Atsakymai "ant lėkštutės"

Serebro Serebro 2697
1 2019-10-18 09:55 Serebro

smalsuole rašė:
Labas rytas, ar apiforminat kaip nors pvz. vadybininkui perduodami naudoti įmonės auto? Kad jis pasižada naudoti auto tik įmonės tikslams ir pan.? smile

Pas mane mažos įmonės, tai niekas neapiformina. Tik keliones lapus pasirašo tas kas vairuoja. Jei didesnė įmonė, mašinų daugiau, tai manyčiau labai reikalingas apiforminimas. Aš ir savo mažose įmonėse rekomenduoju apiforminti, bet nerūpi maniškiams smile šiaip įforminčiau įsakymu ar kokiu tvarkos aprašu, kad įmonės darbuotojams, kuriems perduodamas auto, kad jis būtų perduotas aktu. O tame akte ir surašyčiau, kad darbuotojas atsako už tą ir aną.
smalsuole smalsuole 2861
2019-10-18 11:02 smalsuole

Serebro rašė:

smalsuole rašė:
Labas rytas, ar apiforminat kaip nors pvz. vadybininkui perduodami naudoti įmonės auto? Kad jis pasižada naudoti auto tik įmonės tikslams ir pan.? smile

Pas mane mažos įmonės, tai niekas neapiformina. Tik keliones lapus pasirašo tas kas vairuoja. Jei didesnė įmonė, mašinų daugiau, tai manyčiau labai reikalingas apiforminimas. Aš ir savo mažose įmonėse rekomenduoju apiforminti, bet nerūpi maniškiams smile šiaip įforminčiau įsakymu ar kokiu tvarkos aprašu, kad įmonės darbuotojams, kuriems perduodamas auto, kad jis būtų perduotas aktu. O tame akte ir surašyčiau, kad darbuotojas atsako už tą ir aną.

Aš irgi galvoju, reikės pakurti perdavimo aktuką smile
Lama17 Lama17 32
2019-10-22 09:31 Lama17
Jei 2019m. grąžina pinigus už 2018m. užsienio PVM (jis buvo 2018m. įdėtas į kuro sąnaudas)-ar man tiesiog sumažinti dabar 2019m. kuro sąnaudas? Ar reikia taisyti kokias 2018 metu deklaracijas?
G
gintareb 84
2019-10-22 09:56 gintareb
Sveiki, ar individualioje įmonėje butinai turi dirbti buhalteris ar buhterine imone? Ar pats savininkas gali tvarkyti buhalterinę apskaitą?
dajoo dajoo 92
2019-10-22 09:58 dajoo

Lama17 rašė:
Jei 2019m. grąžina pinigus už 2018m. užsienio PVM (jis buvo 2018m. įdėtas į kuro sąnaudas)-ar man tiesiog sumažinti dabar 2019m. kuro sąnaudas? Ar reikia taisyti kokias 2018 metu deklaracijas?

As galiu ir klysti, bet aš gal taisyčiau 2018m. Nes mažinasi sąnaudos, vadinasi didinasi pelnas ir pelno mokestis. Na, blogiausiu atveju pasirašyčiau buhalterinę pažymą ir dėčiau į šiuos metus.
V
virbuh 8137
2019-10-22 10:50 virbuh

gintareb rašė:
Sveiki, ar individualioje įmonėje butinai turi dirbti buhalteris ar buhterine imone? Ar pats savininkas gali tvarkyti buhalterinę apskaitą?

Gali pats, jei moka, ir žino kaip tai daryti.
yamaha yamaha 21
2019-10-22 11:59 yamaha 2019-10-23 12-31
Sveiki.
Neradau niekur panašios temos, tad... gal kas susidūrėte.
Įmonė pasiėmė išsimokėtinai mob.telefoną iš Bitės. Pirmoje (gautoje salone) sąskaitoje yra įrašytas pirminis mokestis už telefoną. Bet, šitą sąskaitą išrašė UAB "Bitės salonų tinklas", o sąskaitas už telefono sąskaitas ir patį telefoną (mėnesinės įmokos) išrašo UAB "Bitė Lietuva".
Kaip teikti IMASe? Bitės salonų tinklas nėra pateikę, o Bitė Lietuva pateikė tiesiog mėnesinę sąskaitą ir telefono aparato sąskaitą.
Kaip Rivilėje užskaityti kitai įmonei sumokėtą pirminę įmoką?
G
gintareb 84
2019-10-22 13:06 gintareb

virbuh rašė:

gintareb rašė:
Sveiki, ar individualioje įmonėje butinai turi dirbti buhalteris ar buhterine imone? Ar pats savininkas gali tvarkyti buhalterinę apskaitą?

Gali pats, jei moka, ir žino kaip tai daryti.

Aciu smile
aiwita aiwita 6134
2019-10-22 21:25 aiwita

Lama17 rašė:
Jei 2019m. grąžina pinigus už 2018m. užsienio PVM (jis buvo 2018m. įdėtas į kuro sąnaudas)-ar man tiesiog sumažinti dabar 2019m. kuro sąnaudas? Ar reikia taisyti kokias 2018 metu deklaracijas?

Tikrai nereikia dėl to taisyt. Mažinkit sąnaudas
W
wika3 551
2019-10-23 10:14 wika3

Sveiki,
FA parduoda mūsų įmonei už 5000 eur. auto priekabą (registruojama pardavimo pirkimo sutartis), o iš mūsų įmonės (pvm mokėtoja) tas pats FA perka automobilį tai pačiai sumai 5000 eur. (suma su PVM ) taip pat sudaroma pirk-pard. sutartis , čia kaip mainai.. Ar FA reikės metams pasibaigus pagal 308 deklaracijos formą mokėti ar primokėti GPM 15 % ?
Petronele Petronele 18329
2019-10-23 10:55 Petronele

wika3 rašė:

Sveiki,
FA parduoda mūsų įmonei už 5000 eur. auto priekabą (registruojama pardavimo pirkimo sutartis), o iš mūsų įmonės (pvm mokėtoja) tas pats FA perka automobilį tai pačiai sumai 5000 eur. (suma su PVM ) taip pat sudaroma pirk-pard. sutartis , čia kaip mainai.. Ar FA reikės metams pasibaigus pagal 308 deklaracijos formą mokėti ar primokėti GPM 15 % ?


Tai du atskiri sandoriai, ar reikės mokėti GPM priklauso nuo to, už kiek ta priekaba buvo įsigyta ir kada, apie apmokestinimą skaityti GPM 17 str.
dontcha dontcha 2731
2019-10-23 21:36 dontcha

yamaha rašė:
Sveiki.
Neradau niekur panašios temos, tad... gal kas susidūrėte.
Įmonė pasiėmė išsimokėtinai mob.telefoną iš Bitės. Pirmoje (gautoje salone) sąskaitoje yra įrašytas pirminis mokestis už telefoną. Bet, šitą sąskaitą išrašė UAB "Bitės salonų tinklas", o sąskaitas už telefono sąskaitas ir patį telefoną (mėnesinės įmokos) išrašo UAB "Bitė Lietuva".
Kaip teikti IMASe? Bitės salonų tinklas nėra pateikę, o Bitė Lietuva pateikė tiesiog mėnesinę sąskaitą ir telefono aparato sąskaitą.
Kaip Rivilėje užskaityti kitai įmonei sumokėtą pirminę įmoką?

Sveiki ir man tokia pat situacija tik su Tele2 įmone. Keisčiausia pirmoje sąskaitoje yra išrašyta už telefoną, už laikmenos mokestį- 1,21€ ir už dėklą -5€ . O Mėnesinėje ataskaitoje yra įrašyta vėl suma už laikmena 1,21€ (skiltyje be pvm) ir už dėkla 5€ (skiltyje be pvm) bei pirmoji įmoka už tel., kuri irgi nėra apmokestinta pvm. Kaip suprantu vėl į apskaitą nereikia įtraukti 1,21 ir 5€,nes jos buvo išrašytos pirmoje s.f.? smile
Serebro Serebro 2697
2019-10-24 10:40 Serebro
Aš į apskaitą įtraukiu tą sąskaita, kur pirktas turtas+priedai, o mėnesines sąskaitas įtraukiu tik suma už pokalbius, t.y. netraukiu periodinių įmokų.
dontcha dontcha 2731
2019-10-24 21:06 dontcha

Serebro rašė:
Aš į apskaitą įtraukiu tą sąskaita, kur pirktas turtas+priedai, o mėnesines sąskaitas įtraukiu tik suma už pokalbius, t.y. netraukiu periodinių įmokų.

O kaip fiksiuojate paslaugas iš MobiGW OU ar UAB Verozona? Ar jos leidžiamos išlaidos? smile
aiwita aiwita 6134
2019-10-25 08:04 aiwita

dontcha rašė:

Serebro rašė:
Aš į apskaitą įtraukiu tą sąskaita, kur pirktas turtas+priedai, o mėnesines sąskaitas įtraukiu tik suma už pokalbius, t.y. netraukiu periodinių įmokų.

O kaip fiksiuojate paslaugas iš MobiGW OU ar UAB Verozona? Ar jos leidžiamos išlaidos? smile

O kas jie tokie?
S
Ssilvijaa 40
2019-10-30 10:39 Ssilvijaa
Sveiki, ką Jūs darytumėte ( o gal darėte) tokioje situacijoje.

UAB Įmonė įkurtą 2018m liepos mėn. Akcininkas/direktorius vykdė veiklą t.y pirko, pardavė kaip įprastai, bet... Nebuvo įdarbintas sodroje, tai yra nėra nė vieno darbuotojo sodroje. Dokumentai gauti šiai dienai tik . Kaip tokioje situacijoje pasielgti??
1. Įdarbinti nuo tada kada pradėjo veiklą r.y 2018.07mėn , - ar tai išvis galimas variantas?

2. Visus pirkumus traukti į nelidžiamus atskaitymus?

Ačiū už patarimus.
2019-10-30 13:36 vanillalady
Sveiki, įmonė pagal rodiklius už 2019 metus privalo būti audituojama, bet direktorius atsisako samdyti auditą.... Gal žinote, kokios neauditavimo pasekmės, ar priims RC finansines ataskaitas, kokios mano šioje vietoje atsakomybė kaip vyr.buhalterio???
Serebro Serebro 2697
2019-10-30 15:18 Serebro
Kokį numerį buhalterinei sąskaitai galima suteikti, kai pvz.: 34219, o man reikia sekančio numerio? Prieš tai buvusi buhalterė kiekvienų metų pelną/nuostolį perkeldavo į skirtingas sąskaitas (34211, 34212 ir t.t.) Norėčiau būtent šioje įmonėje tęsti taip, kaip jau pradėta. Tik pritrūkau skaičiaus. Jei darysiu 342111, tai jau bus 34211 subsąskaita.
V
virge07 1
2019-10-30 16:31 virge07
Sveiki, prašau pagalbos, taip jau nutiko, kad derinant skolas, (turbūt pasikeitus buhalteriui, nes iki to laiko mūsų suderinimo aktus ignoruodavo, o skolas dengdavomės tarpusavio pirkimais) pasirodo neturėjom sąskaitos iš 2013m. Kaip ją įtraukti į apskaitą?
R
retancike 466
2019-10-30 16:35 retancike

Serebro rašė:
Kokį numerį buhalterinei sąskaitai galima suteikti, kai pvz.: 34219, o man reikia sekančio numerio? Prieš tai buvusi buhalterė kiekvienų metų pelną/nuostolį perkeldavo į skirtingas sąskaitas (34211, 34212 ir t.t.) Norėčiau būtent šioje įmonėje tęsti taip, kaip jau pradėta. Tik pritrūkau skaičiaus. Jei darysiu 342111, tai jau bus 34211 subsąskaita.


o tai 34220 netinka?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui