Monikute rašė: Sveiki. Gruodžio mėn. direktorius pateikė kasos čekį be mūsų įmonės rekvizitų už svečių maitinimą (pirmą ir paskutinį kartą) apie 200 Lt. Priskyriau tą sumą reprezentacinėm, o PVM, kuris nurodytas čekyje, visą į neatskaitomą PVM. Dabar pildydama PVM deklaraciją nežinau kaip teisingai elgtis. Ar tą PVM kur nors rodyti , t.y. 22 langelyje ar aplamai niekur? Iš anksto ačiū už pagalbą.
Nesu labai didele zinove, bet as tai is vis to cekio nebuciau priemus, nes negana kad be jokiu imones rekvizitu, bet dar ir cekis (as tai cekius tik uz kura ir tik su rekvizitais priimu).
Bet jei jau taip, tai manau kad PVM reikia rodyti 22 langelyje, o 30 langelyje nerodyti. Manau kad 22 langelis - visas pirkimo PVM, o 30 lang - tik atskaitomas PVM.