kate666 rašė:
SVEIKI, noriu šiandien pateikti FR600, nes nuo ryt išeinu atostogų keliom dienom, bet suabejojau dėl pildymo... Pirmąkart BIRŽELIO MĖN. gavau sąskaitą su atvirkštiniu PVM, nurodyta “Atvirkštinis apmokestinimas pagal PVM įst. 96 str.“mes pirkome paslaugas. Sumokėjome PVM. Klausimas: sumokėtą tos sąskaitos PVM sumą rašyti į 33 deklaracijos langelį? Suabejojau, nes ten parašyta po tuo langeliu “pardavimo PVM“. Mes nepardavėme, mes pirkome. Pakomentuokite , prašau......
Kai gavote sąskaitą, buvo sakykim 100eur +21 eur PVM, viso 121 eur. Jiems pervedėte sumą be PVM tik 100 eur. Dabar pildote FR0600 ir 21 eurą įrašote į 25 eil, į 33 eil ir jei įmonės PVM veiklai, tai dar įrašote į 35 eil. Rezultate gaunate mokėti į VMI 0. Viskas. O jūs rašote kad į VMI lygtai pervedėte, tai gal permokėjot. Dar Pasitikrinkite.