Sąskaitų korespondencija

Laurina Laurina 1897
2014-03-27 17:26 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:
Ačiu labai.Radau per kur programoje galima padaryti Bitės antra operaciją, kad butu K6kl.

O debete kas? Tikiuosi ne skola tiekėjui?



o turetu buti K ?
irmoske irmoske 5454
2014-03-27 18:05 irmoske

Laurina rašė:
o turetu buti K ?

Debete Turėtų būti ne skola tiekėjui, o DU.
Juk ne Bitė jums apmokėjo, o darbuotojas iš savo DU.

Grąžinimą darant Bitės SF neliečiam. Kitaip greitai imsite klausinėt, iš kur neatitikimai tarp mokėtino DU, tiekėjo skolose....
Per didžiąją knygą darote įrašą:
D4 darbo užmok.
K6 sąnaudos
2014-03-27 19:19 naujoke111111

agiedre rašė:

naujoke111111 rašė:
Gal pagelbetumet. Atidarius MB inestas inasas (kompiuteris). Jei laikom ji trumpalaikiu turtu, registruojam:
D 265 Visas kitas trumpalaikis turtas
K 301 Savininku inasu suma.

Ir ka toliau daryti su juo apskaitoje? Kada inaso verte dingsta?

nurašyti į sąnaudas smile

nesuprantu kodel i sanaudas smile nes cia buvo inasai kuriant imone,o jei i sanaudas,gautusi,kad mokesciu atitinkamai maziau moket reiks....
o jei tikrai i sanaudas,tai kada i jas pereina smile ,nes realiai kompiuteris dar naudojamas,tik tiek,kad verte jo ne ilgalaikio
Dorota1 Dorota1 13533
2014-03-27 20:54 Dorota1
tai galit nauduoti ir apskiatyti ji užbalnasinei sąskaitoje
2014-03-27 22:19 naujoke111111
uzbalansiniu saskaitu nenaudojam, MB neprivaloma. tad kaip tada su tom sanaudom yra?
agiedre agiedre 3007
2014-03-28 09:02 agiedre
tada laikykit atsargose - kaip kitą turtą ir nenurašinėkit. smile
Laurina Laurina 1897
1 2014-03-28 09:23 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:
o turetu buti K ?

Debete Turėtų būti ne skola tiekėjui, o DU.
Juk ne Bitė jums apmokėjo, o darbuotojas iš savo DU.

Grąžinimą darant Bitės SF neliečiam. Kitaip greitai imsite klausinėt, iš kur neatitikimai tarp mokėtino DU, tiekėjo skolose....
Per didžiąją knygą darote įrašą:
D4 darbo užmok.
K6 sąnaudos


Dėkoju, Jums, imoske.
Padariau per Operacijų žurnalą įrašą:
D 471 mok. DU
K 6 kl. (sumažejo sąnaudos)
2014-03-28 22:35 naujoke111111

agiedre rašė:
tada laikykit atsargose - kaip kitą turtą ir nenurašinėkit. smile


o kiek laiko taip laikyti?vistiek kazkada reikes kazkur padeti smile :) nes man kazkodel kyla abejoniu del to,kad savininku inasus taip va tiesiog i sanaudas butu galima permesti...
S
stoppy 1
2014-03-30 17:19 stoppy
Sveiki, gal galite kas nors padeti. pirma karta skaiciuoju pelna. saskaitu likuciai yra tokie:
D341 47007, K3412 47006.4, K342 52027 ir D3421 4933. cia 2013.01.01 saskaitu likuciai. 2013 pelno (nuostolio) ataskaitoje gaunu 33952 Lt pelna. kaip turiu itraukti ji i apskaita? pelno mokestis 6033.
Padekit, aciu.
A
abn 54
2014-04-01 10:24 abn
Laba diena, turiu toki klausima,
is akcininko buvo imta paskola 1000 Lt imonei, sutartyje nurodyta, kad neterminuotai;
korepondencija D272; K 4422 (trumpalaikė);
o po metu (jeigu negrazinsime dar) perrasyti D4422 K 4061,
arba geriau iskart parasyti kad ilgalaiki paskola? Aciuu
2kart2 2kart2 1029
2014-04-01 10:32 2kart2
Gal kvailas klausimas, bet ...
Pirkom paslaugas is vienos imones, ir gavome s-f viena suma. Tarkim 500 su pvm
Paskui, direktorius paprase nuolaida, 25 proc. nuo sumos be pvm. Ir sumokejo, bet s-f neperrase.
Kaip uzpajamuoti sia s-f.
irmoske irmoske 5454
1 2014-04-01 10:44 irmoske

2kart2 rašė:
Gal kvailas klausimas, bet ...
Pirkom paslaugas is vienos imones, ir gavome s-f viena suma. Tarkim 500 su pvm
Paskui, direktorius paprase nuolaida, 25 proc. nuo sumos be pvm. Ir sumokejo, bet s-f neperrase.
Kaip uzpajamuoti sia s-f.

Pajamuojate tą sąskaitą, kurią turite (500 su PVM). Būsite skolingi tiekėjui. Jie jums turi išrašyti naują sąskaitą - kreditinę - tai nuolaidos sumai. Tada skolos nebeliks.

Ne pagal žodinius susitarimus apskaitą reikia vesti smile Bus paskui kaip ir su ta išankstine, kuriai jau ir PVM deklaravote, o pažadėtos SF taip ir negavote smile
E
Egle26 801
2014-04-01 10:54 Egle26
Laba diena, gal galima patarimo: 2013 m. parodyta Nt mokestis 300 Lt (balansas už 2013 m. jau pateiktas), perskaičiavus NT, mokestis turi būti 100 Lt, gal patartumėte kaip koreguoti, kokia korespondencija ?
Rainis Rainis 15057
2014-04-01 11:02 Rainis

Egle26 rašė:
Laba diena, gal galima patarimo: 2013 m. parodyta Nt mokestis 300 Lt (balansas už 2013 m. jau pateiktas), perskaičiavus NT, mokestis turi būti 100 Lt, gal patartumėte kaip koreguoti, kokia korespondencija ?

Kaip registravote 300 Lt, taip dabar priešingai registruojate 200 Lt, kurie permokėti. O deklaraciją patikslinote? faktiškai taisote ir PLN204, jei dar nepateikėte.
E
Egle26 801
2014-04-01 11:09 Egle26
Deklaraciją patikslinau, PLN dar nepateikiau, o kaip bus, kad PLN rodosi suma iš pelno (nuostolio) ataskaitos, tai skirsis ant 200 Lt ?
dassi dassi 1021
2014-04-01 12:05 dassi
Laba diena, norėjau paklausti kokia teisingesnė korespondencija, pirko atskaitingas asmuo sakykim kanceliarines prekes, pateikia sąskaitą, D61 K443, tada D443 K 2435, kaip atsiskaitom su atskaitingu asmeniu D2435 K272, ar D61 K 2435 kai atsiskaitom D2435 K272?
Rainis Rainis 15057
2014-04-01 12:09 Rainis

Egle26 rašė:
Deklaraciją patikslinau, PLN dar nepateikiau, o kaip bus, kad PLN rodosi suma iš pelno (nuostolio) ataskaitos, tai skirsis ant 200 Lt ?

Paieškokit PLN kokios eilutės, gal 43 eilutė tiks.
E
Egle26 801
2014-04-01 13:48 Egle26

Rainis rašė:

Egle26 rašė:
Deklaraciją patikslinau, PLN dar nepateikiau, o kaip bus, kad PLN rodosi suma iš pelno (nuostolio) ataskaitos, tai skirsis ant 200 Lt ?

Paieškokit PLN kokios eilutės, gal 43 eilutė tiks.


Ačiū, o tą tikslinimą 2013 m. DK taisyti ?
dassi dassi 1021
2014-04-02 09:38 dassi
Laba diena, norėjau paklausti kokia teisingesnė korespondencija, pirko atskaitingas asmuo sakykim kanceliarines prekes, pateikia sąskaitą, D61 K443, tada D443 K 2435, kaip atsiskaitom su atskaitingu asmeniu D2435 K272, ar D61 K 2435 kai atsiskaitom D2435 K272?
irmoske irmoske 5454
2014-04-02 10:05 irmoske

dassi rašė:
Laba diena, norėjau paklausti kokia teisingesnė korespondencija, pirko atskaitingas asmuo sakykim kanceliarines prekes, pateikia sąskaitą, D61 K443, tada D443 K 2435, kaip atsiskaitom su atskaitingu asmeniu D2435 K272, ar D61 K 2435 kai atsiskaitom D2435 K272?

D61 K443, tada D443 K 2435, kaip atsiskaitom su atskaitingu asmeniu D2435 K272

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui