PRAGMA 3.2

N
naujokyte 877
2006-06-12 10:36 naujokyte 2011-09-11 04-59

LUTE rašė: Sveiki.
Gal turi pavyzdį, ką rašyti, kai yra trišalis sudengimas? Ar bent parašykit, kaip maždaug turėtų tai atrodyti, Ačiū

tax.lt/files/trisale_uskaitos_sutartis.doc
L
LUTE 17
2006-06-12 11:04 LUTE 2011-09-11 04-59


Ačiū, Naujokyte.

Tai tą sutartį turiu užpildyti aš ir išsiųsti, pvz. paštu, kad pasirašytų kitos dvi įmonės. Šią sutartį reikia pildyti kiekvienam sudengimui?
N
naujokyte 877
2006-06-12 11:15 naujokyte
Nežinau ar tai privaloma, bet aš rašau trišalę kiekvienam sudengimui, nes tada parašei ir pamiršai, o jei nerašai ir pamiršti - tai jau sunku atsigaminti kur ir kas buvo. Yra įmonių, kurios nerašo.
R
Reta 490
2006-06-12 13:54 Reta 2011-09-11 04-59

naujokyte rašė: Nežinau ar tai privaloma, bet aš rašau trišalę kiekvienam sudengimui, nes tada parašei ir pamiršai, o jei nerašai ir pamiršti - tai jau sunku atsigaminti kur ir kas buvo. Yra įmonių, kurios nerašo.


Aš rašau net ir abipusiam sudengimui, nusiunčiu faksu, gaunu patvirtintą. Darau sudengimus paskutinei mėnesio dienai - bet čia jau kaip kam patogiau.
R
raama 101
2006-06-12 17:36 raama
Laba diena,

Aš pradžiamokslė, tai iškarto atsiprašau už tokį kvailą klausimuką smile :
Kam "Pragmoje" naudojamos tikslinės grupės, kokia jų paskirtis.
Tiesiog vasara, tingiu galvot smile , noriu aiškaus atsakymo.
Ačiūūū...
V
Veronika 2872
2006-06-13 09:11 Veronika
nesuprantu, nuo destopo dingi mano ilgalaikis turtas pragmos smile kaip ji rasti ir iskelti? smile
Help
Bambiniene Bambiniene 1015
2006-06-13 09:16 Bambiniene 2011-09-11 04-59

Veronika rašė: nesuprantu, nuo destopo dingi mano ilgalaikis turtas pragmos smile kaip ji rasti ir iskelti? smile
Help

siaip kaip iskelti rekai programist klausti, bet jei skubu tai eini per starta, susirandi pragma, o ten viskas bus: ilgalaikis, du, kuras, atsattymai, duomenu mainai ;)
Bambiniene Bambiniene 1015
2006-06-13 09:18 Bambiniene 2011-09-11 04-59

raama rašė: Laba diena,

Aš pradžiamokslė, tai iškarto atsiprašau už tokį kvailą klausimuką smile :
Kam "Pragmoje" naudojamos tikslinės grupės, kokia jų paskirtis.
Tiesiog vasara, tingiu galvot smile , noriu aiškaus atsakymo.
Ačiūūū...


kai vedi buhaterija tau reikia duoti valdziai issamia ataskaiata apie sanaudas pajama sir t..t.t
Tu gali prisidaryt daug saskaituarba turieti kelais saskaitas pvz 611 ir detalizuoti ja pagal tikslines grupes
Vesta Vesta 371
2006-06-14 11:55 Vesta
Na, pragmistai, gal padėsit susitvarkyti su prekių pajamavimu Pragmoje. Konkrečiai noriu pagalbos užsipajamuojant prekes kelyje. T.y. perkm FOB China - nuosavybė pereina ir skola tiekėjui atsiranda 05.09, prekės pas mus atkeliavo ir invoice išrašytas 06.12. Teoriškai reikėtų pajamuoti turbūt taip:
05.09
D/Prekės kelyje
K/Skola tiekėjui
06.12
D/Prekės skirtos perpardavimui
K/Prekės kelyje
K/Muitas, transporto ir kt.išlaidos

Kaip tai sudėlioti Pragmoje, kad būtų teisingas prekių likutis, jų savikaina ir skola tiekėjui, neįsivaizduoju smile Bandžiau prekes kelyje įvesti per Kitus vertine išraiška, o kaip paskui perkeliant iš Prekių kelyje sąskaitos suskaičiuoti teisingą prekių savikainą su visom pridėtinėm išlaidom? Skolos tiekėjui irgi nerodo, kai įvesta per kitus. Jei vedu per Pirkimus, tada susidubliuoja prekių likučiai ir skola tiekėjui. Gal kas nors turite panašių situacijų, padėkite.
BiteMaja BiteMaja 1039
2006-06-20 11:23 BiteMaja
Sveiki. Gal kas gali greitai atsakyti ką daryti, kad pakeitus sąskaitų planą automatiškai visur pasikeistu
tiga tiga 2272
2006-06-20 11:42 tiga
Aš keičiau, bet nepasakyčiau kad staigiai pasikeitė. Aš tada netgi dirbau vieną savaitgalį, nes kai yra kelios vietos ir aš keičiu,o jie rašo sąskaitą, tai tada negerai ... O žaliavų sąskaitos nepajėgė pakeisti nes labai jau daug duomenų joje, tai ji liko sena, tai dabar kai uždariau 2005m tai bandysiu ją pakeisti.
BiteMaja BiteMaja 1039
2006-06-20 11:46 BiteMaja
ko gero teks visur rankele taisyti...
Kotryna Kotryna 2164
2006-06-20 11:53 Kotryna 2011-09-11 04-59
To Vesta.
Aš irgi knisuosi su tikia problema.
Reta pasidalino patirtimi :


Reta rašė:

Kotryna rašė: Niekaip nesumastau kaip sugrūsti į pragma tokią operaciją - ES tiekėjas išrašė invoisą kutio data 04.30 t.y. pirkimas ir PVM-as turi patekti į 04 mėn apskaitą, o lietuvos vežėjas, atvežęs tas prekes faktūrą išrašė 05.03 - t.y. PVM-as į 05 mėn. Kaip man šias abi sąskaita "suženyti", kad prie pajamavimo kainos prikabinti ir transportavimą. Kad transportavimas "prikabinamas" su mėlyna rodykle pirkimo/pajamavimo dokumente žinau, bet nesusitvarkau su datom smile Faktūrų registravimo žurnale viskas tvarkoj - papuola su tom datom kurios yra, o į apskaitą nukeliauja pajamavimo data - jei pajamuoju 04 mėn. į PVM atskaitą patenka transportavimas, kurio ten neturi būti (nes tai 05 mėn. dokas), jei pajamuoju 05 mėn. į 04 nepatenka ES-inis dokas smile

Aš kitaip sprendžiu šią problemą - [u]įsivesdama tarpinę sąskaitą ir transporto sumą prekių pirkimo dokumente rodau D pr.savikaina/ K tarpinė, o transportą pajamuoju kaip atskirą pirkimo dokumentą per tą tarpinę sąskaitą: D tarpinė/ K skola tiek. Taigi ta suma mėn. gale matosi tarpinėj sąskaitoj, ir prekių savikaina gera.
[/u]

Aš kol kas panašiai ir darau - Prekių kelyje sandėlyje surankioju (taisydama su mėlyna rodykle) visas papildomas išlaidas susijusias su tom keliaujančiom prekėm. Kai viskas surinkta per perkėlimus perkeliu į tą sandėlį, kur joms priklauso būti.
Tik vienas nemalonumas - AŽ viskas tvarkoje - skolos transportininkams suisdengia, kai jas apmoki, o jei formuoji neapmokėtų skolų ataskaitą - rodo skolą - "nepaima" susidengimo iš tarpinės sąskaitos. Kol kas verčiuosi taip, gal kas kada nors pasiūlys dar kokį nors variantą.
J
juratepaz 332
2006-06-20 11:56 juratepaz 2011-09-11 04-59

Vesta rašė: Na, pragmistai, gal padėsit susitvarkyti su prekių pajamavimu Pragmoje. Konkrečiai noriu pagalbos užsipajamuojant prekes kelyje. T.y. perkm FOB China - nuosavybė pereina ir skola tiekėjui atsiranda 05.09, prekės pas mus atkeliavo ir invoice išrašytas 06.12. Teoriškai reikėtų pajamuoti turbūt taip:
05.09
D/Prekės kelyje
K/Skola tiekėjui
06.12
D/Prekės skirtos perpardavimui
K/Prekės kelyje
K/Muitas, transporto ir kt.išlaidos

Kaip tai sudėlioti Pragmoje, kad būtų teisingas prekių likutis, jų savikaina ir skola tiekėjui, neįsivaizduoju smile Bandžiau prekes kelyje įvesti per Kitus vertine išraiška, o kaip paskui perkeliant iš Prekių kelyje sąskaitos suskaičiuoti teisingą prekių savikainą su visom pridėtinėm išlaidom? Skolos tiekėjui irgi nerodo, kai įvesta per kitus. Jei vedu per Pirkimus, tada susidubliuoja prekių likučiai ir skola tiekėjui. Gal kas nors turite panašių situacijų, padėkite.

Aš tai darau per tarpinę sąskaitą, transportą bei kitas pridėtines išlaidas turiu sąskiatą 2.... gali naudoti ir užbalansine.Tuomet pajamuojant prekes įrašau transportas ir kt. tik tam lange kur pajamuojama neišsikviečiant lango litos išlaidos tik korespondencija turi būti atitinkama.Kai gaunu sąskaitas už pridėtines išlaidas suvedu kaip pirkimo dokumentą tik sąsk. korespondenciją ,kad susidengtų su tarpine sąskaita.
Kotryna Kotryna 2164
2006-06-20 11:57 Kotryna
Gal galėtumėte pasidalinti patirtimi - knisuosi su technologinėmis kortelėmis - atskiriems gaminiams medžiagos tos pačios, skiriasi kiekiai- Kaip nokopijuoti tas korteles, kad liktų tik kiekius pataisyti - baisiai jau nūdnas užsiėmimas surankioti visas šiukšles po vieną poziciją? smile
J
juratepaz 332
2006-06-20 16:27 juratepaz
Kas patarsite kaip teisingai sudengti pamokėjimus valiuta su skola tiekėjams, jeigu pinigus moku per banka viskas tvarkoj paskaičiuoja teigiama ir neigiama val.įtaka.Jei darau per atskaitingus asmenis arba sudengiu su išankstiniu apmokėjimu, skola tiekėjams nesutinka suma litais (neskaičiuoja val pasikeitimo įtakos) .
Devi Devi 1511
2006-06-20 16:29 Devi 2011-09-11 04-59

juratepaz rašė: Kas patarsite kaip teisingai sudengti pamokėjimus valiuta su skola tiekėjams, jeigu pinigus moku per banka viskas tvarkoj paskaičiuoja teigiama ir neigiama val.įtaka.Jei darau per atskaitingus asmenis arba sudengiu su išankstiniu apmokėjimu, skola tiekėjams nesutinka suma litais (neskaičiuoja val pasikeitimo įtakos) .


Dengimą darykite per "kitas korespondencijas", tada susiieškokite stulpelius, kur apskaičiuota valiutų pasikeitimo įtaka ir įrašykite koresponduojamąsias buh sąskaitas.
Šitas pasiūlymas tinka, kai operacijos "vienkartinės", jei tokių operacijų bus daug, tada siūlau pasidaryti "Standartinę korespondenciją", kur sukontuosite visas sumas...
J
juratepaz 332
2006-06-21 08:27 juratepaz
aš taip ir dariau, bet jeigu neigiama val.pasikeitimo įtaka, rordo valiutų pasikeitimą, bet jeigu teigiama visiškai nerodo.
Devi Devi 1511
2006-06-21 09:22 Devi 2011-09-11 05-00

juratepaz rašė: aš taip ir dariau, bet jeigu neigiama val.pasikeitimo įtaka, rordo valiutų pasikeitimą, bet jeigu teigiama visiškai nerodo.

negali būti, kažkur kažkas ne taip. Ar tikrai uždėjote korespondenciją ?
G
GinGin 318
2006-06-28 18:58 GinGin
Ar galit kas patarti kaip surasti pragmoje garantini fonda? Ar cia jau reiketu isivestu "kitus priskaitymus"?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui