Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8209 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-07-31 15:52 Gyventojų pajamų mokestis » Individualios imones apskaita » #1170955

linnux rašė:
o kitaip nera kaip, arba DU arba is pelno...

Pajuokausiu... Yra būdas tik pavokt...dabar tikrai nėra juk pinigų paėmimo be jokių mokesčių....nėra ir nebebus. Tik prisimint galim gerus senus laikus....
2013-07-31 15:48 Bendra » Ūkinių operacijų žurnalas » #1170954

wika3 rašė:
Labas rytas, pagelbėkite vedant ŪOŽ dvejybyniu įrašu, sustambintom operacijom,esam PVM mokėtojai.

Pildau ŪOŽ iš atskirų suvestinių žiniaraščių, viena eilute.
1.Pirkimai skolon ir 2.pirkimai grynais (registruoju pirkimus ,čia įrašau sumas pirkimų + PVM (skolos tiekėjams) taip :smile
2. Iš banko paimti grynieji ir įnešti į AA, kaip įvardinti ūkinę operaciją smile
3. Pirkimų nurašymus atskira eilute nurašyti taip smile

Sveiki. Sunku ką patarti, nes jūs iš žurnalų vienu įrašu operacijas vedat, nors tai tikrai nėra draudžiama, bet sunku sudėlioti, kad viskas būtų labai aiškiai, Man yra aiškiau, kai vedama kiekviena operacija į ŪOŽ.
1.Pirkot skolon prekes, gavot sąskaitą,(100+21) bet dar neapmokėjot tai tada , Prekės(ar tai atsargos, ar kitas pavadinimas) didėja 100 lt, skolos ir gi didėja 121 lt, ir PVM gautinas 21 lt.
2.Pirkta grynais Kasa mažėja 121 lt, prekės didėja 100 lt, PVM gautinas 21 lt
3.Paimti iš banko sakykim 500 lt, bankas mažėja , kasa didėja 500, iš kasos gal atskaitingam, žiūrint kaip naudojat, Taip ir vadinat, ką darot(paimti pinigai, į kasą ar per asmenį.
4.Pirkot prekę ir ją pardavėt, tą sąvikainą keliat į 6 klasę( sąnaudas), ir mažinat , prekes ar tai atsargas(kaip užvardinta jūsų) .....dar rodot pajamas gautas ir PVM
2013-07-31 15:27 Gyventojų pajamų mokestis » Individualios imones apskaita » #1170950

linnux rašė:
o gal ta menama alga galima issiimti, nors mokesciu nuo to nemokame, moka darboviete. Ar ta psd ir vsd reiketu moketi antra karta?

Sveiki. Jei imsit 02 kodu, tai nuo tų sumų privaloma mokėti ir PSD ir VSD
2013-07-25 12:10 Bendra » Darbo užmokestis » #1169760

Forti rašė:
Gal ir aiškiau, tik man negražu, kad sodros 30,98 proc. 6113 Draudimo sąnaudų sąskaitoje... į šią sąskaitą man norėtųsi draudimą (automobilio, sunkvežimio) apskaityti, ar aš neteisingai suprantu šios sąskaitos pavadinimą smile smile
beje, sumas pagal vykd. raštus, išskaičiuotas iš DU, galiu apskaityti 4486 sąskaitoje "Kitos mokėtinos sumos"? smile

Viskas galima...Jūs galit prisikurti sąskaitų kiek tik jums reikia, galit vieną draudimą vienoj sąskaitoj, kitą draudimą kitoj, arba viską vienoj....
2013-07-25 12:08 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169759

ausraeee rašė:
ne ne 100 proc. elektra neina į ūkio pajamoms uždirbti, kitą likusią suma dedu į NA. O jei PVM SF pvz yra nurodyta suma su PVM 100+21(PVM)=121 tai nuo tos sumos 121 ir skaičiuojme leidžiamus atskaitymus pvz 80 proc, ir 20 proc neleidžiami atskaitymai ar nuo 100 litų be PVM sumos skaičiuojam?

jei sąskaita tėčio vardu, tai PVM lygtai visai negalima į atskaitą dėti..tai tik 80 būtų lygtai Dabar labai nesigilinu, gal kas patikslins kitas.
2013-07-25 11:52 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169756

ausraeee rašė:
o jei ūkininkė iškart apmoka sąskaita o ne tėtis, kaip tada?

tai sutarty taip ir aptarkit, O ar tikrai visu 100 proc ta elektra yra ūkio pajamoms uždirbti? Ta dalis kuri tik pajamoms uždirbti eina į 6 klasę, kita dalis( neleidžiami atskaitymai) galima į 3 klasę ūkininko nuosavybės sumažėjimas. Tarp šeimos narių pajamų natūra juk neturėtų atsirasti juk..? smile
2013-07-25 11:40 Bendra » Darbo užmokestis » #1169749

Forti rašė:
Sveiki, norėjau paklausti, ar galiu DU ir 30,98 bei GF įmoką apskaityti vienoje sąskaitoje? pvz.:6103 Darbuotojų DU ir su juo susijusios sąnaudos (jei tai gamybininkai) ir 6114 (jei tai administracija) ?
Perėmiau įmonę ir iki šiol buvo apskaitoma taip:
DU - Darbuotojų DU ir su juo susijusios sąnaudos,
Sodros 30,98 - 6113 Draudimo sąnaudos,
GF - 6125 Kitų mokesčių sąnaudos.

Draudimo niekur nėra, Jūsų pasirinkimas...bet ar nepatogiau, aiškiau, kai atskirai yra sodra, ir atskirai algos, bei atskirai G fondas?
2013-07-25 11:16 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169740

ausraeee rašė:
Tėtis turi ūkininkui surašyti laisvos formos dokumentą patirtų išlaidų kompensavimui ir pridėti sąskaitą ar kitą dokumentą apie sunaudotą ir apmokėta elektrą.

o kokia turėtu būti korespondensija apskaitoje patirtų išlaidų kompensavimui?

Jei sąskaitą apmokėjo tėtis ir atnešė ir norit jam sumokėt. sakykim 80 proc tos sąskaitos ūkio reikmėm. Registruokit kaip bet kokį pirkimą. K 4 kl skolos, D 6 kl , ar kokias ten naudojat sąskaitas(gal suvestinę naudojat). Apmokat tėčiui tai K 2 kl, D 4 k

2013-07-25 10:19 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1169711

Forti rašė:


Į kurią sąskaitą 'dėti" vėl jūsų pasirinkimas, vieni vienaip daro, kiti kitaip. Man patogiau kai nusiperku detales ilgalaikio turto remontui ir " pasidedu" į 2 kl sąskaitą, tada gale mėn pagal aktą jau sunaudotas nurašau į remonto sąnaudų atskirą 6 kl sąskaitą . Perku tepalus, vėl į 2 kl, kas lieka nesunaudota ten tie tepalai ir stovi likutyje dar nenurašyti.
Jūs galit skaičiuot ir kiekvienos partijos pilną savikainą, jei jums tikrai to reikia.
Sėkmės darbe.
2013-07-25 00:09 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1169680

Forti rašė:
o beje, kaip tokiu atveju pajamuoti prekes, kurios bus naudojamos ne vienai partijai į 2011 ar iškart į 6004? bet tai ar nesukelsiu to laikotarpio savikainos ir sumažinsiu ateinančių l-pių? gal dėl to buvusi buh. ir kėlė viską į 61 (60 palikdama tik medienos pirkimo kainą)? smile hmz...


Kaip suprantu norit skaičiuoti kiekvienos partijos vos ne pilnąją savikainą. Jūsų pasirinkimas. Juk svarbiausia tai yra metinis rezultatas. Jei pas jus gruodžio pabaigoje sakykim būna daug pirkimų, kurie eina tiesiog į sąnaudas, bet produkcija dar neparduota tada tai gal šiek tiek vieniems metams bus daugiau sąnaudų, o kitiems mažiau.Ar Gruody būna didelės labai pirkimų sumos ir daug neparduotos produkcijos? kad pagal mėnesius skirsis išlaidos tai tikrai taip...juk niekada nebus kad vienodai kažką perkat..
Aš nevargstu(paslaugos pas mane). Į savikainą tik tiesioginės sunaudotos medžiagos(nededu amortizacijų, atlyginimų).
Jūs įsivaizduokit, kad, sakykim bent mėnesį visi atostogose, tai kuriai produkcijai (kurio mėnesio)priskirsit atostoginių sumas..? kai metinis tik rezultatas skaičiuojamas tai aišku, kad tų metų parduotai visai produkcijai tenkančios sąnaudos...
Jūsų pasirinkimas kaip skaičiuosit.
2013-07-23 17:44 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1169290

Aleksiukas rašė:
Dabar apsižiūrėjau, kad už 2011 m. PLN204 pateiktas senas variantas. Buvau viską pataisiusi atskaitomybėse ir pelno deklaracijose, bet matau, kad buvau išsiuntusi senesnį variantą. Kaip reiktų pateikti teisingą PLN204 už 2011 m. Ar tiesiog siųsti gerą ir senoji pasinaikins ar dar yra kažkokių niuansų? Ačiū.

Siunčiat gerą, jį laikys kaip teisingą. Senas bus neaktualus.
2013-07-23 14:35 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169201

12xxx rašė:
Dar prie to paties noreciau paklausti o dokumentu sutvarkymos mokesciai notarui, registru centrui , bankui taip pat galimi atskaitymai?

Į ilgalaikio turto savikainą pridedama, atsivežimo, turto registravimo mokesčiai.
Jei tai ne ilg turto, kuris bus pilnai naudojamas ūkio veikloje, registravimo mokesčiai, tai bus leidžiami, iš kart į sąnaudas.
2013-07-23 11:36 Pelno mokestis » ilgalaikio turto remonto sąnaudos » #1169165

Aleksiukas rašė:
Laba diena.
1. Turiu kaip nors sužinoti ar parkavimo sistemos automobiliui įstatymas yra to automobilio naudingųjų savybių pagerinimas (IT savikainos didinimas); naudingo tarnavimo laiko pailginimas (IT savikainos didinimas) ar gali būti iš karto pripažinta sąnaudomis. Nepykite, bet apie tuos auto pagerinimus neturiu supratimo.
2. Ir ar Kasko draudimą galima dėti į sąnaudas (leidžiamus būsimųjų laikotarpių atskaitymus)?
Ačiū

Sveiki, bandysiu pasamprotauti...
1.Juk ta sistema tai mašinos variklio tarnavimo laiko napailgins, jei suges kas, tai suges... Tik nuo avarijų tai gal apsaugos.Aš dėčiau į sąnaudas, juk gal ne milijonai..Jei didelės sumos klausčiau VMI..
2.Jei mašina " uždirba" įmonei pajamas į sąnaudas.
2013-07-23 11:28 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169160

ausraeee rašė:
ne nėra įtrauktas į ūkio Registrą

Tai jei jis nėra partneris, tai tik panaudos sutartis, ir Į VMI 457 forma ..
2013-07-23 11:15 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169156

ausraeee rašė:
Laba diena jei ūkis yra ant žmonos, o traktorius ant vyro jis nėra partneris, tada surašome laisvos formos raštą, kad perduodamas naudoti ūkyje, kad galėtume išlaidas priskirti LA, bet iškilo toks klausimas, jei traktorius yra apdraustas vyro vardu ar galima draudimo išlaidas traukti į LA?

Sveiki. Taip, teks surašyt panaudos sutartį, ten aptarti kad bus kompensuojamos draudimo išlaidos ir visa kita.... Pateikti į VMI 457 formą
Skaitykit 457 pildymo taisykles.:
22. FR0457 formos 11 laukelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, jeigu individualioje veikloje bus naudojamas sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimas ilgalaikis turtas, ir yra kito sutuoktinio sutikimas šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu.
22.1. Sutuoktinio sutikimas dėl bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo kaip individualios veiklos turtu vieno iš sutuoktinių vykdomoje individualioje veikloje yra laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, dėl kokio turto šis sutikimas yra surašytas ir abiejų sutuoktinių rekvizitai (vardas, pavardė, parašas);
22.2. Šiame punkte minimas sutuoktinio sutikimas turi būti saugomas kartu su kitais individualios veiklos apskaitos dokumentais pajamoms ir išlaidoms pagrįsti, teisės aktuose nustatytą laiką.
O gal į ūkio Registrą yra sutuoktinis įtrauktas?
2013-07-23 11:07 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169153

12xxx rašė:
sveiki. liepos 7 d. pateikiau FR 0781 ( Prašymas grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)).Bet negaunu is VMI jokiu ziniu, o portale kur siunciau( per mano VMI )yra rodoma kad paslaugos - vykdomos. Ar gali taip ilgai vmi delsti ar dar ka nors reikia ten kazka padaryti smile

Sveiki. Teks tik laukti....
2013-07-22 16:22 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169042

smalsuole rašė:
Ačiū labai, virbuh smile

Prašom, jei tik padės... Jums reikia niekur ten nerašyt, kad vežioja tik darbuotojus, jei neturit tikslaus raštiško VMi išaiškinimo apie leidžiamus atskaitymus. Tegu kitais reikalais važinėja.... Bet jei žemės ūkio įmonė , nepamirškit ,kad žalias kuras negalima naudot, bet dabar kol kas kol yra nesutarimai tarp pačių VMi tai klausimas neišspręstas yra...
Sėkmės darbuose.
2013-07-22 15:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1169028

smalsuole rašė:
O gal žinote kaip analogiška situacija būtų, jei viskas vyktų UAB? Ar tai būtų LA?
Dėl PVM tai aišku, kad jis neatskaitomas ir yra NA.

Jei lengvasis automobilis "įmonei uždirba" pajamas, tai įsigijimo kaina(kalbu ne apie ūkininkus) be PVM galima dėti į ilgalaikį turtą, o patį PVM, galima dėti į sąnaudas, leidžiamus atskaitymus. Tik atskaita negalima.
''Vadinasi, įsigyjant lengvąjį automobilį sumokėtas pirkimo PVM, apskaičiuojant pelno mokestį, gali būti priskiriamas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, jeigu įsigytas automobilis bus naudojamas vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. ''
2013-07-22 14:22 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1168986

smalsuole rašė:

smalsuole rašė:
Supratau, ačiū smile

O gal žinote kaip analogiška situacija būtų, jei viskas vyktų UAB? Ar tai būtų LA?
Dėl PVM tai aišku, kad jis neatskaitomas ir yra NA.

Tikrai paskutiniu laiku neteko tokių aiškinimų skaityti, bet jei neuždirba pajamų tai negali būti ir leidžiamų, bet... juk galima "vežioti tipo," prekes, detales, ar vėl kažką ką įmonė galima, ar prekiauja, o vien darbuotojų vežiojimas manau, kad neleidžiami. Klauskit kas tikrai žino....
2013-07-22 13:40 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1168962

smalsuole rašė:
Pagal visus aiškinimus, jūsų mikroautobusas,(ar kaip ten vadinasi) juk pajamų neuždirbs....tik vežios į darbą ar iš jo..Ar ne taip?

Na taip ir dar pats ūkininkas važinės ūkio reikalais.
Bet kaip supratau, tai tas autobusiukas nėra krovininio kategorijoj, todėl kaip ir aukščiau pateikėt nuorodas, tai jau bus NA smile
[/quote]
Pagal viską NA, ....bet juk galima dar pateikus 457 formą, (ten nerašant įsigijimo kainos) bandyt naudotis eksploatavimo, remonto išlaidas nurašinėt, pagal naudojimo procentą įmonės veikloje. Tik aišku, jei bus ten tokios bent 2 mašinikės ūkio veiklai, kaži kaip, į tai reaguos VMI.
2013-07-22 13:08 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1168949

smalsuole rašė:
Ne krovininis. Keleivinis ten.
Kažkas panašaus
www.autogidas.lt/volkswagen-caravelle-keleivini...

Pagal visus aiškinimus, jūsų mikroautobusas,(ar kaip ten vadinasi) juk pajamų neuždirbs....tik vežios į darbą ar iš jo..Ar ne taip?
2013-07-22 12:47 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1168931

Hedera rašė:

Tai yra nedidelis lengvasis automobilis, duodamas melžėjoms į darbą važinėti , ir pats ūkininkas darbuotojus vežioja (kas teisių neturi)

Jau aukščiau jums patvirtino, kad nei PVM, negalima atskaityti ir yra neleidžiami atskaitymai.
Negali būti traukiamas į PVM atskaitą lengvųjų automobilių (iki 8 vietų neskaičiuojant vairuotojo) pirkimo ar importo PVM, jeigu šis automobilis nėra įsigytas:
1) perpardavimui;
2) automobilių nuomos paslaugoms teikti;
3) keleivių pervežimo už atlygį paslaugoms teikti (pvz. taksi).
"Leidžiamiems atskaitymams (išlaidoms) nepriskiriama:
1) gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos;
2) lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie nuomojami, įsigijimo išlaidos;
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.4.11.4

2013-07-19 13:25 Įvairūs » IĮ savininko įnašas NT » #1168606

eglis111 rašė:
Ar nuo registrų centro pateiktos kainos nusidėvėjimą reikia skaičiuot?

Paskaitymui:
"Ribojamų dydžių atskaitymams nepriskiriamas pagal nuomos, panaudos sutartis arba IĮ savininkui (jo šeimos nariams) nuosavybės teise priklausančio, IĮ veikloje naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija), nes IĮ nepatiria šio turto įsigijimo išlaidų"
www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.20.4.2
"...Turto kaina tokiais atvejais nustatoma iš turto pirkimo (įsigijimo) dokumentuose, turinčiuose juridinę galią, nurodytos kainos atėmus turto nusidėvėjimo sumą už laikotarpį iki turto perdavimo naudoti vieneto veikloje.

Jei turto savininkas neturi turto pirkimo (įsigijimo) kainą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, tai turto kaina gali būti nustatyta nepriklausomų turto vertintojų, turinčių teisę verstis tokia veikla, arba vadovaujantis Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti nutarimų nuostatomis.

Tokio turto eksploatavimo ir remonto išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams, kaip ir pačios IĮ įsigyto ir jos veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto sąnaudos. "
2013-07-16 22:53 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1167952

duologue rašė:
Sveiki,
Ūkininkas turi įkūręs pienininkystės ūkį.
Tačiau visi pastatai (gyvenamas namas, ūkinis pastatas, tvartas) įregistruoti ūkininko tėvelio vardu. Sutartis su elektros tinklais taip pat sudaryta tėvelio vardu. vadinasi, visos sąskaitos už elektrą tenka tėveliui, nors logiškai mastant - didžioji elektros sąnaudų dalis būtent tenka ūkiui (melžimo agregatai, virinimo darbai ir pan.)
Ar galima dalį elektros sąnaudų perkelti ant ūkio, nors sąskaitos išrašytos kitam asmeniui?

Sveiki. Jei tai būtų ūkininko registruotas partneris, tada visos sąskaitos gali būti tėčio vardu.
Jūs bandykit sudaryt su tėčiu panaudos sutartį pastatams ir aptarti sunaudotos elektros sąnaudų kompensavimo tvarką. Jei pastatų nedeklaruosit į VMI 457 formoje, tai pastatų remonto išlaidos nebus galimos dėtį į leidžiamus atskaitymus.
Tėtis turi ūkininkui surašyti laisvos formos dokumentą patirtų išlaidų kompensavimui ir pridėti sąskaitą ar kitą dokumentą apie sunaudotą ir apmokėta elektrą.
www.buhalteris.lt/lt/?cid=820&new_id=302949
2013-07-16 18:30 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #1167920

Forti rašė:

OJ, ne ta VAS parasiau smile turejau butent ta, kuri Jūs parašėt, omeny... bet kokiu atveju, manau, reikia pradėti vargt dabar, o ne po kelių metų... smile tik dėl pelno mok.dekl. truputį išsigandau - na bet kai toooks nuostolis buvo, tai gal pelno tai jau nesigaus smile smile smile o durnas klausimas - reikšminga suma tai čia kokia? smile vienam 1000 - didžiuliai pinigai, kitam - išvis neverta dėmesio suma... smile ar čia nuo apyvartos kažkoks procentas turi būt, ar čia mano asmeninė nuomonė? smile smile
[/quote]
Pasiskaitymui:
www.mzinios.lt/lt/2012-09-24/straipsniai/apsk...
2013-07-16 17:07 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #1167910
Forti. Apie apskaitos politikos keitimą aiškiai išdėstyta VAS 7 metodinėse rekomendacijose, Aprašyta, kaip teikiama FA. Jei jūs nusprendėt, kad tai būtina, keiskit.
Juk aišku galit viską labai smulkiai surašyt, bet juk ne viską gali iš anksto numatyt, tada darykit pakeitimus.
Jei tikrai labai reikšmingai jums pasikeistų 2012metų sumos, galutinis rezultatas, tai palyginimui tektų ir 2012 m perskaičiuot dėl FA. Gal net metinė pelno mokesčio (204)deklaracija gali tekt tikslint. Tik jums žinot ar tikrai reikšmingos sumos susidarytų,
www.aat.lt/index.php?id=175
2013-07-16 12:17 Apskaita & Auditas » Gamybos apskaita » #1167775

Forti rašė:
Sveiki,
kalba eina apie medienos imone, pakontroliuokit, ar teisingai mąstau smile
1.perkam rąstus - uzpajamuoju i žaliavas
2. Suskersuoja - is zaliavu i nebaigta gamyba
3. Supjauna iki lentuciu - is neb. gam. į pagaminta produkcija.
Ar galima pjuvenas atraizas taip pat į pagaminta produkcija užpajamuoti? Mes jas parduodam, žeimos metu, aišku, šildom gamybinį pastatą (siuo atveju reikia į eksploatacijos sąnaudas nurašti pagal vadovo įsakymą ar kokia tvarka?)
Dėl savikainų... Išvedžiau procentus pardavimo pajamas dalindama iš parduodamų produktų, pvz.: lentų parduodam už 10 lt, atraižų už 2 Lt, pjuvenų už 1Lt, viso pajamų 13 Lt (kainos pas mus pastovios, nes produkcija ir pirkėjai nekinta), tuomet 10/13=77 proc., 2/13= 15 proc., 1/13= 8 proc. Tada rąstų pirkimo kainą paskirstau pagal prekių procentus, pvz.: pirkom rąstus už 5 Lt. Tuomet lentų savikaina 5*0,77, pjuvenu 5*0,08 na ir t.t., tuomet gautą sumą dalinu iš pagamintų lentų kiekio ir sužinau kiek Lt tenka vienam kubui pagamintos produkcijos. Ar čia makalynė?
dar galvojau taip: padarius kontrolinį pjovimą pasitvirtint išeigos normas: tarkim iš 100 kubų medienos išeina 50proc. gatavos produkcijos (lentų), 30proc. pjuvenų ir 20 proc. atraižų... bet kas toliau?
Mes turim įmonę, samdėm buhalterę, bet ji savikainai skaičiuoti mums liepė tik rąstų kainą... aš nesuprantu, juk ir DU, ir elektra, ir pjūklai, ir kitos pagaminti reikalingos išlaidos neįeina į savikainą??? bet juk tada mes nežinom pilnos savikainos, senoji buh sakė įdomumo dėlei galim sau pasiskaičiuot... smile


Sveiki. Kiekviena įmonė gali nusistatyti savo apskaitos , savikainų skaičiavimo tvarką. Aš manau, kad gerai galvojat. Aš jūsų vietoj nieko nekeisčiau, savikainą kaip darė buhalterė taip ir toliau vesčiau, juk čia ne žemės ūkio produkcija, įdomumo dėlei gale metų pasiskaičiuočiau.pilną... Jei įmonės nustatyta tai ir tvarkoj. Tikrai nevargčiau dalindama elektrą, ar algas . Bet jei jums jokių ten papildomų didelių darbų nesudaro, tai skaičiuokit pilnai. Tai mano nuomonė.
2013-07-15 17:21 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1167576

aristokrate rašė:
Gauname PVM sąskaitą iš Omnitel už pokalbius. Dalį jų apsimoka patys darbotojai.
1. Ar teisingos korespondencijos, registruojant sąskaitą:
D611
D2431 Gautinas PVM
D2434 Kitos gautinos sumos
K443

2. Kai gauname pinigus iš darbuotojų :
D272
K2434
Darbuotojų grąžinamų sumų į 2431 nekeliu. Ar reikia darbuotojams išrašyti sąskaitas, ar užtenka KPO?

2005metų komentaras, bet tinkamas:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000035190
2013-07-15 16:52 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1167570

Simse rašė:
Taip statysimės parduotuve,o tai ta kvita pajamuot ar kaip čia?,reikia koki kasos išlaidos orderi rašyt,visai susipainiojau

Jei pinigus mokėjot grynais iš kasos, tai aišku, kad KIO.
2013-07-15 16:19 Bendra » Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitas » #1167555

Simse rašė:
Sveiki,pirmą kart gavau prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą už projektavimo darbus,kaip su juo reikia tvarkytis?Iš anksto dėkoju

Sveiki. Dabar aišku, kad gavot jūs tą kvitą, reiškia, kad jūs kažką statysit, tai ta suma eina prie ilgalaikio turto įsigijimo savikainos. Gal Veikla pagal pažymą, tai B klasės pajamos gale metų deklaruosit 471 formoje. apie išmokėtas sumas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui