i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

K
Kolukietis 99
2016-10-15 09:34 Kolukietis
jug ateina robotų era, paspausi knopkę ir dronas viska atneš i namus. Žmonių nebereikia.................. smile
2016-10-15 13:34 Kristuliaaa
Laba diena, gal kas susidurete su tokia problema kaip ir as, kaip i ISAF pateikti rugsejo men irasytas, gautas saskaitas, rankiniu budu, nes man leidzia pildyti tik nuo spalio 1d. saskaitas :(
A
Austeja9 63
2 2016-10-15 13:58 Austeja9

Kristuliaaa rašė:
Laba diena, gal kas susidurete su tokia problema kaip ir as, kaip i ISAF pateikti rugsejo men irasytas, gautas saskaitas, rankiniu budu, nes man leidzia pildyti tik nuo spalio 1d. saskaitas :(

Laba diena,
tai kad i I-SAf duomenis galima teikti nuo spalio mėnesio, dėl to rugsėjo negalima teikti. smile
Bingo Bingo 753
2016-10-16 14:03 Bingo
Pildyti reikia pagal gavimo, o ne faktūros datą. Apskaitos programose tam turėjo būti padaryti papildomi datų laukai, jei anksčiau nebuvo.
Dorota1 Dorota1 13533
2016-10-16 14:18 Dorota1

Bingo rašė:
Pildyti reikia pagal gavimo, o ne faktūros datą. Apskaitos programose tam turėjo būti padaryti papildomi datų laukai, jei anksčiau nebuvo.

o tai kaip tada jai gaunu kartą per mėn sąskaitas pvz už 9 mėn, i tai kur tada ta gavimo data pildyti, įmonė tai jas gavo anksčiau, o man perdavė vėliau, o kol supildau
nebesuprantu smile smile
KJurate KJurate 6546
1 2016-10-16 16:01 KJurate
jei gaunate sąskaitas iki deklaracijos pateikimo datos, tada gavimo data nėra aktuali, bet jei dabar gavau sąskaitą už liepą, ir dabar į spalio mėn. deklaraciją trauksiu į atskaitą PVM tai turi būti nurodoma sąskaitos data, kad priešpriešinis su pardavėju gautųsi ...
aš ir anksčiau vėluojančias sąskaitas, jei tai ne prekės pardavimui, traukiau į artimiausią nepateiktą deklaraciją, o apskaitos programoje nusirodydavau ir tikrą dokumento datą, jei reikėtų suderinimo metu aiškintis, kodėl likutis kažkuriai datai netinka...
K
Kolukietis 99
2016-10-17 07:27 Kolukietis
Nebevarkite šita už jus viską padarys veltui, nei algos mokėti nereikės
Cha-cha Cha-cha 5529
2016-10-17 09:45 Cha-cha

Laurina rašė:
Sveiki. Kokį kodą pagal klasifikatorių nurodyti gautai PVM SF, kai ji išrašyta su 0 PVM pagal 2 str. 8d. 2p. 38 d.(veikla, nelaikoma ekoniminė) ? Ačiu.


Labai įtariu kad kalba eina apie Registrų centro išrašytą sąskaitą... Jiems galima nesamones rašyti, juk tai valstybės įmonė
PVM5

V
virbuh 8107
2016-10-17 10:07 virbuh
x* - Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registras pildomas, o MK elementas nepildomas, jeigu prekės (paslaugos) įsigyjamos iš LT PVM mokėtojo ir pirkėjui nėra
prievolės apskaičiuoti ir deklaruoti ir/ar sumokėti PVM (pagal 2016-03-25 VA- 28 patvirtintų taisyklių priedo 311912 elemento indeksą)

O tai programos būtinai prašo įrašyt MK, neįrašius neleidžia nieko daryt toliau?
loko loko 717
2016-10-17 10:49 loko
jei perkamas maržinis automobilis iš ES mokesčio kodas - PVM32?
parduodant Lietuvoje su marža irgi - PVM32?
loko loko 717
2016-10-17 11:22 loko
Ar ES sumokėtai PVM sumai (kuri bus vėliau grąžinta) priskiriamas atskiras mokesčio kodas?
ritukse ritukse 1399
2016-10-17 13:47 ritukse
Sveiki kaip suprasti ar į Gaunamų registrus reikia rašyti mokesčio kodą jei prekės skirtos per parduoti , nes jau visai susivėliau maniau kad rašyti reikia PVM1 , bet parašyta su žvaigždutėm kad nereikia jei viskas gerai su pvm
V
virbuh 8107
2016-10-17 13:53 virbuh

ritukse rašė:
Sveiki kaip suprasti ar į Gaunamų registrus reikia rašyti mokesčio kodą jei prekės skirtos per parduoti , nes jau visai susivėliau maniau kad rašyti reikia PVM1 , bet parašyta su žvaigždutėm kad nereikia jei viskas gerai su pvm


Nebūtina rašyt kodų, juk tai normalus PVM, o ne atvirkštinis.
urtele urtele 13511
2016-10-17 14:09 urtele

virbuh rašė:
Nebūtina rašyt kodų, juk tai normalus PVM, o ne atvirkštinis.

Ne str. o PVM klasifikatoriaus kodus buvo patarimas rašyt sąskaitoje, kad nebūtų painiavos, kai pas save registruosim. Jeigu siunčiamuose tiekėjų registruose ir mūsų gaunamuose tos pačios sąskaitos bus įvestos skirtingais kodais, tada bus neatitikimai. smile
ritukse ritukse 1399
2016-10-17 14:31 ritukse
Labai ačiū tai išvada jei paprasti pirkimai ir paprasti pradavimai tai kodų rašyti nereikia. O jei suvartoti privatiems poreikiams pvz degalai tai irgi kodai nereikalingi ar taip ačiū
edwardas edwardas 4185
2016-10-17 14:46 edwardas

virbuh rašė:

ritukse rašė:
Sveiki kaip suprasti ar į Gaunamų registrus reikia rašyti mokesčio kodą jei prekės skirtos per parduoti , nes jau visai susivėliau maniau kad rašyti reikia PVM1 , bet parašyta su žvaigždutėm kad nereikia jei viskas gerai su pvm


Nebūtina rašyt kodų, juk tai normalus PVM, o ne atvirkštinis.


Kur apie tai rašoma?
Cha-cha Cha-cha 5529
2016-10-17 14:49 Cha-cha

ritukse rašė:
Labai ačiū tai išvada jei paprasti pirkimai ir paprasti pradavimai tai kodų rašyti nereikia. O jei suvartoti privatiems poreikiams pvz degalai tai irgi kodai nereikalingi ar taip ačiū


Privatiems poreikiams priklausomai nuo tarifo PVM6, PVM7 arba PVM8
V
virbuh 8107
2016-10-17 14:55 virbuh

rašė: Kur apie tai rašoma?

Kur '' PVM kodų pavyzdžiai ..''po lentele paaiškinimai su žvaigžtutėmis pažymėtiems kodams:
www.vmi.lt/cms/duk-apie-i.saf
Cha-cha Cha-cha 5529
2016-10-17 14:56 Cha-cha
Kur apie tai rašoma?
[/quote]

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f61efcb0f28...

I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS
III dalis, 3.1.1.9.1.2 elemento indeksas
V
virbuh 8107
2016-10-17 15:14 virbuh

urtele rašė:
Ne str. o PVM klasifikatoriaus kodus buvo patarimas rašyt sąskaitoje, kad nebūtų painiavos, kai pas save registruosim. Jeigu siunčiamuose tiekėjų registruose ir mūsų gaunamuose tos pačios sąskaitos bus įvestos skirtingais kodais, tada bus neatitikimai. smile

Tai kad toks kryžminis tikrinimas vargu ar bus sukurtas iki 2017m pabaigos, o gal net ir 2018m. VMI toks terminas 2018m tik numatytas yra .
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui