Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-11-29 08:59 PVM » Dėl PVM » #882811

sarema rašė: Sveiki,

turiu problemėlę.
Išrašėme sąskaitą vienai įmonei už medieną 08 mėn. Negavo ta įmonė tos sąskaitos. Išrašiau kreditinę PVM s-f tai sąskaitai ir iš naujo naują sąskaitą tiems kiekiams, abi sąskaitos jau 11 mėn. data. Kaip su PVM deklaracija? Pas mane jau buvo deklaruota pardavimas 08 mėn. Kreditinę ir naują sąskaitą traukiu pagal išrašymo datą, t.y. į 11 mėn.? Finale gaunasi už 11 mėn. PVM deklaracijos 12 eilutė kaip ir 0, nes kitų tokių pardavimų nebuvo?..O tas pardavimas ir lieka 08 mėn.?..

Jie negavo sąskaitos, dabar gavo jūsų kreditinę ir tada sąskaitą tam pačiam kiekiui?
Tai faktiškai jie negavo nieko, ir jums nieko nemokės.
Nebent kreditinę tik sau pasilikote, o jiems nedavėte?
Negerai taip. Reikia, kad jie arba ieškotų tos sąskaitos, arba nusiųskite jiems kopiją - juk taip paprastai ir daroma.
O tą kreditinę ir naują naikinkite, kol nevėlu.
2010-11-28 21:18 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #882739

rosalinda rašė: Padėkite
Kaip yra apskaičiuojama UAB nuosavo kapitalo kaina?

Kainą gali turėti prekė, paslauga, akcija (vertybinis popierius). O kapitalas?.. neįsivaizduoju...
2010-11-28 21:16 Įvairūs » Akcijų apskaita UAB » #882738

Burbaityz rašė: Tiesiog yra sutikimai ir tiek. O kokiais budais galima keisti? siaip pas mus istatuose tas registracijos adresas niekur nefiguruoja, nes imone pakankamai jauna. buciau dekingas uz info kaip elgtis del reg. adreso.
esme dar yra tame kad keitesi miestas kuriame registruoti buvome. cia neprisideda kazkokiu papildomu popieriu?

Paskambinkit į naujojo miesto RC ir viską paaiškins.
2010-11-28 18:24 Įvairūs » Akcijų apskaita UAB » #882715
Dabar įstatuose nėra reikalavimo įrašyti bendrovės buveinės adresą, todėl dėl adreso pasikeitimo nebereikia keisti įstatų - nebent ankstesnėje redakcijoje jis buvo įrašytas.
Užtenka pranešti naują adresą RC ir VMI.
2010-11-28 18:20 Įvairūs » Akcijų apskaita UAB » #882712

Burbaityz rašė: Sveiki,

Gal kas nors zinote kaip elgtis jei pasikeite akcininkai. ir keitesi imones registravimo adresas. Klausimas: ar reikia perrasyti ir is naujo patvirtinti istatus ar uz tenka pateikti registru centrui tik akcininku sarasa, o istati gali likti ir nelieciami?

Dėl akcininkų pasikeitimo įstatai nekeičiami, užtenka RC pateikti naują sąrašą.
O kokiu būdu keitėte registravimo adresą?
2010-11-28 17:58 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #882704

pumpureliukas rašė: Dar karta, sweiki...klausimelis: 2008 m. nepaskirstytas pelnas 120 000 lt, 2009 m. nuostolis 45 000 lt (2009 metu pabaigoje sudengtas 120000-45000= 75 000 lt. 2010 m. pelnas 10 000. Juk pelno uz 2010 metus, nereikes moket, nes 2009 m. buvo nuostolis 45 000, nors ir balanse gaunasi teigiamas nepaskirstytas pelnas?

Taip, nereikės, nes turite 45000 Lt mokestinio nuostolio.
Todėl ir apskaitoje geriau laikykite jį atskirai.
2010-11-28 17:56 Apskaita & Auditas » Savikainos skaiciavimas! » #882703

adamsai1234 rašė: Sveiki gal as neradau ar skaityti nemoku bet noriu paklausti:
visur rasot apie savikaina parduotu prekiu,stalu,ysigijimo bet niekas neuzsimine apie gamybine savikaina daug literaturos skaiciau bet tinkamos info neradau
kaip paskaiciuoti gaminamo gaminio (konditerinio gamin) savikaina kur zinai zaliavine kaina o visas tiesiogines ir netiesiogines ir jei gamini apie 40 rusiu ir per men 12000 kg o reikia suzinoti kiek tenka vienam gaminiui islaidu smile

Kiekvienam gaminiui, kiek jų bebūtų (40-200) turi būti paruošta kalkuliacinė kortelė.
Joje pirmiausiai nurodomos sunaudojamos žaliavos ir pagalbinės medžiagos - kiekiai. Jei maždaug žinomos jų kainos, galima apskaičiuoti, kiek iš viso jos kainuos. Tai tiesioginės sąnaudos.
Darbo užmokesčio sąnaudos apskaičiuojamos vienos darbo valandos kainą dauginant iš gaminiui skirto normatyvinio darbo laiko.
Netiesioginės sąnaudos paprastai nustatomos kaip procentas nuo kurio nors parametro - dažniausiai parametru pasirenkamas būtent darbo užmokestis.
Tai čia aš maždaug parodžiau darbo kryptį - o toliau jau reikia ir daug skaityti, ir analizuoti įmonės veiklą.
Bet viskas įmanoma.
2010-11-27 21:08 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #882568

Laume rašė: Nes manau logiška, kad jei savininkas neturi pelno, neturi ilgalaikio turto, neturi savininko įnašų, tai logiška, kad iš skolų UAB įstatinio kapitalo nesuformuosim, taigi parašysiu pajamų orderį į kasą ir viskas smile

Nesupratau?
Juk sakėte, kad yra banke pinigų notarui parodyti.
Tik klausėte kaip balansą sulipdyti.
Tada nutarėm, kad gali iš bėdos būti:
D Kitos gautinos sumos
K Įstatinis kapitalas.
Kol kas nereikia įnešti - gal paskui kažkaip nusiniurkys.
O jei visgi ta korespondencija nesinaudosite, tada jau "įneškite".
2010-11-27 12:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #882523

Laume rašė:
turim skolų tiekėjams, turim gavę avansinį apmokėjimą, ir nuostolio dar turim smile Skolų tiekėjams sefas dar nebuvo sumokėjęs, tai banke pinigėlių ir yra smile
O kaip man daryt korespondencijas? smile

Na tada tikrai gal laikinai paimkite kokią sąskaitą, kad ir kažką panašaus "Kitos mokėtinos sumos". Nors gali būti ir "Savininko skola".
2010-11-27 11:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #882512
[quote=Laume]kažkaip man bet kokiu atveju gaunasi, kad savininkas turi kad ir vėliau įnešti į kasą tuos 10000 Lt, nes mes pelno neturim, savininko įnašų neturim, o jei suformuoju kapitalą K 301 10000 Lt, tada D2 kl (savininko skola). Kaip suprantu, jog jei yra banke pinigų 10000 Lt, tai leidžia registruoti UAB, ir parašo, jog kapitalas formuojamas iš saskaitos banke. Net pagal
Tai kas jūsų balanso kredite yra, jei banke turite pakankamai pinigų? Tokie dideli įsipareigojimai? Skolos?
Notarui, aišku, užteks pažymos, bet tokia korespondencija, kaip jūs siūlote, nėra gera.
Atidžiau panagrinėkite kreditinius sąskaitų likučius.
2010-11-27 11:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #882511

Byla rašė: Bet pagal VASus tai kaip tik viskas ir kreipiama į "savininko nuosavybę". smile Tik kokia tada bųtų korespondencija jei yra 10000 Lt D271-bankas, tai tada atiduoti savininkui suoformuoti kapitalui ? Ir po to jau debetuoti "savininko nuosavybę" ir K-įstatinis kapitalas ? smile

Byla, tokio žodžio "Savininko nuosavybė" išvis nėra.
Yra nuosavas kapitalas, kuris susideda iš savininko įnašų ir nepaskirstyto pelno.
Aš tokio termino, kaip "savininko nuosavybė", naudojimą buhalterijoje laikau visiška nesąmone. Viena, tai yra "sviestuotas sviestas", antra, tai per daug plati sąvoka, o buhalterija šiaip ar taip yra tiksliųjų mokslų sritis.
Toje IĮ yra pakankamai pinigų banke, kam nešioti ir išimti? Notarui užteks pažymos iš banko.
Tokiose IĮ IĮ formuojamas iš tokių šaltinių, kaip rašiau aukščiau. Ir būtent tokios korespondencijos galimos.
2010-11-27 08:20 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #882482

Laume rašė: Labai reikia pagalbos. Perskaiciau visą temą, bet neradau kontavimo, kaip suformuot įstatinį kapitalą 10000 lt iš pinigų esančių saskaitoje banke smile

D Nepaskirstytas pelnas (dažnai vadina savininko nuosavybė)
K Įstatinis kapitalas.
Galėsite suformuoti tik tada, jei rasite tuos 10000 tokiose vietose
- neišsimokėtas praėjusių laikotarpių pelnas;
- savininko įnašai;
- savininko nuosavybė (nesąmonė).
2010-11-25 10:28 PVM » importo PVM » #881590

buhalteryteee rašė: sveiki,

pirkome prekes is sveicarijos 09 men...sumokejome importo pvm 10 men. norejau paklausti kokios butu korespondencijos?

pirmiausia kai jau uzpajamuoju prekes ar reikia priskaiciuoti koki nors importo pvm (PVZ taip kaip su prekemis pirktomis is ES...jau programoje priskaiciuoju 21 proc pvm) o dabar kokia korespondencija?

D 20140 isigyjimo savikaina
K 4433 skolos tiekejams (sveicarams)

ir kaip del PVM kai sumoku?
K 271 bankas
D 24312 Gautinas importo PVM?

ar teisingai suprantu?

ir 10 men

K 24312 Gautinas importo PVM
D 2431 Gautinas PVM

Maždaug ir gerai.
2010-11-24 15:47 PVM » PVM MOKESTIS » #881325
Tai jau už rugsėjį užpildėte, dabar liko tik už tas kelias spalio dienas - iki 10. 07 (08 jau neįeina, nuo tos dienos esate PVM mokėtojai).
Tai imate visas pajamas nuo veiklos pradžios, atimate jau priskaičiuotą PVM, ir gaunate sumą, kuria viršijate 100 000 Lt.
2010-11-24 15:41 Apskaita & Auditas » Uždarosios akcinės bendrovės apskaita » #881321

agnieskadias rašė: Labai dėkui.. paguoda didelė.. Visi kam papasakoju, kas čia per situacija, sako "šaraškino kontora"..

Nebūtinai.
Aš patarčiau pasiimti knygą apie apskaitą mažoje įmonėje. Ir pasiskaitant ramiai viską tvarkytis. Labai svarbu tinkamai surūšiuoti dokumentus, pasirinkti registrus. Paieškokite, forume rasite begales patarimų.
Kiek blogiau, kad yra alaus baras - tai labai apsunkina apskaitą.
2010-11-24 13:49 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #881210

Dominga rašė:

Taip, cia seni automobiliai. O pildant PVM deklaracija cia bus 17 eil. "Prekiu eksportas 0%"? ar 13 eil "PVM neapmokestinami sandoriai"? smile Aciu labai kad atsakete!

18 eilutė - tiekimai į ES šalis.
2010-11-24 13:47 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #881209

Luka_Paciolis rašė: Bus pažeidimas. Tačiau akcininkai akcijų pardavimo -pirkimo sutartyje gali įrašyti sąlygą, jog įmonėje esantis ankstesniųjų metų nepaskirstytas pelnas bei 2010 m. turės būti paskirstant dividendams, kuriuos privalės išmokėti buvusiems akcininkams.

Kažin ar tokia sąlyga teisiškai galima.
Juk ABĮ įsakmiai nurodo, kad dividendas skiriamas akcijai. O pardavus akcijas, dividendai atiteks jau naujam akcijų turėtojui.
Nepatarčiau tokios sutarties sudarinėti.
Geriau jau pažeisti ABĮ - gal praeis be pasekmių. Lig šiol tai to įstatymo laikymosi kaip ir niekas nekontroliuodavo, jei nebūdavo skundų.
Tačiau yra kita išeitis - neišsimokėti dividendų, palikti pinigus įmonėje, bet atitinkamai brangiau parduoti akcijas.
2010-11-24 13:42 Bendra » Individuali įmonė » #881202

snake rašė: Nėra tų įnašų...Yra tik pelnas. reiškias tik išimti ir apmokestinti 15 proc. GPM, o nereikia mokėti jau? ir dar. kaip su tuo neišimtu pelnu, jei IĮ persiorganizuoja į UAB arba likviduojais?
Padėk, Raini smile

Jei likviduojasi arba pertvarkoma, tai dalis išimamų pinigų turi būti parodoma kaip savininko alga ir apmokestinta Sodros ir (jei išimama tik po 800 Lt per mėnesį).
Kita dalis - tai jau pelno išmokėjimas. Apmokestinama tik GPM, netaikomas.
2010-11-24 13:33 Gyventojų pajamų mokestis » Įstatinio kapitalo mažinimas » #881194

klem rašė: Ar tikrai draudžiama mokėti dividendus už 2010 metus, jeigu, pvz. ruošiamės parduoti įmonę?

Šiuo klausimu jau buvo ilga diskusija tax'e, bet man rodos, kad vieningos nuomonės kaip ir neprieita, ar būtų pažeistas ABĮ, jei papildomas akcininkų susirinkimas viduryje metų papildomai skirstytų pelną.
Jei jau tikrai ruošiatės pardavimui, tai šaukite akcininkų susirinkimą, ir iš naujo skirstykite pelną dividendams.
2010-11-24 13:26 Bendra » Individuali įmonė » #881188

snake rašė:

snake rašė: Savininkas turi sukaupęs nemažą sumą neišimto pelno. Ar yra koks nors būdas jį naudoti, apart to, kad išsiimti ir sumokėti GPM?


Klausiu dar kartą, nes jau nebemoku savininkui paaiškinti. Praėjusių daugelio metų neišimtas pelnas kabo, ką su juo daryti? Juk tik savininkui išmokėti? Arba palikti toliau kaboti? Baisiai nenori mokėti mokesčių...Jau jaučiuosi kalta, nors ten ne mano darbo rezultatas.

O savininko įnašų iš praėjusių laikotarpių nėra tikrai?
Jei ne, tai kitos išeities nėra - tik apmokestinant 15 procentų galima išsimokėti.
2010-11-24 13:24 PVM » PVM MOKESTIS » #881182

Veronika rašė: Įmonė nebuvo PVM mokėtoja, jos pajamos nuo 2009.12 iki 2010.08 imtinai 100800 lt, 800 deklaravau formoje FR0806 ir sumokėjau...dabar 2010.09 mėn. įmonė gavo 13847 lt dar pajamų, tai man tą sumą reiktų visą deklaruoti vėl FR0806 formoje? smile
2010.10.08 įmonė jau tapo PVM mokėtoja....

Negalima pasakyti, ar tikrai 13847 Lt reikia apmokestinti PVM.
Reikia vėl iš naujo suskaičiuoti 12 mėnesių pajamas ( nepamirškite išmesti iš jų jau sumokėtą PVM), ir tada PVM išskaičiuoti iš viršijančios sumos.
Tą patį padaryti su pajamomis iki 10.08.
2010-11-24 13:21 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #881174

Dominga rašė: Skubiai reikia pagalbos, gal kas zino atsakymus ar nuorodas kur galeciau greit paskaityti
1) Isigytas automobilis Lietuvoje perpardavimui (imones veikla prekyba auto) su PVM kai imone dar nebuvo PVM moketoja (pvm atskaita nedaryta), parduodant i Lenkija 0% PVM?
1) Isigytas automobilis Lietuvoje perpardavimui (imones veikla prekyba auto) su PVM kai imone PVM moketoja (pvm atskaita daryta), parduodant i Lenkija 0% PVM?

Abiem atvejais atsakymas taip.
Tik reikia manyti, a/m nepriskiriami prie naujų?
2010-11-24 08:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #880983
1. Dėl sąskaitų, išrašytų už praėjusių laikotarpių paslaugas, pirkimo PVM įtraukimo į apskaitą.
Ne kartą ir VMI konsultavo, kad PVM tokiu atveju į apskaitą traukiama pagal sąskaitos išrašymo datą.
Pačios paslaugos tiek pagal , tiek pagal stropius buhalterius, turi būti pripažįstamos praėjusio mėnesio. Tik ne visi buhalteriai stropūs... aš irgi nelabai...
2. Dėl PVM traukimo į apskaitą bendra taisyklė tokia - jei dėl (įtraukimo, neįtraukimo) mokėtinas PVM didėja - PVM deklaracija būtinai tikslinama. Jei mažėja - tikslinti nebūtina.
3. Dabar dėl paslaugų pardavėjų, išrašančių sąskaitas už praėjusį mėnesį einamojo mėnesio data. Jie klausia, kada pripažinti pajamas ir registruoti PVM. O čia siūliau pasižiūrėti į didžiuosius tęstinių paslaugų teikėjus - ryšių bendroves. Jūs galvojate, kad jie dėsto pajamas ir PVM į praėjusius mėnesius? (O juk yra sąskaitų, kurias jie išrašinėja viduryje mėnesio už pusę vieno mėnesio ir pusę kito). Esu tikras, kad registruoja viską sąskaitos išrašymo data.
4. O jei kalbame apie vienkartines paslaugas, kurioms pavėlavome išrašyti sąskaitą, tai vėlgi kiekvienas atvejis turi būti vertinamas atskirai. O gal tą paslaugą baigėte teikti, uždėjote paskutinį potepį būtent 10.01 dieną? Tai ir pajamos pripažįstamos spalio mėnesiui.
5. Ir nesiremkite taip aklai mano nuomone, aš tikrai negaliu būti stropumo pavyzdžiu.
2010-11-24 08:17 Programinė įranga » Elektroninis parašas sodros deklaracijose nuo 2008.01. Visa teisa apie e.parašą » #880954

ginn_ta rašė: Na bet tai darėme registrų centre, per jų ps. gal, na nepamenu, o dabar reikia pasirašyti dokumentą, jei spausto documents ir sign, tai sign neaktyvus, tiesiog nei karto taip nepasirašinėjau dokumento.

Tam, kad gavėjas gautų el.parašu pasirašytą dokumentą, jo kompiuteriuse turi būti įdiegta to parašo tikrinimo ir priėmimo programinė įranga, kokia yra Sodroje, RC.
Jei jūsų gavėjas tokią turi, tai pavyks nusiųsti.
2010-11-23 22:00 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #880894

vovere rašė: kad gaunam 11.05 nelabai ką reiškia, juk svarbu sąskaitos data, o ji visada būna mėnesio paskutinė diena

Nu kad ne, Omnitel būna sąskaitos išrašymo data mėnesio pirma diena, o TEO antra arba trečia diena. O paslaugos suteiktos praėjusį mėnesį.
2010-11-23 21:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #880893

vvirginija1 rašė: Bet man atrodo PVM visvien turėtų būti į tą mėnesį kurį suteiktos paslaugos o ne išrašyta saskaita. Ar aš kažką maišau? Primenu kad čia mes išrašėm pirkėjams, o ne mums tiekėjai

PVM visada tik pagal sąskaitos datą. Sąnaudas arba pajamas galima ir į praėjusį mėnesį dėti. Nors tokiems dalykams kaip telefono sąnaudos nematau prasmės grįžti į praėjusį mėnesį net ir gavus sausio mėnesį sąskaitą už gruodžio pokalbius - kiekvieną mėnesį tos sumos labai panašios, eina metai iš metų taip. Koks skirtumas, tuos porą litų sąnaudų skirtumas, nieko jis nelemia.
2010-11-23 21:38 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » kreditinė pvm sąskaita faktūra » #880879

Luka_Paciolis rašė:

Nerringa rašė: Gauta kreditinė sąskaita šį mėnesį, nors išrašymo data 08.25. kaip daryti, tikslinti 08 mėn PVM deklaraciją, ar pridėti prie šio mėn deklaracijos duomenų?
Netikslinate, bet dedate tame mėnesyje kada ji yra gauta, tik ant dokumento užrašote gavimo datą.

Kreditinė sąskaita, jei ji su minusais, didina mokėtiną PVM.
Todėl tikslinti reikia 08 mėnesio PVM deklaraciją - kaip ir rašė duologue.
2010-11-23 21:33 Apskaita & Auditas » Patalpų nuoma » #880876

Lapute123 rašė: Ar gali imone remontuoti patalpas (gyvenamasias) kurioje iregistruota nors dirba kitose nuomojamose patalpose?

Jei už jas moka nekilnojamojo turto mokestį, tai gali remontuoti.
2010-11-23 21:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #880875
O tai kaip ir Omnitel, ir Bitė, ir TEO rašo sąskaitas? Gaunam 11.05 data už spalio mėnesio pokalbius.
2010-11-23 17:07 Įvairūs » Prekų savikainos skaičiavimas » #880805

Lliucija rašė: Transportavimo išlaidas tikslingiau traukti į prekių savikainą, ar į 6kl.sąnaudas?Ar reikalinga pasitvirtinta tvarka ir ja vadovautis.

Pagal nuostatas transportavimo išlaidos pridedamos prie prekių įsigijimo savikainos.
Taigi, jei apskaitą tvarkote pagal , tai jų nurodymų ir laikykitės.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui