Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-02-12 13:39 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #619256

Mildamik rašė: Sveiki,
įmonė nusipirko iš fizinio asmens žemę, iki šio sandorio išlaikytą 3 metus. Deklaruoti FR0573? Koks butų išmokų rūšies kodas?

O ar nebuvo deklaruota FR0572? Nes antrą kartą (FR0573) deklaruoti nereikia.
Ir jei tai vyksta šiais metais, tai jau deklaravimas bus FR0471.
2009-02-12 13:37 PVM » PVM tarp ES valstybių » #619254

Loreta rašė: Situacija tokia, kad pardavėm ES apmokestinamajam asmeniui ne PVM mokėtojui prekių už 60 tūkst. Lt.
Pagal Lietuvos įstatymus, jei LT ne PVM mokėtojas įsigyja iš ES PVM mokėtojo prekių daugiau nei už 35 tūkst.Lt, jis turi registruotis PVM mokėtoju ir susimokėti PVM nuo tų prekių vertės.
Ar tas pats negalioja ir kitoms ES šalims?
Ir ar Lietuvos PVM mokėtojas, parduodamas ES ne PVM mokėtojui prekių už tokią sumą, turėtų mokėti PVM nuo parduodamų prekių vertės, ar gali taikyti 0 tarifą (pagrindžiant tuo, kad tiekiamų prekių vertė viršija leidžiamą įvešti neapmokestinamą PVM-u prekių vertę, dėl ko PVM sumokėjimo prievolė pereina pirkėjui ne PVM mokėtojui).
Domina Latvijos schema.

Bijau, kad nulinio tarifo taikyti negalima jokiu būdu.
Jūs nežinote, ar jis registruosis tuo PVM mokėtoju, ar lauks, kol jį prigriebs.
Taip pat jūs neturite jo PVM kodo, kol jis neįsiregistravęs. Kai gaus kodą ... o prekės jau seniai parduotos.
O dėl ribos, tai jos tur būt visose valstybėse skirtingos.
2009-02-12 10:30 Įvairūs » Pasveikinkime naująjį Vilniaus merą Vilių Navicką » #619034
Joo... čia tai mokesčiai. Net 1 proc nuo pajamų.
Mielai sutinku tiek mokėti.
2009-02-12 10:01 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #618999

Wyga rašė: Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.

Paaiškinsiu smulkiau, nes Oleg šiek tiek klaidina.
Būsimasis direktorius, bet kol dar nėra UAB'o - tiesiog asmuo iš gatvės, sumoka kitam UAB'ui už registracijos adresą.
Sumoka (vis dar asmuo iš gatvės) Registrų centrui.
Įsisteigia UAB, atsiranda direktorius.
UAB gauna sąskaitą iš Registrų centro, registruoja apskaitoje:
D Steigimo sąnaudos (neleidžiami atskaitymai)
K Kitos mokėtinos sumos.
Direktorius, buvęs asmuo iš gatvės, parašo prašymą UAB buhalterijai, kad turėjo steigdamas tokių ir tokių išlaidų ir prašo jas kompensuoti.
UAB registruoja prašymą apskaitoje:
D Steigimo sąnaudos - neleidžiami atskaitymai (čia tik už registracijos adresą, nes Registro centro sąskaita jau užregistruota)
K Kitos mokėtinos sumos.
Ir kompensuoja direktoriui:
D Kitos mokėtinos sumos
K Bankas (Kasa).
2009-02-12 09:48 PVM » PVM tarp ES valstybių » #618985

Veronika rašė:

jei isskirtas PVM 63,21 euro, tai gaunasi 63,21*3,4528 = 218.25 lt, tai man traukti apskaitoje ta salygini PBm i gautina PVM, ir mes ji susigrazinsim? nesuprantu as cia smile

Lietuviškoje PVM deklaracijoje deklaruojamas tik lietuviškas PVM, ir pirkimo, ir pardavimo, taip kad FR0600 deklaracija PVM susigrąžinimui nepadės.
Jums jau rašė, kad tikėtina, jog sąskaita išrašyta blogai.
Jei nėra galimybių gauti perrašytą su nuliniu PVM, elkitės taip, kaip rašė Loreta13.
Bet kokiu atveju vokiškas PVM kol kas neleidžiami atskaitymai.
Tačiau galite kreiptis į firmas, kurios užsiima PVM grąžinimu iš užsienio ir tokiu būdu jį susigrąžinti.
2009-02-12 09:42 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #618977

vviasta rašė: Laba diena, susiduriau su problema, pilddau FR0573 ir pastebejau, kad 2008m. balandzio men blogai pateikta FR0572 deklaracija ar dar galiu ja patikslinti?

Labai laukiu is Jusu ziniu, Aciu

Žinoma, tikslinkite būtinai. Tik Sodra čia "ne prie ko".
2009-02-12 09:40 PVM » PVM tarp ES valstybių » #618974

Veronika rašė: sakykite, kaip su FR0600 forma, turiu saskaita is Vokietijos, pirktos prekes, skirtos perparduoti, 0% išskirtas PVM, tai man deklaracijoje kurioje eiluteje rodyti apmokestinamaja verte? ar nereikia? smile

Pirkimo - pardavimo PVM apskaičiuojate patys, užpildote specialų žurnalą.
Deklaruojate būtinai, FR0600 19 eilutė - prekių vertė, PVM nuojų 29-22-30 eilutės.
2009-02-12 09:17 PVM » Nebaigta statyba » #618956

nakvisele rašė: Sveiki, kada reikia uzbaigta pastata ivesti i eksploatacijos akta ir nuo kada reikia pradet skaiciuot nusidevejima? Kadastre dar neiregistruotas.

Nuo įvedimo eksploatacijon (kada pradedamas naudoti veikloje). Aišku, nuo sekančio mėnesio po įvedimo ekspoatacijon pirmos dienos.
2009-02-12 09:15 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #618953

Gaisrena rašė: Ačiū, teks pasiskambinti, bet sąskaitų tikriausiai nereikia perrašinėti?

Nereikia, tiesiog pasakykite, kad tegu moka PVM patys.
2009-02-12 08:52 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #618929

Gaisrena rašė: Su PVM įstatymu nelabai turėjau reikalų, bet dabar, kai gavau sąkaitas už pirktas malkas nustebau, kai pamačiau parašyta, kad PVM į biudžetą turim susimokėti patys. Paskaičius 96 straipsnį supratau, kad mes to neturime daryti, nes esame ne PVM mokėtojai. Ar aš teisingai supratau? Esame biudžetinė įstaiga ir ne PVM mokėtojai.

Susiderinkite su malkų tiekėju; pasakykite jiems, kad blogai parašė tą prierašą: jūs neturite mokėti jokio PVM.
2009-02-12 08:51 PVM » Prekių suvartojimas saviems poreikiams » #618928

Stasia rašė: Gal Jus zinote smile Kai klientas perka dydeli kieki prekiu, tai tam tikru prekiu duodam nemokamai. saskaitoje irasau - 0 kaina. dabar paskaiciau, kad nemokamai prekiu galima duoti ne daugiau kaip už 50LT ir kad nevirsytu 5proc nuo pardavimu. Priesingu atveju priligsta suvartojimui savo reikmem ir atsiranda prievole moketi mokescius. Pas mane daugiau nei 50LT smile PVM turesiu susimoketi i biudzeta, o kaip del pirkimo sanaudu? cia bus leidziami atskaitymai?

Prekių suvartojimui saviems poreikiams turi būti išrašoma PVM sąskaita faktūra.
Jų įsigijimo savikaina ir pirkimo PVM neleidžiami atskaitymai.
2009-02-12 08:47 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #618925

RimaVa rašė:
Kažkaip neaiškiai parašiau.
Na, IĮ yra pertvarkoma į UAB (dėl suprantamų priežasčių smile ). Savininkas buvo vienas, jis tampa ir vieninteliu akcininku. RC, skelbimui laikraštyje, notarui sumokėtos sumos bus leidžiami ar neleidžiami?
Suabejojau dėl to, kad PMĮ prie neleidžiamų yra toks punktas:
"13) kitos nesusiję su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos bei sąnaudos..."
smile

Taip, tai neleidžiami atskaitymai.
2009-02-11 19:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #618783

Wyga rašė: Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti? Ar visai tų dokumentų iki 02 20 įmonės įregistravimo neįtraukti?

Ačiū.

Paieškokite temose apie įmonių steigimą ir steigimo sąnaudas. Tikrai rasite visus atsakymus.
2009-02-11 14:56 Bendra » Atskaitingi asmenys » #618628

ausyte rašė:

Taip, supratau, bet dar man kvailai gal galite paaiškinti, tieisai šviesiai: ar galiu aš valiutos pirkimo dieną 01.15 ofc. kursu surašyti avansines pirkimo kvitams ir rodyti kaip atskaitingam tą valiutą, o paskui 01.25 t.y. išvykimo į komandiruotės dieną surašyti kitą avansinę komandiruotės išlaidoms, dienpinigiams ir nurašyti sumą iš atskaitingų tą užsienio valiutą?
Ačiū

Pirko valiutą 01.15.
Įrašas apskaitoje
D Atskaitingas asmuo
K Pinigai litais (nežinau iš kur paėmė, gal iš kasos?)
D Valiutos keitimo sąnaudos.
Apskaičiuojama 01.15 dienos kursu.
Ir tegu turi kol kas tuo kursu.
Išvyko į komandiruotę, tą valiutą vežasi, apskaitoje niekas nesikeičia.
Grįžo kažkada, parvežė valiutinių kvitelių.
Perskaičiuojam į litus 01.25 kursu.
Rašoma avansinė, gaunamas rezultatas litais.
2009-02-11 12:46 Bendra » Sodra » #618545

dominika rašė: laba diena, moterys isena nestumo gimdymo atostogu, i sodra reikia pristatyti pazyma, kokia ji turi but ?

Atnešė iš gydytojo pažymą? Nieko pranešti nereikia, čia kaip biuletenis. Kas kita, jei išeina vaiko priežiūros atostogų.
2009-02-11 10:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Pinigų priėmimo kvitai » #618434

Zydrunek rašė: www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_... čia randu, kad PPK reikia registruoti VMI, mes juos perkam pagal s/f. Bet gal yra koks pakeitimas, kad nereikia registruoti, nes mes tik nusiperkam ir naudojam. Ar man galva susisuko?????? smile

Jau keleri metai, kaip registruoti VMI nereikia, naudokit į sveikatą.
2009-02-10 19:23 Įvairūs » Akcijos nominali vertė ir emisijos kaina » #618220

GinGin rašė: O jei numatyta, kad valdyba sudaryta is triju nariu (tada buvo trys akcininkai), o siai dienai yra tik vienas akcininkas-kaip tada su valdyba ir istatais? Is kur tada paimti tuos valdybos narius? Ar ju gali tiesiog nebuti?

Valdybos nariais nebūtinai turi būti tik akcininkai.
Tačiau jei pas jus liko tik vienas akcininkas, įstatus jau reikėtų keisti ir juose nurodyti, kad valdyba nesudaroma.
Taip reikia praneįšti ir registrų cebntrui, kad akcininkas tik vienas.
2009-02-10 15:44 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #618084

sing rašė: Gal ir kvailas klausimas...bet pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas iš apskaitinio ar mokestinio pelno? smile Tikiuosi gerai paklausiau..

"Apskaitinio", tai yra - grynojo pelno. Juk būtent jį ir skirsto akcininkai.
2009-02-10 14:34 Bendra » Valiutinės operacijos » #618023

laimuze-best rašė: Sveiki visiems,

Noriu pasiteirauti, darbuotojas vyko i komandiruote, rusija, prieš išvykimą išmokėti dienpinigiai. Grįžta ir parveža sąskaitų iš ten, valiutos keitimo nėra, sakykit ar galima, sužinojus tų sąskaitų dienų valiutos kursą, pakeitus sumas i litus jam išmokėti susidariusias sumas, tas sąskaitas turbut traukti į avansinę.

Ačiū, labai labai smile

Sąskaitų rublius perskaičiuojate į litus išvykimo į komandiruotę dienos kursu.
2009-02-10 14:30 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #618019

Mildamik rašė: Sveiki, ar reikia ruošti finansinę atskaitomybę, jei įmonė įregistruota gruodžio 19d?

Reikia.
2009-02-09 18:29 Bendra » Atostogų rezervas » #617553

inva rašė: As galvoju apie atostoginiu kaupimus taip:
pvz. sukaupiu 2008 12 31 dienai kiek priklauso nepanaudotu atostogu tai dienai (tai neleidziami atskaitymai visa kas 6Kl.)
Tuomet korespondencija butu:
D 6kl.(DU+sodra+garant.f.)
K4 kl. (ismok. atostg+sodra+garnt.f)
2009 12 31 dienai ziuriu kiek buvo panaudota faktiskai ir mazinu 6kl. ir 4kl.
Ar protingai parasiau? noriu atsakymo.

1. Geriau atlyginimų ir Sodros kaupimams skirti atskiras sąskaitas, garantinį fondą išvis netraukti, ten ne tokios jau didelės sumos.
2. Nebūtinai viskas neleidžiami atskaitymai. Leidžiamais atskaitymais yra 2008 metų nepanaudotų atostogų atlyginimai, todėl leidžiamiems taip pat geriau skirti atskirą sąskaitą.
3. Dėl mažinimo - teisingai, bet tik tada, jei kaupimus sudarinėsite (ir mažinsite) kiekvieną mėnesį, kitaip juos galite labai greitai išnaudoti ir susipainiosite apskaitoje. Todėl, kai apskaičiavote kaupimus 2008.12.31, prie jų pridėkite apskaičiuotus už sausį ir atimkite išnaudotus per tą mėnesį.
4. Jei kas mėnesį kaupimų nesudarinėsite, o tik metų gale skaičiuosite naujus, tada ir matysite pokytį: naikinsite senus, registruosite naujus.
2009-02-09 18:17 Gyventojų pajamų mokestis » forma FR0573 » #617546

giedrusia rašė: Padėkite, protingieji žmonės!!! Darau 573 metinę deklaraciją ir pastebėjau, kad už 2007 m ji pateikta neteisingai (ten pateikta priskaičiuotos sumos, o ne išmokėtos). Ką dabar man daryti? Teikiant už 2008 m. už 2007 m. gruodį atlyginimas, išmokėtas 2008 01. gausis dubliuotai, nes 2007 m. deklaracijoje jau buvo pateiktas smile Ką daryti!!! smile smile

Tikslinti 2007 metų FR0573.
2009-02-09 17:19 Bendra » Individuali įmonė » #617524

ausyte rašė: Sveiki,
jeigu IĮ savininkas įsidarbina toje įmonėje, tai jam ar reiks mokėti, kaip mokėdavo Bazinei pensijai kas ketvirti ir Papildomai bazinei pemsijai už metus, jeigu gautas pelnas?Ar reiks mokėti mokesčius tik nuo DU ir viskas?
Ačiū

Kokioje įmonėje? Savo? Savo įmonėje įsidarbinti negali.
Jei dirba kitoje, avansu nieko mokėti nereikia, sumokės metams pasibaigus, kai apskaičiuos įmonės pelną.
2009-02-09 17:16 Bendra » Atostogų rezervas » #617523
Tas ir bjauriausia. liepia sudarinėti kaupimus, dauguma buhalterių sudaryti juos jau kaip ir išmoko, bet mažinti juos, išleidžiant darbuotojus atostogų - dar ne.
Tada ir susikaupia nesąmoningos sumos, ir kur jas dabar dėti, jei nieko nenurašyta?
Aš tai patarčiau sudarinėti kaupimus tik metams pasibaigus, tada neliks problemos dėl jų mažinimo, išleidžiant atostogų.
2009-02-09 14:25 Pelno mokestis » Dividendai » #617361

ausyte rašė: Ar bet kada gali būti patvirtinti ir išmokami dividentai, kai avisuotinis akcininkų susirinkimas patvirtina, ar yra kažkokios datos sakykim iki balandžio mėn. ar pan.?

Dividendai turi būti išmokami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jų paskyrimo datos (nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, paskyrusio dividendus).
2009-02-09 13:54 Bendra » Avansinė apyskaita » #617314

Saulele34 rašė:

Kai perka uz savo kontuoji:
D4 kl
K 2435 (atskaitingi)

Kai atsiskaitai su darbuotoju:
D2435
K2710 (bankas)

Gal D 2 kl, juk perka kurą, kurį reikia pajamuoti?
2009-02-09 13:07 PVM » Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas » #617245

Saulele34 rašė: Aš vis dar su tuo pastato esminiu pagerinimu tampausi.
Esminis pagerinimas pagal PVM įstatymą laikomas ilgalaikio turto pasigaminimu.
Ar priskaičiuojamą PVM fiksuoti įsigytų prekių ir paslaugų PVM žurnale?
Taip supratau, kad ten tik pagerinimo perdavimas fiksuojamas, o pats pasigaminimas - ne?

Kaip kas mano?

Yen fiksuojamas tik PASTATŲ esminis pagerinimas.
Jei pasigaminote atskirą kitokio IT vienetą, į tą žurnalą jo netraukiate.
2009-02-09 10:54 Apskaita & Auditas » Nuolaidos(diskontai) » #617161

Vikbo rašė: Ta prasme, surašyti sakanti korespondencija:
D 4431- skolos tiekėjams
K 6000-parduotu prekių savikaina
Gal geriau:
D 4431
K 609- Nuolaidos, grąžinimai

Antroji korespondencija geresnė.
2009-02-09 10:54 Įvairūs » Akcijos nominali vertė ir emisijos kaina » #617156

GinGin rašė: Dar syki griztu prie seno klausimo- jei imoneje keiciasi akcininkai, kurie pagal imones istatus buvo valdybos nariai, ka darote tokiu atveju? Ar reikia nauju istatu?

Nereikia naujų įstatų. Negi jūsų įstatuose vardais pavardėmis išvardinta valdyba? Tik tuo atveju reikėtų keisti, jei atsisakote valdybos (stebėtojų tarybos) arba keičiate narių (valdybos) skaičių. O jei vietoje pasitraukusių išrenkami nauji nariai, tai viskas tvarkoje.
2009-02-09 10:51 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #617155

nakvisele rašė: Sveiki, as gal uzduosiu teisini kl., bet gal kas zinot. Ar galima isnuomoti naujai pastatyta pastata, jo dar neiregistravus VI RC?
Aciu,

Galima.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui