Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-02-21 15:27 Bendra » Valiutos keitimas » #623459

jasiene rašė: Ir dar vienas klausimas ir atstosiu smile Užsienio įmonė pavedimu sumoka Lietuvos įmonei pagal sąskaitą faktūrą, kur nurodytos sumos ir litais ir kita valiuta, valiutos kursas paskaičiuotas pagal SF išrašymo dienos oficialų kursą, ar reikia perskaičiuoti pagal pinigų gavimo dienos oficialų valiutos kursą, kai į sąskaitą sumoka Litais ir kai sumoka kita valiuta?

Tiek išrašant sąskaitą užsienio valiuta, tiek gaunant apmokėjimą, visada perskaičiuojama ir apskaitoje registruojamos sumos litais oficialiu tos dienos kursu.
2009-02-20 14:59 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #623142

Monicute rašė: Kokia gautino uzstato korespondencija? (kazkada uzstatas bus grazintas arba uzskaitytas uz saskaitas)

D Gautinos sumos
K ... ?

Aciu

Ar jūs tą užstatą kam nors sumokėjote?
Ar tik planuojate kažkokį užstatą gauti?
2009-02-20 14:57 PVM » PVM tarp ES valstybių » #623139

kristil rašė: gal kvailokas klausimas, bet kai gaunama saskaita uz paslaugas is latvijos su 0 PVM, kiek supratau yra paskaiciuojamas ir deklaruojamas menamas PVM, bet ar korespondencijas daryti reikia?
maciau kazkas dare D2431 K4484 tas menamas PVM, bet ar butina? rezultatas gi vistiek 0.

Apskaitoje turi būti registruojamos visos ūkinės operacijos ir įvykiai. Menamo PVM priskaičiavimas yra ūkinė operacija ir turi būti registruojama, taip pat šis PVM yra parodomas PVM deklaracijoje.
2009-02-20 13:40 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #623051
Jooo, su tuo tai sugalvojo seimūnai...
Kai paskaitau forumą, tai mūsų buhalteriai tokių situacijų prigalvoja, kad niekaip tų įstatymų nepritempsi...
Tik gerai, kad neilgam tie įstatymai ir tas seimas, jaučiu.
2009-02-19 17:07 Pelno mokestis » Nusidevejimas » #622567

amonda rašė:

Nusidevejimo negalite skaiciuoti jei istisai viena ar du men nevaziavo.

Nusidėvėjimas neskaičiuojamas tik užkonservuotam ilgalaikiam turtui.
Taip kad važiavo - nevažiavo, nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas.
Diskutuoti galima tik apie tai, ar tas nusidėvėjimo sąnaudas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams.
2009-02-19 11:40 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #622314
Mes darom taip:
Priskaičiuojam darbo užmokestį:
D DU sąnaudos
D Sodros sąnaudos
D GF įmokų sąnaudos
K Mokėtini atlyginimai
K Mokėtinas GPM
K Mokėtinas
K Mokėtina Sodra
K Mokėtinos GF įmokos.
O jau kai išmokam ar pervedam kokius mokesčius, tai jau kiekviena operacija atskirai, pavyzdžiui:
Išmokėti atlyginimai
D Mokėtini atlyginimai
K Bankas (Kasa).
Ir taip toliau.
2009-02-19 11:16 Bendra » Del PNPD » #622288
[quote=Petronele]

alioka rašė: Turiu klausima...
Ar gali vienas is tevu pasinaudoti visu papildomu
Tik jei vienas augina. Kitaip - tik pusę metų bėgyje, o visą gali prisitaikyt pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Kaip tik turiu tokį atvejį vienoje savo įmonių.
Tėvas mūsų įmonėje pareiškė, kad jam netaikytumėme , nes jį visą prisitaikys savo darbovietėje žmona.
Aiškinau aiškinau, kad negalės žmona prisitaikyti viena viso .
Ne, jis skambino VMI, ten konsultavo, kad galima taikyti ir vienam.
Man tai kas, nenori - nereikia, netaikau to .
O kaip ten žmona - tai man nerūpi.
Reikės kada prie progos paklausti, ar tikrai jos darbovietėje visą taip ir taiko.
2009-02-19 10:28 Bendra » Ilgalaikis turtas » #622247

ausyte rašė: vakar savaitraštyje "Buhalterija"perskaičiau staripsnį ir iššsigandau, nes ten parašyta, kad tą seną iki naujos vertės IT reikia nurašyti arba gal ne taip ką supratau, gaila kad straipsnio to intere nerandu...

Gal ne taip supratote. Pagal Pelno mokesčio įstatymą jį reikia toliau normaliai nudėvėti (nebent PMĮ pakeitė? einu skaityti iš naujo).
2009-02-19 10:26 Įvairūs » praktikantas įmonėje » #622245

asta-001 rašė: Laba diena
Priėmėm praktikantę iš kolegijos. Trišalė sutartis sudaryta 2009-02-13 (taip parašė pati mergaitė), bet pas mus atėjo tik šiandien (anksčiau nesikreipė, kad priimtume). 1SD pranešime kokią datą rašyti, ar sutarties sudarymo, ar kada pas mus atėjo?
smile smile

Kada konkrečiai pradėjo dirbti.
2009-02-19 10:22 Bendra » Ilgalaikis turtas » #622237

ausyte rašė: Sveiki,
iš pradžių įmonėje buvo IT priskiriama nuo 500 Lt. vėliau buvo padidinta iki 1000 Lt., ar privaloma turtą iki 1000 lt. kai pasikeitė pripažinimo suma nurašyti ar galima elgtis kaip nori, nes pas mane dar jis iki šiol laikomas ilgalaikiame, nes tikrai jis dar naudojamas įmoėje...

Jis ir turi būti apskaitoje kaip IT, kol nudėvėsite, nes pakeista (padidinta) vertė taikoma tik naujai įsigytam turtui.
2009-02-19 10:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #622235

Kami rašė:

Dar karteli noreciau isgirsti nuomoniu, del sios situacijos smile ar galeciau, 2008 m, pabaigoje, israsyti jiems saskaita faktura 1000 lt, ir fiksuoti , tai kaip pajamas, ar yra dar kazkoks kelias ?
[/quote][/quote]
Nieko nerašykite, palaukit dar, gal atsiras.
Jei išrašysite s/f, kam ją paduosite, jei jie dingo?
2009-02-19 10:16 Bendra » Darbo užmokestis » #622230

pyfka rašė: kazkaip tylu smile
ech..... smile

Kažkas panašaus, jei jums taip patogu, taip ir darykite.
2009-02-18 16:21 Bendra » Vel komandiruotė... » #621876

Asara rašė:

Su tuo sutinku.Bet priedas apsimokestina.

Neapsimokestina, jei forminsite kaip kompensaciją už darbą kelionėse ir lauko sąlygomis.
2009-02-18 12:25 Bendra » Vel komandiruotė... » #621611

Asara rašė: Vairuotojai kiekvieną dieną vežioja krovinius po visą Lietuvą: ryte išvažiuoja, vakare grįžta. ar kiekvienai dienai rašyt komandiruotes?

Patogiau bus ne kiekvieną dieną rašinėti komandiruotes, bet mokėti priedą už darbą kelionėse.
2009-02-18 10:33 Bendra » Importas » #621473

holdingas rašė: Ar galėtum nuo tos vietos popodrobnej: kiek importo PVM, kaip apskaičiuoti, kur ji traukti, kam mokėti, kaip deklaruoti ir koks PVMĮ str. tai reglamentuoja.
Didelis Thanks smile

Importo PVM apskaičiuoja muitinė, tamsta tik jį paskaitai iš muitinės deklaracijos ir įtrauki į apskaitą.
Kai sumoki muitinei, tada gali deklaruoti ir traukti į PVM atskaitą.
2009-02-18 10:31 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #621470

imidzz rašė: Sveiki,
Kaip reikia registruoti avansinį pelno mokestį, kai deklaruoju ir kai su moku?
buvusi buhalterė avansinį pelno mokestį registravo taip D4490 K271 smile

Kai deklaruojama:
D 651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai
K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai.
Kai sumokama:
D 2632 Avansu sumokėtas pelno mokestis
K 271(272) Pinigai
D 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
K 651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai.
2009-02-17 18:58 Įvairūs » UAB Steigimas » #621170

Tess rašė: Ištrauka iš įstatų: 1.4. Bendrovė privalo turėti bent vieną sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke ir savo antspaudą.

ABĮ neradau tokio reikalavimo. smile
UAB juk gali turėti savo sąskaitas ir kitų šalių bankuose ar ne? smile

Tiesiog turime šiokią tokią problema su vienu banku, tai niekaip iš kaupiamosios sąskaitos neperregistruoja į atsiskaitomąją.
Pinigus norime pervesti į kitą banką ir paimti. smile

Atidarius sąskaitą užsienio banke, reikia laisvos formos raštu pranešti centriniam mokesčių administratoriui (VMI prie FM). Forma nevisai laisva, yra nustatyta pateikiama informacija.
2009-02-17 18:55 PVM » Debetinė sąskaita » #621168

KKANDRATAVICIUTE rašė: Sveiki. Vadovas šiandien sugalvojo vienai įmonei sugražinti prekes, kurias pirkome 2008m. pasimečiau ir nežinau kaip išrašyti debetinę sąskaitą. Kaip daryti su PVM? gal kas galite pasufleruoti smile

Debetinį dokumentą dėl prekių grąžinimo galima rašyti tik suderinus su prekių tiekėju.
PVM rašomas tokiu tarifu, kokiu prekės buvo pirktos.
2009-02-17 16:24 Bendra » BALANSAS » #621116

Aleksiukas rašė: Ačiū. Gal dar galite pasakyti kas tą balansą tvirtina , ar reikia kam nors pateikti. Jei reikia tai kokie terminai? Labai dėkoju.

Nei tvirtinti, nei kam nors pateikti jo nereikia.
2009-02-17 16:22 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #621115

jurgicka100 rašė: sveiki,
Reikia užpildyti 672 formą (išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras), bet nežinome užsienietiškos įmonės kodo (ne PVM mokėtojos) ir nebeįmanoma niekaip jos sužinoti smile Ar galiu palikti tusčia eilutę, kur reikia įrašyti PVM kodą? smile Beje meta geltoną perspėjimą, kad laukelis turi būti užpildytas. Ar mokesčiai neprisikabintų jei palikčiau tuščia eilutę? smile

Geltona spalva tai perspėjimas, ne klaida. Galima palikti tuščią, galima įrašyti įmonės kodą.
2009-02-17 16:20 Pelno mokestis » Reprezentacinės sąnaudos » #621113

aflex rašė: Sveiki.
Jei vadovas atveze is uzsienio kvita is restorano.
Jis ten pietavo su klientais, o saskaitos nepaeme, tik kvita.
Ar as galiu traukti si kvita kaip reprezentacija 75 ir 25 % ?
Ar jei nera saskaitos, tai traukti i neleidziamus atskaitymus?

Galima forminti reprezentaciją ir be sąskaitos.
2009-02-17 14:42 Bendra » BALANSAS » #621021

Aleksiukas rašė: Perskaičiau įstatymą viskas aišku tik du klausimai iškilo:
1.Įregistruotos naujos įmonės sudaro ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.
Tokio nesudarėme. Tai gal dar ne vėlu? O kur tokią formą rasti? O gal ji ne visiems būtina? Mes pradėjome veiklą nuo nulio, tik įstatinis kapitalas. Jei įmonė įregistruota 01 05, tai kokiai dienai tas balansas turi būti?
Padėkite kas nors paaiškindami. Kaip tas balansas atrodo ir ką jame parodyti. Ir kada pateikti? Ačiū
Gal kas buhalteriaujate naujai įkurtoje įmonėje ir susidūrėte su šiuo eksponatu?

Ką tik įregistruotos ir dar jokios veiklos nepradėjusios įmonės balansas atrodo taip:
Turto dalyje: grynieji pinigai 10 000 Lt (jei jūsų toks įstatinis);
Nuosavybės dalyje: įstatinis kapitalas 10 000 Lt.
Ir viskas.
2009-02-17 14:38 Įvairūs » FR0791 formos pildymas » #621013

megap rašė: Sveiki,pasakykit prašau išsinomavome iš UAB patalpas kitame mieste,
ar reikia pateikti 791 formą VMI.

Taip.
2009-02-17 14:37 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #621012

Paulina7 rašė: sveiki, pateikiau 0573 deklaracija, bet ten neirašiau už nuomą išmokėtų įmokų, kažin ar būtu blogai jeigu į atskira deklaracija itraukčiau duomenys, nes man tos pačios neatidaro.

FR0573 yra netikslinama deklaracija. Jei dabar nusiųsite naują tik su nuomos pajamomis, ji panaikins senąją su darbo užmokesčio pajamomis.
Būtina atsidaryti senąją ir papildyti ją nuomos pajamomis.
2009-02-17 10:02 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #620755

asmon rašė: jei imone ne PVM moketoja, galima PVM traukt i bendrasias sanaudas, ar geriau kitur padet?

Geriau išskirti atskirą subsąskaitą bendrųjų administracinių sąnaudų klasėje.
2009-02-17 10:00 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #620752

kristil rašė: sveiki,
gauta saskaita už paslaugas pvz 100 EUR (345,28 Lt) iš latvijos įmonės su 0 PVM.
Tai ar teisingai mastau, PVM deklaracijoje II dalis nepildoma, ten tik jei butu gautos prekes.
ir pildomi FR0600 laukeliai.
22 -65,60 Lt (19 PVM)
30- ta pati suma
ir 26 laukelis? nesuprantu kodel, cia gi pardavimo PVM, bet mes gi perkam?

Tam skirtame žurnale priskaičiuojamas sąlyginis pirkimo - pardavimo PVM, todėl taip ir pildoma deklaracija.
2009-02-13 15:39 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #619896

widka rašė: Palandžiojau po VMI informacijos centrą ir nesupratau,kaip čia dabar juk pagal GPMI 22 strp.pakeitimą tai nuolatiniams Lietuvos gyventojams B klasės pajamos,o tik nenuolatiniams gyv. išliko A klasės pajamos mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000001... .Būtent auto pardavimas .

Nu taip, dabar nei už auto, nei už nekilnojamojo turto pardavimą nuolatiniams gyventojams išmokėtų sumų nereikia deklaruoti FR0572, tik FR0471.
2009-02-13 15:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #619893

Aleksiukas rašė: Ir kodėl aš galvojau, kad tas sumas privaloma mėnesiais paskirstyti? Gal dar patarsite kur apie tai parašyta? Labai dėkui

Aišku, kad reikia skirstyti mėnesiais, ir kas mėnesį nurašinėti 1/12 dalį.
2009-02-13 12:42 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #619728

savaegle rašė: Laba diena,

Noriu pasitart - parduodam ilgalaikį turtą, kurį buvom įsigiję prieš 1,5 metų. Parduodam žemiau likutinės vertės. Reikia atstatinėti PVM ar ne? O kaip su pelnu - nuostolis neleidžiami atskaitymai?

Jei parduodate su PVM, tai PVM atstatyti nereikės.
Jei parduodate rinkos kaina - leidžiami.
2009-02-12 13:41 Bendra » akciju pardavimas » #619259

Voveruska01 rašė: 2006 metais buvom įsigiję kitos įmonės akcijų (24%). Šiemet ketiname jas parduoti.
1. Ar mums iš principo yra skirtumas kam parduoti - fiziniams ar juridiniams asmenims? Gal yra kokie niuansai?
2. Jei pardavimo kaina bus gerokai mažesnė už įsigijimo kainą, fiksuosime nuostolį iš akcijų pardavimo sandorio? Ar aš teisi, kad tą nuostolį galėsime dengti tik VP pardavimo pelnu, jei toks kada nors bus?
3. Gal yra dar koks nors niuansas, susijęs su pardavimu - ar turi būti skaičiuojamas koks tai neigiamas prestižas, ar tai turės padaryti tik įsigyjančioji įmonė?
smile

1. Jokio skirtumo.
2. Taip.
3. Nėra kitų niuansų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui