tiga rašė:
Aš vis neigiau tuos kryžminius sutikrinimus, bet dabar pati savim suabejojau. Pasakykite kur reikia rodyti iš pirkėjo gautą prekių grąžinimo sąskaitą (debetinę)?
Aš gautą debetinę sąskaitą parodžiau "Gaunamų sąskaitų registre" su minuso ženklu. Aš vadovavausi VMI "Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi registruoti gautas debetines PVM sąskaitas faktūras." O gal aš neteisi, nes jau kelios įmonės savo išrašytas debetines sąskaitas registravo kaip gautas iš mūsų . Visiškai pasimečiau
Mane šitas grąžinimų deklaravimas labai erzina, nes gauti dokumentai turi būti deklaruojami su gautais, o išrašyti su siunčiamais ir nesvarbu ar tai pirkimas ar pardavimas. Todėl ir gaunasi betvarkė. Jei vienus pirkimų grąžinimus išrašo tiekėjai, kitus išrašome mes, tai deklaruojant reikia juos išskirti. O kai keli iš programos, tai ir susimaišo. Man būtų paprasčiau, kad pirkimų grąžinimai eitų su pirkimais, o pardavimų su pardavimais. Aš irgi ne visada esu tikra, kad tuos grąžinimus teisingai įkėliau. Gerai, kad pas mus nedaug tų grąžinimų. Bet, jei būtų daugiau, tai visiška prapultis. Pasitikrinimui tas i.SAF visiškai nepritaikytas....