Viešoji istaiga

G
grazinux 106
2008-02-03 17:14 grazinux
gal padėtumėta dabar ištaisyti klaidą per šiuos metus, man nesigauna, kažkaip nemoku atstatyti ir teisingai nukelt į 6 klasę, ačiū
2008-02-03 22:47 mozambikietis
Sveiki,
Tvarkiau draugams apskaita – atsibodo, mano specializacija pelno siekiantys. Noreciau pasidometi kokiomis salygomis galetumete (jeigu noretumete) tvarkyti apskaita (dirbate namuose, ar ne, ar programa kokia turite, kiek laiko turite ir kokio atlyginimo norite). Nenoriu draugu palikti „ant ledo“.

Dekingas uz atsakyma
Andrius
danaga danaga 1244
2008-02-04 09:25 danaga
O is kokio miesto busit? Tikiuosi ne is Mozambiko smile
2008-02-04 09:32 mozambikietis 2011-09-11 05-42

danaga rašė: O is kokio miesto busit? Tikiuosi ne is Mozambiko smile

Vilnius
danaga danaga 1244
2008-02-04 09:45 danaga
Parašiau privačią žinutę smile
K
kornelyte 16
2008-02-05 08:18 kornelyte
Sveiki,
norėčiau paklausti, ar gali viešoji įstaiga įsigytą trumpalaikį turtą iškarto (pradėjus naudoti) nurašyti į sąnaudas. Ar privalomo vesti tokio, nurašyto, turto atpskaitą užbalansinėje sąskaitoje? Iš anksto dėkoju už informaciją.
K
kornelyte 16
2008-02-05 09:03 kornelyte 2011-09-11 05-43

kornelyte rašė: Sveiki,
norėčiau paklausti, ar gali viešoji įstaiga įsigytą trumpalaikį turtą iškarto (pradėjus naudoti) nurašyti į sąnaudas. Ar privalomo vesti tokio, nurašyto, turto atpskaitą užbalansinėje sąskaitoje? Iš anksto dėkoju už informaciją.
K
kornelyte 16
2008-02-05 10:29 kornelyte 2011-09-11 05-43

kornelyte rašė: Sveiki,
norėčiau paklausti, ar gali viešoji įstaiga įsigytą trumpalaikį turtą iškarto (pradėjus naudoti) nurašyti į sąnaudas. Ar privalomo vesti tokio, nurašyto, turto atpskaitą užbalansinėje sąskaitoje? Iš anksto dėkoju už informaciją.


prašau, gal kas galite atsakyti.
danaga danaga 1244
2008-02-05 10:50 danaga
Trumpalaikį turtą galima nurašyti iš karto (kaip ir pelno siekenčioje įmonėje). O vidinę tvarką privalote nustatyti apskaitos politikoje.

www.vmi.lt/lt/?itemId=1002162
tax.lt/postx2565-0-320.html
G
grazinux 106
2008-02-05 11:37 grazinux 2011-09-11 05-43

meskis rašė: nenukeliaujprie pelno: 6 klasėje ta panaudota para turi būti parodoma 2 kartus: Debete ir Kredite; taip ji 6 klasėje ir susinaikina.
Jūs parodote 64 klasėje, bet tikriausiai pamiršote parodyti ir kitoje 6 klasėje kur ta parama buvo panaudota. PVZ.
Panaudojote paramą už ryšių paslaugas 200 Lt:
sąskaita už ryšių paslaugas:
D611 200 - vieną kartą 6 kl. parodoma
K4 200
parodote kad panaudojote paramą:
D34 200
K64 200 - kitą kartą 6 kl. parodoma

bendrai 6 kl.
D 611 200
K64 200 ir nieko nelieka....


aiškinuosi toliau, bet metų gale uždarant 64 sąskaita ji kredituojasi su 350 ir gaunasi, kad susisumuoja su pajamų uždarymu ar taip?
danaga danaga 1244
2008-02-05 11:46 danaga
Taip. smile

64 sąskaita „Kompensuotos sąnaudos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:

44.1. debetuojama (D 64), uždarant šią sąskaitą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (debetuojamos sąskaitos: 641 „Panaudota dotacija“, 642 „Panaudoti tiksliniai įnašai“, 643 „Panaudoti nario mokesčiai“, 644 „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), sąskaitų kredito suma (K 350);
K
kornelyte 16
2008-02-05 16:16 kornelyte 2011-09-11 05-43

danaga rašė: Trumpalaikį turtą galima nurašyti iš karto (kaip ir pelno siekenčioje įmonėje). O vidinę tvarką privalote nustatyti apskaitos politikoje.

www.vmi.lt/lt/?itemId=1002162
tax.lt/postx2565-0-320.html


Labai dėkoju už atsakymą, o gal galėtumėte dar patarti, kaip pasielgti su TT kuris jau keletą metų naudojamas įstaigoje, bet pagal ankstesnės buhalterės nustatytą tvarką būdavo nurašinėjamas tik tada kai tampa nebetinkamas naudoti (kaip biudžetinėse įstaigose), ir iki šio yra balanse. Kaip jį dabar nurašyti jeigu pasitvirtintume tvarką, kad nurašomas TT tada kai pradedamas naudoti?
K
kornelyte 16
2008-02-06 07:51 kornelyte 2011-09-11 05-43

kornelyte rašė:

danaga rašė: Trumpalaikį turtą galima nurašyti iš karto (kaip ir pelno siekenčioje įmonėje). O vidinę tvarką privalote nustatyti apskaitos politikoje.

www.vmi.lt/lt/?itemId=1002162
tax.lt/postx2565-0-320.html


Labai dėkoju už atsakymą, o gal galėtumėte dar patarti, kaip pasielgti su TT kuris jau keletą metų naudojamas įstaigoje, bet pagal ankstesnės buhalterės nustatytą tvarką būdavo nurašinėjamas tik tada kai tampa nebetinkamas naudoti (kaip biudžetinėse įstaigose), ir iki šio yra balanse. Kaip jį dabar nurašyti jeigu pasitvirtintume tvarką, kad nurašomas TT tada kai pradedamas naudoti?
K
kornelyte 16
2008-02-07 08:23 kornelyte 2011-09-11 05-43

kornelyte rašė:

kornelyte rašė:

danaga rašė: Trumpalaikį turtą galima nurašyti iš karto (kaip ir pelno siekenčioje įmonėje). O vidinę tvarką privalote nustatyti apskaitos politikoje.

www.vmi.lt/lt/?itemId=1002162
tax.lt/postx2565-0-320.html


Labai dėkoju už atsakymą, o gal galėtumėte dar patarti, kaip pasielgti su TT kuris jau keletą metų naudojamas įstaigoje, bet pagal ankstesnės buhalterės nustatytą tvarką būdavo nurašinėjamas tik tada kai tampa nebetinkamas naudoti (kaip biudžetinėse įstaigose), ir iki šio yra balanse. Kaip jį dabar nurašyti jeigu pasitvirtintume tvarką, kad nurašomas TT tada kai pradedamas naudoti?

F
FEMA 698
2009-01-15 22:18 FEMA
Sakykite prašau ojei steigėjas iš gautos paramos tų 2% atsiima paskola,tai irgi parodomd per sanaudas smile
F
FEMA 698
2009-01-20 22:02 FEMA
Pasakykite prašau kaip uždaromos saskaitos metų gale kai yra 2% GPM parama,žinau kad tai ne pajamos ir manau nereikia už daryti jos per 390 smile
T
Thomas 22
2009-01-20 22:32 Thomas
kokia 390, mieloji?
ziurekite saskaitu plana: 350 - pajamu ir sanaudu suvestine

taciau 2proc yra ne pajamos, o kitas finansavimas (3klase)
V
Veronika 2872
2009-01-21 07:47 Veronika 2011-09-11 06-07

FEMA rašė: Pasakykite prašau kaip uždaromos saskaitos metų gale kai yra 2% GPM parama,žinau kad tai ne pajamos ir manau nereikia už daryti jos per 390 smile


parama traukiama i 350 saskaita, ir balanse atsiduria "Dotacijos" eiluteje. Jos uzdarineti nereikia. Uzdaromos tik 5 ir 6 klases saskaitos smile
F
FEMA 698
2009-01-21 17:05 FEMA 2011-09-11 06-07

Veronika rašė:

FEMA rašė: Pasakykite prašau kaip uždaromos saskaitos metų gale kai yra 2% GPM parama,žinau kad tai ne pajamos ir manau nereikia už daryti jos per 390 smile


parama traukiama i 350 saskaita, ir balanse atsiduria "Dotacijos" eiluteje. Jos uzdarineti nereikia. Uzdaromos tik 5 ir 6 klases saskaitos smile

Labai ačiu aš taip ir padariau.Sakykite dar prašau juk negali VŠĮ būti be buho ,tarkim direktorius pats viska atlieka aišku kabutėse.
V
vitulle 12
2009-02-20 13:23 vitulle
Laba diena :) gal galėtumėte kasnors parašyti, kokie įstatai, nurodymai bei taisykles turėtų turėti ne pelno organizacija? :) iš anksto lb dėkoju ;)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui