Tax.lt narys friolita

F
Tax.lt narys nuo
2006-02-10
friolita
forume parašė 112 žinučių

Naujausios žinutės:

2020-05-29 08:48 Įvairūs » Asociacijos » #1424587
Taip taip. Ačiū
2020-05-29 08:42 Įvairūs » Asociacijos » #1424582

Gita1 rašė:
Jeigu nėra į juos ką įrašyti, tai nereikia. Tik įdėmiai pasižiūrėkit.. ten ir savanorių darbas yra.. gal koks savanoris buvo..

Ačiū, tikrai nieko nebuvo, tyrinėjau tuos priedus, bet visgi nutariau pasiklaust ir pvz. Jūsų Tax'iečių nuomonės. Ačiū dar kart
2020-05-29 08:37 Įvairūs » Asociacijos » #1424579
Tikrai negauna. Tai kaip suprantu man tų priedų ir nereikia pildyti
2020-05-28 16:52 Įvairūs » Asociacijos » #1424561
Sveiki, Asociacija gauna tik nario mokesčius, o sąnaudos jos yra darbuotojų išlaikymas, komunalinės, ir kt.paslaugų. Sakykit prašau, už 2019 m. pildant asociacijos FA, ar reikia pildyti tuos priedus 4,5,6,7? Ir kuriame reikėtų parodyti gautus nario mokesčius?
2020-02-11 14:44 Programinė įranga » STEKAS » #1420576
Sveiki,
Gavau PVM s/f, kurioje nurodyta : Kreditinė nuolaida vnt 1, kaina - 4,50, pvm -0,94, viso -5,44. Skaičiai su minuso ženklu.
Kaip man tokią sąskaitą įsivesti? Ačiū
2019-04-25 19:15 Įvairūs » Asociacijos » #1413108

Girele rašė:

friolita rašė:
Ačiū. O pasižiūrėjau, kad praeitais metais buvo į finnasavimo pajamas įrašyta visa gauta nario inašų suma, sąnaudos mažesnes, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje matosi veiklos rezultatas. (deja ne 0). Kaip man dabar ištaisyti šitą klaidą

Praėjusių metų jau neištaisysite. Galite šiais metais finansavimo pripažinti mažiau, šių metų PNA bus minusas, o bendras rezultatas balanse - nulis.

Aha, taisysiu kaip sakot. O tada dar toks klausimas - jei nario mokesčių sąnaudos neviršys, tai balanse D dalyje suma - nario mokesčiai didės pastoviai?, o C dalis visada bus 0?
2019-04-25 17:43 Įvairūs » Asociacijos » #1413102

Girele rašė:

friolita rašė:
Sveiki,
kuo daugiau skaitau, tuo labiau viskas makaluojasi. Asociacija komercinės veiklos nevykdo, gauna tik nario mokesčius. Sąnaudas patiria tokias kaip patalpų nuoma, ryšių sąnaudos, darbuotojų išlaikymas. Tai klausimas būtų : tarkim per metus surinko 20000 eur. nario įnašų, sąnaudų tarkim patyrė 15000 eur. Tai veiklos rezultatų ataskaitoje parodau pagal straipsnius sąnaudas, o finansavimo pajamose kurią sumą rodyti - surinktus nario įnašus 20000 eur, ar patirtų sąnaudų -15000eur.? Veiklos rezultatas turi būti 0, ar skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų?

Jūsų atveju - finansavimo pajamos bus lygios sąnaudoms, rezultatas nulis. Likusi suma - balanse nepanaudotas finansavimas.


Ačiū. O pasižiūrėjau, kad praeitais metais buvo į finnasavimo pajamas įrašyta visa gauta nario inašų suma, sąnaudos mažesnes, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje matosi veiklos rezultatas. (deja ne 0). Kaip man dabar ištaisyti šitą klaidą
2019-04-25 13:06 Įvairūs » Asociacijos » #1413083
Sveiki,
kuo daugiau skaitau, tuo labiau viskas makaluojasi. Asociacija komercinės veiklos nevykdo, gauna tik nario mokesčius. Sąnaudas patiria tokias kaip patalpų nuoma, ryšių sąnaudos, darbuotojų išlaikymas. Tai klausimas būtų : tarkim per metus surinko 20000 eur. nario įnašų, sąnaudų tarkim patyrė 15000 eur. Tai veiklos rezultatų ataskaitoje parodau pagal straipsnius sąnaudas, o finansavimo pajamose kurią sumą rodyti - surinktus nario įnašus 20000 eur, ar patirtų sąnaudų -15000eur.? Veiklos rezultatas turi būti 0, ar skirtumas tarp pajamų ir sąnaudų?
2019-02-22 09:04 Programinė įranga » STEKAS » #1410231
Ačiū :)
2019-02-21 13:55 Programinė įranga » STEKAS » #1410179
Sveiki, pagal skolų suderinimo aktus, kai kur nesutampa skola po 1ct. Kad jie nesimakaluotų, kaip tai įvesti (panaikinti) Steke?
2019-02-12 10:41 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1409416

virbuh rašė:

friolita rašė:
Sveiki,
Buvo neteisingai paskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas NT mokestis už 2015-2017m. Deklaracijos patikslintos, skirtumas (nedamoka) sumokėta. Tai dabar tas NT mokesčio skirtumas(nedamoka) bus neleidžiami atskaitymai 2018m?

taip

Ačiū
2019-02-12 10:36 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1409413
Sveiki,
Buvo neteisingai paskaičiuotas, deklaruotas ir sumokėtas NT mokestis už 2015-2017m. Deklaracijos patikslintos, skirtumas (nedamoka) sumokėta. Tai dabar tas NT mokesčio skirtumas(nedamoka) bus neleidžiami atskaitymai 2018m?
2018-06-26 15:24 Bendra » Vel komandiruotė... » #1395256
Sveiki,
Sakykit prašau - asociacijos direktorius vyko į komandiruotę,parvežė viešbučio sąskaitą, tačiau joje matyti 2 svečiai (buvo su žmona), kaip čia viską reiktų registruoti buhalterijoje?
2017-12-20 09:56 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #1378728
Sveiki,
Įmonė, PVM mokėtoja norėtų pirkti prekes iš FA, dirbančio pagal verslo liudijimą,jis išrašytų sąskaitą faktūrą,(be PVM) ir įmonė tas prekes pardavinėtų. Kokie būtų niuansai, mokesčiai ar deklaracijos? Gal kas nurodytumėte, kur plačiau apie tai pasiskaityti?
2017-12-13 14:21 Programinė įranga » STEKAS » #1378232

Samajana rašė:

friolita rašė:
bet kaip ją įvesti? Vedu kiekines, tai pasirenku konkrečios prekės kodą ir viskas tvarkoj, ir atsargose atsiranda ir skola didėja. o kaip čia su ta sumine, - kiekis vienas, su minusu, o pavadinimas kas čia bus, kad tiesiog skola sumažėtų?

Ten kur s/f registruoji kiekine išraiška netiks. Pasidaryk kitą atsargų ir paslaugų grupę. smile Pirkimai smile Žodynai smile Atsargų ir palaugų grupės smile nauja ir sukuri naują grupę... sakykim "Suminė". Pirkimų pardavimų savikainos ir pardavimo pajamų sąskaitas nurodai tokias pačias, kokios yra toje kiekinėje atsargų grupėje, tik lentelėje "Požymis" uždėk tašką ant "kitos".
Ačiū Jums už kantrybę ir didelę pagalbą :)


2017-12-13 13:27 Programinė įranga » STEKAS » #1378225

Samajana rašė:

friolita rašė:
Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti

gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina
Įvesi kreditinę išsilygins.
Tik jeigu vedi kiekines, tai šitą vesk "suminę". Taip: kiekis 1, kaina -3.14 ir lygu...

Na gal kvailai nuskambės - bet kaip ją įvesti? Vedu kiekines, tai pasirenku konkrečios prekės kodą ir viskas tvarkoj, ir atsargose atsiranda ir skola didėja. o kaip čia su ta sumine, - kiekis vienas, su minusu, o pavadinimas kas čia bus, kad tiesiog skola sumažėtų?
2017-12-13 11:24 Programinė įranga » STEKAS » #1378187

Samajana rašė:
Nežinau ar yra tokia "greita" operacija konkrečios prekės savikainą pakeisti. Pakeičiama prekes nurašinėjant ir pajamuojant iš naujo. Susikuri nurašymo priežastį smile atsargos smile nurašymo priežastys smile nauja smile ir susikuri tokią deb.sąsk. nurodydama tą, kurioje yra tavo prekės ir nurašai. Toliau smile Pirkimai smile faktūros smile nauja smile tiekėjo langelyje susikuri naują...sakykim "Perkainavimas" ir perki tas pačias prekes jau kita kaina. smilePatvirtini tik prekių kiekius.
Toliau smile DK smile operacijos smile nauja ir sutvarkai sąskaitas - d6xxxx k2xxxx arba atvirkščiai, priklauso nuo to didini prekės kainą ar mažini.
Patikrini ar sutampa sąskaitos 2xxxx likučiai dk ir atsargų modulyje.
DK ataskaita keitimo datai ir smile Atsargos smile atsargų likučiai datai smile nustatai datą ir įrašiusi atsargų sąskaitą patikrini.

Aha, kaip ir supratau, bet va iškilo klausimas o kaip su skola tiekėjui? ji mums turi sumažėti
2017-12-13 10:13 Programinė įranga » STEKAS » #1378173
Sveiki.
kaip Steke įsivesti kreditinę sąskaitą tokiu atveju: įmonė užsiima prekyba, apskaita kiekinė, gaunam kreditinę sąskaitą pagal kurią yra sumažinta konkrečios prekės kaina. Ar įmanoma sumažinti kažkaip tos konkrečios prekės savikainą? Vienu atveju dalis tų prekių jau yra parduota, kitas atvejis dar nei viena prekė, kuriai gauta kreditinė, neparduota
2017-07-27 12:44 Programinė įranga » STEKAS » #1366105

Samajana rašė:

friolita rašė:
IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau

...kai kas iš Lito į eurą konvertuodami "iš likučių" pradėjo smile
Neesmė. Jei "neišlikučių" vadinasi turi veikti ir darai kažką ne taip...Surašau tvarką:
...už laikotarpį, kada parduodamas IT, paskaičiuoji IT nusidėvėjimą.
smile Toliau... IT modulis-IT elementų sąrašas-laukelyje rasti parašom inv.nr., atsidarom kortelę ir spaudžiam tarp pavadinimo ir numerio esančią ikoną. Atsidariusiame lange pakeičiame turto stovį iš „Eksplotaciją“ į „Pardavimas“.
smile Eini
Operacijos-pardavimo aktas-naujas ir suformuojam pardavimo aktą.
Akte nurašomą IT būtinai pasirenki pliuso pagalba.
smile ....Pirkimai- „Atsargų ir paslaugų grupės“
Pirmiausia pasižiūri ir jeigu nėra ---nustatai
IT pirkimo „paslaugų ir prekių grupė“ – nustatymuose laukelyje kur „Pardavimo pajamos“ turi būti nurodyta sąskaita 5211(Pelnas dėl turto pardavimo)
Parduodi.
Pardavimai –faktūros- naujas ir t. t „prekę“ pasirenki parduodamo IT elementą
Viską taip kaip ir kitas pardavimo faktūras
Sąskaitos susidėlioja taip: DPirkėjai2411 - K4484(PVM);K5211(pelnas)
I parduotą ITnurašai per DK modulį.
Didžioji knyga smile buhalterinės operacijos smile nauja
K12..(It pirkimo savikaina) D127...(It nusidėvėjimas)D 5211(Pelnas dėl It pardavimo jeigu parduodi su pelnu) arba D621.(nuostolis dėl turto pardavimo jei parduodi su nuostoliu)
To D621. Iškart nenaudoju. Jeigu parduodi nuostolingai K5211sąskaitoje gaunasi teigiamas skaičius. Operacija D5211K621 panaikinanti D5211 likutį paskutinė.
Viskas

Labai Jums dėkoju :) Žemai lenkiu galvą :) Taip viską aiškiai ir nuosekliai paaiškinot.

2017-07-27 10:41 Programinė įranga » STEKAS » #1366081

Samajana rašė:

friolita rašė:
Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?

...taip būna kai į ITmodulį turto vienetas būna įvestas ne iš pirkimų, bet iš likučių.
Tada prekių ir atsargų grupėje reikia įsivesti norimos parduoti prekės pavadinimą
Kaip vyksta ITpardavimas ir nurašymas Steku, šioje temoje yra aprašyta ne kartą

IT buvo įvestas ne iš likučių. Taip persiskaičiau daug šioje temoje apie pardavimą, ir parduodant kitą kompiuterį kuo puikiausiai viskas man susideliojo. Bet va dėl šito ir pasimečiau kaip elgtis toliau
2017-07-27 09:54 Programinė įranga » STEKAS » #1366064
Sveiki,
Yra IT(kompiuteris), kai jis buvo nupirktas nebuvo naudojamas, bet jam užvesta IT kortelė, tačiau uždėta varnelė, kaip konservuojamas ir nusidevėjimas jam nesiskaičiavo. Dabar jį parduoda, pakeičiau kortelės stovį į pardavimas. Pažiūrėjus ataskaitą rodo, kad jis parduotas. Tačiau rašant pardavimo aktą jo pasirinkti neduoda. Kas čia ne taip?
2017-07-11 09:48 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1364106

Tininga rašė:

friolita rašė:
Labas rytas,
Sakykit prašau, ar aš teisingai mastau. Darbuotojas dirba nuo 2015 07 20 iki 2017 02 28 pilnu etatu-8 val per dieną, ir jau atostogavo 28 k.d. Nuo 2017 03 01 iki dabar 0,5 etato - 4 val per dieną. Dabar jam reikia paskaičiuoti nepanaudotų atostogų kompensaciją. Tai aš turiu išsivesti papildomą koeficientą? Ir jį skaičiuoju - imu jo darbo valandas nuo 2016 07 mėn/ dalinu iš įmonės darbo valandų irgi nuo 2016 07? . Nes kadangi yra atostogavęs 28 k.d. už 2015 07 20 - 2016 07 19 laikotarpį.
Kadangi VDU apraše nebeminimas tas koeficientas, dabar siūloma jo skaičiavimą apsirašyti įmonės vidaus tvarkoje. Nes kai kinta darbuotojo darbo laiko norma, tai be jo sunkoka išsiversti. Va ir jūsų atveju: jei skaičiuotumėte pagal 0,5 "etato", darbuotojui gautųsi skriauda, nes atostogas jis sukaupė ne vien dirbdamas tokiu režimu.
O jei skaičiuosite - tai taip, iš viso to laikotarpio, per kurį sukauptos atostogos, ir darbuotojo, ir įmonės valandas imant už tą patį periodą.


iš tikrųjų pagal paskaičiavimą 0,5 etato kaip db yra, iš tikrųjų skiriasi gerokai suma. Ačiū Jums- esmę supratau
2017-07-11 09:30 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1364090
Labas rytas,
Sakykit prašau, ar aš teisingai mastau. Darbuotojas dirba nuo 2015 07 20 iki 2017 02 28 pilnu etatu-8 val per dieną, ir jau atostogavo 28 k.d. Nuo 2017 03 01 iki dabar 0,5 etato - 4 val per dieną. Dabar jam reikia paskaičiuoti nepanaudotų atostogų kompensaciją. Tai aš turiu išsivesti papildomą koeficientą? Ir jį skaičiuoju - imu jo darbo valandas nuo 2016 07 mėn/ dalinu iš įmonės darbo valandų irgi nuo 2016 07? . Nes kadangi yra atostogavęs 28 k.d. už 2015 07 20 - 2016 07 19 laikotarpį.
2017-07-07 11:06 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1363823

Girele rašė:

Juditar rašė:
230 kalendorinių dienų.

Tai būtų:
iki 2017-07-01 230/7*5= 165 d.d.
nuo 2017-07-01 25/252*4=0.40 d.d.
Viso 165.40 d.d. Taip?

Ačiū, Jums :)

Susipainiojau ir jus supainiojau - tai 230 panaudotų atostogų?
Nes formulėje turite įrašyti NEPANAUDOTAS atostogas 2017.06.30 datai.

Žiūrint į datas aš nesuprantu iš kur 230 k.d atostogų?
2017-06-02 10:17 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1359966

BGreta rašė:
Sveiki,
galite, jei užsiimate trumpalaikės automobilių nuomos veikla, vairavimo mokymo paslaugomis ar šiaip transporto paslaugas teikiate ir automobilis yra ne senesnis kaip 5 metų;
o kitu atveju negalite, nes normatyvas turi būti ne trumpesnis nei nurodytas pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje.

Supratau, norėjosi dar nuomonės, nes tą ir bandau įrodyt direktoriui. Ačiū
2017-06-02 09:37 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1359959
Sveiki,
Sakykit prašau - įmonė nusipirko automobilį ir direktorius norėtų, kad nusidevėjimas būtų skaičiuojamas 4 metus o ne 6 kaip pagal normatyvą. Taip galima?
2017-06-02 09:17 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1359952
Sveiki,
Sakykit prašau - įmonė nusipirko automobilį ir direktorius norėtų, kad nusidevėjimas būtų skaičiuojamas 4 metus o ne 6 kaip pagal normatyvą. Taip galima?
2016-11-24 12:58 Programinė įranga » STEKAS » #1339935
Sveiki,
Pardavėm turėtą IT į pliusą. Pardavimo aktą steke padariau, bet ten nėra sąskaitų korespondencijų(kaip nurašant). Kokios būtų korespondencijos? ir kur kaip man jas suvest? Išrašėm ir pardavimo PVM s/f
2016-10-10 11:10 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1334191
Sveiki, Įmonė parduoda vieną iš savo turimų parduotuvių, su visu jame esančiu inventoriumi (stalai, spintos, spintelės ir t.t). Tačiau situacija tokia, kad tas turtas buhalteriškai niekur nefiguruoja. Vadovas nori išrašyti PVM s/f tam inventoriui. Kaip elgtis tokioj situacijoj, kaip čia viską sudelioti?
2016-08-04 15:19 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1326094

Atimk rašė:
jei prašymas iki 21d, tai žmogus neapsimoka nes prarandamos 2 atostogų dienos.

Ačiū :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui