Buhalterinė programa "Centas"

D
Dianaval 677
2019-02-07 19:43 Dianaval
Tai ten pataisiau, bet gal galima kur nors įrašyti kad programa atsimintų ir nereikėtų kiekvieną kartą taisyti.
Voss Voss 431
2019-02-07 20:00 Voss

Dianaval rašė:
Tai ten pataisiau, bet gal galima kur nors įrašyti kad programa atsimintų ir nereikėtų kiekvieną kartą taisyti.

o nustatymuose ziurejot? per migla atsimenu, kad lyg ten irgi yra laukelis smile
D
Dianaval 677
2019-02-07 20:30 Dianaval

Voss rašė:
o nustatymuose ziurejot? per migla atsimenu, kad lyg ten irgi yra laukelis smile


Žiūrėjau, bet kad neradau. O gal persidirbau nematau, reiks kitą dieną dar pažiūrėti.
Rasute Rasute 668
2019-02-07 22:04 Rasute

Girele rašė:

JoleP rašė:
Kurį kodą pasirenkate, nes aš kurį bepasirenku, rodo 0% darbo užmokesčio lapelyje smile

Individualūs, PK-2019 įrašyti 1,8

O kai nekaupia papildomos pensijos
Individualūs, PK-2019 įrašyti 0,00 ??/
nes taip įrašius vis tiek skaičiuoja kaip 1,8 , t.y. viso darb.dalis 21,30%
Rasute Rasute 668
2019-02-07 22:12 Rasute

Rasute rašė:

Girele rašė:

JoleP rašė:
Kurį kodą pasirenkate, nes aš kurį bepasirenku, rodo 0% darbo užmokesčio lapelyje smile

Individualūs, PK-2019 įrašyti 1,8

O kai nekaupia papildomos pensijos
Individualūs, PK-2019 įrašyti 0,00 ??/
nes taip įrašius vis tiek skaičiuoja kaip 1,8 , t.y. viso darb.dalis 21,30%

RADAU-renkiesi BENDRI
I
IrenaU 218
2019-02-08 12:03 IrenaU 2019-02-08 15-08
Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?
2019-02-08 12:17 Mildunelis
Kaip pakoreguoti įvestą pradinį likutį per bendrąjį žurnalą?
Girele Girele 9675
2019-02-08 12:34 Girele

Mildunelis rašė:
Kaip pakoreguoti įvestą pradinį likutį per bendrąjį žurnalą?

Jei įvedėte Operacijų žurnale, tai ir taisote Operacijų žurnale.
2019-02-08 12:36 Mildunelis

Girele rašė:

Mildunelis rašė:
Kaip pakoreguoti įvestą pradinį likutį per bendrąjį žurnalą?

Jei įvedėte Operacijų žurnale, tai ir taisote Operacijų žurnale.

o galima išsamiau, nes nerandu ir tame darbo vadove neradau, kur būtų parašyta
Girele Girele 9675
2019-02-08 12:40 Girele

Mildunelis rašė:

o galima išsamiau, nes nerandu ir tame darbo vadove neradau, kur būtų parašyta

Neaišku, kas jums neaišku... Galima išsamiau?
2019-02-08 13:06 Mildunelis
Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?
Girele Girele 9675
2019-02-08 13:12 Girele

Mildunelis rašė:
Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?

OŽ susirandate įrašą, paspaudžiate lango apačioje mygtuką "ab" (koreguoti), pataisote įrašus, įtraukti.
2019-02-08 13:17 Mildunelis

Girele rašė:

Mildunelis rašė:
Įrašiau aš pradinį likutį kasos, per rekvizitus ir per opracijų žurnalą, reiktų man pakeisti, per rekvizitus pakeisiu, o kaip per opracijų žurnalą keisti? Ar šiaip kokį įvedus likutį, kad ir tiekėjų ar pirkėjų, kaip pakoreguoti?
Negi įrašei ir viskas?

OŽ susirandate įrašą, paspaudžiate lango apačioje mygtuką "ab" (koreguoti), pataisote įrašus, įtraukti.

:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.
Girele Girele 9675
2019-02-08 14:00 Girele

Mildunelis rašė:

:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.

Leidinuke "Nuo ko pradėti darbą" yra parašyta, kad pradinių likučių įrašai automatiškai perkeliami viena diena anksčiau, nei buvo suvesti (dėl viso pikto...). Filtravime "nuo" užsidėkite ankstesnę data.
I
IrenaU 218
2019-02-08 15:09 IrenaU

IrenaU rašė:
Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?


Gal kas galėtų man patart tuo klausimu ? Būčiau labai dėkinga :)
Girele Girele 9675
2019-02-08 15:47 Girele

IrenaU rašė:

IrenaU rašė:
Laba diena,
perėmiau buhalterija nuo 2019 01 01. Susivedžiau darbuotojus tai datai. Dabar atleidžia darbuptoją, kuris dirba nuo 2018 04 mėn., o pas mane duomenis tik nuo 2019 01. Ar yra kažkokia galimybė, kad programa apskaičiuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas ( gal kažkaip galima susivest praeitus laikotarpius), ar rankom reikia apskaičiuot ir įvest bendrą sumą?


Gal kas galėtų man patart tuo klausimu ? Būčiau labai dėkinga :)

Susivesti - galima, bet patogiau - skaičiuojant kompensaciją - atsidariusiame lange ranka įvesti ankstesnių mėnesių sumas ir darbo dienas (arba darbo valandas).
1 2019-02-08 16:56 Mildunelis

Girele rašė:

Mildunelis rašė:

:) o kaip rast? nes pagal datą nerandu pagal pavadinimą nerandu. Nors yra įvesta.

Leidinuke "Nuo ko pradėti darbą" yra parašyta, kad pradinių likučių įrašai automatiškai perkeliami viena diena anksčiau, nei buvo suvesti (dėl viso pikto...). Filtravime "nuo" užsidėkite ankstesnę data.

Jūs nuostabi, ačiū jums labai. Kad jums sektųsi gyvenime smile smile smile smile atrodo skaitai, bet tą žodį praleidau "anksčiau"
2019-02-09 23:52 Mildunelis
Iškilo dar keli klausimai. Kaip reikia išskirti IĮ savininko sodros mokestį, kurį sodrai reikia sumokėt. D 6... klasė? o K ? Kokia korespondencija? Ir tokius mokesčius reikia vesti per operacijų žurnalą? Kaip ir suprantu tokias operacijas, kur pvz įmonė A, pasiskolino pinigų iš įmonės B, vedu per operacijų žurnalą? Ir šiaip kai suvedu banko mokėjimus, jei nebuvo įvesta į pvz "sąskaitą-faktūrą" ar "gavimą" tai nors ir pasirinkus korespondenciją rodo tada kad su - ženklu. Kaip tokias operacijas vesti, kur nėra sąskaitos faktūros. :) Tikiuosi padės kas nors, nes raštu sunku išdėstyti mintis. :D
Voss Voss 431
2019-02-10 00:10 Voss

Mildunelis rašė:
Iškilo dar keli klausimai. Kaip reikia išskirti IĮ savininko sodros mokestį, kurį sodrai reikia sumokėt. D 6... klasė? o K ? Kokia korespondencija? Ir tokius mokesčius reikia vesti per operacijų žurnalą? Kaip ir suprantu tokias operacijas, kur pvz įmonė A, pasiskolino pinigų iš įmonės B, vedu per operacijų žurnalą? Ir šiaip kai suvedu banko mokėjimus, jei nebuvo įvesta į pvz "sąskaitą-faktūrą" ar "gavimą" tai nors ir pasirinkus korespondenciją rodo tada kad su - ženklu. Kaip tokias operacijas vesti, kur nėra sąskaitos faktūros. :) Tikiuosi padės kas nors, nes raštu sunku išdėstyti mintis. :D


Nezinau ar teisingai supratau, bet as nors ir nera saskaitos, isivedu "per saskaita, lyg buciau gavus ja, su ta reikiama suma" kad viskas graziai susidengtu, aisku pazymiu varniuka, kad netraukti i ISAF :) nes kitu atveju, kaip jus sakote, vistiek tam tikrose vietose rodo kaip skola.
Girele Girele 9675
2019-02-10 09:08 Girele
Jei yra ūkinė operacija, kuriai nerašoma sąskaita - tokiu atveju skola įvedama kontrahento kortelėje, skirtuke Papildoma - Skolos korektūra.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui