Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8133 žinučių

Naujausios žinutės:

2015-03-31 15:09 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1267249

12xxx rašė:
Sveiki, dabar apskaiciavau pelna gaunasi virs 30000Lt. Tai VSD ir PSD reikes damoketi moketi nuo lubu(didziasias).Noreciau pasitikslinti ar gerai paskaicaivau.(2014m. buvo moketa nuo MMA). Tai yra VSD sumokėta 3449,94 Lt. PSD 1089Lt. Pagal mano skaiciavimus nuo lubu gaunasi kad VSD turetu viso buti sumoketa 5133,51Lt. PSD 1620,43 LT. Atemus turiu damoketi skirtuma VSD-1683,57 Lt,PSD-513,43Lt.


Sveiki. 1488*12 bus 17856 lt 9 proc nuo tos sumos PSD ir 28,5 proc nuo tos sumos bus VSD Kažką kitaip aš gaunu.
Už vaikus gali susigrąžinti vyras, bet nors tuščią bet turi pateikti savo GPM 308 ir žmona.
NPD (5 procentams) netaikomas.
2015-03-31 11:53 Bendra » Mažoji bendrija » #1267212
MB nariui- vadovui, pagal paslaugų sutartį dirbant, juk galima aptarti toje sutartyje gal.. Nesigilinau
Sprendimus galima rašyti jei civ sutarty rašoma nemokėti, tai gal nenusižengsit.( Taip manau) Nežinau.
2015-03-31 11:37 Bendra » Mažoji bendrija » #1267205

RimaVa rašė:
Nenorim mažinti, norim nemokėti, nes nėra pinigų :(


Nepykit... Ar skaitėt nuorodą, nesunkiai atradau.... SKAITYKIT
''Dienpinigiai, mažesni nei numatyta taisyklėse,
gali būti mokami esant vienai iš šių sąlygų:
• jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia
sutartis nesudaryta, – darbo sutartyje;
Šiuo atveju dienpinigiai negali būti mažesni kaip 50
procentų dienpinigių sumos, apskaičiuotos pagal
Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles''
2015-03-31 11:22 Bendra » Mažoji bendrija » #1267194

RimaVa rašė:
Sveiki,
Gal kas galit pagelbėti MB nario/direktoriaus komandiruotės klausimais?
MB narys ir direktorius viename asmenyje vykstą į užsienį. Ar yra skirtumas kas vyksta MB narys ar Direktorius?
Kad užsienyje patirtos išlaidos būtų pripažįstamos leidžiamais atskaitymais turi būti forminama komandiruotė. Vėlgi, kas ir kam rašo įsakymą?
Ar gali MB narys/direktorius atsisakyti dienpinigių (motyvuojant apyvartinių lėšų stoka)? Kaip ir kur tai turėtų būti įforminama? Klausiu VMI - siunčia pas VDI, klausiu VDI - sako, mes nekontroliuojam ne darbo santykių, kriepkitės į VMI smile



Bandykit ieškot. lygtai galima 50 proc mažint, nesigilinau, ieškokit:
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.15.2#Scroll_240
2015-03-31 11:14 Bendra » Mažoji bendrija » #1267189

naujoke111111 rašė:

Turto iš viso:
ir
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:

Skaiciau metodines:(


Turi sutapti, kažkur matyt apsirikot, ne taip įrašėt.
2015-03-31 11:01 Bendra » Mažoji bendrija » #1267181

naujoke111111 rašė:
Tai pirmaisiais metais tai sutaps, nes nudevejima idesim i sanaudas ir susieis, bet antraisiais, tai jau ne - nes turto bus maziau, i sanaudas desim tik tu metu nudevejima, o ne abieju metu, ir t.t. ...


Apie kurią eilutę kalbame? Kas nesutaps?
Jau rašiau kad įnašo vertė turtu apskaitoje bus lygi 3 klasės įnašui.
kas nusidėvi tas eina į sąnaudas, leidžiamus ar neleidžiamus atskaitymus.
Viskas pasimato per rezultatą. Čia jau buhalterija...Paskaitykit VAS 38 metodines.
2015-03-31 10:49 Bendra » Mažoji bendrija » #1267178

saskela rašė:
Nusidėvėjimas dedasi į sanaudos, todėl mažėja nepaskirstytas pelnas. Turėtų sutapti.. Pataisykit mane, kas, jei ne taip suprantu.


Labai teisingai.

Įnašas turtu apskaitoje sąskaitoje 12xx turtas bus lygus 3 klasės įnašui(kol jo neatsiims, ).
Metinį rezultatą jau dėliojame balanse. Turtas jau likutine verte, ir t.t
2015-03-30 20:40 Bendra » Mažoji bendrija » #1267119

JurosSmiltele rašė:
DĖKINGA, VYRBUH smile


Prašom, jei tik padėjo. Sėkmės.
smile Nesu VYR..., tai mano vardo raidės Vir.. smile
2015-03-30 20:38 Darbo teisė » Prasau Jusu Pagalbos » #1267117

sheallone66 rašė:
Tai jai as gaunu valandini DU tai man skaitosi kaip stazas i motinystes pasalpas?


Jei gausit algą, nuo kurios bus mokama sodros įmokos. Stažas turi būti 12 dirbtų mėn per paskutinis 24 mėn, bet yra visokių niuansų.
2015-03-30 19:57 Bendra » Mažoji bendrija » #1267113

JurosSmiltele rašė:
Ačiū ŠIRDINGAI, vyrbuh,
o kaip su 2013 FA?


Tai tas 100 faktiškai lygtai ir nesimato 2013 FA, nes 3 klasėj ir D ir K ta pati suma
2015-03-30 19:50 Bendra » Mažoji bendrija » #1267111

JurosSmiltele rašė:
Sveiki, MB STEIGIMO AKTE vadovas įsipareigojo įnešti 100,00Lt piniginį įnašą į MB banko sąskaitą iki 2013-12-31d. Bet MB uždelsė ir pradėjo vykdyti veiklą tik 2014-06-01 ir tik tuomet įnešė piniginį įnašą 100,00Lt
Ar gerai užregistravau?

1) D302 (pasirašytas neapmokėtas kapitalas) 100Lt K301(įstatinis pasirašytas kapitalas) 100Lt (kokia data nurodyti? Ar galiu nurodyti 2014 metus? MB užregistruota 2013-11-08)
2) Kai įnešė pinigus D272 100 K 302 100 tai nurodysiu 2014-06-01


Viskas gerai. Registruota 2013m, kai įsikūrėte,
2015-03-30 19:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1267110

Wital rašė:
Sveiki,
aš taip pat turiu degantį klausimą.... pelnas, kurį MB narys išsiima ir deklaruoja 26 kodu registruojam kaip anksčiau minėta D264 sąskaitoje, o metų pabaigoje susikaupiusią suma sąskaitoje 264 sudengiam su 341 sąskaita. O kaip pildyti PLN204 deklaraciją? Kiek man paaiškino VMI, pelnas, kurį narys iššiima avansu ir deklaruoja 26 kodu yra neleidžiami atskaitymai, kurie didina apmokestinamą pelną. Ar teisingai? Jei man gavosi 300 Lt pelno ir 200 Lt narys išsiėmė, tai reikia deklruoti iš viso 500 Lt pelna deklaracijoje? Aš kažko nesuprantu.... smile


Ar skaitėt komentarą šiek tiek aukščiau?
Sąskaitoje 264 registruojame kaip vadinamą algą, nuo kurios mokame sodrai. sąskaitoje 263 registruojame mokėtą pelną avansu. Pagal 38 VAS Pelnas skirstomas pasibaigus metams, Sudengiama tik kai skirstote, ne 2014.12.31, bet 2015m
Jei gavot 300, tai dengimą darysit 2015, ir liks nepaskirstyto tik 100 lt
Pelno mokėto avansu niekur nerodote.(deklaruojam FR471 ir GPM308) PLN204 rodoma tik išmoka iš pelno, kuri apmokestinama sodros įmokomis.
VMI nekonsultuota apskaitos, operacijų registravimo klausimais.
2015-03-30 19:42 Bendra » Mažoji bendrija » #1267109

obalis rašė:
Sveiki,
sudarinėju finansines ataskaitas ir turiu klausimą. Steigiant MB kaip įnašas buvo panaudotos prekės, tačiau nebuvo jokių sąskaitų-fakūrų, kadangi tai paties gaminti daiktai. Jie buvo įvertinti pagal planuojamą parduoti kainą. Ar dabar, sudarant FA, nebus dėl to problemų tokias sumas įrašant prie įmonės turto?


Jeigu neturėjot jokių įsigijimo dokumentų, tai užregistravote tokia kaina, kurią nurodėte steigimo akte. Jei tai prekės, tai jų kaina, (savikaina) mokesčių tikslais yra nulis 0. Nurašius, Tektų kelti PLN204 formoj prie neleidžiamų.
2015-03-30 12:49 Darbo teisė » Prasau Jusu Pagalbos » #1267031

holdingas rašė:
Vot keisti žmonės. Iš kur jus galite žinoti, kad tą vaiką pasidarysite po pusės metų?


Bet planuot juk galima. smile planai kartais labai keičiasi smile Būna kad ir reikiamo darbo stažo dėl išmokų neužtenka smile
2015-03-30 12:47 Bendra » Mažoji bendrija » #1267029

vapsva rašė:
RC pateikti FA mažosios bendrijos iki kada reikia.Nerandu, kad privaloma iki kovo 31 d. Dėkoju už atsakymą.


MB įstatyme rašoma per 3 mėn, o kaip RC žiūri nežinom.
2015-03-30 12:30 Darbo teisė » Prasau Jusu Pagalbos » #1267023

sheallone66 rašė:
Sveiki, dar karteli...dirbu imone apskaitininke, neseniai...gal puse metu...Mano vyras ukininkas ir noreciau iseiti pas ji dirbti...ar gali buti taip kad isidarbinsiu pas vyra buhaltere ar apskaitininke nors gal ir pagalbine darbuotoja :) ir po kokiu 0.5 metuku kokiu butu netyciukas :) smile smile supratot kokios man info reikia????cia ir del motinystes ismoku ir del to kad pas vyra galeciau dirbti o ne kitur kazkur... ar gali ukinininkas kuris vykdo misru uki isidarbinti zmona apskaitininke ar pagalbine darbuotoja :) aciu visiems atsakiusiems ! smile


Apribojimų nėra ūkininkui, gali įdarbint, svarbu turėtumėt reikiama darbo stažą.
Klauskit jau sukurtose temose, nes jų jau yra begalybė..., naujų nekurkit.
2015-03-30 12:24 Bendra » Mažoji bendrija » #1267021

Ačiū už nuomonę. o kaip su tuo paskirstymu - MB vienas narys, lėšų kaip pelno neišsiiminėja, privalau tą paskirstymą vistiek 2015 metų eigoj daryt?
[/quote]


rašė: Jei išsiėmėt 2014m pinigų į 264 sąskaitą , tai 2015m iškeliat iš gauto pelno tą sumą, kas lieka, bus nepaskirstytas pelnas. Viskas


Kai pildysit PLN204 tą sumą kelsit į leidžiamus.
2015-03-30 12:21 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1267019

agniusita rašė:
Sveikos, reikia pagalbos, menesineje deklaracijoje uz auto nuoma buvome pasirinke 24 koduka, o metineje jo nera pasirikti, todel pasirinkau 13, bet keli zmones skambino, prase patikslinti, tai koki koduka reikia pasirinkti metineje deklaracijoje uz auto nuoma gautas pajamas???


Kalbat apie GPM308?
2015-03-30 08:57 Bendra » Mažoji bendrija » #1266985

Valdonelis rašė:
Sveiki, prašau protingų žmonių pagalbos :) kas sudarinejo MB FA supras,ko klausiu manau..
Apskaita tvarkoma pagal 38 VAS. MB narys kiekviena mėn išsiiminejo lėšų asmeniams poreikiams. kiekvieną mėn registarvau :
D264
K271
ką daryt metų gale su ta D264? suma priskiriama leidžiamiem atskaitymam, tai pagal 38 VAS registruoju
D341
K264 ?
bet tada balanse ir pelno nuostolių ataskaitoj nepaskirstytas pelnas nesutaps..gali taip būti?
Gal kas pagelbes? :)


Sveiki. Nesu visažinė, bet pagal 38VAS aš taip supratau: Jei metų bėgy nesudarinėju FA ataskaitų, neregistruoju kaip nepripažinto pelno, tai sąskaitoje D 264, išimta suma lieka iki pelno skirstymo. Reiškia, kad metų pabaigai nieko nedarome su ta sąskaita. Skirstome jau 2015m pradžioje ir tik tad darome įrašą K 264.
2015-03-30 08:47 Bendra » Mažoji bendrija » #1266984

Dovita rašė:

virbuh rašė:

Dovita rašė:
Ar teisingai suprantu, kad PN204 priede F turiu įrašyti MB nario įnašo - automobilio atsiėmimą. Tai gaunasi kaip vertybinių popierių pardavimas MB ir dėl to gautas perleidimo pelnas.

Dėkui,


Labai nesigilinau, bet trumpai pažiūrėjau ir supratau, kad pildo tik kai pati įmonė parduoda VP, bet ne pats MB narys.



Dėkui. O automobilio nusidėvėjimas bus neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?


Sveiki. Jei neturėjot įsigijimo dokumentų (automobilio) įnašui, tai ir nusidėvėjimas neleidžiami,
Dėl F priedo pati skaitykit pildymo taisykles, nes tikrai nesigilinau. Gal ir apie pardavimą reikė VMI deklaruot, čia reikia pasigilint, ( neturiu dabar laiko).
2015-03-29 21:51 Bendra » Mažoji bendrija » #1266975

Dovita rašė:
Ar teisingai suprantu, kad PN204 priede F turiu įrašyti MB nario įnašo - automobilio atsiėmimą. Tai gaunasi kaip vertybinių popierių pardavimas MB ir dėl to gautas perleidimo pelnas.

Dėkui,


Labai nesigilinau, bet trumpai pažiūrėjau ir supratau, kad pildo tik kai pati įmonė parduoda VP, bet ne pats MB narys.
2015-03-29 20:07 Bendra » Mažoji bendrija » #1266959

Dovita rašė:
Sveiki,

Labai reikia pagalbos...

MB narys turi įnešęs piniginį įnašą 100 Lt. Operaciją užregistravau taip:
D272 100 - kasa
K301 100 - piniginis įnašas

Pinigai buvo panaudoti įmonės veikloje ir kasoje jų kaip ir neliko, bet 301 K stovi 100 Lt. Kaip man gauti balansą?
Man turto pusėje trūksta įrašo... Tikriausiai neteisingai užregistravau piniginio kapitalo operacija?
Prašau pagelbėkit.

Dėkui,



Sveiki. Operacija užregistruota gerai. O kaip registravot pirkimus, ar kitas operacijas teks ieškoti klaidų. Jei išleidot tą 100 litų tai turit arba prekių už 100 litų, arba uždirbot pajamų ir gavot kažkokį galutinį rezultatą. Ieškokit klaidų.
2015-03-29 17:13 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1266933
ūkininkas4 Jei norit teisingai išmokti, Pirma skaitot VMI puslapį ir tik vėliau ko nesupratot forume ieškot. kitaip pasimesit, nes kas tinka UAB ne visada tinka ūkininkui. Apie ūkio apskaitą labai mažai info, bet ir ji ne visada forume teisinga (kas tinka vienam. gal netinka kitam arba sakykim pasikeitė nuo 2010 metų..)
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.11.4#Scroll_320
PVM ne PVM mokėtojas ūkininkas neišskiria.
2015-03-29 14:34 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1266924
Dar viena nuoroda. Gal ir žinot, skaitėt
http://goo.gl/uFmWLM
2015-03-29 14:26 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1266923

ukininkas4 rašė:
Perskaičiau visą temą ir liko vienas klausimukas. Esu ne PVM mokėtojas, pirkdamas medžiagas PVM suma iškart traukiu į sąnaudas. O įsigytą ilgalaikį turtą isitraukiu į savikainą su PVM, bet čia kyla klausimukas, dalį IT pasigaminu iš anksčiau pirktų medžiagų, kurių PVM'as jau nurašytas į sąnaudas. Tai gal šitom medžiagom atstatyti PVM'ą, bet tokiu atveju gaunasi papildoma makalynė. Kaip reikėtu tvarkingai padaryti.



Bandom nagrinėt. Atskirti PVM privaloma yra juridiniam, UAB, MB ir t.t. Individualia veikla užsiimant leidžiama PVM pridėti prie kainos, nebūtina PVM atskirti. Jei darot kaip UAB manau nieko tokio, bet nepasimeskit. Čia gal apie neregistruotiną RC turtą kalbame? Paskaitymui, :
http://goo.gl/RC5c6b
2015-03-28 08:57 Bendra » Mažoji bendrija » #1266883

JurosSmiltele rašė:
Sveiki,
Gal kas galit pasakyti esminius skirtumus apskaitos taikymo pagal visus VAS ir taikymo pagal 38 VAS.
Labai prašau :)
Liko kelios dienos iki 2015-03-31, reikia pateikti FA.
MB veikla pirkimai-pardavimai.
aat.lt skaitau, bet niekaip nesusigaudau.



Sveiki. Perskaitykit 38 VAS metodinių nors 5 lapus. bus aišku:
www.aat.lt/index.php?id=175
2015-03-27 17:47 Bendra » Mažoji bendrija » #1266860

jay rašė:
Tiiiksliai smile žinojau smile Ačiū už atsakymą.
Gal kas galit man paprastam žaliam žmogui parastai (be jokių RCA VDI FLN FFE BLL ir t.t) papasakoti.
Atsidariau MB,atsidariau saskaita ir kas toliau?Gaminu baldus...paiimu iš žmonių grynais,padedu į įmonės sąskaitą ir...nebegaliu jų paiimti be mokesčių smile smile smile
Ar reikia dar kur registruotis?dėl mokesčiu pvz Ar kokias knygas reikia pildytis ar kaip tai vyksta?Aš vienas narys MB.
Gyvenau daug metų UK ten truputį kitokia sistema tai čia neturiu ko paklausti,o visokie nuostatai ilgas kelias.



Kelias sakiniais neįmanoma parašyt. Skaitot MB įstatymą Mokesčių įstatymus. Skaitot VAS standartą Nr. 38, Skaitot kokie žurnalai reikalingi:
www.paciolis.lt/lt/sara/registrai
www.aat.lt/index.php?id=175
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.15.2#Scroll_240
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Arba samdot buhalterį...
2015-03-27 16:03 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1266853

agniutte rašė:
Laba diena, reikia ukininkui sudaryti pradini balansa PNA ir PS ataskaitą. esmė tame, kad isigijo zeme ir pasodino paselius pavasari. nukulti grudai sandelyje, poto pasodinta nauja partija grudiniu kulturu.. Kadangi tai jaunasis ukininkas visa tech ima is tevo ukio.. BET pirks traktoriu issimoketinai veliau.. kaip viska suvesti i pna balansa ir ps ataskaitas.. As ne buhaltere,tad labai sunku teisingai viska atlikti.. gal galit pagelbeti?:)


Sveiki. Patarimas. Susirinkit visus dokumentus ir eikit į rajonų ŽŪ konsultavimo tarnybas, tai bus ramu ir nervų nekainuos, nes forume teisingai išmokti neįmanoma . Arba samdykit buhalterę, kuri gali padėt šalia sėdėdama ir matydama jūsų skaičius. Sėkmės.
2015-03-27 15:55 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1266852

soduke rašė:
o tikrai 2014 m. operacijos nereikia daryti?
D 1227- 200,00
K 6115- 200,00 ?
o kur 200 lt nudėvėjimas nuo 2013-08 iki 2013-12??tikrai patenka, jei savikaina 6000, o nudėveta dalis 800 iki 2013-08?



Kaip šaunu atradot. taip, suklaidinau. Pas jus neužsidarė 12xx nusidėvėjimo sąskaita. tai dar įrašas už 2013 klaidos taisymui. D 12xx nusidėvėjimas 2013m kas blogai įkelta 200 lt ir K 61 neleidžiamų 200 ta pati sąskaita kur įkėlėm tuos 6105.
Ir 2014m taisot paprastai D 12xx nusidėvėjimo išimti kas 2014m įkelta neleistinai ir K 6, kur buvot įkėlusi.
tada PLN 2013m 3 versija. Lygtai 18 kur visos pajamos pridedat dar 9200,
1 eilutė pridedat 9200 atimat 6105 ir pridedat 200, (bus 3295), tada ieškot eilutės kur įkelt tuos neleidžiamus didint dėl IT 6105 ir dėl klaidos mažint 200
PLN 204 2014 m 9200 neapmokestinama dėl klaidos ir 6105-200 bus 5905 didint pelną dėl klaidos. Gal supratot. Jei skaičių nesumaišiau. Sėkmės.
2015-03-27 11:06 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1266803

soduke rašė:
Taip, nuo 2013-09 iki 2013-12 nudėvejom neleistinai 200 lt


Labai skubu, bet bandom dėliot skaičius, jei kas pastebės klaidas gal pataisys.
2014.12.31 rašot K 12x savikaina 6905
D 12xx nusidėvėjimas 800( tiek nuo 2012 metų įsigijimo nudėvėta iki 2013.08)
D 61xx nusidėvėjimo neleidžiami atskaitymai 6105
D 52xx IT pardavimo pelnas 800
K 52xx It pelnas 10000
D 2xx pinigai, ar atskaitingas 10000
operacijos kur 2013m 200 neteisėtai įkėlėt, nebedarykit, nes jau 6105 įkeliame, išimame. Taip pat ir 2014m neleistinai įkeltos sumos jau išimtos, patenka į 6105
Į 2014m pelno nuostolio ataskaitą patenka 9200 pardavimo pelnas ir į 61 klasė neleidžiamų sąnaudų 6105.
PLN 204 9200lt 2014m neapmokestinamos pajamos dėl klaidos. ir 6105 sąnaudos dėl klaidos , sumažina 2014m pelną.
(senesnė versija)2013m PLN taisote Įrašote viršuje kur pajamos padidinat 9200 lt
eilutę 1 padidinat 9200 ir sumažinat 6105, 9200-6105 bus 3095. Toliau ieškot grafos kur dėl IT pardavimo kelti neleidžiamus. Gal rasit. Dar gal pelno mokestis reikia priskaityti čia jau gal rasit kaip.
Pastudijuokit, dabar nebeturiu laiko, pažiūrėkit ar klaidų nepadariau jei ką suklydau vakare pažiūrėsiu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui