Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-09-06 20:26 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #848330

dovile_end rašė: Sveiki :)
Šiame forume esu naujokė, o ir buhalterės amatu dar trumpai užsiimu, taigi tikiuosi supratingumo, jei užduosiu elementarius klausimus smile
Susidūriau su tokia situacija:
Mes pirkome prekę iš įmonės, kuri yra ne PVM mokėtoja, po kurio laiko ją teko grąžinti, o tiekėjas paprašė debetinės sąskaitos-faktūros. Mes patys esame PVM mokėtojai, tai kaip man išrašyti debetinę PVM SF? Jei aš paskaičiuosiu PVM, tai jie turės mums grąžinti didesnę sumą, bet ar galiu aš neskaičiuoti PVM??

Taip, jie negali rašyti jums kreditinės, nes yra ne PVM mokėtojai.
Rašykite debetinį dokumentą, ne PVM s/f, tokią sumą, už kokią pirkote. Nereikia priskaičiuoti PVM - tai ne pardavimas, o prekių grąžinimas.
2010-09-06 20:21 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #848325

Kristiana__ rašė:

daisy1 rašė: Įmonei priklausančiam automobiliui atliktos remonto paslaugos Rusijoje. Tai vis tik kaip su remonto paslaugos PVM, turiu priskaičiuoti menamą PVM ar ne. Pagal PVMĮ 13 str ir 95 str tai kaip ir turiu prisiskaičiuoti, gal kas jau susidūrėte?


Betgi čia Rusijoje paslaugos atliktos. Koks dar menamas? Apie menamą reikia galvot, kai paslaugos atliekamos ES šalyje.

Ar galite pateikti nuorodą, kuriame PVMĮ straipsnyje taip rašoma - tik ES valstybėms? Aš tokio straipsnio nežinau.
Daisy1 - taip skaičiuokite menamą PVM.
2010-09-06 16:26 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #848248

eglema rašė: bet mes vykdom subnuoma ir kitai imonei israsom s/f su PVM uz nuoma tada mes irgi turim pranest kaip as suprantu ir tai galios 12 mėn.?

smile

Galios neribotai, bet ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
2010-09-06 16:25 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #848247

monde09 rašė: sveiki,
o jeigu mes pasirenkam neskaičiuoti pvm už nuomą, ar vistiek reikia pristatyti pažymą apie pasirinkimą į vmi?

Nereikia.
2010-09-06 15:47 Bendra » Grynuju pinigu priemimo kvitai » #848217

names rašė: Jezus tu mana, juk ne čekių knygutės klausiu, o kasos pajamų orderio.

Tai ten vadinasi ne "šaknelė", o "Kvitas".
Pasiimkit.
2010-09-06 15:45 Bendra » Savininko įnašas » #848216

Ritacka rašė: Sveiki, dabar situacija tokia. Yra įnešti pinigėliai savininkų, kad galėtų algas darbuotojams išmokėti. Tai kaip supratau, juos reikėtų forminti kaip paskolą įmonei? Bet nuo spalio pirmos, yra nutraukiama (sustabdoma) įmonės veikla. Kaip tuomet daryti - vis vien rodyti kad įmonė skolinasi iš savininko (-ų) ar kapitalą didinti. Bet pinigėliai skirti algoms bei kitiems kreditoriams atsiskaityti... Tokių įnašų būta keli po nedideles sumas pvz., 2000 Lt ir pan. Tai taip išeina, kad jie paskolina įmonei pinigus, o sustabdžius veiklą, juos atsiims po metų kitų vėl pradėjus veikti?

Be abejo, įforminkite paskolas.
Bet kai kalbate apie UAB, naudokite terminą "akcininkai". Be abejo, jie yra UAB savininkai, bet kadangi dar nevisiškai išnaikintos individualios įmonės su jų savininkais, tai dažnai sunku suprasti, ar apie UAB, ar apie IĮ klausimas.
2010-09-06 15:43 Pelno mokestis » Pelno mokestis » #848212

dainan rašė: Sveiki, neplanavom gauti pelno, todėl deklaruodami avansinį pelno mokestį nurodėme,kad pelno bus 0. Tačiau dabar reikalai pagerėjo ir III ketvirtį baigsim su pelnu. Ar reikia tikslinti Avansinio pelno mokesčio deklaraciją ir susimokėt avansinį mokestį-ar laukti metų galo ? (dar per anksti spręsti koks bus metinis finansinis rezultatas)

Geriau patikslinti - išvengsite delspinigių.
2010-09-06 15:42 Bendra » Grynuju pinigu priemimo kvitai » #848209

names rašė: Jei įmonės buhalterė su įmonės čekių knygute nuima iš banko pinigus, tai kasos pajamų orderyje reikia nurodyti kad gauta iš "xx", ir šaknelę pasiimti sau.

Tai kad šaknelė turi likti čekių knygelėje.
2010-09-06 15:40 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #848207

Ingapoc rašė: Sveiki,
pildau PLN204A ir kazkodel man meta tokia klaida, kad uzpildykite 12.13 arba 14 eil., 12 pas mane uzpildyta o i 13 ir 14 niekada nieko nerasau..niekam taip nemete klaidos?

Ir dar klausimas- jei pritaikau 25 tkst Ind.imonem lengvata, tai kaip tada- i 40eil. rasau pelno suma 12000, i 41eil. 0% ir gaunu kad pelno mokestis 0?

1. Klaidos aprašas, kurį išmeta deklaracija po šauktuko paspaudimo, ne visada atitinka tikrąją klaidą. Atidžiai peržiūrėkite pirmą deklaracijos lapą, gal kažkur kitur ką nors neįrašėte arba įrašėte ne ten, ar ko nors nepažymėjote.
2. Jei pelno gavote tik 12000 Lt, tai jis visas ir bus neapmokestinamas, pelno mokesčio nėra.
2010-09-06 15:36 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #848203

gmile rašė:
Raini,
Dividendai buvo paskirti, o po to performinom kaip paskolą (D-mokėtini dividendai, K-paskola), man ir atrodo, kad reikia rodyti, bet skambinau į VMĮ ir pasakė, kad jeigu nemokėjote grynų pinigų tai rodyti nereikia... todėl ir klausiu pas jus patarimo kaip iš tiesų reikia daryti ?

1. Dividendus paskiria akcininkų susirinkimas. Dokumentas - susirinkimo protokolas. Deklaruojami priede E.
2. Tada (galbūt irgi akcininkų susirinkimas) nusprendžia (gal dėl pinigų trūkumo) dividendų nemokėti, o juos paskolinti atgal, tai yra apiforminti kaip paskolą. Sudaroma paskolos sutartis.
Taigi matote, kad tai yra visiškai atskiri veiksmai - dividendų performinimas į paskolą neanuliuoja pirmojo veiksmo - dividendų paskyrimo. Ir apiforminami veiksmai skirtingais dokumentais.
VMI blogai jus pakonsultavo - gal klausimo nesuprato, gal pagalvojo apie dividendus, išmokamus fiziniam asmeniui, bet irgi būtų tas pats.
Deklaruoti būtinai reikia.
2010-09-06 14:34 Bendra » IT pardavimas » #848174

Laceratia rašė: o tai tą skirtumą tarp rinkos kainos ir faktiškai parduotos, man šį mėnesį į neleidžiamus atskaitymus dėti? o skirtumą tarp likutinės vertės ir rinkos kainos į ilgalaikio turto perleidimo nuostolius? ta prasme korespondencija būtų tokia
(tarkim parduota už 200Lt, rinkos kaina 1000 Lt, Likutinė vertė 2000Lt, įsigyjimo savikaina 3000Lt)
Debetas Kasa 200 Lt
Debetas ilgalaikio turto amortizacija 1000Lt
Debetas neleidžiami atskaitymai 800 Lt
Debetas ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai 1000 Lt
Kreditas IT įsigyjimo savikaina 3000 Lt
?

Skirtumo tarp rinkos kainos ir faktiškos pardavimo kainos apskaitoje niekur nerodote :!: Tik savo kokioj nors buhalterinėje pažymoje ar akte pasirašote, kad turtas perleistas žemiau rinkos kainos, skirtumas toks ir toks.
Korespondencijos tokios:
D Kasa 200 Lt
D IT nusidėvėjimas 1000 Lt
D IT perleidimo nuostolis 1800 Lt
K IT įsigijimo savikaina 3000 Lt.
2010-09-06 14:10 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #848168

gmile rašė: Sveiki,

1. PLN204 47 lauke įrašomos pajamos iš PLN204K 15 laukelio. Kokiais atvejais reikia pildyti PLN204 K priedą, kai dukterinės kompanijos PL, EE, LV?

2. Ar reikia pildyti PLN204E priedą, jeigu 2009 m. mokėtinus dividendus performinome į paskolą?

Iš anksto dėkoju!

Iš priedo K pozityviosios pajamos surašomos 45 laukelyje - atsikelia automatiškai iš priedo K. Jie pildomi kiekvienai įmonei - viso jums bus 3?
Pirma dividendai turėjo būti paskirti, tik tada paskolinti. Priedas E pildomas būtinai.
2010-09-06 13:59 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #848163

RimaVa rašė:

Rainis rašė:
O kitas prekes jūs rinkos kaina pardavinėjate?


Eiliniams pirkėjams - taip smile . O savi nori nusipirkti pigiau smile .
Bet kaip suprantu pagal PMĮ pardavimo pajamos turi būti fiksuojamos rinkos kaina, tai vat ir iškilo klausimas kaip pas pajamas "pritempti" iki tų rinkos kainų.

Galimi du variantai (gal ir daugiau):
1. Parduodate pigiau, negu kitiems pirkėjams, bet ne mažiau, kaip įsigijimo savikaina. Galima prigalvoti tai prekei visokių trūkumų, kodėl jos negalima parduoti brangiau.
2. Parduodate už bet kiek, bet pasirašote sau buhalterinę pažymą, kurioje fiksuojate skirtumą tarp rinkos kainos ir faktiškos pardavimo kainos. Pildydami pelno mokesčio deklaraciją už 2010 metus, pridėsite tą skirtumą prie apmokestinamųjų pajamų. Apskaitoje jis neregistruojamas.
2010-09-06 13:19 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #848143

Nemeja rašė: Sveiki,
apsizioplinau.. smile
Uz 2 ketv, avansinio pradeklaruota sumoket 810 lt, o sumokejau 1080 lt (matyt akys suikriziavo mokant).
ar dabar uz 3 ketv. priklauso moket 810 lt, ar galiu nedamoket? 270 lt ?

Žinoma, perveskite tik tiek, kiek trūksta tai įmokai.
2010-09-06 13:17 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #848142

Laura1982 rašė: Sveiki, nemažai perskaičiau šia tema šiam forume, bet visgi kad būtū viskas teisingai... Įmonės balanse prie IMT pastato įsigijimo vertė 19800, nudėvimas nebuvo. Parduodam už 9000. Ar teisingai:
D272 9000
D621 10800 (NUOSTOLIS PERLEIDIMO)
K 12 19800

Ar toks susidaręs nuostolis atskaitomos sąnaudos?
Būsiu labai dėkinga už patvirtinimą

Jei parduodate rinkos kaina ir turite tam įrodymus, tai teisingai.
Jei neskaičiavote nusidėvėjimo, tai pastatas apskaitoje turėjo būti užregistruotas kaip investicinis turtas.
2010-09-06 13:15 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #848141

Aviete rašė: Laba diena,

JA kitam JA nori išnuomuoti konteinerinį ofisą ( abu JA PVM mokėtojai):
Ar skaičiuoti PVM nuo nuomos mokesčio?
Ar reikia pranešti VMI?
Ar aplamai gali JA nuomuoti savo IT jei veiklos rūšis transporto paslaugos?

P.S. pirmą kartą susidūriau su IT nuoma smile

Ačiū

Gali nuomoti - sudarykite nuomos sutartį.
Kadangi tai kilnojamas turtas, skaičiuojate už nuomą PVM.
VMI pranešti jokiu atveju nereikia.
Tai, kad JA gali savo turtą perleisti, išnuomoti ir panašiai, jau yra parašyta įstatuose - nereikia jokios papildomos veiklos. Apskaitoje registruosite pajamas iš "Kitos veiklos".
2010-09-06 13:11 Pelno mokestis » Pardavimas žemiau savikainos » #848137

RimaVa rašė: Tikrai kažkur skaičiau, bet niekaip neberandu smile .
Parduodam prekę darbuotojui (akcininkui) kurios pardavimo kaina labai artima savikainai. Kadangi mes tas prekes perkam didmeninėm kainom - tai iki rinkos kainos jai tolokai... Kaip apskaitoje pajamas "pritempti" iki rinkos kainos :rollsmile

O kitas prekes jūs rinkos kaina pardavinėjate?
2010-09-06 13:10 Bendra » IT pardavimas » #848133

Laceratia rašė: Parduotas VW golf 1992 metų už 200lt , likutinė vertė 3040 Lt; Ir parduotas VW golf 1994 metų už 200 Lt, kurio likutinė vertė 1801 Lt. Tai kaip dabar su tom rinkos kainom? Jeigu pavyzdžiui 94 metų golfą galima parduoti už 1500-2000 Lt, tai atseit atėmus tuos 200 Lt bus neleidžiami atskaitymai? Ir jeigu pardavimas vyko vidury rugpjūčio, tai už rugpjūtį dar reikia skaičiuot nusidėvėjimą ar ne? Ir tada kokiais dokumentais reikia apiforminti tą rinkos kainą?
Iš kart sorry pirmą kartą susiduriu:)

Už rugpjūtį nusidėvėjimas dar skaičiuojamas už visą mėnesį.
Dėl rinkos kainos - susirašykite sau kokią nors pažymą, bet tik tam, kad nepamirštumėte - į apskaitą ta kaina netraukiama. Ją panaudosite, kai pildysite PLN204 už 2010 metus - skirtumą tarp rinkos kainos ir faktiškos pardavimo kainos įrašysite 23 eilutėje.
2010-09-06 13:04 Bendra » Patalpų nuoma » #848129

sing rašė: Įmone išsinuomavo patalpas - konferencijų salę viešbutyje. Ar galima šias išlaidas traktuoti kaip įmones savireklamą jei renginys buvo būtent tuo tikslu ir daromas? Gal kažkokį aktą surašyti...? smile

Pagal savo turinį tokios sąnaudos labiau atitinka reprezentaciją.
2010-09-06 11:41 Bendra » IT pardavimas » #848095

ritukse rašė: Laba diena įmonė nusipirko stebėjimo kamera už 1500 Lt pas mus IT nuo 1000 Lt kokį galiu taikyti nusidėvėjimo laikotarpį Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai - 8m , ar Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 3 m

Aš registravau kaip kompiuterinę techniką.
2010-09-06 11:35 Pelno mokestis » Svečių apgyvendinimas viešbučiuose » #848094

ginn_ta rašė: Jei apmokamas apgyvendinima atvykusiems iš užsienio žmonėms, kurie konsultuoja, mokina ir pan., ( abi įmonės susijusios), kokios tai sąnaudos?

Labi priklauso nuo to, kaip apiforminsite. Jei yra sutartis tarp abiejų įmonių, tada jie turėtų jums išrašyti sąskaitas už jūsų darbuotojų konsultavimą ir apmokymą, tada jau apgyvendinimo apslaugas apsimoka patys. Faktiškai taip ir turėtų būti.
Kitu atveju manyčiau, kad tik neleidžiami atskaitymai.
2010-09-06 11:30 PVM » IDV + paslaugų pardavimas ES = PVM ? » #848090
ufikui
Jūs visgi palaukite VMI atsakymo, nedarykite kol kas nieko dėlto. Tai tikrai, jei ir bus, tai nedidelis nusižengimas, kad staigiai dėl to 1000 lt nesiregistravote PVM mokėtoju. Jei daugiau neplanuojate su užsieniu dirbti, tai vieną mėnesį įsiregitruojate, kitą rašote prašymą išregistruoti - kam to reikia? O ir tų mokesčių nekažin kas - nuo 1000 lt 174 Lt.
2010-09-06 11:24 Bendra » Kaip įforminti grynųjų pinigų kvitelius? » #848086
[quote=_justuke_]Noriu pasiklausti, ar galima kelis grynųjų pinigų kvitelius surašyti į vieną
Galima.
2010-09-06 10:21 PVM » IDV + paslaugų pardavimas ES = PVM ? » #848051

ufikas rašė:
Na kaip, jeigu VMI po to manęs paklaus iš kur čia čekiukas 1000 LTL vertės su siuntėju "Google Ireland LTD", tai manau jau tada ne tik galvą, bet ir užpakalį reiktų sukti. Kaip jau sakiau - geriau ramiai miegot, nei po to dėl tūkstančio litų, turėtų daug rimtesnių problemų.

Gal kas nors galėtų man dar atsakyti į antrą mano klausimų dalį: Kaip elgtis su sąskaitomis, kurios jau yra išrašytos įmonėms Lietuvoje, nuo to momento, kai aš priėmiau užmokestį iš ES šalies?

Jei VMI nutvers, už tą mėnesį, kurį gavote čekiuką, užpildysite "Neįsiregistravusio PVM mokėtojo" deklaraciją.
Dėl antros dalies - kol nesate įregistruotas PVM mokėtoju, nerašykite savo sąskaitose jokio PVM.
O jūs Google sąskaitą rašėte?
2010-09-06 10:17 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #848048

ginn_ta rašė: O jei jau nuspredžia apmokestinti, tai PVM atskaita įprasta tvarka?

Taip.
2010-09-06 09:35 Bendra » Patalpų nuoma iš fizinio asmens » #848027

ginn_ta rašė:
Tikriausiai ne visada patalpų nuoma neapmokęstinama veikla, nes matau gautą sąskaitą už patalpų nuomą su PVM smile Kokiu atveju neapmokęstinama ir kada apmokęstinama?

Skaitykite PVM įstatymą, ir rasite tuos atvejus - kada, kodėl galima apmokestinti.
O šiaip tai neapmokestinama.
2010-09-06 08:21 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #848005

Tess rašė:

Tess rašė: Šiandien buvau Trakuose, gėriau kmynų gėrimą, labai patiko.
Gal kas daro namie ir galėtu pasidalinti receptuku? smile

smile

Tai yra obuolių sultys, per pusę ar kitokiu santykiu praskiestos kmynų arbata.
2010-09-05 21:51 Programinė įranga » kompiuteris » #847985

Tess rašė: Patarkite kokią antivirusinę geriau pirkti į namus.
Vaikas tiek visko prigaudė, siaubas.
Nežinau ką ir daryti. smile
Bandau kokią free dabar atsisiųsti.

Jau kelinti metai naudoju NOD 32. Nėra brangi, metams licencijos pratęsimas kainuoja apie 100 Lt.
2010-09-05 21:49 PVM » IDV + paslaugų pardavimas ES = PVM ? » #847984
Ufikui
71(1)straipsnis. Prekes iš kitos valstybės narės įsigyjančių, taip pat paslaugas iš užsienio apmokestinamųjų asmenų įsigyjančių ar paslaugas kitoje valstybėje narėje teikiančių asmenų registravimas PVM mokėtojais
1. Jeigu apmokestinamasis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM mokėtoju pagal šio Įstatymo 71 arba 72 straipsnį, įsigyja užsienio apmokestinamųjų asmenų šalies teritorijoje teikiamas paslaugas, už kurias jis šio Įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, taip pat šalies teritorijoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM mokėtoju pagal šio Įstatymo 71 arba 72 straipsnį, teikia paslaugas, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą (pagal nuostatas, iš esmės tolygias šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatoms), yra kita valstybė narė (išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą), šis apmokestinamasis asmuo privalo pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.
Štai pagal šį PVM įstatymo straipsnį jūs turėtumėte registruotis PVM mokėtoju. Tačiau dėl vieno čekio, gauto pavasarį, jūsų vietoje nesukčiau sau galvos, tuo labiau, kad tos veiklos tęsti nesiruošiate ir daugiau kontaktų su užsienio įmonėmis neplanuojate turėti.
Jei būtumėte tą čekį gavęs iš valstybės, nepriklausančios ES, tai registruotis PVM mokėtojais neprivalėtumėte.
2010-09-05 18:26 Bendra » Lizingas » #847960

ara rašė: Visai ne tai ką jūs pagalvojote, klaidingai parašiau smile .Kalba eina apie šiuos metus ir 07 ir 09 mėnesius. Turtas pirktas 07 mėnesį ir nusidėvėjimas butų skaičiuojamas tik už 08 mėnesį, dar viskas pataisoma.

Mėnuo trumpinamas "mėn". Trumpinys "m." reiškia metus. Kitaip ir negalėjau suprasti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui