Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8139 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-06-14 08:00 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1394320

wika3 rašė:
Ar darbuotojui deponuota/ neišmokėta suma deklaruojasi GPM313 ir GPM metinėje , ir ar deponuota suma yra leidžiami atskaitymai ? susidūriu su deponavimu pirmąkart

O kokioje sąskaitoje tą sumą laikote, kaip apskaityta? ne kasoje ar pas atskaitingą ? sakykim gruodžio alga gruodžio mėn paskutinę dieną paimta kasininko pagal žiniaraštį išmokėjimui, bet neišmokėta.
2018-06-14 07:39 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1394318

Snaiga rašė:
Sveiki,

turėjom pirkimų iš asmens su verslo liudijimu, ar deklaracijoje GPM 313 kur nors šios sumos rašosi?
Ačiū už atsakymą.

Sveiki. Nesirašo, tik reiks įrašyt metam pasibaigus į GPM312 pagal pavardes.
2018-06-14 07:38 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1394317

dale66 rašė:
Sveiki
Noriu pagalbos , praleidome registruotis PVM mokėtojais ir 05 mėn. per 12 mėn. apyvarta 45758,00
45 000 suma 05 men. virsijome , 05 men apyvarta 5025,00
Kiek suprantu reikia pvm uz 05 men sumoketi nuo 5025 ir suma PVM butu 1055,25
Ar teisingai galvoju .

Sveiki. Ar ta suma 5025 yra vienoje paskutinėje sąskaitoje faktūroje įrašyta? tada taip, nuo to viso sandorio bus PVM, bet PVM kai vėluojama, skaičiuojamas ne '' ant viršaus'', bet išskaičiuojamas tai apytiksliai bus 4153 ir pats PVM 872 eur(4153+872 bus 5025)
2018-06-13 15:42 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #1394293

dale66 rašė:
Sveiki
Gal galite padėti išsiaiškinti.
Nuomos sutartyje parasyta - nuomuotojas moka už patalpų nuoma po 580,00 Eur.
Aš suprantu kad 87,00 Eur turime pervesti VMI ir 493,00 savininkui.
Savininkas su šia suma nesutinka, nori visų 580,00 Ar teisingai mes darome .

Surašant sutartį žmogui nepasakėt kad bus GPM, tiesiog keiskit sutartį kaip nori žmogus, susitarimo reikalas. O gal pavyks susitarti. Faktiškai visada būna suma jau su GPM
2018-06-13 13:39 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394283

rašė: kaip ir nėra garantijos, kad tas kodas bus teisingas.

Jūs paklauskit VMI tai tikrai gausit teisingą atsakymą. kaip pildyti metinę formą GPM312, su kodu ar jisai būtinas.
2018-06-13 13:12 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394276

tokavaliauskas rašė:
Bet esmė kad čia tie dalyviai apklausų jie tikrai neims jokių IV. Dėl 50eu i metus niekas nesivargins. Tuo labiau, kad neaišku kaip užsienyje. Tokių puslapių pilna, kad ir tie patys panel.lt, manoapklausa.lt ir visi ten po darbo tiesiog ar kada turi laisvo laiko supildo aklausas ir tiek. Nesiima niekas jokių pažymų ir sutarčių jokių nesirašo. Tik bėda kad nesidalija informacija tokie puslapiai kaip jie viską apiformina.

Jei tikrai taip yra, tai užtenka paslaugų sutarties, ją gali kažkokią panašią pildyti prisijungdami prie jūsų puslapio, taip patvirtins savo tapatybę ir pagal tuos duomenis galėsit turėt informaciją. GPM mokate Jūs ir deklaruojat kas mėn LT gyventojus, o visa kita metam pasibaigus.
2018-06-13 13:08 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1394275

jorja rašė:
Sveiki,
noriu klausti, jei 3 proc akciju turim kito UAB tai nereikia traukti i FR0438 ?

Skatot pildymo instrukciją kas tenai traukiama, jei yra sąlyga, kad iki 10 proc tiktai tai netraukiate.
2018-06-13 13:07 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1394274

Joobaa rašė:
O dar sakykit, prašau, įmonė gavo iš draudimo išmoką (automobilio avarija) - neapmokestinamos pajamos, suremontavome automobilį - išlaidos eina į neleidžiamus atskaitymus, o kokiu kodu? ar tiesiog kitos sąnaudos?

Skaitykit pavadinimus ir matysit kuris tinka, ant greitųjų pažiūrėjau man tinka 22, o gal yra kuris kitas tinkamesnis.
2018-06-13 11:39 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394263

rašė: Suma tikrai nereikšminga, susigrąžinta PVM dalis, kuri neturėjo būti susigrąžinta 13,68 eur.
Darau įrašą:
D 6123 13,68
K 4484 13,68
O PVM deklaraciją tikslinti reikia 2017.08 data, taip?
Ir dar patikslinti PLN204 už 2017 metus.

Taip, tikslinat 08 mėn ir 2017 PLN204, padarant tas sumas visas, ne tik PVM neleidžiamais, atsiras pelno mokesčio kažkiek

rašė: PLN204 pateikta, tai reiktų daryt tokį įrašą:
D 390 13,68
K 6123 13,68

D 341 13,68
K 390 13,68

Dabar šio įrašo nereikia daryt, jis bus daromas įprastai kai uždarinėsite metus. Tik 2018m PLN204 tas 13,68 bus neleidžiami atskaitymai dėl klaidos.
2018-06-13 11:31 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394261

tokavaliauskas rašė:
Gal yra tada koks kitas apiforminimas kuris tiktų šioje situacijoje? Už konsultaciją galima ir sumokėti. Kas nusimanote ir turite ką patarti rašykite tokavaliauskas@gmail.com

Jei tai nėra darbiniai santykiai pagal DS, tai tegu kiekvienas išsiima individualios veiklos pažymas ir mokesčius tada mokasi jie, o deklaravimas jums tada tik metams pasibaigus, nebūtina bus asmens kodo, bet galima bus tik individualios pažymos Nr rašyti. Kitų variantų nėra. Jei pastovios apklausos, tai kaži ar bus gerai kaip aprašiau pagal civ sutartį, tada tik arba DS arba ind veiklos pažymos.
2018-06-13 08:16 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394246

JurgaJurga1 rašė:
Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.


O kokį įrašą apskaitoje daryti? Ir kaip bus priduodant finansines ataskaitas už 2018 metus, klaidų taisymas retrospektyviniu būdu?
[/quote]
Sveiki. Sumos gal nėra reikšmingos? Tiesiog tą PVM sumą, kurią neleistinai susigrąžinot, keliate į 6 klasę (neleidžiami neatskaitomo PVM) ir kad 4xxx atsirast mokėtinas PVM, ar dar kažkaip kitaip sugalvosit, kad galutiniam rezultate būt mokėtino PVM. Jei jau priduota PLN204, tai gal pelno mokestis pasikeis ir teks įrašą padaryt.
2018m FA tiesiog nieko nedaryt, kaip ataskaitos suformuojamos taip(gal nereikšminga suma), jei būsit įkėlę į 6 klasę, tai nepamiršti kad PLN204, tą sumą parodyt neleidžiamuose atskaitymuose.
2018-06-13 07:53 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394245

rašė: Aišku. O kaip dėl asmens kodo? Turiu omenyje, mokant Paypal, jei neklystu tokia informacija nėra atskleidžiama, nes Paypal galima susikurti ir pačiam, turint tiesiog el. pašto adresą, neturint tikro banko paskyros.

Metinės Formos GPM312 pildymo tvarkoje nėra parašyta, kad būt galima neįrašyt asmens kodo, ar tai(jo PVM kodo, ar tai ind veiklos pažymos nr ir t.t)
2018-06-12 15:38 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1394223

JurgaJurga1 rašė:
Laba diena,
buvo mokesčių patikrinimas ir prikibo prie vienos sąskaitos 2017.08 , kad ta sąskaita nesusijusi su įmonės veikla, nors buvo pirktos knygos apie Lietuvą, kurias vežėmės į parodą ir jos buvo priskirtos reprezentacinėms išlaidoms. Liepė susitvarkyti tą sąskaitą. Blogiausia, kad finansinės ataskaitos jau priduotos ir nebežinau nuo ko pradėti.. Kaip suprantu, turiu tikslinti 2017.08 PVM deklaraciją. O kaip finansinės ataskaitos, jų juk tikslinti negalima? Kaip 2017m. PLN204?
Gal kas padės susidėliot viską kaip priklauso smile

Faktiškai, teks tikslinti PVM 08 mėnesį. FA priduotos, joms nieko nedarykit. PL204 už 2017m pateikit teisingą, tokia kokia turi būti, su neleidžiamais knygų atskaitymais. Įrašą apskaitoje padarykit 2018 metais, kai teiksite už 2018 metus PLN204, tiesiog nepamirškit tų sumų teisingai sudėlioti.
2018-06-12 15:23 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394221

rašė: Kažkokių darbo sutarčių su šiais asmenimis pasirašyti negalime, kadangi tai nėra testinis darbas. Mūsų puslapyje gali būti registruota ir 100 tūkst tokių fizinių asmenų, tad su visais rašytis kažkokias sutartis atrodo neįmanoma ne tik fiziškai, bet ir atsižvelgiant į įvairius kitų šalių įstatymus,

Jei tos apklausos nebus pastovios, nebus vykdoma sakykim kas mėnesį ir taip kelis metus iš eilės ir sakykim kad suma per metus tik kokie iki 100 eurų, tai Žmogui registruoti individualią veiklą, nemanau kad tikslinga. Tokiu atveju gal užtektų civilinės paslaugų sutarties. Išmokate pinigus ir jei nuolatinis LT gyventojas išlaikote 15 proc pajamų mokestį, kas mėnesį deklaruojate formoje GPM313. Metam pasibaigus teks pagal pavardes, vardus, asmens kodus, visus deklaruoti metinėje formoje GPM312. Jei ne nuolatinis LT, tai tada deklaravimas pagal pavardes tik metams pasibaigus, o kas mėnesį nereikės.
2018-06-11 14:02 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1394112

nebaika rašė:
Laba diena,

2017 m. pagal rodiklius avansinio PM įmonė nemokėjo. Jei dabar mokam pelno mokestį už 2017 m., avansinio PM už 2018 m. užskaityti negalim, ar ne? Iki 06-15 mokam ir už 2017, ir + avansinį už 2018?

Ačiū.

Nesupratau, ką ir kaip norit užskaityti. Jei mokate už 2017m ir dar priklauso mokėti už 2018m avansinis, tai abi sumas ir mokate. 2017m avansinio PM mokėti nereikėjo kaip supratau.
2018-06-11 13:58 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394111

tokavaliauskas rašė:
Registruotas esu lietuvoje. Imone zadu kurti ne vienas. Domina dac registravimas airijoje. Dar niekas nera registruota tik bandoma issiaiskinti kaip kas. Butu nuomojamas virtualus ofisas, kadangi NT neturime airijoje. VMI uzklausiau, bet zinau kad ten gali buti iki 20d laukimas iki atsakymo. Del paslaugu, jos butu teikiamos visam pasauliui. T.y internetine paslauga tad nera aisku is kokios salies gali pasitaikyti zmogus.

Del antro klausimo, esme tokia, kad norime teikti apklausas. T.y imone susikurtu paskyra musu puslapyje, ten isidetu pinigu ir uz juos kurtu apklausas ir kurias galetu atsakyti fiziniai asmenys, t.y bet kuris norintis zmogus. Jis uz tai gautu tam tikra kieki euru i savo paskyros balansa. Ir tam tikru momentu jisai galetu tuos pinigus persivesti i tikra savo banko saskaita. Tai cia gaunasi kaip ismokejimas fiziniams asmenims. Kitame forume uzklausus man buvo atsakyta kad tie fiziniai asmenys, kuriems norime moketi, turi buti iregistrave veikla. Bet nelabai noriu tuo tiketi, kadangi cia butu visiskai ne su jo specialybe susijusi veikla, tiesiog kad ir po darbo ar savaitgaliais uzpildyti apklausa ir gauti viena kita eura. Klausimas tada, kaip viska apiforminti buhalterijoje ir pan kad viskas butu legalu?

Tai nėra aiškūs Jūsų norai. Jei norit tik LT įkurti įmonę, tai reikia turėti savo vardu arba kito žmogaus artimo, ar taip kas sutinka kad leistų panaudoti registracijos adresą(kad pats galėtų el parašu patvirtinti sutikimą dėl adreso). Jei norit registruoti įmonę tik Airijoje, reikia ten (Airijoje) domėtis, matyt kažkas panašus kaip pas mus, reikia adreso registracijos vadovo ir t.t.
Paslauga internetinė ir kaip supratau bus pastovūs žmonės kurie atliks ne vienkartinę paslaugą, tai reiškia kad turės jie tam IND veiklos pažymas įsigyti, bet jei tik vieną kart gyvenime teiks paslaugą, tai gal užtektų civilinės paslaugų sutarties, reiks GPM ir deklaravimo nepamiršti.
Priklausomai kur bus registruota kokia įmonė, kur registruotas vadovas, pagal tai ir mokesčiai PSD, VSD, GPM.
Variantų juk yra daug.
2018-06-11 08:29 Bendra » VSD, GPM, PSD mokesčiai jei įmonė registruota užsienyje » #1394086

tokavaliauskas rašė:
Jeigu įmonė registruota užsienyje, tačiau aš pats gyvenu Lietuvoje, ar VSD, GPM, PSD mokesčius turiu mokėti tik Lietuvai? Toje šalyje, kurioje registruota įmonė moku tik pelno mokestį? Kalba eina apie Europos sąjungos šalis.

Sveiki, visų pirma paauklėjimas,būkit geras, nekurkit atskirų temų, klauskit esamose:
Daug kyla klausimų, Kurioje šalyje esat registruotas? Įmonė LT nėra registruota, tik ES ir ten nurodėt tos šalies įmonės adresą? paslaugų LT nevykdote ar čia tik internetinės apklausos?
Aiškiausią atsakymą atsakys VMI, klauskit ten, tai bus ramu.

rašė: Taigi situacija tokia, jog fiziniai asmenys nėra susiję jokiais darbo santykiais su mūsų pačių įmone. Tais, kurie galėtų gauti pinigus iš mūsų įmonės, galėtų būti bet kuris norintis lietuvis ar užsienietis. Todėl iškilo klausimas, ar galima atlikti tokius pavedimus fiziniams asmenims?

Viskas galima, tik reikia priklausomai apmokestinti ir deklaruoti. Tiesiog neaišku ar paslaugą gaunat tik sakykim iš kiekvieno žmogaus tik vieną vienintelį kartą, ar tie žmonės pastovūs ir jie kas met teikia paslaugą Jums?
2018-06-04 15:25 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1393627

medeine rašė:
Sveiki,
Įmonė gavo dalį žemės sklypo dovanų. Dovanojimo sutartyje nurodyta dovanos vertė.
Pagal VAS reikia registruoti apskaitoje D 12 K 5401
O reikia tokias pajamas apmokestinti PM?

ką rašo VMI: ''Jeigu vienetas turtą savo nuosavybėn gauna nemokamai ir nepatiria išlaidų (įskaitant mokesčių), susijusių su šio turto įsigijimu, tai pelno mokesčio apskaičiavimo atžvilgiu, vieneto nemokamai gauto turto įsigijimo kaina bus lygi nuliui ir tokio turto nusidėvėjimas arba amortizacija nebus skaičiuojama, jeigu PMĮ nenustatyta kitaip (pvz., reorganizavimo atveju).''
Tai kyla klausimas ar būtina laikytis VAS (jei nesat audituojami) ir įsitraukti tą IT su kaina?
2018-06-04 09:21 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1393549

Fan rašė:
Sveiki,
kur galėčiau pasižiūrėti kriterijus kokią įmonę atitinka mažą, vidutinę ar didelę?

Daug geros informacijos rasit avnt.lt , net ten kur 2016m galit skaityt medžiagą:
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2018-05-31 23:17 Bendra » Mažoji bendrija » #1393479

gretapet rašė:
nu gerai dar klausimas:D
tai as susiskaiciuoju taip tarkim 2016. 12.31

grynas pelnas ( nepaskirstytas pelnas) 390K 100
pinigai 271D 120
nusprendziam skirstyt 60 euru tai mano balanse uz 2016 metus turi but
390K 40
271D 60 ?????
ar siti turi but jau 2017 balanse? ir tada blogai jeigu 2017 vasario 1 teiksiu deklaracija ir irasysiu kad per 2016 issiemiau 26 kodu 60 euru ? visai pasiklydau padekit


Nepatingėkit paskaityt 38VAS, metodinių ten visas eiliškumas surašytas operacijų.
Tiesiog kai pasiima gruody 60 eurų. K 271 60 eur ir D 26xx avansu paimtas pelnas 60, jis balanse bus prie trumpalaikio kito turto. Jei grynas pelnas 100, tai prieš mokesčius apie 105 eur ir PLN204 turit įrašyt 105 ir nuo jų sumokėti pelno mokestį 5 eur, jei nėra neleidžiamų atskaitymų. Gal ir gerai pildėt į VMI formą, gal gerai sumokėtas PM., nežinau
o jau 2017m darot skirstymą pelno: K 26x 60 eur ir D 34xx nepaskirstytas pelnas 60, ir galutinai lieka nepaskirstyto 40 eurų.
Į RC reikia MB nariams patvirtinti ataskaitas ir pateikit.
2018-05-31 21:50 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1393475

Saule65 rašė:
darbuotojas tikrinosi sveikatą, įmonė apmoka išlaidas. Bet parnešė sąskaitą išrašytą darbuotojo vardu, tai man bus neleidžiami atskaitymai? PVM nėra.

Perrašyt įmonės vardu neina?
2018-05-31 21:48 Bendra » Mažoji bendrija » #1393474

gretapet rašė:
sveiki :) esu zalia todel labai nesijuokit smile
toks klausimas mes gaunam grynaji pelna ji susiskaiciuojam ir pasitvirtinam sau gruodzio 30 d ir tapacia diena skirstomes pinigus ( nusiimam gruodzio 31 o deklaracijoj buna visi 26 kodu)
tai musu fin atskaitomybej pinigai ir nepaskirstytas matosi jau po pasidalinimo. kaip supratau is jusu didkusiju forumuose tai blogai cia viskas :D nes skirstytis turetume tik sausio 1 ( nu jau naujais metais) tai ka daryt ? dirbam nuo 2014, visos pln deklaracijos pateiktos su sumom jau po paskirstymo ir dar vasario 1 teikiam ta deklaracija su sumom kiek pasiskirstem pernai ( nu gruodzio 31) sitas bizniukas labai smulkus pajamos 20k o dirbam su mama:) ar nebus taip kad kai mus kadanors kasnors patikrins paskaiciuos kad mes issimem avansini prlna ir uz ji neteikem deklaraciju ir nesumokrjom sodru? help gal kas nors? ps mus jau tikrino dede 2015 metais bet jam viskas buvo dzin tik israse baudele kad neiregistrave buveines buvom

Sunku suprast ar tikrai blogai padarėt. Bet jei pagal VAS, tai metų bėgyje, kad ir pirmais metais, susidarot FA ir žiūrit ar yra pelno, ar nėra skolų ir t.t (pati įkėlėt straipsnį) ir išsimokate avansu, nes FA dar netvirtinta būna kad ir metų paskutinę dieną. Bet įkeliami išmokėjimai į 26xx klasės sąskaitą, paskaitykit 38 VAS kur pelno skirstymas. O skirstymas tik kitais metais kai į RC FA patvirtinate
Vasario 1 d forma teikiama teisingai, gerai, kas išmokėta 26 kodu.
O į PLN204, turi būti įrašoma pelnas prieš mokesčius, jei blogai įrašėt, tikslinkit visų metų PLN204 ir teks damokėt pelno mokesčio. Sodros nuo pelno nėra mokama, tik įmonė nedamokėjo pelno mokesčio.
2018-05-31 21:32 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1393473

ukininke rašė:
dengti galima, taciau kurioj eilutei rasomas praeitu metu nuostolis?

Jei nuostoliai VP, tai 46, jei ne, tai 45
2018-05-31 14:50 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1393452

rašė: Todėl net ne 12.31, kaip gal dauguma jūsų, o tada, kai tas pelno mokestis apskaičiuojamas, paruošiama ir priduodama PLN deklaracija, paprasčiausiai apskaičiuotą mokėtiną pelno mokestį iš 3412 sąskaitos iškeliu į 4470 sąskaitą.

Faktiškai nusižengimo nėra, bet pateiktose FA į RC jau matomas PM, o pas Jus apskaitoje metų galui jo nesimato. Bet paieškojus galima atrasti. smile
2018-05-31 14:07 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1393441

Saule65 rašė:
Mes audituojami, visada buvo dengta per 3 klasė ir niekas nieko.

Tai jūsų auditorės yra profesionalės tada.
2018-05-31 14:05 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1393440

aiwita rašė:

virbuh rašė:
Man tai yra pats geriausias variantas ir nieko nepamiršiu sukiloti, nebent esat audituojami ir tik pagal VAS liepia daryti arba programa kitaip nesupranta smile

Kažkaip Jūsų nuomonės ir tikėjausi šitoje diskusijoje.
Tai taip suprantu, kad aš per daug kruopščiai viską darau?

Faktiškai turi eit per 6 klasę, bet mano programa viską supranta, auditų nėra tai man jokių problemų. Nemanau kad tai klaida, taip suvedus, dar kiti įkels į leidžiamus atskaitymus.
2018-05-31 14:02 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1393439

rašė: Suma 4000 eur is 700 000 pardavimo pajamu.operacija buvo bloga kad gavimas prekiu patfavimui buvo uzfiksuotas kaip pardavimas tik i Debita.taip sumaxino pardavimo pajamZ.tesiog klaidingai programoj pasirinkta

Faktiškai reikia 2017m parašyt teisingą įrašą koks turėjo būti sakykim K 5xx ir D nežinau, gal neįkėlėt į 2 klasę, prekes, gal jos liko nenurašytos į 6 klasę, gal skolos neteisingai buvo parodytos. Pagal savo atvejį rašykit.
2016m PLN204 padidinat pajamas ir jei reikia gal jos parduotos ir dar savikaina į 6 klasę turi eit. Pateikiat teisingą.
2017m tą sumą PLn204 rodot priede prie neapmokestinamų pajamų ir dar žiūrit ką darėt su sąnaudom.
2018-05-31 13:39 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1393431

Saule65 rašė:
O sakykit ar blogai jei pelno mokestis priskaičiuotas ne per 6kl, o per 3kl?

Man tai yra pats geriausias variantas ir nieko nepamiršiu sukiloti, nebent esat audituojami ir tik pagal VAS liepia daryti arba programa kitaip nesupranta smile
2018-05-31 13:34 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1393428

rašė: įrašas atliktas 2017m. dėl dividentų paskirstymas ir tais pačiais metais išmokėti dividendai. Tačiau rengiant 2016m.FA aš juos neperkėliau iš nepaskirstyto pelno skilties į per vienerius mokėtinas sumas.Ar išvis 2016m FA nereikėjo rodyti,kad 2017m. bus išmokėti už 2016m. ? pasimeciau visai smile

Tai pas jus avansu pelno nesimokėjote per 2016 metus? tada viskas gerai ir nieko nereikėjo daryti 2016m. Juk skirstymas vyko tik 2017 metais,(už 2016) tada įrašas ir daromas, kai skirstomas pelnas.
2018-05-31 13:30 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1393426

Ingusia22 rašė:

virbuh rašė:
Nesupratau, kaip nesutampa? Jei leidžiami atskaitymai 2017m, tai jie ir pateks į 2017m.

Turiu omeny, kai sąskaita gaunama pavėluotai, jau patvirtinus ataskaitas. Tarkim už praėjusius metus gaunama šiais metais, juk šiais metais tai bus neleidžiami atskaitymai ir reikia tikslinti 2017 m. PLN, kada jie leidžiami..

Čia jau kalbate apie tikslinimus. Jei nieko netikslinta, tai turi sutapti. Kai vyksta tikslinimai yra du būdai tikslinimo, kuris teisingiausias nežinau, bet galutinis rezultatas būna teisingas. Seniau taisymus, kai kas ir dabar taip daro sakydavo kad reikia daryti paliekant 19 eilutėje, tą skaičių koks buvo pelno nuostolio ataskaitoje senoje, nes ji nebūna keičiama, tik įrašant į PLN204, ten kad padaryt teisingą galutinį rezultatą per klaidų taisymą gal ten 32 eilutė ar kitos priedų eilutės.
Kitas būdas kurį labiau rekomenduoja dabar, tiesiog pas save pasidaryt naują pelno nuostolio ataskaitą, ištaisius klaidas, reiškia tada 19 eilutė jau nesutaps su senąja (kuri jau pateikta į RC) ataskaitoj esančia eilute.
Aš manau, kad klaidas taisyti taip kad būt pačiam aišku ir tikrinančiam aišku kas ir iš kur, svarbu galutinis rezultatas būtų teisingas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui