ES šalis - ne ES šalis ir PVM

L
Liniukas 162
2009-12-02 13:51 Liniukas
Laba diena,

kaip traktuoti tokią prekybą ir kaip tokiu atveju keičiasi apmokestinimo PVM vieta, jei:
- Pardavimo sąskaitos būtų išrašomos taip:
Lenkijos pardavėjas smile Lietuvos pirkėjas smile Kitam Lietuvos pirkėjui smile Lenkijos įmonei (ne tai pirminei).
- Tačiau prekės keliauja tik Lenkijos ribose.

Būčiau dėkinga už patarimus smile
Rainis Rainis 15057
2009-12-02 13:58 Rainis 2011-09-11 06-31

Liniukas rašė: Laba diena,

kaip traktuoti tokią prekybą ir kaip tokiu atveju keičiasi apmokestinimo PVM vieta, jei:
- Pardavimo sąskaitos būtų išrašomos taip:
Lenkijos pardavėjas smile Lietuvos pirkėjas smile Kitam Lietuvos pirkėjui smile Lenkijos įmonei (ne tai pirminei).
- Tačiau prekės keliauja tik Lenkijos ribose.

Būčiau dėkinga už patarimus smile

1. Kadangi prekės keliauja tik Lenkijoje, vadinasi, pirmoji Lenkijos įmonė neturės įrodymų, kad prekės išgabentos iš Lenkijos, todėl pirmąjai LT įmonei išrašys su lenkišku PVM.
2. Pirmoji LT antrąjai LT su lietuvišku PVM.
3. Antroji LT antrąjai PL be PVM, nes turės CMR su PL gavėjo parašu.
4. Antroji PL prisiskaičiuos - atsiskaičiuos lenkišką PVM.
Išvada - nematau jokios naudos, nebent antrąjai LT įmonei. Tarp kitko, nesu tikras dėl nulinio PVM.
L
Liniukas 162
2009-12-02 14:05 Liniukas
Ačiū. Mes kaip tik ir būtume 2-oji Lietuvos įmonė, ir nesu tikra ar čia galime rašyti sąskaitą su 0 PVM. Reikės dar apie tai paieškoti info.
Dalia29 Dalia29 12616
2009-12-02 14:47 Dalia29 2011-09-11 06-31

Rainis rašė: [. Tarp kitko, nesu tikras dėl nulinio PVM.

Mano nuomone "0" PVM čia aplamai neatsiranda.
Dalia29 Dalia29 12616
2009-12-02 14:51 Dalia29
Ir dar. Aplamai pardavinėjimas kitos šalies teritorijoje- hmmm. Kaip ir reiktų registruotis jų PVM mokėtoju.
Rainis Rainis 15057
2009-12-02 15:34 Rainis 2011-09-11 06-31

Dalia29 rašė: Ir dar. Aplamai pardavinėjimas kitos šalies teritorijoje- hmmm. Kaip ir reiktų registruotis jų PVM mokėtoju.

Ko gero. Tikrai labai keista schema.
L
Liniukas 162
2009-12-02 15:41 Liniukas 2011-09-11 06-31

Rainis rašė:

Dalia29 rašė: Ir dar. Aplamai pardavinėjimas kitos šalies teritorijoje- hmmm. Kaip ir reiktų registruotis jų PVM mokėtoju.

Ko gero. Tikrai labai keista schema.


Sutinku, kad keista. Bet mano direktoius klausia kaip būtų, jeigu būtų taip. O aš sakau, palauk, ekspromtu nežinau kaip išrišt tokią įdomią schemą. Taigi ir tariuosi su protingesniais. Manau, kad to pardavinėjimo tikslas gali būti tarpusavio įsiskolinimų uždangstymas, bet aš tik numanau, kas direktoriaus galvoj dedas.
S
Sandra_v 4581
2009-12-07 11:25 Sandra_v
Sveiki, norėjau su jumis pasikonsultuot tokioje situacijoje:
parduodame pagamintą produkciją į Šveicarija (ne ES šalis) kaip su PVM (kiek suprantu 0 proc.)?
Kokios dar su tokiu pardavimu susijusios procedūros ar dokumentai?
Žinau pridėta galybė nuorodų bet jau gal nuo senatvės nebeatsidaro smile
Loreta Loreta 28574
2009-12-07 11:30 Loreta 2011-09-11 06-31

Sandra_v rašė: Kokios dar su tokiu pardavimu susijusios procedūros ar dokumentai?

Muitinėje forminat eksportą, gaunat eksportą patvirtinančius dokumentus.
Sąskaitoje - 0 tarifas, PVMĮ 41 str.1 d. arba Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a) str.
FR0600 - 16 eilutė.
S
Sandra_v 4581
2009-12-07 12:14 Sandra_v 2011-09-11 06-31

Loreta rašė:

Sandra_v rašė: Kokios dar su tokiu pardavimu susijusios procedūros ar dokumentai?

Muitinėje forminat eksportą, gaunat eksportą patvirtinančius dokumentus.
Sąskaitoje - 0 tarifas, PVMĮ 41 str.1 d. arba Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (a) str.
FR0600 - 16 eilutė.

Labai Ačiū smile tobulas konkretumas smile
J
JVS 388
2010-01-22 13:57 JVS
Sveiki,
reikia protinguju kolegu patarimo smile
Ivezame is Meksikos iranga (stakles) , turesime dokumenta ir apie transportavima, muitine paskaiciuos muita ir Importo PVM-cia viskas aisku.
Taciau, ta imone Meksikoje pasamde kita meksikos imone, transportuoti iranga iki uosto,atlikti pakrovimo darbus uoste ir t.t (cia meksikos teritorijoje). Dabar ta kita meksikos imone( ne ta is kurios mes perkam iranga), nusprende kad faktura uz visus tuos darbus nori isstatyt tiesiai mums. Ar reikia man sia saskaita uz technical assistant (technini asistavima) prideti prie ismuitinimo dokumentu? ar muitine prides prie vertes ir nuo to skaiciuos PVM ir muita? O jeigu ne, kaip tada man elgtis su sita faktura, ar nuo jos man reikes priskaiciuoti paciai PVM ir kurioj eiluteje ji deklaruoti?
Pirma karta susiduriu su tokia problema,tai tiek painiavos smile
agiedre agiedre 3007
2010-01-22 15:01 agiedre
Priskaičiuoti PVM nereikia - nes čia yra importas. O į įrangos vertę traukti reiks apskaičiuojant muitą ir importo PVM
J
JVS 388
2010-01-22 15:07 JVS 2011-09-11 06-35

agiedre rašė: Priskaičiuoti PVM nereikia - nes čia yra importas. O į įrangos vertę traukti reiks apskaičiuojant muitą ir importo PVM


Aciu smile
O jei man nerodyti sios fakturos uz technical assistant muitineje, kas tada mums gresia? smile
agiedre agiedre 3007
2010-01-22 15:28 agiedre
per patikrinimą apmokestins smile
J
JVS 388
2010-01-22 15:33 JVS 2011-09-11 06-35

agiedre rašė: per patikrinimą apmokestins smile

Aisku, taip ir perduosim valdziai smile
Dalia29 Dalia29 12616
2010-01-22 18:12 Dalia29 2011-09-11 06-35

agiedre rašė: Priskaičiuoti PVM nereikia - nes čia yra importas. O į įrangos vertę traukti reiks apskaičiuojant muitą ir importo PVM

smile Importas - ne eksportas, jis PVM apsimokestina. smile
Jei tai bus įtrauta į vertę, nors man kažkaip nesiklijuoja prie vertės, tada apmokestns muitinė, kai išmuitinsit. Jei ne, tada tai bus paslauga, kuri atlikta jūsų įmonei (nors ir keistoka). Priskaitot pirkimo PVM, pardavimo, įtraukiat į žurnalą ir tiek žinių.
E
Elena 936
2010-01-25 11:09 Elena 2011-09-11 06-36
Laba diena,
Musų situacija tokia: krovinis iš trečiosios šalies parplukdomas iki uosto. Po to tam kroviniui įforminamas importas, laikino įvežimo procedūra, sandeliavimas, arba kita muitinės procedūra. Uoste krovinis iškraunamas, sumokami uosto mikesčiai, rinkliavos, ir kt.. Tai - krovinio ekspedijavimo paslaugos (papildomos vežimo paslaugos).
Už tai kartais išrašome sąskaitas tiesioginiam pirkėjui. Pirkėjai būna: 1.lietuvos įmonės, 2.lietuvos gyventojai, 3.trečiųjų šalių gyventojai (ne ES šalių).
Pslaugos suteikimo vieta - uostas.
Kaip po 2010-01-01 teisingai išrašyti sąskaitą už tokias paslaugas?Ar reikia atkreipti dėmesį į kroviniui įformintą muitinės procedūrą?
Pvz. jeigu įformintas laikinas įvežimas, tai reiškia, kad kroviniui po kiek laiko bus įformintas tranzitas/eksportas, ir krovinis išvažiuos iš Lietuvos...
O importo ekspedijavimas pridedamas prie vertės, skaičiuojant importo PVM, ir jeigu uždėti standartinį PVM tarifą importo ekspedijavimui sąskaitoje, tada PVM bus priskaičiuotas du kartus (sąskaitoje ir importo deklaracijoje)...
Padėkite sudėlioti smile
E
Elena 936
2010-01-25 12:16 Elena 2011-09-11 06-36

Elena rašė: Laba diena,
Musų situacija tokia: krovinis iš trečiosios šalies parplukdomas iki uosto. Po to tam kroviniui įforminamas importas, laikino įvežimo procedūra, sandeliavimas, arba kita muitinės procedūra. Uoste krovinis iškraunamas, sumokami uosto mikesčiai, rinkliavos, ir kt.. Tai - krovinio ekspedijavimo paslaugos (papildomos vežimo paslaugos).
Už tai kartais išrašome sąskaitas tiesioginiam pirkėjui. Pirkėjai būna: 1.lietuvos įmonės, 2.lietuvos gyventojai, 3.trečiųjų šalių gyventojai (ne ES šalių).
Pslaugos suteikimo vieta - uostas.
Kaip po 2010-01-01 teisingai išrašyti sąskaitą už tokias paslaugas?Ar reikia atkreipti dėmesį į kroviniui įformintą muitinės procedūrą?
Pvz. jeigu įformintas laikinas įvežimas, tai reiškia, kad kroviniui po kiek laiko bus įformintas tranzitas/eksportas, ir krovinis išvažiuos iš Lietuvos...
O importo ekspedijavimas pridedamas prie vertės, skaičiuojant importo PVM, ir jeigu uždėti standartinį PVM tarifą importo ekspedijavimui sąskaitoje, tada PVM bus priskaičiuotas du kartus (sąskaitoje ir importo deklaracijoje)...
Padėkite sudėlioti smile


smile
E
Elena 936
2010-01-25 14:00 Elena
smile
L
Loreta13 30842
2010-01-25 20:31 Loreta13 2011-09-11 06-36

Elena rašė: Tai - krovinio ekspedijavimo paslaugos (papildomos vežimo paslaugos).
Už tai kartais išrašome sąskaitas tiesioginiam pirkėjui. Pirkėjai būna: 1.lietuvos įmonės, 2.lietuvos gyventojai, 3.trečiųjų šalių gyventojai (ne ES šalių).
Pslaugos suteikimo vieta - uostas.
Kaip po 2010-01-01 teisingai išrašyti sąskaitą už tokias paslaugas?Ar reikia atkreipti dėmesį į kroviniui įformintą muitinės procedūrą?
Kiek suprantu, kad jei pirkėjas yra neapmokestinamas asmuo (fizinis, nevykdantis veiklos) papildomoms vežimo paslaugoms teikimo vieta bus Lietuva, ir reiškia, standartinis PVM tarifas.
Jei pirkėjas apmokestinamas asmuo - teikimo vieta nustatoma pagal pirkėjo įsikūrimo vietą.
Jei LT apmokestinamas asmuo - standartinis PVM tarifas
Jei ES apmokestinams asmuo - PVM persikelia jiems
Jei trečios šalies apmokestinamas asmuo - ne PVM objektas.
Bent jau kol kas mano toks supratimas :))
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui