčiau dėkinga jei padėtumėt.
Ritul Ritul 450
2004-05-17 17:09 Ritul
Neparašei, dėl ko tiekėjui nereikia mokėt. Jei tai yra tik prekių pavyzdžiai skirti ne pardavimui ir tiekėjas nurodė kainas tik muitinės mokesčiams apskaičiuoti, o ne tam, kad jūs už jas apmokėtumėt tiekėjui, tai proformoje esančių sumų traukti į prekių savikainą nereikia, tada ir korespondencijos nėra. Jei jokių kitų išlaidų, susijusių su prekių atsigabenimu nebuvo, tai užsipajamuok prekes su nuline savikaina be jokių korespondencijų, nes į sandėlį vienetais vis tiek atėjo ir kažkaip jų judėjimą reikia apskaityti.
R
renvika 237
2004-05-18 09:52 renvika
Prašau Jūsų pagalbos.

Klaidingai išrašyta saskaita faktūra.Kliento surasti ir saskaitos perrašyti neįmanoma.Įvedus sąskaitą į kompiuterį ir suvedus sumas pagal išrašytą faktūrą, programa automatiskai imeta koreguotiną sumą į 2090 ( paklaidos).
PVZ. Jei klaida mūsų naudai D240 K2090, jei kliento naudai D2090 K240.

Klausimas butu toks: Ka daryti toliau su saskaita 2090. Ar dar reikalinga kokia nors saskaitu korespondencija?
D
DaivaP 5457
2004-05-18 10:00 DaivaP 2011-09-11 03-25

renvika rašė: Prašau Jūsų pagalbos.

Klaidingai išrašyta saskaita faktūra.Kliento surasti ir saskaitos perrašyti neįmanoma.Įvedus sąskaitą į kompiuterį ir suvedus sumas pagal išrašytą faktūrą, programa automatiskai imeta koreguotiną sumą į 2090 ( paklaidos).
PVZ. Jei klaida mūsų naudai D240 K2090, jei kliento naudai D2090 K240.

Klausimas butu toks: Ka daryti toliau su saskaita 2090. Ar dar reikalinga kokia nors saskaitu korespondencija?

Manau klaida nėra didelė? Pas mane visus metus "kabo" visokie centai: tai skola, tai permoka. Po inventorizacijos tas klaideles "sutvarkau". Tik taip, kad neturėtų įtakos apmokestinamąjam pelnui.
Gita1 Gita1 8371
2004-05-18 10:24 Gita1
Niekaip nesusitvarkau smile
2002-12-31 391sąsk.kredite buvo 39,95.Iškėliau į 340 sąsk debetą.
2003-pradžioj 2Lt iškėliau iš 340 sąsk. į 330 sąsk.
2003-12-31 391 sąsk. debete yra 434,99Lt, tai aš tą sumą iškeliu į 341 sąsk. Dabar debete 341 yra 434,99Lt ir 340 kredite yra 37,95Lt.
Tai dabar man reikia D 340/K 341 37,95Lt ir liks 341 debete 397,04?
Jei viską gerai darau kaip skirstomas nuostolis? gal galima neskirstyti?
D
DaivaP 5457
2004-05-18 11:05 DaivaP 2011-09-11 03-25

Gita1 rašė: Niekaip nesusitvarkau smile
2002-12-31 391sąsk.kredite buvo 39,95.Iškėliau į 340 sąsk debetą.

Jei viską gerai darau kaip skirstomas nuostolis? gal galima neskirstyti?

Jei likutis K391, darai buhalterinę operaciją: D391/K340 - suma 39,95. Gauname likutį K340 39,95. Ar ne taip?
Nuostolio skirstyti nereikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui