Sąskaitų korespondencija

Laurina Laurina 1897
2014-01-20 09:30 Laurina

Laurina rašė:

Laurina rašė:

Raimon rašė:
Manau, kad gerai čia pagal jūsų sąskaitų planą kokias turit sąskaitas.



O sakykit prašau, kokios bus korespondencijos jei mes išmokėjome Depozitą (2-jų mėn. nuoma) nuomotojui ir sumokėjome GPM VMI?


Gal gali kas nors padėti ? smile



Ar taip butu gerai ? :
1. Prisk.GPM:
D 426 529,41 Lt įvairios kitos mokėtinos sumos
K 47023 529,41 Lt mokėtinas GPM

2.Pervedamas Depozitas žmogui:
D 2021 3000,00 Lt įšankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 271 3000,00 Lt bankas

3. Pervedamas GPM:
D 47023 529,00 Lt mokėtinas GPM
K 271 529,00 Lt bankas

???
Petronele Petronele 18329
2014-01-20 10:56 Petronele

Laurina rašė:
Ar taip butu gerai ? :
1. Prisk.GPM:
D 426 529,41 Lt įvairios kitos mokėtinos sumos
K 47023 529,41 Lt mokėtinas GPM

2.Pervedamas Depozitas žmogui:
D 2021 3000,00 Lt įšankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 271 3000,00 Lt bankas

3. Pervedamas GPM:
D 47023 529,00 Lt mokėtinas GPM
K 271 529,00 Lt bankas

Priskaitytą GPM nuo depozito taip pat dėkit į 2kl:
D 2021 529Lt
K 47023 529Lt

V
vitkis 499
2014-01-20 12:20 vitkis
Sveiki,
kaip Jūs įvedat reprezentacines išlaidas pagal sąskaitas, ar iškart išskaidot 75 ir 25 proc., ir PVM kiek galima atskaityti, ar vedat pagal sąskaitą ir po to darot papildomus įrašus dėl neleidžiamų atskaitymų ir dėl negrąžinamo PVM.?
ddddaiva ddddaiva 1420
2014-01-20 14:25 ddddaiva
Laba diena,
Metų pabaigoje gavosi GPM permoka, ka su ja daryti? Palikti 4 klasėje, ar iškelti į 2432 D ?
Laurina Laurina 1897
2014-01-22 12:46 Laurina

Petronele rašė:

Laurina rašė:
Ar taip butu gerai ? :
1. Prisk.GPM:
D 426 529,41 Lt įvairios kitos mokėtinos sumos
K 47023 529,41 Lt mokėtinas GPM

2.Pervedamas Depozitas žmogui:
D 2021 3000,00 Lt įšankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 271 3000,00 Lt bankas

3. Pervedamas GPM:
D 47023 529,00 Lt mokėtinas GPM
K 271 529,00 Lt bankas

Priskaitytą GPM nuo depozito taip pat dėkit į 2kl:
D 2021 529Lt
K 47023 529Lt



Jei "dėtį" į 2kl. GPM, tai gal nereiktų priskaitymą daryti ?

Padaryti pavedimą žmogui (avansas)
K 2711 3000,00 Lt pinigai
D 2021 3000,00 Lt išankstiniai apmok.
ir padaryti GPM pavedimą (avansas)
K 2711 529,00 Lt pinigai
D 2021 529,00 Lt GPM išankst. apmok.
???
L
LoretaSt 9
2014-04-24 15:09 LoretaSt 2014-04-24 15-42
klausimą gal ir ne čia reik rašyt.. tačiau... koks turi būti išdėstytas tekstas komplektavimo akte?
D
dijanux69 169
2014-04-25 14:42 dijanux69
Gavom draudima:
D 271
K 6113;

Ta draudimoišmoką reikia pervesti darbuotojui, kaip reikia sukoresponduoti.
Rainis Rainis 15057
2014-04-25 15:01 Rainis

dijanux69 rašė:
Gavom draudima:
D 271
K 6113;

Ta draudimoišmoką reikia pervesti darbuotojui, kaip reikia sukoresponduoti.


O kodėl gavo įmonė ir turi pervesti darbuotojui?
Jūsų klausimas yra tikrai sudėtingas - įtariu, kad įmonė mokėjo draudimo įmokas už darbuotoją?
Taip paprastai su korespondencijomis neapsieisite - skaitykite Pelno mokesčio įstatymą, kaip iš tikrųjų reikia elgtis, o ne taip paprastai - sąnaudos 6113, ir viskas. smile
vilije vilije 772
2014-06-17 12:25 vilije
Įmonė pagrindinė veikla didmenine prekyba, nuomosim montažinius stovus, kurie yra ilgalaikiam turte kitai įmonei, kokios tai bus pajamos, o gal reikia dėti į K 61XX ( IT nusidėvėjimas)?
Rainis Rainis 15057
2014-06-17 13:41 Rainis 2014-06-17 13-43

vilije rašė:
Įmonė pagrindinė veikla didmenine prekyba, nuomosim montažinius stovus, kurie yra ilgalaikiam turte kitai įmonei, kokios tai bus pajamos, o gal reikia dėti į K 61XX ( IT nusidėvėjimas)?

Be jokios abejonės, tai pajamos. Už nuomą rašysite sąskaitas nuomininkui. Kokios rūšies pajamos, priklauso nuo jūsų veiklos, tiesiog įsiveskite atskirą sąskaitą joms registruoti.
Sąskaitas nuomą rašysite su PVM. Ir atkreipkite dėmesį - jei pajamos už nuomą mažesnės, nei to turto nusidėvėjimo sąnaudos, atsiranda tiek neleidžiami atskaitymai, tiek neatskaitomas PVM.
H
hiirma 55
2014-06-18 10:50 hiirma
pirmą kartą gavau tokias sąskaitas ir nežinau, kaip tinkamai jas užpajamuoti. O situaciija yra tokia: įmonės buvusi fura užstatyta bankui,kad gautume paskolą. Mes išrašėme sąskaitą, jog bankui parduodam, paskui bankas vėl mums išrašė. Aš su skaičiais. 63636,36 + 13363,64(PVM) = 77000, bet toj pačioj sąskaitoj yra parašyta, jog pradine lizingo įmoka yra 27000 (čia ir PVM reikia išsikrti) ir ji jau yra sumokėta, lieka 50000, kuriuos bankas mums pervedė. Realiai mes 27000 nepervėdem,tik bankas nuskaitė nuo pagrindinės sumos. Patarkit kaip reikia sukoresponduoti, būsiu labai dėkinga smile
L
Loreta13 30842
2014-06-23 21:06 Loreta13
Tai vadinama atgaliniu lizingu :)
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000039651
MALGA MALGA 359
2015-09-02 11:01 MALGA
Laba diena,
Prašau pakonsultuoti tokiu klausimu:
Įmonė buvo paėmusi iš banko paskolą namų statybai. Akcininkai laidavo asmeniškai. Statybų objektai neparsidavė, bankas juos pasiėmė sau, įmonė liko skolinga vis tiek bankui ir pusę likusios sumos bankas išsireikalavimo iš akcininko. Tai kaip turi būti apskaitoje situacija:
Įmonė skolinga bankui, pvz 100 000 Lt, bet iš tikrųjų 50 000 Lt akcininkas atidavė jiems pagal laidavimą kaip fizinis asmuo. Tai kaip apskaitoje parodyti, kad skola bankui sumažėjo?

Ačiū labai
juvaira juvaira 242
2015-09-02 11:31 juvaira
50 000 aš registruočiau įmonės skolą akcininkams. Tada liktų dar 50 000 skola bankui.
MALGA MALGA 359
2015-09-02 12:26 MALGA
Ačiū
aiwita aiwita 6134
2015-09-02 13:23 aiwita

juvaira rašė:
50 000 aš registruočiau įmonės skolą akcininkams. Tada liktų dar 50 000 skola bankui.

Aš irgi taip daryčiau
Akmena Akmena 885
2015-09-07 12:25 Akmena
Laba diena,
ar gali buti tokios korespondencijos?
D530
K27, (reikėjo bankui grąžinti gautas palūkanas)
ir paskui sąskaitas uždarant :
D3411
K530 ?

išsikraipė apyvartos.. smile
names names 2566
2015-09-07 13:44 names
Jei parduodamas automobilis žemiau savikainos tai kur tą skirtumą dėti?
Y
Younglady 12
2015-09-08 13:38 Younglady
S.O.S.
Norėjau paklausti, tokia situacija:
2015-iems metams mūsų įmonei perduota tvarkyti kitos įmonės apskaita.
Ši įmonė turėjo automobilį, kurį pardavė kitai įmonei 2015 03 mėnesį. Šio automobilio draudimas buvo nuo 2014 08 iki 2015 08. 2015 02 mėn.sumokėta draudimui iš banko trečia įmoka iš keturių pagal mokėjimo grafiką.
Pardavimą automobilio įvedžiau, apmokėjimą banke irgi. O dabar ką daryti su draudimu? kokių dokumentų prašyti įmonės savininkės dėl šio draudimo? ką vesti apskaitoje? HELP :( esu visiškai žalia...
Rimzy Rimzy 1205
2015-09-08 14:26 Rimzy
Įmonės savininkė turėtų draudimo kompanijai, kur draustas automobilis, parašyti prašymą grąžinti nepanaudotas draudimo lėšas į monės sąskaitą. Tame prašyme reikia nurodyti, kad automobilis (markė, numeris) parduotas kitam savininkui, nurodyti naujo savininko duomenis ir datą, kada parduotas automobilis.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui