Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-02-10 12:09 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1030009

wirgina rašė:

Bet sunaudoti galima pravažiuotiems km padaugintiems iš normos... negi rodote, kad faktinis didesnis už normą ?


Faktiškai juk kalbame apie kūrybą.
Ir bandome tikrintojus apgauti, kad atseit viskas gerai, jokios kūrybos nėra.
Jei fiksuojame likutį su šimtosiomis litro dalimis ir neturime prietaiso tą likutį taip tiksliai išmatuoti - kūryba matosi kaip ant delno.
O sunaudojimą, kad maždaug atitiktų nustatytas normas, reguliuojame nuvažiuotais kilometrais...
2012-02-10 12:03 PVM » del PVM » #1030001

holdingas rašė:
Sveiki. Pirkome prekes iš bankrutuojančios įmonės. Kaip dėl PVM?
Ar jie išrašo PVM S-F su PVM, o mes mokame PVM į biudžetą, ar jie turi išrašyti sąskaitą be PVM, nurodydami, kad PVM-ą mes patys turime sumokėti?

Jie išrašo sąskaitą su PVM ir nurodo straipsnį.
Jūs taip pat nemokate - traukiate tą PVM ir į 33, ir į 25 bei 35 eilutes.
2012-02-10 12:01 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1029999

Dianele23 rašė:
Bet jei tarkime, likutis kuro 15ltr, pirko 30,56Ltr, sunaudojo 40ltr tai likutis 5,56ltr taip ir palieku programoje, negi blogai? Na čia aišku dar biški kitaip atrodo kai pildai kelionės lapus ir kai jų nepildai, o pildai kitokį "sunaudoto kuro nurašymo aktą" dar berods Raini, Jūs jį ir įkėlėte į forumą transportininkų temoje, tai aš jį ir naudoju, o ten neapvalinama... smile

Ne taip daroma...visai kitas principas.
Turi būti:
Likutis 15 ltr + 30,56 Ltr - likutis 6 ltr - sunaudota 39,56 ltr.
Ir jokių apvalinimų.
2012-02-10 11:39 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1029989

Dianele23 rašė:
Na , Rainis čia paaiškino, kad nėra logikos rašyti likutį ir nurašymuose sunaudotą kiekį su skaičiais po kablelio, kad reikia apvalinti, nes nelogiškai atrodo.


Argi rašiau apie nurašymų apvalinimą? Tik likučius patariau apvalinti, o nurašymai savaime išeina su kableliais.
2012-02-10 11:37 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1029987

Dianele23 rašė:
O jei paliekam po kablelio vieną ar du skaičius, tai jau nusikaltimas? smile Manau visi suprantame kad niekas nematuoja to kuro bakuose, kūryba taip ar taip, ar su apvalinimu ar be jo.

Kai paliekamas kuro likutis sveikais litrais, ne taip ryškiai matosi kūryba...
2012-02-10 11:36 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1029985

Savana rašė:

Rainis rašė:
Ne tik galima apvalinti likutį,...

Nesupratau čia.


Turbūt ir nesuprasite - perskaitykite visą mano komentarą, kaip turi būti nurašomas kuras.
2012-02-10 11:27 Bendra » Atostogų rezervas » #1029976

naujokiux rašė:

O kaip toliau viskas vyksta su tais atostoginių kaupimais? 2012 m. eigoje bus judėjimai kaupimuose?

Geriausiai nieko nejudinti metų eigoje - tik susipainiosit. Kitais metais vėl tokiu pat principu registruosite - labal paprasta.
2012-02-10 11:24 Įvairūs » Kuro nurašymas » #1029974

Savana rašė:
Laba :D
apskaičiuojant ir nurašant kurą, likutis (ir ne tik) buna su skaičium po kablelio.
ar galima apvalinti likutį iki sveiko skaičiaus???!!!

Ne tik galima apvalinti likutį, bet kad vargu ar kitaip išeina. Juk negalite šimtųjų litro tikslumu išmatuoti, kiek bake liko kuro.
Nes sunaudotas kuras nurašomas taip:
Likutis mėnesio pradžiai + pilta per mėnesį - likutis mėnesio pabaigai.
O tada pagal kilometrus apskaičiuojama ekonomija arba pereikvojimas.
2012-02-10 10:11 Bendra » Atostogų rezervas » #1029911

naujokiux rašė:

Tai nurašyti tik 2010.12.31 dienai užregistruotus kaupimus, kad K 4 kl. likutyje liktų tik 2009.12.31 užregistruotas likutis?


Nurašyti visus anksčiau užregistruotus kaupimus, kad liktų tik 2011.12.31 dienai užregistruoti.
2012-02-10 09:12 Bendra » Atostogų rezervas » #1029886

naujokiux rašė:


Atostogų kaupimų sąskaitoje per 2011 m. judėjimų jokių nėra...


Tuomet paprasčiausias variantas toks:
1. Nurašome 2010 metų atostogų kaupimus:
D 4 kl Atostogų kaupimai 1000 Lt
K 6 kl Kaupimų sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) 1000 Lt
2. Ir užregistruojame naujus:
D 6 kl Kaupimų sąnaudos (neleidžiami atskaitymai) 1700 Lt
K 4 kl Atostogų kaupimai 1700 Lt.
2012-02-09 16:27 Bendra » Atostogų rezervas » #1029784

naujokiux rašė:
Sveiki, gal kas gali padėti susigaudyti tuose atostoginių kaupimuose?... Pirmą kartą susiduriu ir niekaip nesusigaudau iš kur ankstesnioji buhalterė gavo likutį 2010.12.31... smile Jei turiu likutį 2009.12.31, tarkim 1000 Lt ir yra suskaičiuota kiek yra likusių neišnaudotų atostogų 2011.12.31, tarkim 1700 Lt, tai kaip suskaičiuoti kiek reikia koresponduoti 2011.12.31 dienai atostoginių kaupimų?

Ačiū visiems iš anksto kas atsiliepsite


Pirmiausiai parašykite, ar buvo 2011 metais koks nors "judėjimas" atostogų kaupimų sąskaitoje?
2012-02-09 10:56 Bendra » Sodra » #1029588

Kristiana__ rašė:
Rainis, bet juk čia ne mūsų reikalas. Neturi ji mums aiškintis, ar pranešė, kam pranešė, kokiu būdu pranešė, kokį darbą ir kur atlieka. Mes gi ne VMI ar kokia kita kontroliuojanti institucija. Jai buvo neaišku, kas ką žinojo, tas tą paaiškino, o toliau jai tvarkytis ir aiškintis, kas teisinga, ir pritaikyti sau, kas teisinga.



Žinoma, ne mūsų reikalas. Žmogus klausė, tai norisi atkreipti dėmesį į niuansus, kad neprisidarytų sau bėdos, ir tiek. Netvirtinu, kad esu teisus, tiesiog man taip atrodo.
2012-02-09 10:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1029572

zodiakas rašė:
Iš tos diskusijos nesupratau ar galima UAB direktoriui (vieninteliui akcininkui) dvigubinti dienpinigius.

Direktoriui galima.
Jei vyksta nedirbantis įmonėje akcininkas, net viengubų dienpinigių jam negalima mokėti.
2012-02-09 10:18 Bendra » Sodra » #1029571
Na taip, Amadina, radote tikrai išsamų išaiškinimą.
Vis dėlto Seleste atvejis man lieka neaiškus:
- kam įmonė pranešė apie to italo įdarbinimą? Italijos Sodrai? ar įmonė įsitikinusi, kad jos direktorius susitvarkė dokumentus dėl įdarbinimo ir įmokų mokėjimo Italijoje?
- kokį konkrečiai darbą jis Italijoje atlieka? Stato kažką, prekiauja ar dar ką nors? pagal mane tai jokio - visas jo darbas yra Lietuvoje.
2012-02-08 15:36 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029359

juralisa rašė:
O aš dariau taip: D 2431 pirkimo PVM ir K 4484 padravimo PVM uždarinėju į D24321 kai gautinas, K24321 kai mokėtinas. Ką Jūs į tai? Nes tada matosi deklaracijoje gautina suma D24321 iš kurios galime daryti užskaitas .
Bet juk iš tiesų tai yra tas pats, ar ne?

Tas pats, bet man labiau patinka, kai mokėtinas/gautinas matosi vienoje sąskaitoje.
2012-02-08 12:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029219

juralisa rašė:
Va šita viena man ir stinga.
Kodėl į D4484, o ne į D24321? Ką patartumėt?

Tai jūs kelkite tą importo PVM, kur tik jūs norite. Aš aiškinu, kaip daryti racionaliau - pildant PVM deklaraciją, naudoju sąskaitą 44841 Mokėtinas PVM. Į debetą keliu pirkimo ir importo PVM'us, taip pat per banką apmokėtą PVM, į kreditą - pardavimo PVM. Ir tada matosi - jei kreditinis likutis, tai reikia būtent tiek mokėti, jei debetinis - turite permoką.
O D2432x registruoju tik pirkimo ir importo PVM'us - pildydamas deklaracijas, jaus nunulinu.
Patikėkite - tai tikrai aiškus ir patogus būdas, neprisiriškite prie tos savo 24321.
2012-02-08 12:18 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029205

juralisa rašė:
Dėl 3.
Reiškia pildant PVM deklaraciją, į ją įkeliame per mėnesį sumokėtą IMP PVM? o kodespondencija - gali būti D24321(gautinas PVM) K243x?


Nežinau, kiek jūs naudojate sąskaitų PVM apskaitai. Aš siūlau bent turėti bent tokias:
2341 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM.
Pildant deklaraciją, viską sukeliu į Mokėtiną PVM, taip pat ir banko pervedimus, kai sumokam PVM. Debetinis šios sąskaitos likutis rodo, kad yra PVM permoka.
O pirmas 3 sąskaitas kiekvieną mėnesį "ištuštinu".
2012-02-08 11:46 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1029194

ritukse rašė:
Sveiki iki kovo 1 d. įmonė buvo IĮ , paskui tapo UAB kaip paruošti FA imti laikotarpį už visus metus. Pelno mokestį skaičiuoti irgi už visus metus. O lyginamosios informacijos nebus smile

Taip - už visus metus.
Lyginamosios nėra.
2012-02-08 11:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1029191

juralisa rašė:
Laba, padėkit painiavoje.IMPORTO PVM APSKAITA
Kai gaunu deklaraciją D44842(MOKĖTINAS IMP PVM)
K4487(SKOLA IMP PVM)
Kai sumokame D4487
K271
Kai užskaitome D4487
K44842
Tačiau problema ta kad deklaruojant už mėnesį FR0600 sumokėtas IMP PVM įtraukiamas į atskaitą, o kaip jį atvaizduoti apskaitoje.
Juk uždarant mėnesį pagal sąskaitas sukeliu į D ar K 24321. O kaip su IMP PVM.
Padėkit, nes kai užskaitos daromos, tikra nesamonė.Gal galit parašyti nuo to, kai sumokėtas IMP PVM įkeliamas į apskaitą.

Klaidą darote pirmoje korespondencijoje. Siūlau tokį variantą:
1. pagal muitinės deklaraciją:
D 243x Importo PVM
K 448x Skola muitinei.
2. Sumokate muitinei:
D 448x Skola muitinei
K 271 Bankas
3. Pildote PVM deklaraciją:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 243x Importo PVM.
O tada, jei turite mokėtino PVM permoką, galite daryti ir užskaitas kitiems mokesčiams:
D 44xx Mokėtinas kažkoks mokestis
K 4484 Mokėtinas PVM.
2012-02-07 12:22 Bendra » Sodra » #1028792

Kristiana__ rašė:
Kam iškarto taip... Gal viskas normalu, tik modelis mums negirdėtas.


Kaip tik dar nieko neišsiaiškino...
Tvirtinimas, kad dirba Italijoje, yra neteisingas - bent aš taip manau. Jis tik SĖDI PRIE KOMPO AR SKYPE Italijoje, o darbas jo tai Lietuvoje, Lietuvos įmonei. Nieko jis toje Italijoje nedaro - juk neteikia ten jokių paslaugų itališkoms įmonėms, nepardavinėja prekių, įsteigęs kokią atstovybę - štai ką aš ginčiju - kad jo darbo vieta ne Italijoje.
Štai tegu tai ir aiškinasi - gauna raštišką patvirtinimą iš Sodros ir VMI, tada patikėsiu, kad Sodrą reikia mokėti Italijoje.
2012-02-07 12:16 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1028785

taigule rašė:
Sveiki
uab sudare adminisraciniu-komerciniu patalpu panaudos sutarti su fiziniu asmeniu(buto patalpas).Sia sutarti issitraukiau is paciolio puslapio S.A.R.A. ir ten nurodyta, kad ta sutartis sudaroma trims egzemplioriais, viena is ju turi buti pristatyta nekilnojamo turto registrui.Ar taip yra is tiesu? Noriu pasitikslinti.
Ar uz ji reikia moketi NT mokesti per metus pagal verte?

Aciu...

Nėra gal baudžiama už sutarties neįregistravimą, bet galima ir įregistruoti. Tik tiek, kad tai kainuoja, o nutraukus sutartį, išregistravimas taip pat kainuos...
Taip, jei NT nuomojamas iš fizinio asmens, mokestį moka juridinis.
2012-02-07 12:13 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1028782

zivile26 rašė:
Na VMI man pasakė, kad jie neturėjo teisės rašyti su PVM ir atskaitą darau sumai be PVM, priskaičiuoju menamą PVM, o PVM suma kaip supratau neleidžiami atskaitymai.

Na nežinau - ar paaiškinote VMI, kad esate ten PVM mokėtojais ir sąskaitą jums išrašė, naudodami suomišką VAT kodą?
2012-02-07 10:56 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1028709

dainan rašė:
Raini, pas mus (iki manęs) surašyta labai kvaila sutartis su tuo fiziniu asmeniu...Realiai tai sąskaitoje jis įrašo tą sumą,kurią jis nori gauti (visą),o kokia yra bendra suma už nuomą, tame tarpe ir GPM yra surašyta sutartyje...Todėl ir gaunasi,kad aš atskira korespondencija apskaičiuoju mokėtiną GPM...Bet jūsų atsakymą aš supratau...

Tuomet apskaičiuokite tam mėnesiui, kuriam priskiriate nuomos sąnaudas - nes GPM neatskiriamai surištas su nuoma, net jei jį pervesite VMI tada, kada sąskaitą apmokėsite realiai.
2012-02-07 10:54 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1028707

zivile26 rašė:
Sveiki, Suomijos įmonė, PVM mokėtoja, už suteiktas paslaugas Suomijoje išrašė sąskaitą su PVM mums Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, PVM mokėtojais esame įsiregistravę ir Suomijoje. Konsultuojantis su VMI, jie pasakė, kad sąskaitą jie vis tiek turėjo rašyti be PVM. Ar jie teisūs?

Ko gero labai teisingai suomiai padarė - kadangi jie su jumis bendrauja kaip su Suomijos PVM mokėtojais, tai ir rašo su PVM.
Pasitikrinkite, koks jūsų PVM kodas toje sąskaitoje - lietuviškas ar suomiškas.
Nebent paslaugas suteikė jūsų įmonei Lietuvoje, tada turėjo rašyti be PVM. Bet reikia daugiau informacijos.
2012-02-07 10:51 Bendra » Sodra » #1028704

Kristiana__ rašė:
Bet reikia tai Italijoje mokėti sodra.




Aš nenoriu sutikti.
Kažkokia ne tokia situacija, pagal mane, taip išvis neturi būti. Apie darbo vietą Italijoje mokesčių administratoriui nepranešta, kad ji nurodyta darbo sutartyje, tai neturi reikšmės.
Tegu darbą atlieką, nurodymus kažkokius perduoda telefonu, bet darbai tai Lietuvoje? Ir atlyginimas Lietuvoje.
Atvirai sakant, aš įtariu pinigėlių plovimą...
2012-02-07 10:47 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1028699

SIG31 rašė:
Ar turi balanse bei fin.atskaitomybėje atsispindėti pagal panaudos sutartį iš direktoriaus naudojami sandėliai? Panaudos sutartis užregistruota Registrų centre.

Tikrai ne balanse.
Tik aiškinamajame rašte parašote.
2012-02-07 10:46 Bendra » Individuali įmonė » #1028697

dontcha rašė:

dontcha rašė:
labukas,kaip reikia apskaitoje registruoti savininko išimamus pinigus su darbo santykiais?
K 4461 1000
K 4462 263(26,3% sodrai)
D 6103 (DU sąn.)1263
išmokant
K 271/272 1000
K 4461 1000
o kai sodra praneš,kad reikia mokėti sodrai tada sumokam tuos 263lt į sodra? ar teisingai mąstau? smile

gal kas parasys ar gerai?:)

Išmokant D 4461 k 271/272 (supainiojote truputį), šiaip teisingai.
Tik man atrodo, kad jei tą mėneisį išmokate, tai už jį reikia ir deklaruoti, ir Sodrai sumokėti. Ar kartais neskaičiuos ji delspinigių, jei pasižiūrės išmokėjimo datas, o jūs mokėsite gal tik kitais metais?
2012-02-07 10:41 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #1028692

dainan rašė:
Sveiki, 2012 sausio mėn iš fizinio asmens gavome sąskaitą už gruodžio mėn patalpų nuomą. Nuomos sąnaudas dėsiu į 2011 metus,o į kuriuos metus dėti GPM ? Realiai šį GPM aš priskaičiuosiu ir sumokėsiu tik 2012 m vasario mėn? Ar tai bus 2011 metų ar 2012 metų sąnaudos?

O tai kaip jums išvis atsiranda "GPM sąnaudos"?
Juk gavus sąskaitą už nuomą, apskaitoje registruojame taip:
D 6 kl Nuomos sąnaudos
K 4 kl Kitos mokėtinos sumos
K 4 kl Mokėtinas GPM.
Ir viskas, nes GPM IŠSKAIČIUOJAMAS iš asmeniui mokėtinos sumos, o ne priskaičiuojamas "ant viršaus".
2012-02-06 07:58 Bendra » Sodra » #1028134
Visgi tai atrodo keistai.
Jei įmonė neturi jokio padalinio Italijoje, man atrodo, kad negalima laikyti, jog direktoriaus darbo vieta yra Italijoje. Ar deklaruota VMI darbo vieta būtent ten? Kaip ofisas?
2012-02-05 21:10 Bendra » Sodra » #1028119

Kristiana__ rašė:


Arba aš kažko nesuprantu, arba Jūs...



Pasirodo, aš nesupratau...
Tikrai, rašė "Darbo vieta Italija, Italijos pilietis".
Taip, tuomet mokesčiai Italijoje.
Bet situacija daugiau negu keista... lietuviškos įmonės direktorius - ką jis ten veikia toje Italijoje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui