PVM deklaracija FR0600

L
Loreta13 30842
2007-01-09 19:38 Loreta13 2011-09-11 05-14

Neringenas rašė: pvm 61689
O kas čia smile
Parašykite tiksliai, kaip atrodo kreditinė sąskaita:))
N
Neringenas 1092
2007-01-09 20:24 Neringenas 2011-09-11 05-14

Loreta13 rašė:

Neringenas rašė: pvm 61689
O kas čia smile
Parašykite tiksliai, kaip atrodo kreditinė sąskaita:))


liepa pirkti apartamentai
suma PVM 437546.80.

12 menesi padare kadastrinius matavimus. tai sumazejo plotas apartamentu, todel kaina sumazejo.

tai 12 menesi mums istate kreditine kur ten pvm 61689 Lt

smile
L
Loreta13 30842
2007-01-09 20:41 Loreta13 2011-09-11 05-14
Neringenas[quote:2a1064c794]45. 30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:
<...>
45.4. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y., kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y., kai PVM atskaita mažinama; [/quote] www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0600_17.doc
N
Neringenas 1092
2007-01-09 20:53 Neringenas 2011-09-11 05-14

Loreta13 rašė: Neringenas[quote:e6db3d1adc]45. 30 laukelyje turi būti įrašoma atskaitoma pirkimo ir importo PVM suma:
<...>
45.4. Patikslinta praėjusiais mokestiniais laikotarpiais atskaityta prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM suma pagal išrašytus kreditinius ir/ar debetinius dokumentus. Ši patikslinta PVM suma įrašoma kaip teigiama, kai išrašomas kreditinis dokumentas su teigiama PVM suma, t. y., kai PVM atskaita padidinama, arba su minuso ženklu, kai išrašomas neigiamos PVM sumos kreditinis dokumentas ar debetinis dokumentas, t. y., kai PVM atskaita mažinama;
www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0600_17.doc[/quote]

tai mano atveju rasau

22 langelis 6lt
30 langelis - 61683 (61689-6)

ar teisingai supratau?
smile
N
Neringenas 1092
2007-01-09 21:07 Neringenas
Labai dekui Loreta13 smile
L
Loreta13 30842
2007-01-09 21:30 Loreta13 2011-09-11 05-14

Neringenas rašė: ar teisingai supratau?
smile
Kam tas ačiū, jei pati teisingai suprantate smile :))
N
Neringenas 1092
2007-01-09 21:42 Neringenas 2011-09-11 05-14

Loreta13 rašė:

Neringenas rašė: ar teisingai supratau?
smile
Kam tas ačiū, jei pati teisingai suprantate smile :))


vistiek malonu kai dar "uztvirtina" :)) galiu ramiai miegot jau! kiek galima. gi darbas turejo pasibaigti 17;00 :DDD

labanaktis!! smile
M
Monikute 56
2007-01-11 11:25 Monikute
Sveiki. Gruodžio mėn. direktorius pateikė kasos čekį be mūsų įmonės rekvizitų už svečių maitinimą (pirmą ir paskutinį kartą) apie 200 Lt. Priskyriau tą sumą reprezentacinėm, o PVM, kuris nurodytas čekyje, visą į neatskaitomą PVM. Dabar pildydama PVM deklaraciją nežinau kaip teisingai elgtis. Ar tą PVM kur nors rodyti , t.y. 22 langelyje ar aplamai niekur? Iš anksto ačiū už pagalbą.
A
AuraDa 458
2007-01-11 11:58 AuraDa 2011-09-11 05-14

Monikute rašė: Sveiki. Gruodžio mėn. direktorius pateikė kasos čekį be mūsų įmonės rekvizitų už svečių maitinimą (pirmą ir paskutinį kartą) apie 200 Lt. Priskyriau tą sumą reprezentacinėm, o PVM, kuris nurodytas čekyje, visą į neatskaitomą PVM. Dabar pildydama PVM deklaraciją nežinau kaip teisingai elgtis. Ar tą PVM kur nors rodyti , t.y. 22 langelyje ar aplamai niekur? Iš anksto ačiū už pagalbą.


Nesu labai didele zinove, bet as tai is vis to cekio nebuciau priemus, nes negana kad be jokiu imones rekvizitu, bet dar ir cekis (as tai cekius tik uz kura ir tik su rekvizitais priimu).
Bet jei jau taip, tai manau kad PVM reikia rodyti 22 langelyje, o 30 langelyje nerodyti. Manau kad 22 langelis - visas pirkimo PVM, o 30 lang - tik atskaitomas PVM.
D
dadinda 2741
2007-01-11 12:05 dadinda 2011-09-11 05-14

Monikute rašė: Sveiki. Gruodžio mėn. direktorius pateikė kasos čekį be mūsų įmonės rekvizitų už svečių maitinimą (pirmą ir paskutinį kartą) apie 200 Lt. Priskyriau tą sumą reprezentacinėm, o PVM, kuris nurodytas čekyje, visą į neatskaitomą PVM. Dabar pildydama PVM deklaraciją nežinau kaip teisingai elgtis. Ar tą PVM kur nors rodyti , t.y. 22 langelyje ar aplamai niekur? Iš anksto ačiū už pagalbą.

Tokiu atveju aš nerodyčiau iš vis deklaracijoje šitos sumos.Nežinau ar teisingai darau, bet kiek tikrino VMI nė karto neprisikabino.

Na o čekis, jei fiskalinis-irgi dokumentas, neturite teisės jo nepriimti.Sąnaudoms pagrįsti jo užtenka, ir nereikia jokių jūsų rekvizitų.PVM atskaita negalima, žinoma.
A
AuraDa 458
2007-01-11 12:56 AuraDa
smile Nu nezinau, kiek buvau VMI seminaruose tiek jie aiskina kad cekiai nepagrindzia sanaudu
D
dadinda 2741
2007-01-11 13:16 dadinda 2011-09-11 05-14

AuraDa rašė: smile Nu nezinau, kiek buvau VMI seminaruose tiek jie aiskina kad cekiai nepagrindzia sanaudu

Prašau, paskaitykit čia:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/82ee1867306a1a93422...
A
AuraDa 458
2007-01-11 14:02 AuraDa 2011-09-11 05-14

dadinda rašė:

AuraDa rašė: smile Nu nezinau, kiek buvau VMI seminaruose tiek jie aiskina kad cekiai nepagrindzia sanaudu

Prašau, paskaitykit čia:
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/82ee1867306a1a93422...



Cia tai naujove!!! Bet kiek suprantu, tai kvitas galioja jei turi visus privalomus rekvizitus BAĮ 13 straipsnio nuostatomis.
Dabar jau ir as susipainiojau smile
A
AuraDa 458
2007-01-11 14:15 AuraDa
Kaip gerai, kad yra toks puslapis ir jame yra tiek daug zinanciu buhalteriu!!!! smile Kurie dalinasi savo patirtim ir ziniomis.
Ypac tokiems nepatyrusiems ir jauniems smile

Dekui, Dadinda
R
Ritatu 120
2007-01-24 10:19 Ritatu
sveiki,
suabejojau kaip tikslinti PVM deklaraciją, nes gavau porą sąskaitų iš lapkričio mėn, ir dar vieną net iš rugpjūčio mėnesio. ar tikslint dvi deklaracijas su to laikotarpio datom? ir iš viso ar begaliu tikslint?
Cha-cha Cha-cha 5529
2007-01-24 10:43 Cha-cha 2011-09-11 05-16

Ritatu rašė: sveiki,
suabejojau kaip tikslinti PVM deklaraciją, nes gavau porą sąskaitų iš lapkričio mėn, ir dar vieną net iš rugpjūčio mėnesio. ar tikslint dvi deklaracijas su to laikotarpio datom? ir iš viso ar begaliu tikslint?


Kadangi tai pirkimo PVM, jį galit traukti į šio mėnesio PVM deklaraciją.
R
Ritatu 120
2007-01-24 11:00 Ritatu
na nelabai supratau, tipo įtraukti kartu į už 12 mėn deklaraciją? o tai juk maniau , kad reikia tikslint to laikotarpio deklaracijas. o tai ar tada galiu pridėt prie gruodžio ir visas tris anas sąskaitas? bet ar tikrai?l abai bijau suklysti.
V
virbuh 8138
2007-01-24 19:44 virbuh 2011-09-11 05-16

Ritatu rašė: na nelabai supratau, tipo įtraukti kartu į už 12 mėn deklaraciją? o tai juk maniau , kad reikia tikslint to laikotarpio deklaracijas. o tai ar tada galiu pridėt prie gruodžio ir visas tris anas sąskaitas? bet ar tikrai?l abai bijau suklysti.

65 straipsnis. Bendrosios PVM atskaitos tikslinimo taisyklės

Jeigu PVM mokėtojas po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo dalį įsigytų prekių grąžino, gavo iš prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo papildomų nuolaidų ar dėl kokių nors kitų priežasčių sumažėjo prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui mokėtina PVM suma, taip pat jeigu PVM mokėtojui buvo grąžintas importo PVM, o minėtos pirkimo ir (arba) importo PVM sumos buvo įtrauktos į PVM atskaitą, PVM atskaita tikslinama to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo minėtos aplinkybės, PVM deklaracijoje atitinkamai didinant mokėtiną į biudžetą (mažinant grąžintiną iš biudžeto) PVM sumą.

Ištrauka iš įstatymo.
S
svetule 378
2007-01-25 09:55 svetule
Sveiki!
Noriu paklausti. Tikslinu PVM deklaracija, 18 laukelyje nurodžiau per maža sumą. Ar patikslintoj reikia rašyti tik skirtuma, ar visa sumą kuri turėjo but įrašyta?
Ačiū
D
dadinda 2741
2007-01-25 10:03 dadinda 2011-09-11 05-16

svetule rašė: Sveiki!
Noriu paklausti. Tikslinu PVM deklaracija, 18 laukelyje nurodžiau per maža sumą. Ar patikslintoj reikia rašyti tik skirtuma, ar visa sumą kuri turėjo but įrašyta?
Ačiū


Visą sumą kuri turėjo būti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui