Sveiki,
Pirmą kartą susidūriau su gauto avanso apmokestinimu PVM.
Situacija buvo tokia, kad pagal sutartį 2010.05.14 gavome is klientų avansą. Per metus sąskaita taip ir nebuvo išrašyta (nežinau ar kada ir bus).
Kaip supratau dabar turėčiau išrašyti sf šiam gautam avansui, ir šios sf korespondencija turi būti:
D 2432 Biudžeto skola įmonei - (priskaičiuota PVM suma)
K 4484 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis - (priskaičiuota PVM suma)
Tada turiu koreguoti 2010.05 mėn FR0600? ir sumokėti tą skirtumą (144 Lt)?
Dabar man iškilo klausimas, tai mums VMI už šiuos nesumokėtus 144 Lt priskaičiuos delspinigius? Tai čia gausis apie 144*0,03*365=1576,8? Lt
Ar aš nesuprantu kažko?