Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2010-04-26 22:02 Rainis 2011-09-11 06-45

ramioji rašė: 1. Grąžinamos prekės tiekėjui įsigijimo savikaina 443/600 - 2761,90
2. Nurašoma iš sandėlio pagal FIFO 600/201* - 2601,32
3. Likutis D600 - 160,51
Ar teisingas toks kelias ir ar logiškos sąnaudos? smile
Ačiū iš anksto.

Grąžinate gal pagal debetinį dokumentą, o PVM nereikia? Ir kodėl kredituojate 600 (Parduotų prekių savikainą)? Parduotas prekes grąžinate?
Kaip sako Valinskas, kažkas ne taip ten jūsų karalystėje su apskaita...
R
ramioji 204
2010-04-27 23:50 ramioji 2011-09-11 06-46

Rainis rašė:

ramioji rašė: 1. Grąžinamos prekės tiekėjui įsigijimo savikaina 443/600 - 2761,90
2. Nurašoma iš sandėlio pagal FIFO 600/201* - 2601,32
3. Likutis D600 - 160,51

Grąžinate gal pagal debetinį dokumentą, o PVM nereikia? Ir kodėl kredituojate 600 (Parduotų prekių savikainą)? Parduotas prekes grąžinate?
Kaip sako Valinskas, kažkas ne taip ten jūsų karalystėje su apskaita...


Grąžiname pagal debetinį.
600 šiuo atveju tik sudengimui naudojama. Jei koresponduot iš karto 443/201*, nesutampa 443 likutis Tiekėjų ataskaitoj su DK. smile Ačiū.
2010-04-28 00:18 vvirginija1 2011-09-11 06-46

ramioji rašė: Jei koresponduot iš karto 443/201*, nesutampa 443 likutis Tiekėjų ataskaitoj su DK. smile Ačiū.
Kaip gali nesutapti? smile Gaunat prekes užregistruojat tiekėjų skolą, jas grąžinat - skolą mažinat s-tą 443 debetuojant, t.y. darot atvirkščią korespondenciją negu pirkimui. Aš irgi nesuprantu kam čia 600 s-tą išvis painiojat, ir kokį ten likutį joje gaunat. Prekių likutis turi pasimatyti 201 s-toje, o jei nesutampa tiekėjų skola tai turit ieškoti kitų klaidų
R
ramioji 204
2010-04-28 08:13 ramioji 2011-09-11 06-46

vvirginija1 rašė: Kaip gali nesutapti? smile Gaunat prekes užregistruojat tiekėjų skolą, jas grąžinat - skolą mažinat s-tą 443 debetuojant, t.y. darot atvirkščią korespondenciją negu pirkimui. Aš irgi nesuprantu kam čia 600 s-tą išvis painiojat, ir kokį ten likutį joje gaunat. Prekių likutis turi pasimatyti 201 s-toje, o jei nesutampa tiekėjų skola tai turit ieškoti kitų klaidų

Nesutapimas atsiranda dėl to, kad grąžinimą atlikom paskutinėm kainom (LIFO), o programa iš sandėlio nurašo FIFO.
Susivelta, žinau, bet ačiū dar kartą už įžvalgas.
W
wwind 1616
2010-04-28 08:20 wwind 2011-09-11 06-46

ramioji rašė: 1. Grąžinamos prekės tiekėjui įsigijimo savikaina 443/600 - 2761,90
2. Nurašoma iš sandėlio pagal FIFO 600/201* - 2601,32
3. Likutis D600 - 160,51
Ar teisingas toks kelias ir ar logiškos sąnaudos? smile
Ačiū iš anksto.


kaip supratau, Jūsų programa negali sugrąžinti tiekėjui būtent jo prekių, o prekes ima iš eilės pagal FIFO. (netikusi programa) juokauju). Jūs dar panagrinėkite, ar tikrai programa neturi galimybių sugrąžinti konkrečių prekių.
Jei ne, tokiu atveju, perkelčiau į kitą sandėlį tiek prekių, kad darant grąžinimą tiekėjui, pagal FIFO susigrąžintų būtent jo prekės.
B
bonzur 224
2010-04-28 19:33 bonzur
norėčiau paklausti kaip tikslai reikia surašyti sąskaitas dėl neatskaitomo PVM (pvz pirkimo a\r nuomos lengvojo automobilio ar reprezentacinių lėsų.
Ar iškarto D neatskaitomo PVM sąnaudos ar
2.) D 241 pirkimo PVM
o po to K 241 pirkimo PVM
D neatskaitomo PVM sąnaudos
Ar čia yra koks esminis skirtumas?
Klausiu todėl , nes dirbu su programa Jei iškarto dėsiu į sąnaudas, tai pirkimo pvm pirkimo sąskaitų-faktūrų registre(jį suformuoija programa) tokia sąskaita bus parodyta bendra pirkimo suma (pvm neišskiriant).
P
Panaikinta 4554
2010-04-28 19:38 Panaikinta
Rankiniu būdu tai iš karto, o su programa, gal yra galimybė per kodus PVM registruoti smile
W
wwind 1616
2010-04-29 08:54 wwind 2011-09-11 06-46

bonzur rašė: norėčiau paklausti kaip tikslai reikia surašyti sąskaitas dėl neatskaitomo PVM (pvz pirkimo a\r nuomos lengvojo automobilio ar reprezentacinių lėsų.
Ar iškarto D neatskaitomo PVM sąnaudos ar
2.) D 241 pirkimo PVM
o po to K 241 pirkimo PVM
D neatskaitomo PVM sąnaudos
Ar čia yra koks esminis skirtumas?
Klausiu todėl , nes dirbu su programa Jei iškarto dėsiu į sąnaudas, tai pirkimo pvm pirkimo sąskaitų-faktūrų registre(jį suformuoija programa) tokia sąskaita bus parodyta bendra pirkimo suma (pvm neišskiriant).


Daryčiau
D 241 pirkimo PVM
o po to K 241 pirkimo PVM
D neatskaitomo PVM sąnaudos
ne, kaip pati sakėtė, programa neįtraukia į sąskaitų registrą, taip pat turbūt neįtraukia ir į PVM deklaraciją.

Labas rytas:)
blackgate blackgate 3815
2010-04-29 09:24 blackgate
Laba diena,
Kokia data reikia registruoti atostoginių kaupimus už 2007 m. -2009 01 01 data? O už 2008 m. irgi ta pačia?
L
laura9 10597
2010-04-29 09:28 laura9 2011-09-11 06-46

blackgate rašė: Laba diena,
Kokia data reikia registruoti atostoginių kaupimus už 2007 m. -2009 01 01 data? O už 2008 m. irgi ta pačia?

Ne, už 2007 m. 2007.12.31, už 2008 m. 2008.12.31.
Nebent jūs pirmą kartą skaičiavote 2007 m., tai už visus ankstesnius metus ir 2007 m. reikėjo daryti įrašą 2007.12.31.
blackgate blackgate 3815
2010-04-29 09:47 blackgate 2011-09-11 06-46

laura9 rašė:

blackgate rašė: Laba diena,
Kokia data reikia registruoti atostoginių kaupimus už 2007 m. -2009 01 01 data? O už 2008 m. irgi ta pačia?

Ne, už 2007 m. 2007.12.31, už 2008 m. 2008.12.31.
Nebent jūs pirmą kartą skaičiavote 2007 m., tai už visus ankstesnius metus ir 2007 m. reikėjo daryti įrašą 2007.12.31.

Čia turėjau omenyje, jei atostoginių kaupimus registruoju pirmą kartą 2009 m. apskaitoje.
L
laura9 10597
2010-04-29 09:50 laura9 2011-09-11 06-46

blackgate rašė:

laura9 rašė:

blackgate rašė: Laba diena,
Kokia data reikia registruoti atostoginių kaupimus už 2007 m. -2009 01 01 data? O už 2008 m. irgi ta pačia?

Ne, už 2007 m. 2007.12.31, už 2008 m. 2008.12.31.
Nebent jūs pirmą kartą skaičiavote 2007 m., tai už visus ankstesnius metus ir 2007 m. reikėjo daryti įrašą 2007.12.31.

Čia turėjau omenyje, jei atostoginių kaupimus registruoju pirmą kartą 2009 m. apskaitoje.

Tuomet už visus ankstesnius metus ir 2009 m. įrašas 2009.12.31.
blackgate blackgate 3815
2010-04-29 10:04 blackgate 2011-09-11 06-46

laura9 rašė:
Tuomet už visus ankstesnius metus ir 2009 m. įrašas 2009.12.31.

Dėkoju. Taip ir darysiu, juk ir VDU kaupimams skaičiuoju pagal paskutinius 2009 m. 3 mėn.
L
laura9 10597
2010-04-29 10:07 laura9 2011-09-11 06-46

blackgate rašė:
Dėkoju. Taip ir darysiu, juk ir VDU kaupimams skaičiuoju pagal paskutinius 2009 m. 3 mėn.

Taip, pagal 2009 m. pask. 3 mėn.
2010-04-29 13:36 vvirginija1
Noriu patarimo... Individuali įmonė vasario mėnesį nupirko brangų ilgalaikį turtą - įrengimą.Viskas būtų gerai, tačiau nuo gegužės įmonė stabdo veiklą 5 metams, o savininkas pradeda individualią veiklą pagal pažymą. Aišku tas įrengimas jam bus reikalingas jo individualioje veikloje. Tai ką patartumėt su tuo įrenginiu daryti, kaip jo apskaitą tvarkyti, juk jis bus IĮ įtrauktas į apskaitą ir nuo įmonės veiklos sustabdymo taip ir stovės, nei nusidėvėjimo skaičiuoti nei ką....Kaip čia geriau padarius?
P
Panaikinta 4554
2010-04-29 13:40 Panaikinta
Tai netraukite jo visai į apskaitą.
2010-04-29 13:42 vvirginija1 2011-09-11 06-46

Regvita rašė: Tai netraukite jo visai į apskaitą.
O kaip netraukti jei jis nupirktas, išrašyta saskaita įmonės vardu ir dar skolon kaip suprantu?
P
Panaikinta 4554
2010-04-29 13:52 Panaikinta
Tuomet šį IT dėkite į IT skirtą perparduoti. O vėliau savininkas jei turi pelno susikaupęs ar savo įnašų, tai šį turtą pagal sprendimą jis išsiima iš įmonės veiklos kaip pelno išsimokėjimą turtu arba savininko įnašų grąžinimą turtu. Tokiu atveju reikės dar PVM susimokėti, t.y grąžinti į biudžetą jei darėte jo atskaitą.
2010-04-29 14:02 vvirginija1 2011-09-11 06-46

Regvita rašė: Tuomet šį IT dėkite į IT skirtą perparduoti. O vėliau savininkas jei turi pelno susikaupęs ar savo įnašų, tai šį turtą pagal sprendimą jis išsiima iš įmonės veiklos kaip pelno išsimokėjimą turtu arba savininko įnašų grąžinimą turtu. Tokiu atveju reikės dar PVM susimokėti, t.y grąžinti į biudžetą jei darėte jo atskaitą.
Tai kiek suprantu dedu į prekes ir laikau nieko apskaitoje nedarydama? Įmonė ne PVM mokėtoja, ar galiu dėti su visu PVM? kokius dokumentus reikalinga surašyti išsiimant šį turtą iš pelno arba įnašų ir ar tai galima daryti po įmonės sustabdymo veiklos datos, mūsų atveju po 05.01 ar reikia viską sutvarkyti iki tos datos?
W
wwind 1616
2010-04-29 14:02 wwind
Manau, kad ir veiklą stabdant reikia nuo IT atskaitytą PVM susimokėti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui