2004-07-14 17:45
Apskaita & Auditas »
Kasos dokumentų tvarkymas »
#94139
Ar kasininko mėnesio apyskaita atrodo lygiai taip pat kaip ir kasos knygos atplėšiamasis lapas tik už mėnesį?
2004-07-14 11:43
Įvairūs »
Sąskaita faktūra »
#93914
Matai, Soffy, šiuo klausimu jau domėjausi:
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių 12 punktas:
Priėmęs išrašytus buhalterijoje
kasos pajamų ir išlaidų orderius, kasininkas privalo...
O dabar gal kas galit atsakyti dėl tų sąskaitų faktūrų?
2004-07-14 11:14
Įvairūs »
Sąskaita faktūra »
#93891
Paslaugos teikiamos įmonės patalpose. Čia šeimos klinika, 5Lt tai mokestis už pažymą, kad "sveikas". O Pinigų priėmimo kvitai (PPK)reikalingi, nes aš (buhalterė) dirbu ne visą darbo dieną, o Kasos pajamų orderiai išrašomi buhalterijoje (pagal kasos darbo organizavimo taisykles), tai, kad paskui mažiau kabinėtųsi pirksim PPK. Perskaičius Tiesi klausimą išsigandau dėl Sąskaitų-faktūrų, nes be manęs daugiau įstaigoj niekas kompu nemoka dirbt, o SF kompe, ir jau priėmiau 4 , be SF. Tai klausiu ar privalau jas (SF) rašyti kiekvienam klientui?
2004-07-14 10:51
Įvairūs »
Sąskaita faktūra »
#93870
Tiesi rašė: Kaip jūs suprantat šį sakinį: 3. Ūkio subjektai ne PVM mokėtojai, išskyrus fizinius asmenis (jeigu šiose Taisyklėse nenustatyta kitaip) prekių tiekimui (paslaugų teikimui), kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, įforminti
privalo naudoti sąskaitas faktūras.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2310...Ūkio_subjektai_privalo_užtikrinti_sąskaitos_faktūros_numerio,_paremto_serija
Pasirinkimo laisvės - rašyti sąskaitą ar nerašyti, jei prekės parduodamos ar paslaugos teikiamos fiziniam asmeniui - nebelieka?
Ar tai reiškia, kad jei pas mane atėjo klientas ir už paslaugą sumokėjo 5Lt (tai dažniausia suma), tai privalau jam prie kasos pajamų orderio (o kai nusipirksim ir prie pinigų priėmimo kvito) dar papildomai išrašyti ir sąskaitą-faktūrą?
2004-07-14 10:19
Bendra »
Kelių mokestis »
#93856
O pervesti reikia su centais ar apvalinti. Turbūt reikia ir kažkokią formą užpildžius pristatyti?
DĖKUI.
2004-07-13 15:53
Bendra »
Kelių mokestis »
#93689
Emiliukas rašė:
Gita1 rašė: 2004-07-08 už 2004-birželį išrašiau sąskaitą faktūrą 7000Lt. - už paslaugas ligonių kasoms. Pagal Pelno mokesčio įstatymą 12 straipsnio 6 dalį (sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo) šios pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu, o kaip su kelių mokesčiu? Ar turėčiau mokėti 0.5% (7000*0.5% bus 35 Lt).
Tikrai žinau, kad reikia mokėti kelių mokestį jeigu Jūs privati įmonė t.y. nevalstybinė. ir mokėti reikia ne 0,5 %, o 0.48 %.
O tai tuos (7000*0.48% bus 33.60Lt) 33.60 reikia pervesti mokesčių inspekcijai iki kada (ir jei nesunku koks įmokos kodas)?
2004-07-09 17:39
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#93129
JV rašė: Blankai visada bus prie veiklos sąnaudų. O į savikainą visada pateks tiesioginės ir netiesioginės medžiagos, darbuotojų (med.seserų)atlyginimai ir Sodros mokesčiai nuo jų.Dar galimas variantas: atlyginimus visus dėti į veiklos sąnaudas , bet įmonės apskaitos politikoje tai nurodyti būtina.
o ar bus labai baisu jei viską dėsiu į veiklos sąnaudas? UAB mažiukas:)
2004-07-09 15:18
Apskaita & Auditas »
Kasos dokumentų tvarkymas »
#93087
Kasininkas su kasos taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai - kur pasirašo?
2004-07-09 15:16
Bendra »
Kelių mokestis »
#93084
2004-07-08 už 2004-birželį išrašiau sąskaitą faktūrą 7000Lt. - už paslaugas ligonių kasoms. Pagal Pelno mokesčio įstatymą 12 straipsnio 6 dalį (sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo) šios pajamos neapmokestinamos pelno mokesčiu, o kaip su kelių mokesčiu? Ar turėčiau mokėti 0.5% (7000*0.5% bus 35 Lt).
2004-07-09 15:09
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#93081
O tai jei taisysiu 2002 m balansą pelno mokesčio formoj, tai balanso skiltyje "anstesnis laikotarpis" rašyti taip kaip turi būti ar pagal blogąjį balansą?
2004-07-08 11:43
Bendra »
Neapmokestinamas dydis »
#92728
Nelabai susigaudau kaip išskirstyt
Moteris (yra dirbantis vyras) augina tris vaikus (vienas 18 metų, bet birželį dar mokėsi vidurinėje mokuykloje - yra pažymai), kiek suprantu neapmokestinamas pajamų dydis yra 430Lt, bet prašyme kaip turėtų rašyti, tai pagrindinis, papildomas ar individualus?
2004-07-08 11:28
Pelno mokestis »
Dėl metinės pelno mokesčio formos FR0475 pildymo. »
#92723
Niekur nerandu parašyta iki kada šią formą reikia (o gal reikėjo) pristatyti. Ir iki kada reikia pervesti pelno mokestį už 2003 m.
2004-07-07 17:02
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#92554
Pagal patvirtintas taisykles (lygtais ligonių kasų), kurios mums yra privalomos, turėjom už paimtus prašymus imti po 1Lt, bet direktorius man nieko apie tai net neužsiminęs nusprendė tų pinigų neimti. Ligonių kasos liepė apskaitoje būtinai tas sumas užsifiksuoti, pasiūlė parodyti kaip "labdarą". Kaip tai atvaizduoti buhalteriškai?
2004-07-07 16:55
Apskaita & Auditas »
Kasos dokumentų tvarkymas »
#92551
Tai kaip elgtis? Ar užtektų, o tiksliau ar galimas toks įsakymas (kad išrašo kasininkas)
2004-07-07 11:04
Apskaita & Auditas »
Kasos dokumentų tvarkymas »
#92398
Priėmęs išrašytus buhalterijoje
kasos pajamų ir išlaidų orderius...
Jei aš dirbu nepilną darbą dieną, o pildo kasininkas (jis pas mus ir yra direktorius)? Ar kaip kitaip tai patvarkyti?
2004-07-07 10:46
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#92391
Niekad nebuvau susidūrusi su 60 sąskaitom, viską traukdavau į 61, nes kur dirbdavau nieko negamindavom, neparduodavom, tiesiog gaudavom ir panaudodavom (visuomeninė). Norėčiau paklausti ar teisingai suprantu. Diebu šeimos klinikoj. Vadinasi kai perkam vaistus, tvarsliavą, dezinfekcinius skysčius ir pan. prekes D 6001, kai smulkias ūkio išlaidas, kanc. prekes ir pan. D 6118. Direktoriaus ir savo algas dedu į 6114, o kur dėti med seserų? Kas dar būtų prie 60 sąsk? Perkam spec blankus reikalingus tik med.įstaigai, juos prie 60?
Dėkui.
2004-07-02 10:34
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#91842
Jei UAB, tai ribotos civilinės atskaitomybės?
Kas tas Registras?
Kokia galėjo būti priežastis, dėl kurios nepatvirtinta atskaitomybė (tiesa ta, kad galvojau, jog turiu laiko iki spalio 1d).
Ar taisyt 2002m?
Gal jau laikas nusišaut?
2004-07-01 11:40
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#91603
Visai susipainiojau. Kiek suprantu, tai jei darau atskaitomybę už 2004 m I, II ketvirčius ir vėliau naudoju naujas formas, o kaip su atskaitomybe už 2003 metus? Norėčiau jau pradėti ruošti, bet nesinori padaryt ant ne tų formų, kad nereiktų perdaryti.
Ir dar vienas klausimas. Už 2002 m. buvo pateikta neteisingai užpildytos atskaitomybės formos. Direktorius pats pildė, nes neturėjo buhalterio, dabar sutvarkiau apskaitą ir matau, kad neteisingai. Ar privalau jas perdaryti (jei taip ant kokių formų ir ar viską, ar tik balansą).
2004-07-01 11:26
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#91595
Iš vienos med.įrangą gaminančios firmos pagal "dovanojimo aktą" ir "perdavimo-priėmimo aktą" gavom (šeimos klinika-UAB) med.įrangos už 584 Lt. kaip tai atvaizduoti (dar lyg mokesčiai turėtų būti)?
2004-06-25 11:22
Apskaita & Auditas »
sąskaitų planas »
#90661
O papildant sąskaitų planą naujom sąskaitom, jas skaidant ir t.t reikia parašyti visą planą naujai ir duoti direktoriui patvirtinti, ar kokį prašymą parašyti, pvz, prašau nuo 2004-07-01 sp papildyti sąskaitomis NrXXX,XXX ir sąskaitą Nr. 443, skirstyti į 4431-tiekėjai ir 4432-rangovai ar pan.
2004-06-25 11:12
Įvairūs »
Kada rasote isakymus? »
#90657
Kiek suprantu (forume skaičiau), kiekviena įmonė turi pasitvirtinti "kasos taisykles". ir vadovas parašo įsakymą. Nesuprantu kaip tai atrodo. Juk yra 'kasos darbo organizavimo taisykles'. Ar turėčiau jas išsileisti ir gauti vadovo 'TVIRTINU' , o po to dar vadovas parašyti įsakymą, kad kasa tvarkoma pagal tas taisykles (Pats dirikas bus ir kasininkas)
2004-06-25 10:52
Įvairūs »
darbo užmokesčio žiniaraštis »
#90649
Gita1 rašė: Nelabai susigaudau kaip dabar darbo užmokesčio žiniaraštyje pavaizduoti atostoginius. Anksčiau, sakykim jei žmogus atostogauja liepą, priskaitau jam liepos atostoginius ant atskiro lapo "Atostogų lapelis", išmoku, o liepos pabaigoj Darbo užmokesčio žiniaraščio skiltyje PRISKAITYTA "darbo užmokestis" nurodydavau liepos darbo užmokestį (dabar bus už vieną dieną), toliau parašydavau "atostoginiai" nurodydavau kiek priskaityta atostoginių, abi sumas sudėdavau ir toliau ATSKAITYDAVAU VMI, SOdrai, o AVANSO skiltyje rašiau jau paimtus atostoginius. Dabar gi turėtų rašytis kažkaip kitaip, juk VMI sumokam nuo priskaitytų atostoginių jau birželio pabaigoj, o liepos gale neperskaičiuojam. Tai gal tie atostoginiai visai DUAŽ nepasirodo?
Ar aš čia į pievas, kad niekas neatsakot?
2004-06-25 10:47
Gyventojų pajamų mokestis »
dovanojimo apmokestinamo tarifas »
#90648
Gita1 rašė: Viena med.įrangą gaminanti firma šeimos klinikai-UAB, pagal "dovanojimo sutartį" ir "perdavimo-priėmimo aktą" perdavė me.įrangos už 584 Lt. Kiek suprantu turėčiau sumokėti kažkokius mokesčius. Gal kas tiksliai žinot kokius ar bent jau nuorodą įmeskit.
2004-06-23 11:16
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#90463
Ar reikia kaip nors parodyti nuolaidą? Pirkom kanc prekes ir pardavėjai suteikė 5% nuolaidą. Nesam PVM mokėtojai (nežinau ar tai ką keistų), tad visada traukiu tik galutinę sumą, o kaip dabar?
2004-06-23 10:59
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#90459
Gita1 rašė: Modestas rašė:
Gita1 rašė: 2004-05-07 gauta telekomo sąskaita už 2004-01-08 - 2004-04-30 laikotarpį - 8,40Lt. Ar galima traukti taip:
2004-05-07 D6118/K4486 8,40 Lt
O kodėl negali paprasčiausiai
D6118/K443 8,40
Šiaip turėtų ir PVM būti išskirtas, jei jau gavai sąskaitą
o kam juk mes ne PVM mokėtojai. Tai kaip suprastau gerai bus D 6118/4486.
Niekaip neįprantu prie naujo sąskaitų plano, pamaniau, kad 443 kažkaip susijus su PVM. Dabar jau supratau, kad čia tiekėjai
Taip ir darysiu.
2004-06-23 10:50
Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos »
Dėl tinklapio modernizavimo pasiūlymai »
#90454
Nesigaudau programavime, bet nebūtų galima tiesiog neleisti sukurti naujos temos tokiu pavadinimu kaip jau yra. Nes nervina kai po užklausos paieškoj išmeta gerokai virš tūkstančio temų ir pavadinimai kartais labai panašūs (pvz 'darbo užmokestis' nemažiau kaip 5 temos, o dar skaičiavimas ir t.t).
2004-06-22 10:49
Gyventojų pajamų mokestis »
dovanojimo apmokestinamo tarifas »
#90215
Viena med.įrangą gaminanti firma šeimos klinikai-UAB, pagal "dovanojimo sutartį" ir "perdavimo-priėmimo aktą" perdavė me.įrangos už 584 Lt. Kiek suprantu turėčiau sumokėti kažkokius mokesčius. Gal kas tiksliai žinot kokius ar bent jau nuorodą įmeskit.
2004-06-22 10:39
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#90211
Modestas rašė:
Gita1 rašė: 2004-05-07 gauta telekomo sąskaita už 2004-01-08 - 2004-04-30 laikotarpį - 8,40Lt. Ar galima traukti taip:
2004-05-07 D6118/K4486 8,40 Lt
O kodėl negali paprasčiausiai
D6118/K443 8,40
Šiaip turėtų ir PVM būti išskirtas, jei jau gavai sąskaitą
o kam juk mes ne PVM mokėtojai. Tai kaip suprastau gerai bus D 6118/4486.
2004-06-18 10:41
Bendra »
Kasa »
#89806
Direktorius su niekuo nepasitaręs nusipirko kasos aparatą. Bendrovė - šeimos klinika teikia paslaugas už kurias mums apmokės ligonių kasos, patys žmonės mokės tik tuo atveju jei nėra prie mūsų prisiregistravę, o tokių įmokų į mėnesį gali pasitaikyti gal 1, gal 2 kartai, o gali ir visai nebūti, tad kasos aparatas mums tikrai nereikalingas ir jo visiškai nenaudojam. Nusprendėme jį parduoti, bet turbūt negalima jo parduoti kaip paprasto daikto. Gal kas žinot kaip tai padaryti.
Ir dar vienas klausimėlis - ar galim dar turėdami kasos aparatą vietoj čekio pacientui parašyti ?
2004-06-17 10:36
Įvairūs »
kasa+ bankas »
#89551
Manau, kad čekių knygelė turi būti laikoma pas tą asmenį, kuris yra atsakingas už pinigų išėmimą iš banko. Jei pas jus į banką pinigų paimti eina kasininkė, tai ir knygelė, manyčiau, turėtų būti pas ją. Juk kasininkas gali ją ir pamesti, tai kuo čia bus dėtas buhalteris?
Čia tik pamastymai tikros tvarkos nežinau.