Tax.lt narys aannaa

A
Tax.lt narys nuo
2006-01-28
aannaa
forume parašė 460 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-05-31 11:57 Bendra » Atostogų rezervas » #1066706
Na va, tai ir nebesuprantu prie ko tas 1000,00. Kur jį traukti ir rašyti pagal jus? jeigu čia viskas gerai, ir tuos 3000 skirtumą įrašome į 43 eil.
2012-05-31 10:51 Bendra » Atostogų rezervas » #1066670
Dalia29, ačiū tau už kantrybę. Tačiau nesuprantu prie ko tas 1000 smile Su Rainiu diskutavot, kad skirtumas tarp kaupimų yra registruojamas bet kokiu atvejju, jei daugiau tai PLN 15 eil., jei neigiamas skirtumas - 43 eil.

Gal aš ne taip surašiau korespondencijas:

2010-12-31 priskaičiuota kaupimų 5000,00 Lt.:

D6118 Atos. kaupimų sąn. 5000,00 Lt
K4466 Kauopimai 5000,00 Lt.

Neskirstau į leidž. ar neleidž. visą 5000,00 sumą traukiu į PLN 15 eil.

Per 2011 metus daug atostogavo darbuotojai, pvz. 4000,00 Lt. , atostogas skaičiuojam įprastai:

D6114 DU sąn. 4000,00 Lt.
K4461 DU 4000,00 Lt.


Na ir 2011-12-31 priskaičiuota atostoginių kaupimų už 2000,00 Lt.(2000-5000= -3000 skirtumas)registruojamas:

D4466 Kaupimai 3000,00 Lt.
K6118 Atos.kaup.sąn. 3000,00 Lt.

Pagal Jūsų su Rainiu diskusiją turėčiau 3000,00 Lt traukti į 43 eil ir viskas.Ko aš nebepagaunu? smile
2012-05-30 19:47 Bendra » Atostogų rezervas » #1066534

Dalia29 rašė:
Na aš jums labai rekomenduočiau atskirti DU sąnaudų ir atostoginių kaupimų 6 klasės sąskaitas. Nes dabar naudojate vieną ir jums viskas susimaišė.

O dėl skirtumo. Aš tvirtinau ir tvirtinu, kad atostoginių kaupimų skirtumas PLN204 turi būti rodomas, koks jis bebūtų , ar debete ar kredite 6 sąskaitos.
O jūsų atveju leidžiami atskaitymai pas jus ne 4000 litų, o tik 1000 Lt.


Aš naudoju kaupimams atskirą sąskaitą 6141, tik čia kažkaip parašiau tą pačią kaip ir darbo užmokesčiui smile

O tada kodėl 1000 tik? aš kad kuo mažiau vargo būtų su tais leidž. neleidž. visas stostoginių sąn. dedu į neleidž.
2012-05-30 19:20 Bendra » Atostogų rezervas » #1066526


Na aš dariau 1 var. pagal Rainį.

2010-12-31 suskaičiavau atostoginius:

D6114 DU sąn. 5000 Lt.
K44661 kaupimai 5000 Lt.

ir PLN deklaravau 15 eil.

per 2011 metus žmonės ėjo daug atostogų pvz 4000 lt.

tada skaičiuoju

D6114 DU sąn. 4000 Lt.
K4461 DU įsipar. 4000 Lt.

2011-12-31 priskaičiavau kaupimų jau tik už 2000 Lt.

Tai pagal 1 var.(atimu iš 2010 kaupimų 2011 klaupimus ir registruoju skirtumą, kadangi jis 2011 mažesnis reikia koresponduoti):

D44661 Kaupimai 3000 Lt.
K6114 DU sąn. 3000 Lt.


Tai viskas gerai, kaip ir rašiau, tas korespondencijas ir tegu būna su minuso ženklu tas D6114, užsidarys darant balansą ir jokių skaičių 2011 metų PLN neberašau.Taip?

2012-05-30 09:21 Bendra » Atostogų rezervas » #1066248

[/quote]

Na aš dariau 1 var. pagal Rainį.

2010-12-31 suskaičiavau atostoginius:

D6114 DU sąn. 5000 Lt.
K44661 kaupimai 5000 Lt.

ir PLN deklaravau 15 eil.

per 2011 metus žmonės ėjo daug atostogų pvz 4000 lt.

tada skaičiuoju

D6114 DU sąn. 4000 Lt.
K4461 DU įsipar. 4000 Lt.

2011-12-31 priskaičiavau kaupimų jau tik už 2000 Lt.

Tai pagal 1 var.(atimu iš 2010 kaupimų 2011 klaupimus ir registruoju skirtumą, kadangi jis 2011 mažesnis reikia koresponduoti):

D44661 Kaupimai 3000 Lt.
K6114 DU sąn. 3000 Lt.

ir į PLN 15 eil. įrašysiu 2000 Lt. (5000 - 3000),


[/quote]

Tai viskas gerai, kaip ir rašiau, tas korespondencijas ir tegu būna su minuso ženklu tas D6114, užsidarys darant balansą ir jokių skaičių 2011 metų PLN neberašau.Taip?

2012-05-29 22:45 Bendra » Atostogų rezervas » #1066232

Luka_Paciolis rašė:
Pasikalbame buhalteriškai smile
tarkim sudarote atostoginių kaupimus 2010-12-31 ir apskaitoje įrašą:

D 6114 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 1309.80 Lt
K 44661 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 1000 Lt
K 44662 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 309.80 Lt.

PLN204 už 2010 m. deklaruojate:

1 var.-pagal Rainį: 1309.80 įrašoma į III dalies 15 laukelį.
2 var.-pagal mane: 1309.80 Lt įrašoma į III dalies 1 laukelį, o 309.80 Lt į III dalies 15 laukelį.

per 2011 m. darbuotojams buvo suteiktos atostogos ir apskaičiuota atostoginiai 1000 Lt ir VSD įmokų suma 309.80 Lt, apskaitoje darote įrašą:

pagal 1 var.

D 6114 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos - 1309.80 Lt
K 446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 1309.80 Lt

pagal 2 var.

D 44661 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 1000 Lt
D 44662 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 309.80 Lt.
K 446 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - 1309.80 Lt

2011-12-31 datai priskaičiuojame naujus atostoginių kaupimus 600 Lt ir VSD įmokų kaupimų suma 185.88 Lt

Apskaitoje darote sekančius įrašus:

pagal 1 var.

D 44661 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 400 Lt
D 44662 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 123.92Lt
K 6114 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 523.92 Lt

PLN204 už 2011 m. deklaruojate:

785.88 įrašote į III dalies 15 laukelį.

pagal 2 var.

D 6114 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 785.88 Lt
K 44661 Atostoginių kaupimai darbo užmokesčiui 600 Lt
K 44662 Atostoginių kaupimai socialinio draudimo įmokoms 185.88 Lt.

PLN204 už 2011 m. deklaruojate:

785.88 Lt įrašoma į III dalies 1 laukelį, 185.88 įrašote į III dalies 15 laukelį, o 309.8 Lt įrašote į III dalies 43 laukelį.




Aš dariau pagal 1 var. (pagal Rainį) ir man apskaičiavus atostoginius 2011-12-31 d. ir padarius korespondencijas:

D44661
K6114

6114 gaunasi su minuso ženklu suma?ar aš kažką ne taip padariau?
2012-05-24 11:25 Programinė įranga » Rivilė » #1064481
Aš dievinu taxą ir Jus, mielieji !!!
Ačiū jums labai, buvo neperkelti keli sudengimai iš seniau ir nesigavo per kred/debit pagal kliento skolos sąskaitą nufiltravus iš ko susideda ta suma!!! smile
2012-05-24 10:38 Programinė įranga » Rivilė » #1064452
Laba diena,

Noriu paklausti, turiu tokią problemą smile
Rivilėje atsispausdinusi balansą kai žiūriu pagal sąskaitas 2021 - išankstiniai mokėjimai tiekėjams, 2411, 4431, 4441 yra vienokios sumos, o kai noriu išsišifruoti kokios skolos sudaro tas sumas pagal klientus, tai skiriasi??? kodėl, kas gali būti negerai?
2012-05-16 10:53 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1061333
Ačiū, už operatyvų atsakymą smile
2012-05-16 10:29 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1061314
Laba diena,

Ar leidž.atskaitymai PM atžvilgiu VMI sumokamas žyminis mokestis? Teismas dar nepasibaigęs ir neaiški jo baigtis.
2012-05-07 11:55 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1058493
Ačiū, bet kaip juos paimti iš žmogaus?atskirą sąskaitą išrašyti tam 1 lt?toje pačioje sąskaitoje , kur ir apgyvendinimas ir išskirti, kad šis lt be PVM?
2012-05-07 11:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1058489
Laba diena,

Mielieji, jau girdėjote apie pagalvės mokestį? kad Palangoje nuo 06-01 d. bus toks- 1 lt. už vieną nakvynę žmogui. Kokia apskaita? kaip reiks sutvarkyti, nes čia bus 1 lt PVM neapmokestinamas ir jį reikės moėti savivaldybei. ir bus vedama atskira apskaita.
2012-05-04 08:59 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1057898

amadina22 rašė:

Bet į klausimą, ar galima kiekvieną mėnesį gauti suderinimo aktą nieko neatsakė.









Jeigu neatsakė, reiškia nėra tokio apribojimo smile o kitaip jau aiškiai būtų pabrėžę, kad nėra čia ko prašinėti ir neivarginkit kas mėn.
2012-05-04 08:39 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1057890
Pritariu, tikrai galėtume matyti, nes dabar tiek mes juos trukdome su prašymais, su raštais ir t.t. bet ten turbūt kažkas vyksta ko mes neturime matyti, kas su kuo sudengiamas, nuo ko ale delspinigiai skaičiuojami, nes jie ten pagal savo politiką sudengia, o mokėtini lieka nesudengti ir skaičiuojami delspinigiai....
šiandien skambinau i vmi paklausti, kada sudengtas ir iš ko 2010 pelno mokestis. nieko jie nemato, nieko jie nežino, mato tik šiai dienai permokas ir nepriemokas, o tokius dalykus reik ieškoti EDS tuose sugretiniuose....ir pačiam kapstytis...


kaip Jūs fin.atskaitomybėje mokesčių likučius įvertinate?
2012-05-03 16:32 Apskaita & Auditas » Likučių suderinimas » #1057796
Laba diena,

Baigiu galvą nusiraut su tais suderinimais su VMI smile
Pasakykit, ar teisingai mąstau pvz, atsiunčia VMI likučius 2011-12-31 datai,

Ten likutis GPM ir PVM.Jie ima pagal deklaruotą datą.

Tai jų GPM likutis turi sutapti su mano buhalteriu 2011-10-30 datai. NES iki 2011-12-31 deklaruotas GPM už 2011-11 mėn., per kurį išmokėtas 2011-10 mėn. DU.Ar taip? smile


O Jų PVM likutis turi sutapti su mano buhalteriniu 2011-11-30, nes iki 2011-12-31 deklaravau PVM už 2011-11 mėn.Ar kažką ne taip mąstau?
2012-04-30 11:42 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1056741
Ačiū už atsiliepimus :) na ka jie ten parode ten jau ju problemos :) svarbu nebekabo skola iš n laiko mums :)
2012-04-30 11:19 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1056729
Na įmonė A mums skoloj buvo mažiau nei sklypo vertė tada (skoloj buvo 50000 lt., o sklypo vertė buvo 60000 lt, taip ir užpajamavom kaip IT kurio vertė 60000 lt.) tai kaip jūsų nuomone reikėjo užskaityti?patarkite.

taip, sklypo vertinimas tam ir atliktas, kad žinotume už kokią vertę perleisti ir kiek nurašyti skolos. taigi gaunasi nuostolis, tačiau, jei sklypas perleistas rinkos verte, tai tas nuostolis kaip ir leidž atskaitymai.
2012-04-30 10:57 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1056722
Laba diena, Gal kas padės?
Turime tokią situaciją, įmonė A buvo skoloj mūsų įmonei B pvz 50000 lt., tačiau neradus galimybės padengti skolą, už skolą perleido žemės sklypą, kurio vertė 60000 lt. taigi, 50000 lt nurašėm skolą, o tą 10000 kaip kt. veiklos pajamas užskaitėme.
dabar patys perleidome šį sklypą už mūsų pačių skolą imonei C. tačiau padarėme neprikl.žemės sklypo vertinimą ir jį mums įkainojo kaip 35000 lt. tai sklypas buvo užpajamuotas kaip 60000 lt vertės, o dabar padarius įvertinimą mum jis nuvertėjo 25000 lt, tai šis skirtumas bus kaip IT perleidimo nuostolis?
2012-04-17 13:02 Programinė įranga » Rivilė » #1052625

ErnestaL rašė:
Tai įveskit pirkimo operaciją pagrindinei priemonei ir po to didinkite jos vertę. Ilgalaikis turtas- ilgalaikio turto operacijos, ir ten pasirenkate ar pirkimas, ar vertės keitimas.


Nupirktas IT turtas nepradėtas naudoti, mes perkam dar visokias papildomas detales, kad galėtume pradėti naudoti, tačiau kaip pildomas detales įtraukti Rivilėje į to nepradėto IT savikainą?
2012-04-17 11:45 Programinė įranga » Rivilė » #1052586
Laba diena,
Turiu klausimą, kaip įsivesti programoje, jei mes pirkome IT, ir dar turime keletą sąskaitų, kurių sumos įeis į to IT savikainą. Kaip įvesti, kad papildomai didiname savikainą IT?
2012-04-17 11:38 Bendra » akciju pardavimas » #1052581

Voveruska01 rašė:
Išimtis būtų tuomet, jei tas 100 proc.akcijas nusipirkote perpardavimui. Na, arba nusipirkę po savaitės nusprendėte, kad jas parduosite per metus. Tada rodykite kaip kitą finansinį turtą
VMi pranešite tik teikdami metinę PLN ir kartu su ja FR0438 apie kontroliuojamus vienetus. O jei turėsite tarpusavio sandorių, viršijančių nustatytas ribas - dar ir FR0528.


Na praktiškai taip ir gausis, įkūrėm dukterinę įmonę ir dar net nepradėję vykdyti jokios veiklos per mėn. laiko norim parduoti, tai tada kaip fin.turtą man registruotis?
o PLN kurioj vietoj atsispindės jei paduosim už įstatinio kapitalo dydį, nei pelno nei nuostolio nebus.
2012-04-17 10:48 Bendra » akciju pardavimas » #1052559
Ačiū, kad atsiliepėte, taip, tai dukterinė įmonė, buhalteriškai UAB A tai skaitysis kaip investicijos?
Nesu su tuo susidūrusi, prašau pakonsultšuokite. kai įkūrėm dukterinę ką reikėjo pranešti vmi?gal kokią formą?
2012-04-17 09:51 Bendra » akciju pardavimas » #1052531
Laba diena, labai prašau Jūsų pagalbos. UAB A įkurė naują UAB B ( turi visą 100 proc. akcijų). Klausimai:

1. įmonei A tai skaitysis kaip investicijos? (tas 10000 įstatinis kapitalas)?

Nepradėjus veiklos UAB B, nori parduoti susijusiam FA.

2. Ar yra kokie apribojimai perleidimo kainai?ar galime perleisti paprasčiausiai už tą patį 10000 įstatinį kapitalą?
2012-03-26 15:50 Gyventojų pajamų mokestis » GPM 2011 » #1045399
iki kada reikia sumokėti? iki gegužės 2 d. ?
2012-03-26 12:24 Gyventojų pajamų mokestis » GPM308, GPM deklaravimas už 2010 metus » #1045207
Norėjau paklausti kaip žmogui skaitosi pajamos už lengvojo automobilio nuomą? ar jam reikia dar kažką paildomai primokėti nuo jos?
2012-03-08 11:31 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1039153
Laba diena,

Fizinis asmuo pardavė žemės sklypą įmonei. tai yra B klasės pajamos. kokiu kodu mum deklaruoti FR0471 ?
2012-02-28 09:23 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035923

rimantas88 rašė:
Tada turi būti panašu į rinkos kainą, todėl gerai būtų kokio nors nepriklausomo NT vertintojo pažyma. Tokių dabar yra ir nebrangių.


Ačiū Jums labai už atsakymą.
Jei jau netitiks tikrąją rinkos kainą tai tas skirtumas bus pripažintos kaip pajamos?arba kaip neleidžiami atskaitimai?
2012-02-28 09:06 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035909

rimantas88 rašė:
Tokia kokia sutarsite kaina, jei tai nesusiję asmenys.



Būtent, kad susiję. Kaip tada?
2012-02-28 08:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1035894
Laba diena,

Viena įmonė yra skolinga mums. Ji atsiskaityti neturi galimybių. Tačiau siūlo atsiskaityti perimant iš jų žemės sklypą. Kokia verte mes galime uzsipajamuoti? Ar kokia yra sutartyje, ar i6 registro centro tos dienos nustatyta vid. rinkos verte, ar reikia kviesti nepriklausomą turto vertintoją?
2012-02-27 13:18 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #1035564
Laba diena,

Viena įmonė yra skolinga mums. Ji atsiskaityti neturi galimybių. Tačiau siūlo atsiskaityti perimant iš jų žemės sklypą. Kokia verte mes galime uzsipajamuoti? Kada reikia atkreipti dėmesį į vid. rinkos vertę?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui