Sveiki,
importuojame prekes is Baltarusijos. Sumokejome importo PVM i muitines saskaita ir deklaravome (įtraukem į atskaitą) . Dabar uz geguze pateike PVM deklaracija turetumem moketi PVM, ar galime padaryti užskaita iš susidariusios PVM permokos ir jai taip, tai koki įmokos kodą turečiau nurodyti prašyme VMI - B00?
Olga, kažką ne taip surašei. Kokį užskaitymą norite daryti, jei jau padaryta PVM atskaita?
Jei turi galvoje, kad už balandžio mėn. PVM deklaracijoje yra PVM permoka, o už gegužį - mokėtinas, tai jokių prašymų sudengimui rašyti nereikia. Vidinėje apskaitoje PVM susidengia, ir galutiniame rezultate matai, kas yra - permoka ar mokėtinas. Prašymai sudengti mokesčius rašomi tik iš skirtingų mokesčių permokų.
Labutis visiems,
Labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę vienu man rūpimu klausimu.
Situacija tokia buvo, kad bendrovė nupirko prekę iš ES. Gautas invoice kartu su deklaracija. Deklaracijoje B00 mokestis. Šis mokestis buvo per klaidą apmokėtas VMI.
Kitą mėnesį muitinė užskaitė importo PVM IŠ VMI.
Kontiruotės tokios buvo.
1. D-2511
K-271
2 kontiruotę atvaizduosiu taip D-251 (gautinas pvm)
K-2511 (muitinei pvm)
Man liktu grąžintinas ir aš galėčiau daryti užskaitas.
Kaip manote ar teisingai atvaizduočiau?
sing Na būna FA ir PVM mokėtojų. Bet tai itin reti atvejai. O jei parašyta sąskaita-faktūra, galima įtarti, kad iš kažkur "nukniso" blanką ir užpildė. O gal ten ne FA?..
Bet jei FA, nėra jo PVM kodo, neidentifikavote jo kaip PVM mokėtojo, tai PVM ten jokių nėra ir negali būt.:))
Blankas grazus, net blizga Ten nurodytas ID ir TAX No. is to speju, kad jis FA, ramybes neduoda raides Bc. prie vardo pavardes, per google suradau, kad tai "Bakalářské studium (Bc.)" pagal mane tai Bakalauro laipsnis , bet ne IĮ statusas Tai kaip dabar suprast, ar si labai susireiksminus persona yra FA, o gal pagal verslo liudijima dirba, pasimetus esu...