Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracij

A
Alisa 1191
2003-04-14 17:50 Alisa
As kiek pamenu, tai atostoginius VMI liepe rodyti, tada kada ismoketi tik atskira eilute, tam zmogui. Nu bet jei Loreta ryt klaus, tai ir mums paaiskins :D ANE :D

o del komandiruociu as rodau tik dienpinigius. Nes niekas ir negali pasakyti kaip ten su likusiom kompensuojamom sumom. Is principo, nebus beda manau, nes vis tiek neapmokestinmos smile
A
Anonymous 2680
2003-04-14 18:04 Anonymous
čia ula
tai dienpinigius rodom su darbo santykiais susijusių pajamų A formoj, tik atskira eilute? tarkim parodai to žmogaus algą, po to kitoj eilutėj su kodu ir išmokėtus dienpinigius?
A
Alisa 1191
2003-04-14 18:06 Alisa 2011-09-11 03-09

Loreta rašė: Būtinai parašysiu.Man ten dar neaišku,kaip už pavėluotai pravestą PM reikia išvedinėti procentus kiekvienam darbuotojui proporcingai.Kažkoks idiotizmas smile

Va jo sitas tai man isvis neaiskus reikalas smile Ir kodel visiems? Jei vienam kuriam nesumokejai smile ai nwsmones is viso..... smile
J
Jurga 1027
2003-04-14 18:09 Jurga
2003 01 24 atleidome is darbo viena darbuotoja.Tai FR 0453 C nors tai ir vieno darbuotojo suma-ja atvaizduoti taip pat reikia, nes pajamu mokestis turejo buti sumoketas 2003 01 25 diena?
J
Jurga 1027
2003-04-14 18:14 Jurga
O mes uz vasario ir kovo men dar nesumokeje pajamu mokescio, tai ko pildyti nereikia???
U
ula 384
2003-04-15 10:28 ula
tai manau, kad tau reikės deklaruoti tik sausio mėnesio DU ir GPM. taip pat ir už 2002 gruodį, jei tu jo pajamų mokestį pravedei vėliau nei per 10 sausio darbo dienų.
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-04-15 11:12 nieko_sau 2011-09-11 03-09

bigma rašė: Labas visiems!
Jeigu įmonė nemokėjo su darbo santykiais nesusijusių A klasės pajamų, reikia ar nereikia pristatyti mokesčiams FR0453B priedą?


Gal truputį padės tokia informacija: vmi tinklapyje:
Gyv.pajamų mokestis-
ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS DĖL PAJAMŲ MOKESČIO, IŠSKAIČIUOTO IŠ A KLASĖS PAJAMŲ, DEKLARACIJOS FR0453 IR JOS PRIEDŲ PILDYMO
J
Jurga 1027
2003-04-15 11:52 Jurga
Ar reikia teikti mokesčių administratoriui Pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaraciją FR0453 formą ir jos priedus kai mokestį išskaičiuojantis asmuo per ataskaitinį ketvirtį nėra išmokėjęs išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms?

Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo per ataskaitinį ketvirtį nėra išmokėjęs išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų gyventojo A klasės pajamoms, tai mokesčių administratoriui turi pateikti tik FR0453 formą ir užpildyti jos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ,,Registracijos Nr. "10, 21, 25 ir 26 laukelius.15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 langeliuose įrašomi nuliai. Įrašant nulį, neužpildyti langeliai paliekami kairėje pusėje, t.y. skaičius įrašomas taip, kad po jo neliktų neužpildytų langelių.
Jeigu per ataskaitinį ketvirtį buvo sumokėtas pajamų mokesčio įsiskolinimas, susidaręs iki 2002-12-31, tai pildomi FR0453 formos 20 ir 24 laukeliai. Šiuo atveju deklaracijos C priedas nepildomas.
V
Vilma 76
2003-04-15 12:07 Vilma
Sveiki visi,
jei kam idomu tai balandzio 16 d. 10.00 Kaune VDU saleje vyks seminaras siuo klausimu...
D
Daivecka 195
2003-04-15 13:29 Daivecka
Jezau, aš jau pridaviau!!!!!!
Ir nenešiau B priedo, ir priėmė, nors su jais daug nepirksi, nes man mokesčiuose pasakė, kad darb savo programoje dar nesukonfigūravo aplikacijų, taigi, mūsų avansinio pelno deklaracijos dar tebeguli krūvelėje nesuvestos į kompus, o FR0453 pragulės, matyt iki metų galo! smile :P
M
Modestas 6750
2003-04-15 13:35 Modestas
Vadinasi jei neismokejai - priedu nereikia.
Loreta Loreta 28574
2003-04-15 13:42 Loreta
Aš ką tik iš VMI.
Visų pirma Jurga rašė,kad A ir C priedų nereikia pristatinėti,jei nebuvo išmokų Būtent šiandien VMI gavo raštą,kad reikia pristatyti ir neužpildytas tie 043,tiek jos priedus A ir C.Tik nereikia priedo B.Ten jie patys susiėmę už galvų,kad šiandien gavo pakeitimus.Dar vienas pakeitimas - pildymo tvarkoje 69 punkte parašyta,kad ...klaidingai įrašytų sumų skirtumas atitinkamuose laukeliuose pridedamas (atimamas) arba rodoma atskira eilute su - arba+ ženklu.O gautame paaiškinime nurodyta,kad reikia būtinai rodyti atskira eilute.
Dabar dėl tų atostogų.Pvz.,išėjo žmogus atostogų nuo kovo 24d.iki balandžio 24d.Atostoginiai priskaičiuoti ir išmokėti kovo 21d.Sekančią dieną pravestas PM.Į I ketv.deklaraciją traukiame visą atostoginių sumą - tiek už kovą,tiek už balandį,nes išmokėjimas vyko kovo mėn.,t.y.I ketvirtyje.NPD kiek pritaikėme,tiek ir rašome.
A priedo 34 laukelyje nėra vietos centams,todėl jei mums išeis su centais,turėsime apvalinti pagal apvalinimo principą.Nors man kompiuteriu,kaip nekeista,viskas užsipildė su centais.Tik negaliu užpildyti A priedo paties galo - 41,42,43 ir 44 laukelių,nes formoje yra nuliai.

Dėl SODR-os.Kai gausime iš SODR-os pažymą apie priskaičiuotas pašalpas,perskaičiuosime PM ir rodysime tikslinimą.O kad nereikėtų mokėti delspinigių,ant tos pažymos užsirašykime gavimo datą - juk ir SODR-oje reikia pasirašyti už gavimą.

Va taip smile
J
Jurga 1027
2003-04-15 13:42 Jurga 2011-09-11 03-09

Modestas rašė: Vadinasi jei neismokejai - priedu nereikia.

100 tu teisus
M
Modestas 6750
2003-04-15 13:46 Modestas
Ar tikrai? reikia paieskoti VMI gal ten ka parase?
Loreta Loreta 28574
2003-04-15 13:52 Loreta
Galėtumėte dabar pat pasiskambinti į savo VMI - ką jie pasakys.Man pasakė taip - reikia ir viskas.
U
ula 384
2003-04-15 14:04 ula
Loreta, tai tikslinti dėl sodros reiks I ketvirčio deklaraciją,ar II ketvirčio, taip ir nesupratau.
L
litadana 60
2003-04-15 14:05 litadana
Viskas aišku, Loreta, kad dabar iš vis nieko neaišku 8O. Mano draugė šiandien nešė formas į VMI, ir ją privertė vietoje rašyti B priedą, nors jį nieko nebuvo išmokėjusi. Tai išeina, kad dėl Sodros turėsime papildomo darbo? Maža to, kad mokėsime delspinigius, tai dar ir ir formas taisyti reikės smile
Loreta Loreta 28574
2003-04-15 14:41 Loreta
Dėl SODR-os delspinigių mokėti nereikės,jaigu,kaip rašiau,nurodysime pažymos gavimo datą ir operatyviai perskaičiuosime PM.

To ula: tikslinti I ketv.nereikės,tiesiog pildant II ketv.deklaraciją atskira eilute nurodomos sumos su + ar - ženklu.Deklaracijos tikslinamos tik tuo atveju,jei I ketv.buvo nurodyti neteisingi kokie tai kodai ar pavardės.O skaičiai taisomi(perskaičiavus) tame ketvirtyje,kuriame perskaičiuojami.

Manau,kad geriausia aiškintis,kai yra koks nors konkretus neaiškus atvejis,o ne šiaip bendrai kalbantis.Tą,manau,mes ir darysime,ar ne?
J
Jurga 1027
2003-04-15 14:45 Jurga
...tikras debilizmas......zodziu truksta
nieko_sau nieko_sau 3857
2003-04-15 14:48 nieko_sau
Viskas, nervai nelaiko, reik mesti tą buhalteriją, einu į barą gal konjakas padės. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui