Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-02-21 14:16 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1033315

veju_ne rašė:
Perleidziame uz 662000
Savikaina 1300000
Sukauptas nusidevejimas 638000, mes biudzetine istaiga (ne PVM moketojai) perleidziame tai pat biudzetinei.

Nežinau biudžetinių įstaigų sąskaitų plano, bet UAB'e būtų taip:
D Pirkėjų skola 662 000 Lt
D Sukauptas nusidėvėjimas 638 000 Lt
K Ilgalaikis turtas įsigijimo savikaina 1 300 000 Lt
Jokio pelno/nuostolio nėra, nes atiduodate už likutinę vertę.
2012-02-21 14:00 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1033302

veju_ne rašė:
Perleidziame

Tai reikia daugiau informacijos - už kiek parduodate (perleidžiate), kokia įsigijimo savikaina, koks sukauptas nusidėvėjimas.
2012-02-21 13:42 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1033279

veju_ne rašė:
Kokios kontuotes nurasant (perleidziant) nenusidevejusi ilgalaiki turta, ka daryt su likutine verte?

Tai ar perleidžiate, ar nurašote?
Tai absoliučiai skirtingi dalykai.
2012-02-21 10:04 Bendra » Kaip įforminti pinigų perdavimą? » #1033121
Pinigus iš eurų kasos pagal KIO išdavėte direktoriui.
Faktiškai juos paėmė vadybininkas, išvyko į užsienį, ir ten jais atsiskaitė su tiekėju.
Rašote direktoriaus avanso apyskaitą, joje parodote gautus iš kasos pinigus, pridedate pinigų perdavimo vadybininkui dokumentą - tai gali būti, kaip rašėte, aktas, gali būti standartinės formos pinigų išmokėjimo kvitas. Ir tvarka.
O vadybininkas savo AP parodo iš direktoriaus gautus pinigus ir pagrindžia jų panaudojimą dokumentais.
Situacija paprasta ir tikrai, kaip ir rašote, paprastai sutvarkoma.
2012-02-21 08:40 Bendra » Kasa » #1033074

Dolli rašė:
Prašau patarimo,ką daryti tokiu atveju:
dirbu nuo 2011m. 05 mėn. naujame darbe,susivedžiau apskaitą nuo 2010-10 mėn. Gavosi gana didelis trūkumas pinigų kasoje.Aš pradėjau dirbtinuo grynųjų pinigų likučio, bet kasos likutis pas mane yra didelis,(nes yra trūkumas)Patarkit ar galiu priekasos sąskaitos 272 įsivesti naują sąskaitą pvz.: 2721(trūkumas),kad man tie skaičiai nesimaišytų.Vadas net nesiruošia ką nors daryti su tuo trūkumu. Taijis gali "kabėti" gan ilgai.Ačiū,lauksiu atsakymo. smile smile smile

Kaip suprasti "trūkumas"? Ko jums trūksta - kasoje realiai nėra tiek pinigų, kiek turi būti pagal dokumentus? O jūs buhalterė ar kasininkė? Jei kasininkė ir priėmėte tiek grynų pinigų, atėjusi dirbti, tai turi būti užfiksuota kasos perėmimo - (inventorizacijos) akte. Nelįskite į praėjusius laikotarpius, neišdavinėkite pinigų be dokumentų, ir viskas.
2012-02-20 13:14 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1032824

ilona1975 rašė:
Sveik, prieš atliekant kokią operaciją kursinį skirtumą pvz. vakar likutis 21,56 USD (56,54 LT) - šendien 21,56 USD (57,03Lt)tai tuos 0,49cnt apskaitoje kaip banko komisinius? o kai valiutos keitimas pvz. nurašyta nuo Lt sąskatos 10000Lt, o USD sąskaitoje litų tik 9970,98Lt tai tą skirtumą 29,02Lt taip pat į komisinius ar tai bus valiutų sviravimas?

0.49 Lt - valiutos kurso svyravimas.
29.02 Lt - banko komisiniai.
2012-02-19 10:10 Bendra » Atostogų rezervas » #1032542
Ir reikėjo daryti taip:
Kiek suprantu, išleisdama darbuotoją atostogų, priskaičiavote 250 Lt DU, 77,45 Lt Sodra ir 0,25 Lt GF, viso 327,70 Lt.
Tada naikinamas rezervas, likusi dalis į sąnaudas:
D 446 Atostogų rezervas 262,16 Lt
D DU ir mokesčių nuo jo sąnaudos 65,51 Lt
K DU ir kitų mokesčių įsipareigojimai 327,70 Lt.
Tada 2011.12.31 datai priskaičiuojamas naujas rezervas:
D 6 kl. Atostogų kaupimai 300 Lt (leidžiami)
D 6 kl. Sodros, GF kaupimai 93,54 Lt (neleidžiami)
K 4466 Atostogų rezervas 393,54 Lt.
Pildant PLN204:
15 eilutė 93,54 Lt
43 eilutė 62,16 Lt (tai, ką praėjusiais metais priskyrėte neleidžiamiems, tampa leidžiamais).
Labai paprasta - kam ten skirstyti į metus ir klysti? Suprasčiau, jei būtų dar iš senesnių metų atostogos, bet irgi panašus variantas būtų.
2012-02-19 08:35 Bendra » Atostogų rezervas » #1032540
Sudarėte rezervą 2010.12.31 dienai.
2011 metais atostogavo ne tik už 2010, bet ir už 2011 metus - tai sudarytas rezervas turėjo visiškai pasinaikinti.
Todėl ten ir pataisykite, nes tuomet arba blogai apskaičiavote rezervą, arba kažkur klystate manipuliuodama su atostogų priskyrimu tiems ar kitiems metams - tai visiškai bereikalingas darbas.
Tik darbuotojo kortelėje žymimos tos atostogautos dienos, o priskaičiuojant atostoginius nėra jokio skirtumo, kurių metų atostogos.
2012-02-18 15:18 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032501

zodiakas rašė:
Jei ankstesnių metų yra pelnas 92000, o šįmet kartu su neleidžiamais patyrėm nuostolį(na apskaičiavus reikia mokėti pelno mokestį, bet grynasis pelnas vistiek lieka neigiamas), tai man dar to nuostolio nedengti iš privalomo rezervo, juk dar yra ankstesnių meto nepaskirstyto pelno.Ir šįmet (kiek skaičiau) jei nuostolis tai į privalomą rezervą negalima skirti, skirstyti pelną galima tik į kitus rezervus iš ankstesnių metų pelno?

Paaiškinkit jūs savo akcininkams, kad tas rezervų sudarymas na praktiškai jokios reikšmės neturi. Tai tiesiog kaip ir priminimas sau, kad planuojamos ateinančiais metais kokios investicijos, ir viskas. Realiai pirkimai vykdomi iš turimų pinigų.
Na, bet jei jie nori žaisti taip - tegu.
Privalomuoju rezervu nuostolis dengiamas tik tada, kai susidaro "nuostolis paskirstymui". Jei sudėjus visus turimus praėjusių ir einamųjų laikotarpių pelnus/nuostolius, gaunamas visgi kažkoks pelnas - privalomojo rezervo nejudinkite.
Ir dar - jei privalomąjį rezervą turite jau suformuotą 1/10 įstatinio kapitalo, daugiau į jį nieko nebeskirkite - tegu sau ir būna toks, kol įstatinio kapitalo nedidinate.
2012-02-18 15:12 PVM » ne PVM moketojai » #1032499

SvetlanaPin rašė:
Klausiu apie 2011 metus :)
O kaip tada buhalteriškai parodyti?
K - mokeiinas PVM, o D?

D 5 kl Pardavimo pajamos.
2012-02-18 13:32 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032484

zodiakas rašė:
Skaičiau ABĮ ir neaišku kaip parodyti balanse tą nepaskirstytą pelną ir rezervus .Jei eilinis akcininkų susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos tai balanse rašyti dar tai ką skirstėm 2011m už 2010 metus? Ojau ką priims dabar įvyksiantis susirinkimas tai rašytsis kitais metais kai teiksim RC?
Ir jei pvz skirta buvo 16000 litų -1000 į privalomą ir 15000 (nors automobilis buvo pirktas už 5000) į kitus rezervus tai 2012m. kai priims sprendimą tai D 333 5000
D 333 10000
K 342 15000
O tas 1000 kur buvo skirtas į privalomą lieka?

Privalomas rezervas lieka visam laikui. Jo naikinti negalima, tik jei kada uždirbsite nuostolį, tada juo turėsite nuostolį dengti.
O antrąjį rezervą naikinkite visą - kam palikti? jis buvo sudarytas tam, kad neužmirštumėte įsigyti a/m. Įsigijote, pigiau, negu planavote, ir tvarka - nebereikalingas jums jau joks pelno apribojimas. Grąžinkite į nepaskirstytą pelną ir skirstykite jį vėl - galima ir dividendams.
Dėl apskaitos - taip, teisingai.
2012-02-18 13:27 PVM » ne PVM moketojai » #1032482

SvetlanaPin rašė:
Labas rytas, ar pardavimo PVM, priskaičiuotas nuo sumos, viršyjančios 100000 Lt - leidžiami atskaitymai?


Pirma - jei klausiate apie 2012 metus, tai dabar riba yra 155 000 Lt, ir kitoks pardavimo PVM priskaičiavimo principas.
Jei klausiate apie praeitus metus - tai jokie atskaitymai, nei leidžiami, nei neleidžiami. Tiesiog tai mokėtinas PVM.
2012-02-18 11:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1032473

Dan rašė:
na imones būtų išl.gal neaiškiai parašiau, nes imonei suteikė paskolą.
Man neaišku į kokia sąsk. dėti palūkanų sumą K 40? ar 44?
Nes manau kad prie paskolos nereikia palūkanų traukti

A, tai akcininkas paskolino įmonei. Dažniausiai tai suteikia beprocentines paskolas, o jūs pasirodo, su procentais.
Taip, D 630 - finansinės veiklos sąnaudos,
K 4486 Kitos mokėtinos sumos.
Tik dar pasiskaitykite, ar nereikia palūkanų apmokestinti, ar tai A klasės sąnaudos, ir kitus niuansus.
2012-02-18 11:31 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #1032469

zodiakas rašė:
Na kur plaačiau galima pasiskaityti apie rezervus suprantamai?Vadovėlyje Ivanauskienės labai trumpai aprašyta.

Akcinių bendrovių įstatymas.
VAS ir jų metodinės rekomendacijos.
Google gal dar ką išmes.
2012-02-18 11:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1032468

Dan rašė:
Metų pabaigoje sudaryta paskolos sutartis su akcininku
D-27 K-4013
Priskaiciuoju 2011-12-31d palūkanas 47,18 Lt
D-630 K-? ( į kokia sąsk.dedate palūkanas)

Tai finansinės veiklos pajamos.
2012-02-17 17:01 Bendra » Avansinė apyskaita » #1032397

dontcha rašė:
AHA supratau:) nesinervuokit Raini:)

Kad sunku nesinervuot... einu valerijono su savo katinu kartu išgersim smile
2012-02-17 15:31 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032367

doviile rašė:
tik nelabai aišku kodėl paskui naikinamas rezervas tokiu būdu
D33
K34?

Laikinai apribota pelno dalis grąžinama į nepaskirstytą pelną. Tokiu būdu padidėja pelnas, ir jį galima skirstyti iš naujo.
2012-02-17 15:19 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032358

doviile rašė:
ar galima ataskaitinių metų nepaskirstyto pelno dalį perkelti į kitus rezervus ir paskui iš jo pirkt IT? tai turėtų būti nurodyta protokole?

Skaitykite mano atsakymus Zodiakui.
Ir neprasidėkite su tais rezervais, kol jų esmės nesuprantate... pirks jie iš rezervų...
2012-02-17 15:18 Bendra » Avansinė apyskaita » #1032356

dontcha rašė:

nu jeigu išduodam darbuotojui avansa kokį sausio 2 ir jis sausio 31 duoda kvitus tai tik tuomet pildom KPO,o jei jis atneša mėn gale kvitus tai tik avanso apyskaita ir KIO ar taip?

Oi vargeli... eisiu aš gal į pensiją ar kur... atneša darbuotojas kuro kvitus, parodo, kad pirko kurą, o jūs kažkokį KPO pildote? Ar man ne visi namie, ar jums...
2012-02-17 15:15 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032352

zodiakas rašė:
Buvo akcininkų sprendimas į privalomą rezervą 1000 į kitus 15000. Tą pažymėjau. Iš perivalomo rezervo niekas nebuvo pirkta, o iš kito rezervo pirktas automobilis. Bet už 10000,00 litų.Sumokėjo vadovas iš asm. lėšų.Tą irgi pažymėjau. Nežinau dabar tik kaip su tais rezervais daryti.Ar 2011.12.31 datai privalomą rezervą grąžinti į nepaskirstytą pelną ankstesnių metų ir parodti kad iš prival.rezervo buvo pirktas automobilis ir rodyti 10000,00 ir 5000,00 grąžinti kaip nepanaudotą?Na nerandu informacijos apie tai.

Oi tas mano Zodiakas...
Iš kokio rezervo galima pirkti? Už pinigus perkama, ne "iš rezervo"...
Rezervo sudarymas - tai tiesiog laikinas pelno apribojimas, kad pelnas nebūtų išdalintas dividendais ar kokiom tantjemom išmokėti. Akcininkai sutaria - neimsim nieko iš pelno, uždirbtą pelną investuosim, ir uždeda tokį apribojimą - rezervą, ir dar nustato, kam naudos.
Pirkote a/m, apskaitoje:
D 2 kl Transporto priemonės
K 27 Pinigai.
O jei įmonėje nebuvo pinigų, ir vadovas pirko už savus pinigus, tai būtinai įforminate paskolą ir registruojate apskaitoje:
D 27 Pinigai
K 4 kl. Paskola (gal akcininko?).
O tada, pasibaigus metams, akcininkai vėl susirinks į susirinkimą, nutars, kad kaip buvo nutarę, įsigijo tą a/m ir naikins rezervą.
Zodiakas, gavęs akcininkų susirinkimo protokolą, apskaitoje rašys:
D 3 kl Rezervas
K 34 Pelnas
ir sėdės ramus - rezervas panaikintas.
2012-02-17 15:08 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #1032345

zodiakas rašė:
Tą tai žinau, na pavyzdžiui už 2010metus skyrėm 1000, tai jo kai rašėt nereikia grąžinti į nepaskirstytą pelną.Dabar 2011 vėl skirsim 1000, tai jau tada bus 2000 privalomo rezervo?

O koks jūsų įstatinis? Kodėl norite kasmet vis didinti tą rezervą - gal jau nereikia, jis pakankamo dydžio?
2012-02-17 15:06 Bendra » Avansinė apyskaita » #1032342

dontcha rašė:
Labukas,
ar galima taip kad darbuotojas mėn gale atneša kuro kvitus ir jam iškart užpildom avanso apyskaita,išrašom KIO ir ar tokiu atveju jau nebereiktų dar išrašyti KPO?:) smile

O kam tas KPO? Ar jis jums kokius pinigus atnešė?
2012-02-17 15:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1032339

Minesota rašė:
Laba diena, gal kas galėtų mane konkrečiai "apšviesti" kokiom įmonėm reikia deklaruoti ir mokėti pakuotės mokestį?

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2012-02-17 15:01 Bendra » del UAB pakeitimu. » #1032337

vartotojas123 rašė:
Be sansu gauti informacija....

Visi tamstos ieškomi dokumentai yra šio forumo meniu punkte "Dokumentai".
2012-02-17 13:54 PVM » Naujos sodros formos » #1032290

holdingas rašė:
Sveiki. Kokią formą siunčiame sodrai, kai žmogui atšaukiamos neapmokamos atostogos?

Per PT tikslini anksčiau pateiktą.
2012-02-17 13:27 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #1032277

Dange66 rašė:
Sveiki,gal galite pasakyti kur rašoma balanse 1631 kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai ar prie IT kitas finansinis turtas? ar galima kaip savos akcijos ?(tai čia išsiminusuotų)
Kiek pergalvojau ir manau kad kitas finansinis turtas. Ar aš teisi ?
Ačiū


Teisi - finansinis turtas.
Savos akcijos tai visai kitas dalykas.
2012-02-17 10:03 Bendra » Atostogų rezervas » #1032178

Luka_Paciolis rašė:

Rainis rašė:
Juk tada GF skaičiuotumėte 0,02 procento?
Na, per mažas procentas į GF smile
Įmokos į GF – 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). GFĮ 4 str.1 d. 1p.


Man sunku su tais kableliais smile o dar jei procentai, tai išvis kaput smile
2012-02-17 08:25 Bendra » Atostogų rezervas » #1032135

Indra rašė:
man atrodo, kad 0.1, bet abejoju

Blogai atrodo.
Rezervas sudaromas tam, kad matytųsi, kiek pinigų reikėtų įmonei išleisti, jei staiga visi darbuotojai nuo 01.01. pasiimtų visas jiems priklausančias atostogas.
Juk tada GF skaičiuotumėte 0,02 procento?
Todėl ir rezervą sudarydami būtent tokį dydį taikom.
2012-02-16 08:43 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1031967

mariska rašė:
na mokesčiai visada apvalinami smile o tokią nereikšmingą sumą dėkite į kitas pajamas ir viskas.

Pajamos yra uždirbamos smile arba gaunamos.
Nereikia kiekvieną š... tuoj pat priskirti pajamoms.
Tokiais atvejais tiesiog mažinamos mokesčių sąnaudos. Pavyzdžiui, kredituojama sąskaita 6125 Kitų mokesčių sąnaudos.
2012-02-15 17:33 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1031877

tylla rašė:
gal galite pavardinti bent keletą aplinkybių, kurios gali sukelti problemas?
ir tarkim atvejis toks, kad pagrindinės įmonės darbuotojai negali prieiti prie tų dokumentų ir naršyti ir nei komercinės paslaptys nei kita informacija nenutekėtų, o būtų žinoma tik buhalteriui. kaip tokiu atveju>?

Na dalį aplinkybių jau pati paminėjote - VMI patikrinimas. O FNTT krata?
Tikrai neleisčiau, kad mano įmonės dokumentus buhalteris laikytų kitoje įmonėje nors ir kažkur užrakinęs. Kodėl jie tada negali būti toje įmonėje, kurios apskaita tvarkoma, jei jau buhalteris tokius mažus namus turi, kad dokumentai netelpa?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui