Inventorizacija

L
Loreta13 30842
2009-03-31 21:06 Loreta13 2011-09-11 06-13

Denise rašė: Ar teisigas eiliskumas:
-Isakymas atlikti inventorizacija;
-Isakymas pajamuoti, nurasyti rasta pertekliu, trukuma;
-Pertekliaus, trukumo aktai;
-Galutinis inventorizacijos aktas?
O antro punkto neina sukeist su trečiu smile
V
vaivux 282
2009-04-08 14:43 vaivux
Laba diena.
Situacija tokia - įmonė nebevykdys remonto veiklos ir užsiims gamyba (t.y. keičia profilį). Likę pirmosios veiklos nepanaudotų medžiagų likučiai nurašomi.
1) Kokios turėtų būti sąskaitų korespondencijos?
2) Kurio mėnesio PVM deklaracijoje rodyti PVM patikslinimą?
3) Kokiu tarifu tikslinti ir kaip pildyti FR0600, jei nurašomos prekės pirktos 2008m ir atskaitytas 18proc. PVM?

Iš anksto dėkoju visiems už pagalbą.
Rolf Rolf 17196
2009-04-08 15:33 Rolf 2011-09-11 06-14

vaivux rašė:
Situacija tokia - įmonė nebevykdys remonto veiklos ir užsiims gamyba (t.y. keičia profilį). Likę pirmosios veiklos nepanaudotų medžiagų likučiai nurašomi.


1. D 611x ( neleidž.atskaitymai )
K 200x
2. To mėnesio deklaracijoje, kada nurašote medžiagas.
3. FR0600 parodote 30-ame laukelyje su minuso ženklu. Mano manymu PVM atstatote 18 proc. tarifu.
D 6123- neatskaitomas PVM ( neleidž.atskaitymai)
K 243x gautinas PVM
V
vaivux 282
2009-04-08 16:43 vaivux 2011-09-11 06-14

Rolf rašė: D 6123- neatskaitomas PVM ( neleidž.atskaitymai)
K 243x gautinas PVM


Gal
D 6123
K 4484 ????
Rolf Rolf 17196
2009-04-08 20:00 Rolf 2011-09-11 06-14

vaivux rašė: Gal
D 6123
K 4484 ????


Kai į PVM atskaitą dėjote buvo D 2431, o dabar PVM atstatote, todėl K 2431
D
dianele222 152
2009-04-14 16:02 dianele222
Sveiki, 2008 m. inventorizacija baigta kovo men. 2008.12.31 trūkumas nurašytas, perteklius užpajamuotas. Kada tikslinti PVM atskaitą. Įstatyme rašo, kad paaikėjus aplinkybėms. Tai aplinkybės galutinai paaiškėjo kovo mėn. Suabejojau kurį laikotarpį tikslinti, ar gruodį ar kovą? Ačiū
2009-04-14 17:48 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-14

dianele222 rašė: Sveiki, 2008 m. inventorizacija baigta kovo men. 2008.12.31 trūkumas nurašytas, perteklius užpajamuotas. Kada tikslinti PVM atskaitą. Įstatyme rašo, kad paaikėjus aplinkybėms. Tai aplinkybės galutinai paaiškėjo kovo mėn. Suabejojau kurį laikotarpį tikslinti, ar gruodį ar kovą? Ačiū


Aš tikslinčiau pagal situacija, kuri naudingiau būtų įmonei, ta prasme, jei įmonė turėjo PVM permoka, tai koreguočiau gruodi, nes ir visus buhalterinius įrašus darėte gruodi. Bet jei neturite permokos, tai naudingiau parodyti kada paaiškėjo, tai yra kovo mėn. deklaracijoje, nors apskaitoje būsit užfiksave gruodžio mėn. Atsiras toks neatitikimas tarp apskaitos pas jus ir pas VMI.
krise krise 978
2009-06-16 09:56 krise
Į kokią pajamų sąskaitą , savo praktikoje, Jūs registruojate prekių perteklių (nustatytą prekių inventorizavimo metu) - kitos veiklos pajamas ? smile
L
lada 1115
2009-06-16 10:35 lada
D - prekių įsigijimo savikaina, K- kitos netipinės veiklos pajamos....
L
Lijana91 292
2009-07-01 12:18 Lijana91
Ar galima pertekliu uzpajamuoti nuline kaina?
Rolf Rolf 17196
2009-07-01 12:29 Rolf 2011-09-11 06-20

Lijana91 rašė: Ar galima pertekliu uzpajamuoti nuline kaina?

Kaip galima užpajamuoti 0 smile
J
jovitt 355
2009-07-23 20:26 jovitt
Kas nors gal galėtų man aiškiai ir suprantamai aprašyti šitą visą inventorizacijos procesą?
Įmonėje suminė apskaita. Atliekama inventorizacija, mažmeninėmis (pardavimo)kainomis. Apskaitoje fiksuojama ir pardavimo, ir įsigijimo kainomis.
Faktiškai gaunama bendra prekių suma mažmenine kaina yra didesnė nei apskaitoje.
Išsivedame skirtumą, atimame PVM ir fiksuojame pajamas. Ar taip?
Ir jeigu pereiname į kiekinę apskaitą, vedant mažmenines kainas inventorizacijos metu programa apskaičiuoja įsigijimo kainą. Tuomet kokias kainas sulyginti? Nuo ko skaičiuoti ar perteklius ar trūkumus? Juk savikaina buvo skaičiuojama pagal koeficientą, apytiksliai, antkainis vidutinis išvedamas, ta suma apskaitoje įsigijimo kainomis toli gražu nepanaši į inventorizacijos metu nustatytą.
J
jovitt 355
2009-07-26 22:17 jovitt
smile
A
Asta311 44
2009-07-27 09:45 Asta311
Laba diena,

Inventorizacijos metu rastas 200 lt trukumas ir nustatytas 120 perteklius.
Kokias korespondencijas reiktu atlikti?
Manau, kad taip:
Perteklius:
D 201 120 Lt
K 5 120 Lt (kitos netipines veiklos pajamos)

Trukumas:
D 6 200 Lt (mazinancios ar ne???)
K 201 200 Lt

Ir kaip su PVM? Kaip jis registruojamas apskaitoje?

Dekoju.
L
Loreta13 30842
2009-07-27 21:59 Loreta13 2011-09-11 06-22

Asta311 rašė: Inventorizacijos metu rastas 200 lt trukumas ir nustatytas 120 perteklius.
Kokias korespondencijas reiktu atlikti?
Manau, kad taip:
Perteklius:
D 201 120 Lt
K 5 120 Lt (kitos netipines veiklos pajamos)

Trukumas:
D 6 200 Lt (mazinancios ar ne???)
K 201 200 Lt

Ir kaip su PVM? Kaip jis registruojamas apskaitoje?
Gal tai buvo vienarūšės prekės smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
9 punktas.
Jei ne, tai sprendimą dėl inventorizavimo rezultatų priima direktorius.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Perteklius pajamuojamas - korespondencija gera.
Dėl nuostolio sprendimą priima vadovas.
Gal bus ieškoma kaltų.
D Laukimo sąskaita arba įvairios gautinos sumos
Jei nutars nurašyt - korespondencija tinkama, bet papildomai teks patikslinti ir PVM, nes prekės nebebus parduotos.
Trūkumas - neleidžiami atskaitymai.
wirgina wirgina 5887
2009-07-28 11:28 wirgina
Skaitinėju forume, kad keičiant įmonės juridinį statusą, jei kapitalas formuojamas įmonės turtu, privalu surašyti inventorizacijos aktus.
Aš turiu notaro surašyta įmonės pertvarkymo sprendimą, kur kaip piniginis įnašas yra užkaitomi įmonės sąskaitoje esantys pinigai.
Tai nesuptantu , ar reikia inventorizuoti turtą ...
wirgina wirgina 5887
2009-07-28 13:59 wirgina 2011-09-11 06-22

wirgina rašė: Skaitinėju forume, kad keičiant įmonės juridinį statusą, jei kapitalas formuojamas įmonės turtu, privalu surašyti inventorizacijos aktus.
Aš turiu notaro surašyta įmonės pertvarkymo sprendimą, kur kaip piniginis įnašas yra užkaitomi įmonės sąskaitoje esantys pinigai.
Tai nesuptantu , ar reikia inventorizuoti turtą ...



Nereikia ...
2009-07-28 14:19 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-22

wirgina rašė: Skaitinėju forume, kad keičiant įmonės juridinį statusą, jei kapitalas formuojamas įmonės turtu, privalu surašyti inventorizacijos aktus.
Aš turiu notaro surašyta įmonės pertvarkymo sprendimą, kur kaip piniginis įnašas yra užkaitomi įmonės sąskaitoje esantys pinigai.
Tai nesuptantu , ar reikia inventorizuoti turtą ...

Jei nebuvo daromas balansas anksčiau, tai pereinant į UAB statusą reikia balanso. Dėl tos priežasties reikėtų inventorizuoti visus balanso straipsnius.
wirgina wirgina 5887
2009-07-28 14:22 wirgina 2011-09-11 06-22

seimosdziaugsmas rašė:

wirgina rašė: Skaitinėju forume, kad keičiant įmonės juridinį statusą, jei kapitalas formuojamas įmonės turtu, privalu surašyti inventorizacijos aktus.
Aš turiu notaro surašyta įmonės pertvarkymo sprendimą, kur kaip piniginis įnašas yra užkaitomi įmonės sąskaitoje esantys pinigai.
Tai nesuptantu , ar reikia inventorizuoti turtą ...

Jei nebuvo daromas balansas anksčiau, tai pereinant į UAB statusą reikia balanso. Dėl tos priežasties reikėtų inventorizuoti visus balanso straipsnius.


Apskaita vedama buhalterine programa. Balansas yra. Tik niekam jo neteikėm.
2009-07-28 14:32 seimosdziaugsmas
www.aat.lt/index.php?id=175
35 standartas - įmonės pertvarkymas.
Inventorizuoti reikia.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui