2008-08-05 11:11
PVM »
Exportas »
#546945
dainan rašė: Pagal sutartį su užsienio pirkėju banko komisinius sumokame per pusę.Tokiu atveju mūsų pirkėjai atsiskaitydami už prekes mums pervedė apie 20 EUR mažiau nei turėjo pagal INVOICE. Kaip parodyti apskaitoje ,kad pirkėjas mums neskolingas(kokios korespondencijos )?
Gal galit kas pakonsultuoti?
2008-08-05 10:07
PVM »
Exportas »
#546896
Pagal sutartį su užsienio pirkėju banko komisinius sumokame per pusę.Tokiu atveju mūsų pirkėjai atsiskaitydami už prekes mums pervedė apie 20 EUR mažiau nei turėjo pagal INVOICE. Kaip parodyti apskaitoje ,kad pirkėjas mums neskolingas(kokios korespondencijos )?
2008-08-04 15:07
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#546711
Birute1 rašė: Taip kaip ir be programos. Eilės tvarka, manyčiau už praėjusius metus.
Man šis klausimėlis iškilo todėl ,kad programa paruošia pažymą Dėl atostoginių skaičiavimo.Joje,jei nurodau ankstesnį laikotarpį, rašo kiek liko neišnaudotų to laikotarpio dienų,jei nurodau paskutinį-rašo kiek liko iš viso nepanaudotų atostogų...Jei būtų galimybė nurodyti abu laikotarpius tokių klausimų neiškiltų...
2008-08-04 14:08
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#546679
dainan rašė: Sveiki,patarkite prašau tokiu klausimu - darbuotojas praėjusiais metais neišnaudojo visų atostogų. Cente skaičiuojant atostoginius reikia nurodyti už kokį laikotarpį skiriamos atostogos. Tai kokį laikotarpį nurodyti-ar tą ankstesnį ar paskutinį?
2008-08-04 10:40
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#546574
Sveiki,patarkite prašau tokiu klausimu - darbuotojas praėjusiais metais neišnaudojo visų atostogų. Cente skaičiuojant atostoginius reikia nurodyti už kokį laikotarpį skiriamos atostogos. Tai kokį laikotarpį nurodyti-ar tą ankstesnį ar paskutinį?
2008-08-04 07:15
Gyventojų pajamų mokestis »
Dėl motinystės pašalpos apskaičiavimo »
#546544
Sveiki,tai kas skaičiuoja Motinystės ir Motinystės(tėvystės) pašalpas-darbdavys ar pati SODRA?
2008-08-03 19:17
Darbo teisė »
Atostogos »
#546517
dainan rašė: Sveiki,padėkite išspręsti problemėlę. Mūsų direktorius savo atostogų metu priėmė į darbą naują darbuotoją. Ar galima direktorių iškviesti iš atostogų vienai dienai,o po to pratęsti atostogų laiką viena diena? jei taip tai kokių dokumentų reikia šiam reikalui sutvarkyti?(visi darbuotojai atostogauja kartu)
2008-08-03 17:57
Darbo teisė »
Atostogos »
#546506
Sveiki,padėkite išspręsti problemėlę. Mūsų direktorius savo atostogų metu priėmė į darbą naują darbuotoją. Ar galima direktorių iškviesti iš atostogų vienai dienai,o po to pratęsti atostogų laiką viena diena? jei taip tai kokių dokumentų reikia šiam reikalui sutvarkyti?(visi darbuotojai atostogauja kartu)
2008-07-17 11:53
Bendra »
zemes mokestis »
#541460
Sveiki, ar pažymoje,kurią gausime per EDS iš VMI bus visa reikalinga informacija žemės mokesčiui apskaičiuoti? Klausiu todėl ,kad nežinau nuo kurios vertės skaičiuoti tą mokestį, o šefas labai nori žinoti kiek reikės mokėti.Registrų centro įšraše yra net trys vertės 1) žemės sklypo vertė; 2) indeksuota žemės sklypo vertė ir 3) vidutinė rinkos vertė...
Tai nuo kurios reikia skaičiuoti?
2008-07-16 10:48
PVM »
ES šalis - ne ES šalis ir PVM »
#540867
Dėkui Rainis už atsakymus šioje ir komandiruočių temoje
2008-07-16 10:34
PVM »
ES šalis - ne ES šalis ir PVM »
#540855
Komandiruoti asmenys pateikė kuro pirkimo kvitus ir sąskaitas už nakvynę ,kuriuose yra išskirtas PVM ,tačiau ne lietuviškas ,o baltarusiškas. Ką su juo daryt? Ar iškarto dėti į sąnaudas ar iš pradžių į neatskaitomą PVM?
2008-07-16 10:28
Bendra »
Vel komandiruotė... »
#540852
Skaičiau šią temą ir radau tokią mintį ,kad reikia deklaruoti išmokėtus dienpinigius kaip neapmokęstinamas pajamas...Ar tiesa,jei taip tai kaip ir kada deklaruoti?
i
2008-07-14 17:04
Bendra »
Mažytis patikrinimas »
#540334
Turiu klausimėlį tiems,kuriuos jau tikrino.Ar labai smulkiai tikrina nurašymus(kokios prekės kada buvo parduotos,kokios nurašytos) ,ar tik pažiūri bendrus kiekius?
Nors mes ne prekybininkai,tačiau aptarnaujame savo klientus -tiekiame jiems kai kurias prekes reikalingas mūsų surinktų įrenginių eksploatacijai. Radau keletą nurašymų ,kai parduotos vienos prekės ,o nurašytos kitos(analogiškos tik skiriasi jų savikaina).Ištaisyti nepavyks ,nes Inventorizacijos aktuose-viskas tinka.
Taigi,ar tikrindami randa tokius netikslumus.jei randa tai kas mums gręsia?
2008-07-14 16:00
Bendra »
Inventorizacija »
#540305
Žr. aukščiau. Kas gręsia įmonei jei nieko netaisysime?
Jei taisytume tai pripažintume ,kad specialiai buvo maišomos prkės,jei netaisysime tai bus kaip netyčinė klaida...
2008-07-14 15:17
Bendra »
Inventorizacija »
#540286
Radau ankstesnių metų apskaitoj tokią situaciją:sąskaitoje išrašytos prekės vienokios,o nurašytos-analogiškos,skiriasi tik jų savikaina. Mes esame ne parduotuvė,nenaudojam nei barkodų,nei kasos aparatų. Metinėje inventorizacijoje viskas atitinka-apskaitoj ir faktiškai yra taip pat.Direktorius man aiškina,kad prekės galėjo susimaišyti ,nes buvo nuplėšytos etiketės ,o inventorizacijos metu buvo atspausdinti likučiai ir su jais sutikrinta,kadangi kiekiai atitiko tai vadinasi ir visa kita atitiko. Ar reikia ką nors taisyti? (primečiau,kad per metus padidintos sąnaudos apie 2000 lt). Jei taip , tai kaip tai padaryti ir kaip paaiškinti tokią klaidą?
O gal niekas tiek nesiknisa ,kad rastų tokius nurašymo netikslumus?
2008-07-10 12:05
PVM »
Exportas »
#539134
Vifi rašė: dainan rašė:
Loreta13 rašė: Apsisaugokite, "prisirišdami" prie kokios nors pastovios valiutos.
Jie su mumis kalbasi tik rubliais,nes neturi kitos valiutos ir neturi teisės konvertuoti...Kas mums gali grėsti? Kada(kokiu sandorio momentu) reikia atkreipti dėmesį į kurso pasikeitimą?
Sąskaitas Baltarusiams mes rašom litais ir USD pagal tos dienos valiutos kursą
Rašot išankstinę sąskaitą, o vėliau, kai siūsit produkciją - invoisą.
Registruojat valiutos kurso pasikeitimo įtaką 536 arba 636 sąsk.
O kodėl USD?Tai bus dar didesnė maišalynė,juk keičiasi ir USD ir rublių kursas. Mano manymu geriau EUR...Bus paprasčiau .
2008-07-10 09:40
PVM »
Exportas »
#539070
Loreta13 rašė: Apsisaugokite, "prisirišdami" prie kokios nors pastovios valiutos.
Jie su mumis kalbasi tik rubliais,nes neturi kitos valiutos ir neturi teisės konvertuoti...Kas mums gali grėsti? Kada(kokiu sandorio momentu) reikia atkreipti dėmesį į kurso pasikeitimą?
2008-07-10 09:14
PVM »
Exportas »
#539054
Sveiki,norime pateikti Baltarusijos įmonei pasiūlymą vandens valymo įrangai tiekti. Ši įmonė (jei pasirašysime sutartį) mokės mums rubliais. Klausimas - kokia valiuta mums pateikti pasiūlymą-ar litais ir eurais ar litais ir rubliais.Jei rubliais tai kokios dienos kursą naudoti?
2008-07-10 09:08
Bendra »
Suderinimo aktas su VMI »
#539050
Linda6 rašė: Jums reikia pasiimti iš inspektorės korteles ir susitikrinti mokėjimus, užskaitas, deklaracijas.
Pasiėmiau,bet dvi dienas vargau nieko negalėdama suprasti,tai ir paklausiau forume. Tačiau pagaliau akys nušvito ir viskas paaiškėjo.VMI tikslinimus užfiksuoja pas save tikslinimo data,todėl jei tikslinimas yra vėliau tai konkretaus ankstesnio mėn likutis niekaip nesutaps su tuo likučiu ,kuris yra įmonėje. O Prašymuose ,pasirodo,reikia rašyti ne tą sumą ,kurią norime užskaityti,o permokos likutį.
2008-07-10 05:54
Bendra »
Suderinimo aktas su VMI »
#539022
dainan rašė: Gal kas galite pakonsultuoti kaip VMI yra vedama mokesčių apskaita? Žinau ,kad ten truputį ne taip kaip mes tvarkomės...
Situacija tokia :jau kelintas mėnuo pateikiame Prašymus užskaityti PVM permoka susidariusia 03- 04 mėn kitus mokesčius.Paskutiniame prašyme įvėlėm klaidą .Mokesčių buhalterė pati paskambino ir liepė įsirašyt PVM likutį, bei nurodyti 03 mėn.Ir jis kaip iš dangaus-visai netinka su tuo kuris yra pas mus.Jei skirtumas būtų kokia nors užskaitomo mokesčio dydžio suma,tai patikėčiau ,kad įvėlė klaidą,bet dabar kaip beskaičiuočiau-negaunu to likučio.
Gal kartais pas juos kitaip vyksta užskaitymai ir deklaracijų tikslinimai?
2008-07-09 16:26
Bendra »
Suderinimo aktas su VMI »
#538873
Gal kas galite pakonsultuoti kaip VMI yra vedama mokesčių apskaita? Žinau ,kad ten truputį ne taip kaip mes tvarkomės...
Situacija tokia :jau kelintas mėnuo pateikiame Prašymus užskaityti PVM permoka susidariusia 03- 04 mėn kitus mokesčius.Paskutiniame prašyme įvėlėm klaidą .Mokesčių buhalterė pati paskambino ir liepė įsirašyt PVM likutį, bei nurodyti 03 mėn.Ir jis kaip iš dangaus-visai netinka su tuo kuris yra pas mus.Jei skirtumas būtų kokia nors užskaitomo mokesčio dydžio suma,tai patikėčiau ,kad įvėlė klaidą,bet dabar kaip beskaičiuočiau-negaunu to likučio.
Gal kartais pas juos kitaip vyksta užskaitymai ir deklaracijų tikslinimai?
2008-07-09 09:29
Įvairūs »
Pinigų priėmimo kvitai »
#538616
Sveiki,nors daug skaičiau,bet man vis dar yra neaiškumų naudojant PPK.
1) parduodant prekes gyventojams išrašome tik PPK ,kuriame yra tik mokančio pinigus asmens pavardė ir parašas, ar to pakanka prekių nurašymui ir PVM išskyrimui?
2) ar yra kokie apribojimai (sumos dydis,pardavimų kiekis) naudojant PPK?
2008-07-08 14:51
PVM »
PVM permokos užskaita »
#538425
Sfera rašė: Tai ar dar kas nors pateikinėja tuos "Prašymus įskaitymui" kelis mėnesius iš eilės?
Pastoviai turim grąžintiną PVM-ą, bet niekada nesu rašius prašymo užskaityti keliems mėnesiams į priekį...Bijočiau, kad susimakaluos. Paprastai prašau užskaityti kas mėnesį, dažnai prašau grąžinti, bet prieš tai susiderinu permokos likutį su vmi buhaltere.[/quote]
Kaip derinate likučius-važiuojate į VMI ar gaunate balansus e'mailu?
2008-07-08 14:22
PVM »
PVM permokos užskaita »
#538411
sonata600 rašė: Jei nemažai grąžintino PVM, susigražinkite. O jei užskaitysite didesnes sumas, kažin ar paskui bus lengva daryti suderinimus su VMI. Ir taip su jais amžinai (beveik visiems) nesutinka.
PVM nėra tiek daug ,kad būtų verta susigrąžinti,tačiau jo pakaks užskaityti mažiausiai penkių mėn mokesčiams. Be to susigrąžinimo klausimą sprendžia direktorius...
Tai ar dar kas nors pateikinėja tuos "Prašymus įskaitymui" kelis mėnesius iš eilės?
2008-07-08 12:10
PVM »
PVM permokos užskaita »
#538339
Susidarė didelė PVM permoka.Mes kiekvieną mėn siunčiame Prašymą užskaityti kitus mokesčius.Kaip daro kiti, gal viename prašyme nurodote didesnes sumas kelių mėnesių(į priekį) mokesčiams įskaityti?
2008-07-04 11:32
Bendra »
PVM uzskaita »
#537635
Mes kiekvieną mėnesį pateikinėjame Prašymą įskaityti mokesčio permoka kitų mokesčių nepriemokas.Taip yra todėl ,kad turime daug permokėto PVM ir žinom,kad dar bent pora mėnesių į priekį jos pakaks. Gal galima viename prašyme nurodyti didesnes įskaitytinų mokesčių sumas,kad nereikėtų kiekvieną mėnesį pateikinėti? Jei galima tai ką rašyti langelyje "Sumokėjimo terminas"?
2008-07-04 09:01
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Naujas Tax.lt dizainas »
#537544
Vienus naujovės gąsdina,kitiems patinka.Manau ,kai priprasime ir šis variantas bus puikus-gal net geresnis už buvusį...
2008-07-02 11:13
Bendra »
Avansinė apyskaita »
#536747
Sveiki,atskaitingiems asmenims išmokėti avansai ir litais ir eurais, jie pristato dokumentus litais ir Baltarusijos rubliais be valiutos keitimo kvitų,grąžina į kasą litus ir t.t.Vienu žodžiu maišalynė. Aš viską skaičiuoju tik litais pagal įstatymuose numatytos dienos kursą ir avansines pildau tik litais. Ar taip ir reikia ? O gal šitaip maišyti valiutų negalima?
2008-06-30 17:55
Bendra »
Inventorizacija »
#536084
Sveiki,atlikome atsargų inventorizaciją įtardami,kad buvo supainiototos kai kurios prekės pagal pavadinimus ir kainas.Įtarimai pasitvirtino.Be to rasta perteklinių prekių. Patarkite kaip tai sutvarkyti:
1)kokia korespondencija užpajamuoti perteklių?
2)kokiais dokumentais reikia įforminti perrūšiavimą ir perteklių-ar užtenka inventorizacijos apyrašų,ar reikia kokių nors aktų,pasiaiškinimų?
2008-06-28 10:26
Bendra »
Dar dėl medžiagų nurašymo į sanaudas dokumentų. »
#535580
Rainis rašė: Gal paprasčiau sudarinėti atsargų apyvartos žiniaraštį ir nurašymo aktus? Užpajamavimo aktai tai nelabai reikalingi.
Aš laikausi tos pačios nuomonės ,bet įdomu kokie yra reikalavimai-o gal čia įmonės vidaus reikalas?