Tax.lt narys Girele

Girele
Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9675 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-04-01 12:18 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1312775

loko rašė:

Girele, gal galite parašyti kaip padaryti, kad nuo tokio priskaitymo neskaičiuotų garantinio fondo įmokų?

tai dar per tiek laiko nepasidarėte? smile
Kiek suprantu - turo būti "kiti prisk. ne Sodrai". Susiveskite, pabandykite priskaičiuoti ir PASITIKRINKITE rankiniu ar skaičiuoja taip kaip reikia. Aš neturiu pajamų natūra, negaliu garantuoti.
2016-04-01 06:49 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1312716

renatab rašė:
Tikrai ?
Tai ne pagal kovą skaičiuoti, o imti 3 paskutiniu menesiu ?

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31185A6...
194 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis
1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje, arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.
2016-03-31 21:15 Įvairūs » Asociacijos » #1312706

acasal rašė:

Ačiū!
Ar teisingai suprantu, kad antruoju atveju atskaitingam žmogui reikia sąskaitą sukurti, pavyzdiniame plane nerandu, tai man, tarkim 235 padaryti?

Galima.
2016-03-31 21:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1312705

Voss rašė:
Bet bet kokiu atveju, jei turi visai nudeveta turta ir ji parduodi, tai vis tiek ji turi nurasyti?

Jei turtas nebuvo nurašytas, tada IT modulyje suvesti PARDAVIMO operaciją.
2016-03-31 20:52 Įvairūs » Kiek butu buhalteriui darbo mazam UAB? » #1312702

sonata600 rašė:
Na ir kantriai jūs jam paaiškinote. smile

Kantrybė - nėra pagrindinė mano dorybė smile
Bet aš jau praktiškai susiduriu, kai įmonės, su valstybiniu finansavimu ir 500 tūkst.Eur apyvarta, dalininkai nusprendė, kad buhalteris įmonėje nereikalingas, susitvarkys ir apskaitos įmonė, tai labai pradėjau skaičiuoti savo atliekamas operacijas ir jų svarbą įmonės veikloje...
2016-03-31 20:48 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1312701

Voveruska01 rašė:
Cente buvo nurašytas visai nusidėvėjęs turtas. Dabar pasirodo jį sumanė parduoti. Ar įmanoma atitaisyti/panaikinti tą nurašymą ir padaryti pardavimą?
Ar nieko nedaryti ilgalaikio turto modulyje? Tik operacijų žurnale pakoreguoti?

Aš daryčiau paprasta pardavimą, kur visa suma eis į pajamas, be jokių korekcijų...
2016-03-31 20:46 Įvairūs » Asociacijos » #1312700

acasal rašė:

Nesugalvoju smile
Kai žmogus perveda į sąskaitą pinigus, suprantu, kad D 231 K 3423.

O čia direktorius surenka, tarkim, iš 5 žmonių po 10 Eur. Visiems išrašo PPK, o apskaitoje tarsi direktorius sumokėjo 50 Eur nario mokestį. Neturėtų tie žmonės ir PPK figūruoti buh.įrašuose?


Šiaip pagal PPK surinkti pinigai turėtų būti apskaitomi arba tik pas atskaitingą asmenį, bendra suma įnešama į banką. Arba gali būti, kad daroma papildoma operacija per kasą, betgi - vėl - tik bendra suma.
Šiuo atveju - galite daryti papildomą operaciją pas atskaitingą asmenį: D atskaitingas asmuo K3423 ir D bankas K atskaitingas asmuo.
2016-03-31 18:52 Įvairūs » Asociacijos » #1312686

acasal rašė:
Prašau pagalbos, perėmiau tvarkyti asociacijos buhalteriją ir, mano galva, negerai fiksuojami įrašai.
Direktorius surinkdavo dalį nario mokesčių grynais ir įnešdavo į banką. Anksčiau dirbusi buhalterė fiksuodavo tik pinigų įplaukas į sąskaitą smile
D 231 K 3423 visą sumą su vadovo duomenimis.

Ar neturėtų būti fiksuojama kitaip?
Būčiau dėkinga už pagalbą.

O kaip Jūsų nuomone turėtų būti ?smile
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
22.2.3. gavus nario mokesčius (kredituojama 3423 sąskaita „Nario mokesčiai“), – gauta suma (D 211, 231, 232, 341);
2016-03-31 18:47 Įvairūs » Kiek butu buhalteriui darbo mazam UAB? » #1312683
Kaip suprantu, buhalteris bus ""ateinantis", įtariu apskaitos programos jam nepirksite, buhalteris naudos savo.
Ar kompensuosite kanceliarines (popieriaus, tonerio, segtuvų) sąnaudas?
Dokumentus buhalteriui pateiksite - kiek kartų per mėnesį?
Bankinius mokėjimus - kas atliks?
Kasos grynus pinigus kas apskaitys? (KIO ir KPO išrašymas)
Kiek žmonių bus materialiai atskaitingi (vykdys mokėjimus, pirks, parduos prekes, ims, apmokės grynais pinigais) - vienas, du?
Įmonės transportas - ar bus automobilių? Kiek? Kas rašys sunaudoto kuro ataskaitas (ar kelionės lapus)?

Taip pat papildomai klausimėliai:
1. Pardavimo saskaita: 1/men - kas išrašys? Tai bus prekės ar paslauga?
2. Pirkimo saskaita: 1/men - Jūs įsitikinęs? nebus nei ofiso išlaikymo sąnaudų, nei kanc.prekių, nei kuro, nei telefonų ir pan.sąnaudų?
3. Atostogu kaupimas: 2 darbuotojam / men - "atostogų kaupimas" - visiška smulkmena. Tikras darbas - darbo užmokesčio apskaičiavimas, deklaracijų VMI ir Sodrai pateikimas.
4. Tarpines atasktaitos: 1/ketvirti
5. Metine atskaitomybe: 1/metus
6. Dividendu ismokejimai: 1/ketvirti

7. Tabelio suvedimas: 2 darbuotojam / men - suvedimas? tai tabelį parengs direktorius?
Pamiršote paminėti - PVM deklaracijų parengimas ir pateikimas.


2016-03-31 16:16 Bendra » Viešoji įstaiga » #1312662

Focus1 rašė:
Nu atsiprasau, tai kam tada tas tax.lt reikalingas???

O tai ką - pačiam(pačiai) mokytis - SLABO?
2016-03-31 16:12 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1312660

mariska rašė:
Man klausimas - ką sakė auditas. Kiek suprantu, tai mokyklose auditas privalomas. Ne jei auditorius nepastebėjo, tai... galima nepastebėti 50 eur. padidintos algos, bet 20 000 eur smile
Žurnalistai turėtų paskelbti ir audito kompanijos pavadinimą - kas tikrino juos

Ne, auditas (toks kaip privačiose įmonėse) nėra privalomas, tiksliau - išviso neatliekamas.
Mokyklas, kaip kitas biudžetines įstaigas tikrina dvi institucijos: steigėjo (savivaldybės ar ministerijos) paskirtas vidaus auditorius, paprastai tai būna teminis (ne kompleksinis) auditas.
O valstybės lėšų (mokinio krepšelio) panaudojimą tikrina Valstybės kontrolieriai ne rečiau kaip kas penkerius metus. BET, kiek teko susidurti su šiais kontrolieriais (turėjau du auditus), tikrai ne visi susiorientuoja, kas vyksta buhalterijoje. Gudresnis buhalteris gali "paslėpti" pvz. darbo užmokesčio straipsnio panaudojimą, nes abiems atvejams tikrintojai nesutikrino sąnaudų su išmokėjimu... Matyt, ten taip pat buvo, kol galiausiai pasitaikė gudresnis kontrolierius, kuris "pagavo" neatitikimą ir "išvyniojo" tokią sumą.
2016-03-31 14:57 Bendra » Viešoji įstaiga » #1312630
pabandykite savarankiškai susirasti atsakymus, tada daugiau sužinosite ateičiai:


Focus1 rašė:

Ar reikia pateikti finansines ataskaitas i RC?Jei taip, iki kada?

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E30259...

Focus1 rašė: Veiklos ataskaita irgi pateikti i RC ar kur kitur? iki kada?

www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802... 11 str.

Focus1 rašė: Ar VMI reikia pateikti metine pelno deklaracija? iki kada?

www.vmi.lt/cms/pelno-mokestis1
2016-03-31 11:56 Apskaita & Auditas » Krovinio važtaraščiiai » #1312558

Wital rašė:
Laba diena,

Pakonsultuokite, prašau. Dabar padarė, kad PVM sąskaitos faktūros nebūtina pasirašyti pirkėjo, o kaip su krovinio važtaraščiu? Jei mes vežame prekes po savo parduotuves, ar reikalingas mūsų pardavėjos parašas, kad tas prekes priėmė?

O kaip jūs įrodysite, kad padavėja prekes gavo? sakys - vairuotojas neatvežė... Iš ko tada išsireikalausite trūkumą?
2016-03-31 10:55 Programinė įranga » Dokumentu valdymo sistemos » #1312540

KJurate rašė:

tad atskiro regisrto nedarome, nes visi reikiami dokumentai yra programoje :)

O tai sutarčių, siunčiamų ir gaunamų dokumentų irgi neregistruojate? smile
2016-03-31 08:57 Programinė įranga » Buhalterinės apskaitos programos » #1312499

BuhaltereMargo rašė:
mintis mano buvo, kad galėtų ir direktorius ir vadyba toje sistemoje darbuotis ...

Jei norite, kad būtų keli vartotojai (darbas tinkle) - iš karto vertinkite tai, programos veikti tinkle dažnai reikalingos papildomos programos kompiuteriuose, kas taip pat kainuoja.
2016-03-30 16:28 Bendra » Inventorizacija » #1312437

astuleee rašė:
Tai čia jau ne FIFO metodas

O tai koks???
Nu nepatingėjau paieškoti:
FIFO (angl. „first in first out“) reiškia principą, kad tas, kas pirmiau patenka į eilę, pirmiau iš jos ir išeina.

Informatikoje – tai elementų saugojimo duomenų struktūroje būdas. Pirmasis į struktūrą padėtas elementas ir paimamas pats pirmas, o paskutinis padėtas – paskutinis. FIFO mechanizmą naudoja eilė ir panašios duomenų struktūros.

Taip pat FIFO principas naudojamas apskaitoje. Laikoma, kad anksčiau į sandėlį atvežtos tos pačios rūšies prekės anksčiau ir išvežamos. Arba anksčiau nupirkti tokie patys vertybiniai popieriai parduodami pirmiau už vėliau nupirktuosius.

Pvz. jei įmonė per metus nupirko 200 prekių, pirmiausiai nurašo anksčiausiai gautas, pvz. 50 iš sausio mėn., 50 iš rugsėjo. Liko 100 vnt. Kokios jų pirkimo kainos? 20 prekių kainos iš spalio mėn. sąskaitos, o 80 prekių kainos iš gruodžio mėn. sąskaitos, kaip mina11 ir rašė.
2016-03-30 16:04 Bendra » Inventorizacija » #1312420

mina11 rašė:
Paskutinių pirkimų kainomis. Tarkim, vienos rūšies prekių 12-31 dienai lieka 100 vnt. Paskutinį kartą 2015 metais buvo tokių prekių pirkta 12-18 d. 80 vnt. Tai visų 100 vnt. kainą imti iš gruodžio sąskaitos? Ar tik 80 vnt, o likusių 20 vnt. kainos ieškoti, kad būtų buvę pirkta prieš 12-18 d?

Taip.
2016-03-30 15:22 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #1312403

Osiuke8 rašė:

Paskambino iš registrų centro... sakė negali priimti akcininkų protokolo jei nepridėta apie susirinkimo paskelbimą...
tai dabar užburtas ratas, prie direktoriaus atleidimo nėra pridėta pranešimo apie paskelbimą... negali atleisti seno direktoriaus ir įregistruoti naujo... ir problemos sprendimo varianto jie neturi.... kreipkitės į teisininkus pasiūlė...


O kaip jūs sušaukėte susirinkimą?
Vadovaukitės
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E22116F...
6 straipsnis. Informavimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą
4. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba įteiktas kiekvienam akcininkui pasirašytinai ar išsiųstas registruotu laišku ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.
2016-03-30 15:13 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1312400

razetax rašė:
Girele, dar sakykite, 20 Eur sumą traukiu į kitas pajamas 2015metuose, apmokestinu Pelno mokesčiu, ir 2013m. visiškai nejudinu. Ar taip?
Iš anksto nuoširdus ačiū. smile

Taip. Tik turėkite suderinimo aktą.
2016-03-30 14:34 Gyventojų pajamų mokestis » Del deklaracijos » #1312389
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EB3493...
66 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas ir perskaičiavimas
4. Mokesčiai ir su jais susijusios sumos apskaičiuojami eurais. Jeigu įstatymai arba jų įgyvendinamieji teisės aktai nenustato kitaip, kiekviena piniginė prievolė apvalinama taip: 49 ir mažiau centų apvalinami mažinant (atmetant), 50 ir daugiau centų – didinant iki euro.
2016-03-30 14:23 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #1312385

Athina rašė:
Laba diena,

Darbuotojas turėjo nedarbingumą nuo gruodžio 10 d iki kovo 24 d. (nelaimingas atsitikimas buityje)
Žiūriu, kad suvestinės rodo, kad nuo kovo 25 d. rodo LIGĄ, bet draudėjui mokėti nereikia...

KOdėl? smile smile

Pasiskambinkite į Sodrą. Galbūt gydymo įstaigoje blogai suvedė duomenis...
2016-03-30 14:22 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1312384

razetax rašė:
2015m. Derinant skolas su tiekėju, paaiškėjo, kad pas mane skola jiems didesnė 20Eur. Nes pas mane apskaitoje yra sąskaita, kurios nėra pas juos (matyt pametė ar dar kažkas). Sutarėm 20 Eur man pasirodyti kaip pagautę, kad skolos likutis tiktų.
Sakykit kaip geriau- rodyti kaip pagautę ar netipinės veiklos pajamas? 20 eur suma bus apmokestinta pelno mokesčiu, taip?
Beto tas 20 Eur skirtumas yra iš 2013m. Jeigu rodau kaip pajamas ar pagautę, tai rodau tik 2015metuose, o 2013m. nejudinu?

Pagautės kaip tokios jau nėra.
Traukiate į kitas pajamas suderinimo akto datai.
2016-03-30 14:20 Bendra » Parama (labdara) » #1312383

Renna rašė:
Sveiki, kaip VšĮ Veiklos rezultatų ataskaitoje teisingai atvaizduoti paramos likutį?
Tarkime gauta parama 1000 EUR, sąnaudos 600 EUR
Jei suvedu šiuos duomenis, Veiklos rezultatą rodo kaip pelną tuomet 400 EUR, nors realiai čia tik paramos likutis.

Ankščiau būdavo i kompensuojamas sąnaudas tik 600 eur įrašydavai ir veiklos rezultatas 0, o balanse atsispindi likęs finansavimas 400 EUR....

O gal tiesiog finansavimo pajamas nurodyti 600 (o ne 1000) eur veiklos ataskaitoje?
Ačiū.



Į finansavimo pajamas traukiate tik panaudotos paramos dalį, t.y. 600 eur.
Ta pati suma eis į sąnaudas, t.y. 600 eur.
Veiklos rezultatų ataskaitoje bus rezultatas NULIS.
Likusi nepanaudota 400 eur parama liks balanse atitinkamoje FINANSAVIMo eilutėje.
2016-03-30 14:17 Bendra » Inventorizacija » #1312382

mina11 rašė:
Sveiki, gal ką galėtumėt patarti, kaip atlikti prekių inventorizaciją, perkame daug smulkių prekių (rūbelių, žaisliukų, lovyčių, vystyklų vaikams). Perkame zlotais daug kartų per metus. Kartais ir pas lenkus tos pačios rūšies prekės skirtingai kainuoja. Turime nemažai neparduotų prekių, prekes dedame į krūvą ir neįmanoma atskirti pagal kokią sąskaitą pirkta kuri prekė. Prekių vienetus susiskaičiavome, tačiau neįsivaizduoju kokiomis kainomis ir kokiu zlotu kursu reiktu suinventorizuoti prekes...

Paprastai naudojamas FIFO metodas. paieškokite googlej smile
2016-03-30 14:14 Gyventojų pajamų mokestis » Del deklaracijos » #1312380

krutonas rašė:
smile , ar jūs rimtai? Kaip aš čia praleidau. Tokiu atveju bus permoka apskaitoje- priskaičiuojam 21,75 eur, o sumokam 22 eur

Taip.
2016-03-30 12:11 Gyventojų pajamų mokestis » Del deklaracijos » #1312323

krutonas rašė:
Sveiki, kaip teisingai deklaruoti (FR0572)- Pvz. už nuomą GPM - 21,75 eur- deklaruoju 22 eur, o sumoku 21,75 eur. Per kelis mėn susidaro skirtumas (lyg nepriemoka). Kaip sprendžiate šį klausimą?

Sumokate tą, ką deklaruojate.
2016-03-30 09:04 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1312279

razetax rašė:

razetax rašė:
Sveiki,
Per 30k.d. po akcininkų susirinkimo FA turim pateikti RC (vėliausiai iki birželio 1d). O ar yra koks ribojimas dėl fin.ataskaitų sudarymo datos ir akcininkų FA tvirtinimo? Turiu omeny, kad pvz FA sudarymo data vasario 19d, o akcininkai ją tvirtina tik kovo 31d.
Iš anksto dėkoju.


Labas rytas. Gal kas atsakys į mano klausimą?

Nėra termino, kuris turėtų praėiti nuo FA sudarymo iki tvirtinimo.
2016-03-29 15:32 Įvairūs » Asociacijos » #1312210

Gita1 rašė:
Girele, 641 jau seniai nėra..

Ui, nusipaisčiau smile iš senų taisyklių nukopinau... Aš kredituoju nusidėvėjimo sąnaudų sąskaitą 6112.
2016-03-29 14:28 Įvairūs » Asociacijos » #1312184

Gama rašė:

D 34211 K 51 171,02



Neteisingai:
22.1.1. registruojant dotacijos panaudojimą (debetuojama 3421 sąskaita „Dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (K 641);
2016-03-28 20:27 Bendra » Įsakymai » #1312051

dontcha rašė:
tai metu gale atlikus inventorizacija suzinosi kiek atsargu liks kitiems metams smile

Jūs nesuvokiate esmės - atsargos TURI būti APSKAITOMOS (t.y. atsargų vertė turi rodytis atsargų buhalterinėje sąskaitoje 2 kl.). JEIGU jūs atsargas NURAŠOTE, tai jos pripažįstamos sąnaudomis (6kl.) ir buhalteriškai atsargų jūs nebeturėsite.
Inventorizacijos esmė - sutikrinti buhalterinių likučių vertes su faktiniu atsargų likučiu. Tai kokią inventorizaciją jūs darysite šiuo atveju, kai buhalterinių likučių nebeturėsite????
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui