Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-02-09 12:11 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1304361

VyrBuh2015 rašė:
Ačiū už nuomonę. Atitinkamai ir 521 užpildote? pagal sąnaudas o ne pagal gautas sąskaitas?

Ne, lokiu būdu smile FR0521 pildo ta įmonė, kuri gauna sąskaitas už kurą ir nurašinėja sunaudotą.
O tik tada gali rašyti sąskaitą kitai įmonei, kad kompensuotų dalį aplinkos teršimo mokesčio.
2016-02-09 10:25 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1304311

VyrBuh2015 rašė:
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti? Ar turėčiau perparduoti? smile

Kuro pardavimui (perpardavinėjimui) reikalinga licencija...
Tokiu atveju bent mes darome taip:
- pasirašome susitarimą tarp tų įmonių dėl išlaidų kompensavimo;
- fiksuojame nuvažiuotus kilometrus (galima ir kitaip);
- apskaičiuojamos visos kompensuotinos išlaidos;
- išrašoma sąskaita.
2016-02-05 17:38 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1303968

wlaurita rašė:
sveiki, PVM moketojas parduoda prekes iš laisvojo sandelio Japonijos imonej, kurioje PVM deklaracijos eilutėje turiu įrasyti pardavimo suma? nes padeklaravau kaip eksporta, man inspektore sako, kad ne.

20 eilutė - ne PVM objektas Lietuvoje.
2016-01-29 13:11 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1302828

kate666 rašė:
Sveiki. O kaip yra su NTM kai įmonė yra pasiėmusi paskolą iš banko ir nusipirkusi pastatą? Pastatas vis dar nebaigtas galutinai įrengti, nors veikla ten jau vykdoma. Kaip su nekilnojamo turto mokesčiu? Nors ir ankstokai, apskaičiavau ir pateikiau NTM deklaraciją kur nuomojamos patalpos iš fizinių asmenų, be mūsų įmonės pastato......Jis kol kas banko. Bet KIT711 jau savaitę “kabo“, apdorojama VMI svetainėje.

Sakyčiau, kad NTM deklaraciją teikia bankas (arba lizingo bendrovė).
Vėliau išrašys jums sąskaitą mokesčio kompensavimui.
2016-01-28 10:31 PVM » Sveciu namai PVM » #1302456

dariukstis rašė:
Sakykim imone uzsiima ivairia veikla ir viena is ju butu vasara trumpalaike patalpu nuoma. Viesbuciai kaip suprantu turi lengvatini 9% pvm o kaip tuo tarpu sveciu namai? Negi 21% tokiu atveju?

Nesvarbu, ar svečių namai, ar viešbutis, galima taikyti 9 procentų PVM tarifą.
Bet dėmesio - yra sąlygos.
"2. Vadovaujantis Turizmo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5507) nuostatomis viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugas gali teikti viešbučiai, moteliai ir svečių namai. Šių asmenų teikiamos viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos, kurias sudaro nakvynės ir pusryčių arba tik nakvynės paslauga, yra apmokestinamos taikant 9 procentų PVM tarifą. "
Plačiau pasiskaitykite PVMĮ 19 straipsnio komentarą.
Ir jei prisitaikysite sau - sąskaitose jokiu būdu nerašykite "Trumpalaikė nuoma" - tokiai paslaugai lengvata netaikoma, tik "Apgyvendinimo paslaugoms".
2016-01-26 18:53 Bendra » FR 0471 » #1302115

spokas17 rašė:
Laba diena,
pirkom automobilį iš fizinio asmens, bet ir pardavėme kitą automobilį. Pinigų kaip ir nesumokėjome, tik padarėme užskaitą. Kaži ar reikia deklaruoti tokias sumas?

Be abejo, kad reikia. Atsiskaitymo būdas nesvarbu - grynaisiais apmokėjote pirkinį ar davėte kitą a/m.
2016-01-26 18:52 Gyventojų pajamų mokestis » Dividendai. Deklaravimas ir apmokestinimas. » #1302114

Voss rašė:
Dividendu ismokejima deklaravome FR0572.. Ar gerai suprantu, kad dividendu sumos ir GPM nebereikia rodyti metineje FR0573?

Taip, nereikia.
2016-01-26 18:51 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1302113

Voss rašė:

Tai stabdziu sistemos bandymas (atlikta LT). Parduota paslauga i Latviams..

Tai vistik Pvm objektas, ar ne? ir fr0564 reikia pildyt 18 eilute.



Skaitome PVMĮ 13 str. 2-ą dalį:
"10. Kilnojamųjų daiktų vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos, teikiamos asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje."
Stabdžių sistemos bandymai - tai kilnojamojo daikto aptarnavimo paslauga.
Atlikta (fiziškai) Lietuvos teritorijoje.
BET smile Būtų PVM objektas, jei būtų suteikta neapmokestinam asmeniui.
Tuo tarpu jūs suteikėte paslaugą Latvijos apmokestinamajam asmeniui, todėl laikoma, kad paslauga suteikta ne Lietuvos teritorijoje.
Tai jums ne PVM objektas - PVM prisiskaičiuos latviai.
Sąskaitą rašote be jokio PVM, nurodydami PVMĮ 13 str. 2-ą dalį, deklaruojate 20 eilutėje. Pildote FR0564.
2016-01-26 14:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1302009

Voss rašė:
Parduodam paslauga i ES. Tai pasimeciau i kuria eilute rasos smile 18 - cia tik prekiu suma, tai i 19 ...? smile

8-oje eilutėje deklaruojamos PREKĖS.
Su paslaugomis kitaip. Priklauso nuo paslaugos rūšies.
Reikia atsiversti PVMĮ 13- straipsnį ir nustatyti, kur yra laikoma paslaugos suteikimo vieta.
Jei ne Lietuva - tai ne PVM objektas ir deklaruojama 20-oje eilutėje. Ir dar FR0564 pildoma.
Todėl jei nenorite pati skaityti PVMĮ, klausime visada aprašykite, kokios rūšies paslauga suteikta.
2016-01-26 11:40 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1301938

irmoske rašė:

mkristi rašė:
o kaip su komandiruote, ji neviršijo 50% gaunamo atlyginimo, tai GPM neskaičiavau, o kaip su 0573 ar ten nereikia įrašyti?

Šiuos deklaruosime už 2015m.

Tai dabar juk ir deklaruojame už 2015 metus. Bent aš pateikiau deklaracijas be tų dalykų, negi reikės taisyti?
2016-01-25 17:58 PVM » kai paslaugų teikimas nėra PVM objektas Lietuvoje » #1301817

mole rašė:
Lietuvos įmonė sudarė subrangos sutartį su Rusijos įmone statybos darbams atlikti Rusijoje. Gauta sąskaitą be PVm. Ar reikia deklaruot F0600? Pagal mane nereikia, Nes Rusija nera ES šalis. Ačiū


23 eilutė.
2016-01-25 17:56 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1301815

renatab rašė:
išrašėm sąskaitą fiziniam asmeniui palūkanoms už paskolą. Neapmokestinama PVM. ar reikia įrašyti į 13 langelį PVM deklaracijoj

13-ame langelyje įrašomos neapmokestinamų paslaugų, nurodytų PVMĮ 20-303 straipsniuose, vertė.
2016-01-25 16:24 Blevyzgos » Siūlau išlieti agresiją! » #1301782

Byla rašė:
Negaliu. Klientai neatsiskaitinėja, vaikas serga, vaistų nupirkti negaliu, darbo nerandu dar SODRA nesąmones krečia. O svarbiausia, kad kiekvienam labiausiai rūpi jis pats. smile Net poliklinikoje negalėjau ramiai išlaukti eilės su karščiuojančiu vaiku (39,2C), nes ta menama skolininkė su vyru, nuolat skambino.....Šiek tiek per daug man visko.

Su tokia temperatūra reikia kvieti greitąją, o ne į polikliniką eiti.
2016-01-25 10:57 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1301649

dangx rašė:
švedų įmonei suremontavom automobilį, išrašyta sąskaita autodetalės ir remonto darbas. Pildant FR0600 deklaraciją ar reikia atskirai išskirti sumas ,ar įrašyti tik į 20 eilutę vieną sumą

Įrašote tik remonto (kartu su panaudotomis detalėmis) sumą.
Juk tų detalių neatsivežėte į savo sandėlius, ne patys įdėjote į a/m.
Kartais panašus klausimas iškyla ir Lietuvoje - atskirti tuos dalykus ar ne.
Įmonė, kuri remontuoja, sąskaitoje dažnai išvardina remontui panaudotas detales, nes tada jiems patogu jas nurašyti.
O gaunančiai sąskaitą įmonei tai tiesiog viskas remonto sąnaudos, ir tiek.
2016-01-13 15:54 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1300042

laselis77 rašė:
Sveiki,

Mes, įmonė A, įsirenginėjom naują parduotuvę - darėm remontą, pirkom baldus. Visas remonto išlaidas sumokėjome patys. Vėliau vadovas susitarė su prekių tiekėju (kuriomis prekiaujame), kad mums kompensuos dalį įsirengimo išlaidų. Tiekėjas yra iš ES. Mums išrašė kreditinę sąskaitą. Ar tokia sąskaita PVM objektas?

Nustatoma, ar PVM objektas, ar ne ne pagal tai, sąskaita kreditinė, debetinė ar eilinė.
Reikia žiūrėti, už ką (kokias paslaugas, prekes) sąskaita išrašyta.
Ir pagal tai spręsti.
2016-01-11 17:55 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #1299592

mina11 rašė:
"vienetams (individualioms (personalinėms) įmonėms), kurių dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, ir vienetams, kuriuose vieneto (individualios (personalinės) įmonės) dalyvis ir (arba) jo šeimos nariai paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų); " UAB A: Akcininkas valdo 100 proc. akcijų kituose vienetuose. t.y UAB B. Tai darau išvadą, kad UAB A negali taikyt 5 proc? UAB B gali taikyti 5 proc., nes jų dalyvis kituose vienetuose valdo tik 45 proc. Ar taip? smile

Lengvata gali naudotis abi įmonės:
"2015 metais UAB X vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius - 5 žmonės, pajamos –100 000 eurų. Tačiau UAB X akcininkas A paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo 100 proc.UAB X akcijų ir 50 proc. UAB Y akcijų. Akcininkas A ir jo šeimos nariai nėra individualių įmoniųsavininkai. Kadangi tas pats UAB X ir UAB Y akcininkas paskutinę mokestinio laikotarpio dieną valdo ne daugiau kaip 50 proc. akcijų, UAB X ir UAB Y, jei atitinka PMĮ 5 str. 2 dalyje nustatytus kriterijus, gali 2015 metų apmokestinamąjį pelną apmokestinti 5 proc. pelno mokesčio tarifu."
Tiesiog ne tą pavyzdį žiūrite (apie IĮ - jos čia ne prie ko).
2016-01-11 14:13 Blevyzgos » Kokius gyvūnus auginate? » #1299533
Prieš savaitę teko užmigdyti mano sūnaus šeimos mylimą šunį. Ypač gaila mažosios Evos - nuo pirmų jos gyvenimo dienų šuo nuo jos neatsitraukė nei per žingsnį, gynė nuo visokių "pavojų". Skrandžio ir žarnyno vėžys, šuniui buvo vos 3 metai.
2016-01-08 11:43 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #1299240

burukas rašė:
Įmonė pagal panaudos sutartį iš fizinio asmens nuomoja patalpas ar reikia mokėti nekilnojamojo turto mokestį
Ačiū

Reikia.
2016-01-07 14:04 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1299052

Jovitax rašė:
Patarkit kaip reikėtų tokį atvejį sutvarkyti. Atidaryta IĮ, atidarymo išlaidas sumokėjo savininkas asmeninėmis lėšomis. Pateikus prašymą savivaldybė subsidijavo įmonės atidarymą, tačiau pinigus pervedė į įmonės sąskaitą, o išlaidos tai fizinio asmens. Kaip reikia tai parodyti?

Paprastai - parodote apskaitoje kaip įmonės subsidiją (sąskaita 35 kl Dotacijos ir subsidijos) ir nurašinėjate per metus į sąnaudas.
Subsidijuojama įmonė, ne fizinis asmuo.
2016-01-07 13:06 Bendra » FR 0471 » #1299032
Puiku, kad pats supratote, aš tik pakartosiu taisyklę:
FR0471 sandoriai tarp juridinių asmenų nedeklaruojami (IĮ yra juridinis asmuo). Ji skirta santykiams tarp JA ir fizinio asmens (dirbantys pagal verslo liudijimą arba IDV pažymą, arba šiaip kokią sutartį) deklaruoti.
2016-01-07 12:19 Bendra » FR 0471 » #1299024

JURANDAS rašė:
Jei pirkom prekes iš Individualios įmonės, tai irgi reikia deklaruoti 0471 formoje?

Tikrai ne
2016-01-05 15:52 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1298691

gyvate rašė:
Imate buhalterinį kursą. Visi pasikeitimai-yra teigiama arba neigiama valiutų kursų įtaka.

Ne smile
Šiuo atveju PIRKO valiutą - skirtumas tarp buhalterinio ir komercinio kurso įmonei yra banko paslaugų sąnaudos (o bankui - pajamos).
2015-12-31 17:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1298181

Jurgapuk rašė:
Viena iš mūsų veiklos sričių - apgyvendinimas, tad nuo Naujųjų rinksime ir savivaldybei mokėsime "Pagalvės" mokestį :)

Tai nebus jūsų pajamos, nes visą surinktą sumą turėsite pervesti savivaldybei.
Įsiveskite sąskaitą:
K 4 kl Kitos mokėtinos sumos (mokestis savivaldybei)
Išrašomoje klientui sąskaitoje tą mokestį rašykite atskira eilute.
Tuomet sąskaitą apskaitoje registruokite taip:
D 2 kl Pirkėjų skola
K 4 kl Pardavimo PVM
K 4 kl Kitos mokėtinos sumos
K 5 kl Apgyvendinimo paslaugos
2015-12-31 14:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1298176
[quote=Jurgapuk]
Labai labai labai prašau pagalbos - kaip apskaitoje registruoti "pagalvės" mokesčio surinkimą?
[/quote
Paaiškinkite plačiau, ką turite galvoje.
Ar esate biudžetinė įstaiga (kokia nors savivaldybė)?
Kodėl, iš ko ir už ką tą "pagalvės mokestį" renkate?
2015-12-31 11:51 Bendra » Garantinis fondas » #1298166
Paskambinau 1882 ir padėkojau mūsų mielai VMI už "pasveikinimus" su Naujaisiais. Kitaip tariant, paaiškinau, kad nėra malonu gauti tokį priminimą, jei faktiškai tas įmokas ne tik kad dar ne laikas jas mokėti, bet dažnai yra net jų permoka.
Viena - GF įstatyme niekas nepasikeitė, jei metinės įmokos nesiekia nustatytos sumos, už 2015 metus jas reikia sumokėti iki 2016-01-15.
Antra - nuo IĮ savininko išsimokamos "algos" GF įmokos neskaičiuojamos.
Bet matyt, arba su biudžetu visai striuka, arba Bradauskas, kaip ir jo tėvukas, komunistiniais metodais dirba. Gerai, kad dar Sibiru negrasina.
2015-12-22 10:27 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1297463

Dorota1 rašė:
nusipirkom iš Vokietijos priekaba, iš PVM mokėtojo, mes rgi PVm mokėtojai, sąskaitaitoje PVM neišskirtas, ar pildant PVm deklaracija šį skaičiu reikia deklaruoti 21 eil, tada 25, 34 ir 35?? ar teisingai

25, 34 ir 35 eilutėse deklaruoti "nuo to skaičiaus" priskaičiuotą PVM smile
2015-12-18 10:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1297201

Dorota1 rašė:
bet mes gavome sąskaita su 0 PVM
gaunam pirktas auto sąskaita 5400 eur, PVM 0 mokėti 5400
bet kadangi auto nauduosime savo veikloje turime uždeklrauoti ir priskaičiuoti ir sumokėti nuo 5400 21 proc PVM

tai vat ar čia tinka D6 K4484?

Aišku, kad tinka.
Pirkimo - pardavimo PVM priskaičiuoti privalote, kaip ir bet kuriai kitai prekei, pirktai iš ES.
Tačiau į atskaitą lengvųjų a/m pirkimo PVM traukti negalima, nebent tai būtų prekė pardavimui, arba naudosite nuomai.
Kadangi nieko apie tai neminite, tiesiog naudosite veikloje, todėl pirkimo PVM ir nueina į sąnaudas, ne į atskaitą. Be to, tai leidžiami atskaitymai.
2015-12-18 09:45 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #1297186

Paulinada rašė:
Sveiki. Gal pagelbėsit. Esu UAB direktorė, išeinu į dekretą, firmoje lieka tik mano vyras, norime jį paskirti direktoriumi, nes galimai negrįšiu 3 m į visas savo darbovietes. Įmonėje du akcininkai, aš ir kitas žmogus. Rašau akcininkų susirinkimo protokolą dėl direktoriaus paskyrimo. Tai aš turėčiau tik parašyti, kad toks ir toks nuo tos dienos skiriamas direktoriumi? O kaip bus su manim, aš automatiškai tapsiu nebe direktorius, tai kur aš kabosiu? :) Nelabai suprantu kaip tinkamai viską surašyti

Tuo pačiu protokolu ir sau kokias pareigas suteikite - sakykime, direktoriaus pavaduotoja ar kuo, juk nesate atleidžiama iš darbo. Arba naujas direktorius jas jums suteiks.
O apie naujo direktoriaus paskyrimą reikia pranešti RC, kad jis galėtų tinkamai vykdyti pareigas.
2015-12-18 09:40 Bendra » Sąnaudos ar IT? » #1297181

ara rašė:
Labas rytas, trinkelėmis išklotas įėjimas prie įmonės apie 20 kvadratų, suma viršija nustatytą IT, bet nėra labai didelė. IT tai ar vis dėlto sąnaudos?

Sąnaudos - jei neregistruosite tos aikštelės kaip kiemo statinių Registrų centre.
2015-12-18 09:38 Programinė įranga » Įstatinio kapitalo didinimas » #1297178

zivileindre rašė:
Sveiki, reikia pagalbos su korespondencijomis.
Isleista papildomai 900 akciju uz 26064€, kurias pasidalina du akcininkai.
Vienas akcininkas tures 490 akciju uz 14190,40€, kuriu dali (10000€) uzskaitys is imonei suteiktos paskolos, o kita ines piniginiu inasu kitais metais. Istatai jau patvirtinti siais metais su padidintu istatiniu kapitalu.
Tai korespondencija butu tokia:
D 442 (paskola) - 10000€
K 301 (istatinis kapitalas) - 10000€

D ???? (ines tik 2016 metais 4190,40€)
K 301 - 4190,40€

Ka reikia rodyri D? Padekit :)

D 302 Pasirašytas neapmokėtas kapitalas
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui