Rainis rašė: O varge, aš aiškinau vienai nabagei, kuri ką tik įsiregistravo PVM mokėtoja, apie tuos deklaravimo laikotarpius. O jūs dabar visi puolate ir norite mane įtraukti į nereikalingą diskusiją. Visokių nurodymų esu ir iš VMI, ir iš FNTT gavęs, su visokiais PVM straipsniais susidūręs, nes tvarkau tikrai rimtų įmonių apskaitas. Bet jau neįtikinsite manęs, kad deklaracijas (bet kokias) galima pildyti ne MOKESTINIO LAIKOTARPIO, o jis yra KALENDORINIS MĖNUO. Vienintelė išimtis ir yra, kada tik įsiregistruojama PVM mokėtojais, tai tos pirmosios ir būna už nepilną mėnesį.
Taip , gegužės 31 d. mes gavome raštą iš VMI, kad nuo šio nurodymo įteikimo dienos turime teikti formas 671, 672. Laikotarpis už kurį teikiami duomenys - mėnuo. Pirmosios deklaracijos laikotarpis buvo nuo 2006.05.31 iki 2006.05.31. Nors už tą dieną mes sąskaitų neturėjome, bet privalėjome siųsti tuščias deklaracijas. O dėl tikrinimo, tai tikrai tikrino mūsų registrus su duomenimis PVM deklaracijoje ir atsiuntė pranešimą dėl nesutapimų ir paskui turėjome aiškintis nesutapimų priežastis, bendravome telefonu kokią savaitę.