Tax.lt narys Rolf

Rolf
Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17196 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-11-08 08:19 Bendra » Įmonė perka auto iš užsienio per įgaliuotą asmenį, jis joje nidirba » #336563

xvijox rašė: Sveiki, UAB nusipirko automobilį (įmonė užsiima krovinių pervežimu), jį pajamuoju į IT, ar reikia už jį dar mokėti pajamų mokestį, jei taip tai kokį ir kam?


Iš kur nusipirkote automobilį?
2006-11-07 13:56 Bendra » Vel komandiruotė... » #336334

Sauliush rašė: Sveiki.
O jeigu darbuotojas dirba 0,5 etato, atlyginimas 375Lt, komandiruotė 5 dienos, dienpinigiai būtų 160x5=800Lt, kaip čia skaičiuoti? Dienpinigius dalint per pusę ar kitaip, žodžiu kaip elgtis? Visai pasimečiau. Ačiū už pagalbą iš anksto.


50% DU yra 187,50.
800-187,50
Nuo 612.50 skaičiuojat GPM, sodros mok.,garant.f.
2006-11-07 13:18 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #336308
[quote="liepa1"][quote=Rolf]

liepa1 rašė: Norėjau pasitikslinti ar kompensacijai už nepanaudotas

Taikomi tie patys mokesčiai, kaip ir DU.
2006-11-07 13:12 Bendra » Permokos už prekes grąžinimas grynais pinigais. » #336305

vasara rašė: Susidūriau su tokia situacija. Klientai permokėjo už prekes pavedimu nemažą sumą. Nori, kad permoką grąžintumėm grynaisiais pinigais.Ar tokiu atveju galima rašyt kasos išlaidų orderį tiesiai jų įmonės vadovo vardu, ar vis gi reiktų iš jų reikalauti PPK ?


Užtenka KIO, kuriame turi būti asmens, gavusio pinigus, asmens kodas, paso duonenys.
2006-11-07 12:19 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #336279

AgneVakare rašė:

volgadon rašė: Į savo permokas turit atsižvelgti jūs patys,vmi jūsų reikalų netvarkys.Susiderinkit likučius su vmi ir galėsit sudengti pvz.delspinigius,ar padaryti užskaitą kokiam mokesčiui.


O ar mokesčiai turi kažkokią formą užskaitai, ar aš turiu rašyti prašymą ir nurodyti kokią sumą permokėtą kam padengti?
P.S. Mūsų inspektorė kursuose šią savaitę, o aš labai noriu sutvarkyti greičiau, sužinojus apie savo delspinigius.


Užskaitai yra FR0781
www.vmi.lt/lt/?itemId=1012134
2006-11-07 11:57 Bendra » Darbo užmokestis » #336258

Perlas rašė: Nelabai jie ka ten komentuoja, greičiau nurodinėja. Tačiau pasakė, kad "turi atsispindėti, jog mes ištiesų išduodame" tuos lapelius.


Tai du egzempliorius darykite, vieną atiduodat darbuotojui, kitą prisegate prie išmokėjimų žiniaraščių.
2006-11-07 11:55 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #336255
[quote=liepa1]Norėjau pasitikslinti ar kompensacijai už nepanaudotas

Taip.Tas pat taikoma, kaip ir skaičiuojant DU.
2006-11-07 11:43 Bendra » Darbo užmokestis » #336249

Perlas rašė: Dekui, kad patvirtinote mano žinias, tačiau manau darbo inspekcijai tai nepatiks, mat kaip tik jai vakar atsiskaitinejau, kodel nera jokios atsiskaitymų lapelių registracijos


Tai tegu VMI pakomentuoja, koks dokumentas ar raštas reglamentuoja šių lapelių registraciją.
2006-11-07 11:29 Bendra » Darbo užmokestis » #336232

Perlas rašė: Gal kas galite pasakyti ar darbuotojui išduodami atsiskaitymo lapeliai kur nors registruojami ar to visiškai nereikia, nes yra pvz. darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštis kur jie pasirašo gaudami atlyginimą.


Nereikia atsiskaitymo lapelių registruoti.
2006-11-07 09:10 Bendra » BALANSAS » #336127

naujokiux rašė: Ačiū smile O sėkmės tai tikrai prireiks.

O tada kaip ten su tuo 'pelno mokesčiu' kai gaunu 'metų pelną prieš apmokestinimą'? Kad gauti pelno mokestį reikia padauginti metų pelną iš 15 proc.?

Ir ką reika po to rašyti į balansą? Aš turbūt ne taip kažką surašau, nes nesigauna man balansas.

Ačiūūū smile

Nežinau, ar pas jus buvo neleidžiamų atskaitymų, neapmokestinamų pajamų, nes tai turi reikšmės, skaičiuojant apmokestinamą pelną.
Gautą pelną prieš apmokestinimą padaugini iš 15%, atimi iš pelno prieš apmokestinimą ir gauni grynąjį pelną. Jį įrašai į balansą "nepaskirstytas pelnas".
2006-11-07 08:43 Bendra » BALANSAS » #336110

naujokiux rašė: Sveiki, noriu pasiteirauti dėl pelno nuostolio ataskaitos. Tikiuosi padėsite kas nors. smile Į pardavimus rašosi pardavimų pajamos 5001 (pas mus), o jei buvo grąžinimų 5090 juos reikia atimti iš pardavimo pajamų? Ta spats ir su 6000 (savikaina)? Ar reikia atimti iš 6000 sąsk. 6090 (jei buvo grąžinimų)?

Ir dar dėl veiklos sąnaudų. Tai čia rašysis visos sąnaudos: reklamos, ryšių, energijo, ilg.turto remonto ir eksploatacijos, darbo užmokesčio?
Ar gerai galvoju?
Tik nesijuokite, juk noriu viską gerai padaryti, o darau tai pirmą kartą. smile

Labai dėkoju kas atsiliepsite


Viską gerai galvoji. Iš pardavimų pajamų atimi grąžinimus, iš savikainos taip pat atimi grąžinimus.
Sėkmės smile
2006-11-07 08:40 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #336108

puke111 rašė: Sveiki, jei man reikia paskaičiuoti 1 dienos vidutinį darbo užmokestį spalio mėn., tai man reik imti pakutinius 3 mėn.?


Taip
2006-11-07 08:05 Gyventojų pajamų mokestis » DU mirus darbuotojui » #336091

Linda6 rašė: Liūdnas dalykas atsitiko.Mirė darbuotojos sūnelis.Ar teisingai galvoju, ar niekas nepasikeitė;

1. Skiriu pašalpą 1000 litų
2. Neapmokestinama nei Sodra, gpm
3. Neleidžiami atskaitymai , iš pelno moku.
4, Sodrai neprnešama jokiose ataskaitose.
5.Turiu gauti mirties liudijimą.
Pataisykite, gal ko nepasakiau... smile

Gal dar reikėtų įsakymo dėl pašalpos skirimo.
Darbdavio išmokėta pašalpa gyventojui, mirus jo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) arba tėvams (įtėviams), pajamų mokesčiu neapmokestinama.
Neleidž.atskaitymai.
2006-11-06 13:56 Programinė įranga » KONTO programa » #335801

astukasas rašė: Ten man rodo, kad yra irasas tokia korespondencija D2710 K2411 2900 Lt UAB NIT pateko is Atsisk.mokejimas. Mano manymu, tai turetu ateiti is Finansai smile atsiskaitymai su debitoriais, bet ten nera smile smile


Tai gal ten padengimą padarei? Pažiūrėk atsiskaitymą su debitoriais smile padengimo anuliavimas. Ar ten yra koks nors įrašas?
Tą patį pažiūrėk su kreditoriais.
2006-11-06 13:51 Įvairūs » Padėkite » #335797

klaraa rašė: ir beje tas šokolado davimo klausymas, aš nuperku dažniaus VMI moterėlėms su kalėdom kokių skanumynų, na ne už 3 lt, nes perku už metus smile bet perku ne todėl kad geriau bendrautų, bet todėl, kad visada yra geranoriškai nusiteikusios ir jei ką nedadarai, pačios padaro ir jokių priekaištų smile visada būsiu joms dėkinga, o va sodra kitas klausimas smile pasakysiu kaip viskas baigsis .


Aš tikrai neneščiau jokio šokolado, jei ta jūsų sodros darbuotoja "visada nelaiminga" ir pikta. Ir nereikia pratinti prie tų "dovanėlių" dėl kiekvienos smulkmenos. Greit iš viso, bet kurią ataskaitą ar formą nešant, reikės dar + šokolado ar ko nors kito.
2006-11-06 13:36 Pelno mokestis » Klaidų taisymas » #335788

svetule rašė: Darbuotojai per daug priskaičiavau atlyginimo už spalį, neatėmiau nedirbtas dienas dėl ligos. GPM jau pervedžau.
Patarkite, kaip dabar ištaisyti klaida smile smile
Iš anksto ačiū už pagalba.


Paskaičiuok DU už spalį, kaip priklauso. Gausi kažkokią permokėtą sumą, kurią užskaitysi už lapkričio mėn.DU,t.y. mažiau ta suma suma išmokėsi DU už lapkričio mėn.
2006-11-06 13:24 Programinė įranga » KONTO programa » #335777

astukasas rašė: Cia kazkokia mistika. Nu kaip taip gali buti? Kai vedu ataskaitos smile ziniarastis saskaitai ir ivedu saskaita 2411, ten taip pat rodo, kad D2710 yra tos firmos du kartus. smile


Iš kur banke du kartus ateina ta pati suma? Pažiūrėk Finansai smile Žurnalai smile Bendrasis žurnalas
2006-11-06 13:18 Įvairūs » Padėkite » #335772

klaraa rašė: kad pas mus taip būtų smile visur ir VMI ir aplinkos apsaugoj visur taip šypsena + nuoširdus gailestis ir kartais + šokoladas, o sodroj ojojoj baisiau negu baisu smile ten nuoširdžiai gailėkis nesigailėjęs, toks jausmas, kad jos neklysta smile jau skambinau, sako "oj dabar rašot kuo ilgesnį pasiaiškinimą ir kuo daugiau prirašysit tuo geriau, algalapius atšviest su direktoriaus viza ir oj kiek man bus daug darbo " smile


Nebijok tų "sodrininkių". Parašyk prašymą, jame nurodyk, kokią klaidą padarei, pristatyk visus reikiamus dokumentus. Jei parodysi, kad bijai, tai ir rėks ant tavęs. Gali viską išsiųsti paštu ir nereikės net bendaruti su Sodros darbuotoja.
Kiek buhalteriams reikia taisyti kitų padarytas klaidas smile
2006-11-06 13:03 Programinė įranga » KONTO programa » #335754

astukasas rašė: [quote:272e4d59a7]Ta korespondencija atsirado iš Finansai atsiskaitymas su debitoriais

Nu ten nera. Tos firmos daugiau isvis nera jokiu irasu, kai viska istrinu, tai vistiek ta korespondencija yra. Bet nesuprantu vieno dalyko, jeigu ji jau atsiradusi, tai turetu buti prie atsiskaitymu, kad ta firma mum permokejus, bet nieko panasaus smile[/quote]

Pažiūrėk tą patį kontrahentą kaip debitorių ir kaip kreditorių atskairai per Ataskaitos smile atsiskaitymų žiniaraštis.
Ar kur nors matysi tą nereikalingą sumą?
2006-11-06 12:19 Programinė įranga » KONTO programa » #335730

astukasas rašė: ACIUUUUUUU smile Man pagaliau pavyko, viskas tik del tu raideliu D ar K ir kliuvo man smile smile Dekui dekui. Man tikrai didele nasta nukrito nuo peciu, tik dabar nezinau kas ten su tuo banku darosi. Is kur ta korespondencija D2710 K 2411 atejusi, tai neisivaizduoju. Istriniau visus irasus susijusius su ta firma, surasiau is naujo, bet vistiek ta suma kabo smile


Ta korespondencija atsirado iš Finansai smile atsiskaitymas su debitoriais
2006-11-06 11:59 Bendra » Darbo užmokestis » #335719

fantute rašė: Aciu visiems uz pagalba:) nu va o drabuojoas mane, kad gaus atsotoginisius atsauks atsostogas ir dar gausuz dirbtas dienas pinigeliu, as sakiau, kad ne:) ar as teisi?


Teisi.
177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas
1. Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama.
2006-11-06 11:57 Programinė įranga » KONTO programa » #335718

astukasas rašė: Radau kur. Tikriausiai to nepazymejau. Bandysiu daryt taip.

Bandyk, kas neaišku bus, klausk smile
2006-11-06 11:55 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Nauja forma. » #335717

Lora27 rašė:

Rolf rašė:

Drauge rašė: Toks mažas nesusipratimas :)

Jei žmogus pradeda dirbti nuo šios dienos, kokį nustatytą darbo valandų skaičiu per mėnesį jam žymėti tabelyje (bendra, kiek ir priklauso p/l. kalendoriu t.y. visas dienas, ar skaičiuoti tik nuo šios dienos ir rašyti mažesnį?)


Tokį, koks priklauso nuo šios dienos.


Rolf, noriu pasitikslinti. "Nustatytas darbo valandų skaičius per mėnesį" (6 stulpelis DLAŽ) turėtų būti kiek priklauso pagal kalendorių. Realiai dirbtam laikui (nuo šios dienos iki mėnesio galo) yra numatyta vieta gale - "Faktiškai dirbta per mėnesį".


Jei įdarbinot ne nuo mėnesio pradžios, tai ir rašot, kiek jam priklauso dirbti per mėnesį nuo įdarbinimo dienos.
2006-11-06 11:51 Programinė įranga » KONTO programa » #335712

astukasas rašė: [quote:e88dd9f541]Žiūri iš kur pateko dokumentas:Finansai žurnalas. Randi stulpelį su užrašu "Pateko iš".

Is atsisk.mokejimas, bet kad ten tikrai as neivedziau ir tikrai jo ten nera. Kai atsiverciu skolu ziniarasti viskas normaliai, rodo, kad skola lygi 0, uz viska atsiskaityta, o banke ta suma du kartus ir man dideja bankas.[/quote]

Atsiskaitymus visada vedu per atsiskaitymų įvedimą.
2006-11-06 11:48 Programinė įranga » KONTO programa » #335709

astukasas rašė: [quote:9b17e90d26]Kai mums skolingi pirkėjai, sąskaitą suvedam debitoriui.
Kai mes skolingi, sąskaitą suvedam kreditoriui.
Padengimas:
Vienoje eilutėje rašai:D 4486(kreditorius),
Kitole eilutėje K 2411(debitorius).

Kai mum skolingi, tai debitorius, ta suma man ateina, kai ivedu per atsargos smile pardavimas. Rasau kontrahenta - ju imone.

Kai mes skolingi jiem, rasau per atsiskaitymu ivedima Dsanaudos K4486 ir taip pat rasau kontrahenta ju imone. Ar teisingai?

Ar pažymi, kad tai kreditorius? Tas pats kontrahentas, tik ne debitorius, o kreditorius-4486.

Paskui einu i Finansai smile atsiskaitymai su debitoriais, ten ivedu debitoriu pervesta suma, bet ji buna mazesne ( jie atsiskaiciuoja ta suma, kuria mes skolingi) ir tada man kabo, kad jie mum vis dar skolingi.

Aš atsiskaitymus vedu Finansai smile Atsiskaitymų įvedimas.
D 2710(debitorius)
K 2411(debitorius).

Kaip daryti ta padengima? Ar per atsiskaitymu ivedima ar per ka kita ir kokius kontrahentus rasyti?[/quote]

Padengimą daryk per atsiskaitymų įvedimą.
D 4486(kreditorius)
K 2411(debitorius)
Šias korespondencijas surašai per dvi eilutes,t.y. vienoje eilutėje debetas, kitoje eilutėje kreditas.
2006-11-06 11:15 Apskaita & Auditas » Automobilis » #335695

Nerius rašė: Aš iškarto į sąnaudas dedu
nupirkom uždėjom nurašėm


Iš karto į sąnaudas galima dėti, kai padangų pirkimo ir sumontavimo diena sutampa.
2006-11-06 11:12 Programinė įranga » KONTO programa » #335693

astukasas rašė: Sveiki,
Nu jau baigiu nervus susigadint. Niekur tikrai nevedziau saskaitu korespondencijos (D2411 K2710), bet Banko zurnale man ja rodo ir niekaip negaliu jos istrinti. Nueinu per banko zurnala, tai raso redagavimas per atsiskaitymu saka, bet niekur kitur sios korespondencijos as nerasiau ir niekur kitur jos nerodo.
Ka daryti? smile
Per sia suma, negaliu susivesti teisingai banko smile


Žiūri iš kur pateko dokumentas:Finansai smile žurnalas. Randi stulpelį su užrašu "Pateko iš".
2006-11-06 11:11 Programinė įranga » KONTO programa » #335691

astukasas rašė: Ir dar turiu rimta problemele.
Kai mum skolingi pirkejai rasome D2411 K50
Bet jeigu mes is ju taip pat imam paslaugas, tai D sanaudos K 4486
As noriu sudengti sumas, tokia korespondencija D4486 K2411, nes tas pats tiekejas, bet kaip tai padaryti KONTO programoje???? Vienu irasu neleidzia parasyti, o jei skaidau per du irasus man tada vistiek negerai gaunasi


Kai mums skolingi pirkėjai, sąskaitą suvedam debitoriui.
Kai mes skolingi, sąskaitą suvedam kreditoriui.
Padengimas:
Vienoje eilutėje rašai:D 4486(kreditorius),
Kitole eilutėje K 2411(debitorius).
2006-11-06 11:03 PVM » PVM sąskaita faktūra » #335686

pupyte rašė: sveiki, girdejau kad dabar saskaitose fakturose nereikia rasyti PVM kodo, ar tiesa?


PVM sąskaitoje faktūroje nurodomas PVM kodas.
2006-11-06 10:46 PVM » Automobilio pardavimas » #335679

dana1 rašė: Įmonė LT šiais metais pirko leng auto iš fizinio asmens, dabar jį norime parduoti taip pat fiziniam asmeniui už likutinę vertę. Tai pagal 106-107 PVMĮ taikau maržą.
Kaip dabar reikia žymėti sąskaitoje faktūroje. smile smile smile
Auto parduodame už 4425,02 Lt. tai ir sąskaitoje faktūroje reikia nurodyti tik šią bendrą suma, o PVM-o skiltyje jo visai nerašyti? smile
Ir kaip su deklaravimu? smile


Sąskaitoje faktūroje rašote visą pardavimo sumą, jokio PVM neišskiriate.
Sąskaitoje nurodote, kad taikote maržos schemą arba PVMĮ 106str.
Deklaracijoje 15eilutėje apmokestinamoji vertė, 26-PVM.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui