Sąskaitų korespondencija

V
virgiuke 1307
2013-03-11 23:54 virgiuke 2013-03-12 01-30
Padėkit susigaudyti, visai susipainiojau.
Įvyko tokia situacija kad einamaisiais metais, t.y. kovo mėnesį išrašėm pirkėjams sąskaitą už praeitais metais atliktas paslaugas. Žodžiu saskaitą išrašėm vienais metais, pajamos ir PVM yra praeitų metų ir ten turi pakliūti, patikslinau PVM deklaraciją praeitų metų, todėl mokesčių likučiuose matosi tas mokėtinas PVM metų pabaigai. Kokias korespondencijas reikia daryti į praeitus metus kad pajamos ir PVM ten pakliūtų, ir kokia korespondencija tada būtų išrašius PVM sąskaitą faktūrą? smile
Ar nebūtų didelis nusikaltimas, jei padaryčiau taip,
praeitų metų pabaigai kada ir buvo realiai tos pajamos uždirbtos, pagal buhalterinę pažymą padaryčiau įrašą
D 2437 kt. gautinos sumos
K 4484 mokėt. PVM
K 500 pajamos
O pagal sąskaitos išrašymą
D 241 pirkėjai
K 2437 kt. gautinos sumos
Nes jeigu pajamas ir PVM registruoju pagal sąskaitos išrašymo datą tai niekaip man jos nepakliūva į praėjusius metus smile
Gita1 Gita1 8424
2013-03-12 01:04 Gita1
na aš jau visiškai nesigaudau pvm, nes neturiu nei vienos tokios įmonės, bet ar esat tikra, kad pvm į anus metus eina? pajamos - taip, bet pvm?? įtariu paskubėjot su tais taisymais.. jei sąskaitos data šių metų, tai ir pvm šių metų.. pasidomėkit.. nenoriu klaidint, bet neprisimaklinkit per skubėjimus..
Rainis Rainis 15057
2013-03-12 09:37 Rainis

virgiuke rašė:
Padėkit susigaudyti, visai susipainiojau.
Įvyko tokia situacija kad einamaisiais metais, t.y. kovo mėnesį išrašėm pirkėjams sąskaitą už praeitais metais atliktas paslaugas. Žodžiu saskaitą išrašėm vienais metais, pajamos ir PVM yra praeitų metų ir ten turi pakliūti, patikslinau PVM deklaraciją praeitų metų, todėl mokesčių likučiuose matosi tas mokėtinas PVM metų pabaigai. Kokias korespondencijas reikia daryti į praeitus metus kad pajamos ir PVM ten pakliūtų, ir kokia korespondencija tada būtų išrašius PVM sąskaitą faktūrą? smile
Ar nebūtų didelis nusikaltimas, jei padaryčiau taip,
praeitų metų pabaigai kada ir buvo realiai tos pajamos uždirbtos, pagal buhalterinę pažymą padaryčiau įrašą
D 2437 kt. gautinos sumos
K 4484 mokėt. PVM
K 500 pajamos
O pagal sąskaitos išrašymą
D 241 pirkėjai
K 2437 kt. gautinos sumos
Nes jeigu pajamas ir PVM registruoju pagal sąskaitos išrašymo datą tai niekaip man jos nepakliūva į praėjusius metus smile

Norint, kad PVM ir pajamos pakliūtų į tuos metus, kada jos faktiškai buvo uždirbtos, jokios buhalterinės pažymos nepadės.
Turite naikinti kovo mėnesį išrašytą sąskaitą ir išrašyti sąskaitą gruodžio ar kito praeitų metų ,mėnesio data.
Ir prisiimti visą atsakomybę - tikslinti PVM deklaracijas, mokėti delspinigius, aiškintis su įmone, kuriai atlikote darbus.
Bet aš nežinau faktinių aplinkybių, kodėl sąskaita už darbus išrašyta tik šiemet, o jūs būtinai norite jas įbrukti į 2012 metus. Gal yra kitokių aplinkybių? Tada būtų ir kitoks patarimas.
ErnestaL ErnestaL 612
2013-03-12 13:21 ErnestaL
Kokia būtų sąskaitų korespondencija, kai įmonė nuomoja žemės sklypą iš fizinio asmens? Ar galima iš karto dėti į veiklos sąnaudas? Nuomojama žemė pajamų neuždirba įmonei.
Gita1 Gita1 8424
2013-03-12 13:46 Gita1
Tai akis pakelkit gi jau klausinėjot apie tai ar per savaitgalį pasimiršo?
ErnestaL ErnestaL 612
2013-03-12 13:51 ErnestaL

Gita1 rašė:
Tai akis pakelkit gi jau klausinėjot apie tai ar per savaitgalį pasimiršo?


Bet tai niekas ir neatsakė į mano klausimą...Jeigu ilgalaikė nuoma, gali statyti ką nori ten....
L
lucas00 2
2013-03-13 09:57 lucas00
Sveiki, turiu klausimėlį. Kokie etapai vyksta medienos apdirbimo įmonėje kai nusiperkamos medžiagos D2011, K271? Kaip pereiti prie pajamų (gatavos produkcijos pardavimo) D241, K500?

Pradedant gamyba medžiagas traukiam į nebaigtą gamybą D2012, K2011.

Gaminami ruošiniai (išeiga 40%), lieka atraižos kurios parduodamos (išeiga 40%), pjuvenos (išeiga 15%) ir negrįžtamos medžiagos 5%.

Pildome Pagalbinės gamybos aktą pagal nurodytas išeigas.
Ką reikia daryti toliau? Kaip suprantu K2012, o D….? Ruošinius traukti D2013, o kaip su atraižom, pjuvenom ir negrįžtamom? Į atskiras sąskaitas viską?

Kaip apiforminti savikainą?
smile
R
Rasunia 194
2013-03-13 10:41 Rasunia
2013 01 31 dieną gavau sąskaitą , kurioje parašyta paslaugos už 2012 metus . PVM traukiu į atskaitą pagal sąskaitos-faktūros datą, o kaip su sąnaudomis? Ar galiu jas traukti į 2013 01 mėn. ?
blackgate blackgate 3815
2013-03-13 10:42 blackgate

Rasunia rašė:
2013 01 31 dieną gavau sąskaitą , kurioje parašyta paslaugos už 2012 metus . PVM traukiu į atskaitą pagal sąskaitos-faktūros datą, o kaip su sąnaudomis? Ar galiu jas traukti į 2013 01 mėn. ?

Sąnaudos tai 2012 metų turi būti.
R
Rasunia 194
2013-03-13 10:45 Rasunia
O kaip tai parodyti, pirmą kartą susiduriu smile Kokiu įrašu reikia priskaityti sąnaudas praėjusiam laikotarpiui ? Sąskaitos data 2013 01 31 , negaliu jos įtraukti į apskaitą 2012 12 31 ?
blackgate blackgate 3815
2013-03-13 10:53 blackgate

Rasunia rašė:
O kaip tai parodyti, pirmą kartą susiduriu smile Kokiu įrašu reikia priskaityti sąnaudas praėjusiam laikotarpiui ? Sąskaitos data 2013 01 31 , negaliu jos įtraukti į apskaitą 2012 12 31 ?

Sąskaitą reikia traukti ta data, kuria išrašyta. O 2012 metai jau uždaryti, finansinė atskaitomybė priduota RC?
R
Rasunia 194
2013-03-13 10:56 Rasunia
2012 neuždaryti, mes IĮ
blackgate blackgate 3815
2013-03-13 11:05 blackgate
Sąskaitą traukiat į apskaitą 2013-01-31 data.
D 448X Sukauptos sąnaudos
K 4431 Skolos tiekėjams
D 2431 Gautinas PVM
K 4431 Skolos tiekėjams.
Ir registruojat sąnaudas 2012 metų apskaitoje.
D 6XX sąnaudos
K 448X Sukauptos sąnaudos.
A
astulis22 698
2013-03-18 09:28 astulis22
Sveiki padarius mėnesio gale PVM sudengimą,jei lieka mokėtinas PVM tai likutis turi būti didžiojoje knygoje toks kokį turime sumokėti PVM ar gali būti kitoks?
Lenule Lenule 348
2013-03-18 10:06 Lenule
Laba diena, patarkit. Pagal panaudą naudojamės dalimi patalpų. Gauname sąskaitą iš dujų įmonės vardu už visas patalpas. Dalį turėti apmokėti kaimynai (kita įmonė). Jiems išrašome sąskaitą. Kokias pajamas fiksuoti? Kitos veiklos pajamos? Ar atstatyti sąnaudas?
Ilana Ilana 333
2013-03-18 11:00 Ilana

Lenule rašė:
Laba diena, patarkit. Pagal panaudą naudojamės dalimi patalpų. Gauname sąskaitą iš dujų įmonės vardu už visas patalpas. Dalį turėti apmokėti kaimynai (kita įmonė). Jiems išrašome sąskaitą. Kokias pajamas fiksuoti? Kitos veiklos pajamos? Ar atstatyti sąnaudas?

Ir man aktualus šis klausymas smile . Aš sumažinau sąnaudas, bet nežinau ar gerai. Norisi, kad kas protingesnis pakomentuotu.
S
sabinute 16
2013-03-18 13:25 sabinute
Laba diena , noreciau pasiklausti kai Invega kompensuoja dali palukanu(uz paskola) kokia saskaitu korespondencija ,

Gita1 Gita1 8424
2013-03-18 13:35 Gita1
Aš darau D 271x K 63x
Lenule Lenule 348
2013-03-18 13:37 Lenule

Lenule rašė:
Laba diena, patarkit. Pagal panaudą naudojamės dalimi patalpų. Gauname sąskaitą iš dujų įmonės vardu už visas patalpas. Dalį turėti apmokėti kaimynai (kita įmonė). Jiems išrašome sąskaitą. Kokias pajamas fiksuoti? Kitos veiklos pajamos? Ar atstatyti sąnaudas?


Help
S
sabinute 16
2013-03-18 14:01 sabinute
ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui